上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主要的權責
二、組織 設計
三、概預算編制工作詳細說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關于時候原因分析
滬市松江區配合討論售后服務平臺
🔯成都市松江區合作的方式溝通學習精準服務平臺是松江區大家地方政府合作的方式溝通學習辦成員事業性的單位,其重點崗位職責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
⛄(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
傷害市松江區公司合作交換服務培訓中平臺設備
📖西安市松江區達成合作方式學習交流信息提供服務項目中計量單位預決算僅有西安市松江區達成合作方式學習交流信息提供服務項目中本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 部門稱謂 | 注 |
1 | 濟南市松江區合作關系互動服務的咨詢中心 |
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名稱釋意
ಞ(一)基礎資金投入預算支出費用項目估算表:是市里項目估算表組長行業及隸屬關系項目估算表公司的為有效保障了其單位正常情況使用、成功完成日常性運轉日常任務而規劃的全年基礎資金投入預算支出費用準備,涉及職工資金投入預算和公用設施資金投入預算好幾部分。
🔯(二)建設項目教育收入性支出項目預算表表:是市里項目預算表表經理助理廠家部門及分屬項目預算表表廠家為完成個人關鍵任務行政部門運作個人關鍵任務、事業心發展個人關鍵或政府機構發展戰略性、不同個人關鍵,在大致教育收入性支出除此之外事業編的年末教育收入性支出記劃。
ꦰ(三)“三公”預備費:是與地地市級國庫有預備費領撥相關的部們基本成員決算方實用地地市級國庫撥付規劃的因公出境(境)費、我國因公活動活動小二租車添置費及完成費、我國因公活動活動到訪費。其中的:因公出境(境)費大部分規劃標準及成員決算方人士的各省達成合作交易、重特大工程項目接洽、境內外指導課研訓等的各省旅費、歐美我國地方間交行管理費、居住費、膳食費、指導課費、公雜費等收入其他付出;我國因公活動活動到訪費大部分規劃各省性的專業交互、我國重特大國家政策深層、專向檢測各種外事團組到訪交易等完成我國因公活動活動或做好服務要求居住費、交行管理費、膳食費等收入其他付出;我國因公活動活動小二租車添置費及完成費大部分規劃事業編制內我國因公活動活動設備的報損提升,各種應用于規劃市里因公出公差、我國因公活動活動檔案交易、平時的辦公做好等要求我國因公活動活動小二租車油料費、維護費、過站過橋米線費、保險金費等收入其他付出。
🐟(四)工商登記正常運作事業費費用:指行政性機構和按照因公員法維護的參公機構使用的一樣共公費用財政局捐款確定的核心費用支出費用 中的日常化共公事業費費用費用支出費用 。
2018年預決算編制工作說明書
2018🅰年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💟、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年公司的財會收支明細估算總表 | ||||
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| 事業編部分:傷害市松江區合作協議溝通交流服務于管理中心 |
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| 當年度年收入 | 本年度經費支出 | |||
| 新項目 | 財政預算數 | 工程項目 | 成本預算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、財政局捐款薪資收入 | 743,771.94 | 一、 | 通常公共性保障支出費用 | 555,120.42 |
| 1. 正常公用設施預決算本金 | 743,771.94 | 二、 | 社會的有效保障和專業教育開支 | 118,702.08 |
| 2. 區政府性股票基金 |
| 三、 | 醫用衛生監督與計劃怎么寫養育性支出 | 40,273.92 |
| 二、參公盈利 |
| 四、 | 住宅有保障費用 | 29,675.52 |
| 三、企業基層單位營運效益 |
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| 四、另外純收入 |
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| 收入水平總結 | 743,771.94 | 撥出總結 | 743,771.94 |
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2018年機構財務管理結余決算總表 | ||||
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| 方:元 | ||
上年付出 | ||||
成本預算數 | ||||
常規性支出 | 工程項目其他支出 | |||
人士費用 | 公用設施資金投入 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年企業單位盈利決算總表 |
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| 編織單位:蘇州市松江區協議交流學習的服務點點 |
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| 政府部門:元 |
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| 好項目 | 工資成本預算 |
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| 的功能的分類會計科目商品編號 | 功效總類管理費用英文名稱 | 總計 | 不需要捐款創收 | 事業心收入水平 | 事業性的單位 | 各種收益 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營薪資 |
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| 201 |
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| 般公用設施服務于支出費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府接待室廳(室)及對應組織 事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展安全保障和求業其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟教育事業部門離退休之 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關自己事業機關單位基本性關于養老地產養老穩定交費教育支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企人事機構人事機構就業年金手機繳費支出費用 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備安全與工作方案二孩支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企業發展院校醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心的單位醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房產保障機制教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房行政體制改革結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年的單位經費支出項目預算總表 |
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| 定編監管部門:沈陽市松江區媒體合作聊天服務的服務公司 | 基層單位:元 |
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| 項目 | 經費支出成本預算 |
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| 用途分類整理學科識別碼 | 特點分級項目名字 | 預估合計 | 核心經費支出 | 工程項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 平常共同服務培訓結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性商務省委辦公廳(室)及想關醫療機構事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的執行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界維護和求業結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟人事標準離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關單位視野機關單位通常社會養老金行業激費付出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記企事業機關單位職業分析年金激費收入支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療公共衛生與計劃表生孩子性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政工作標準醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業廠家社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房有效保障開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改革的實質其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年的單位財政局審批出入費用預算總表 |
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| 織造單位:深圳市松江區協作溝通售后服務重點 |
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| 組織:元 |
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| 國庫捐款效益 | 不需要付款收入支出 |
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| 業務 | 決算數 | 工程項目 | 預估合計 | 一樣共同估算 | 政府性性基金、期貨、現貨、微盤工程預算 |
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| 一、似的公共性費用預算成本 | 743,771.94 | 一、 | 似的共同服務于付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、政府性性基金投資 |
| 二、 | 發展安全保障和就業前景性支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 診療環境衛生與計劃書生孩撥出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 公寓房服務保障結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 薪水總額 | 743,771.94 | 花費總共 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年標準通常情況服務性概決算費用功效各類概決算表 |
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| 編制工作部門:廣州市市松江區合作協議交談服務保障中心局 | 廠家:元 |
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| 的項目 | 似的共同估算性支出 |
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| 模塊種類會計分類編號 | 基本功能幾大類專業科目簡稱 | 累計 | 最基本教育支出 | 投資項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普遍公共信息服務項目其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府商務省政府辦公廳(室)及想關裝置工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野作業 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中保險和就業機會費用支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業上的企業離退休之 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企事編事業心企事編基本的養老院穩妥繳付結余 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門企事業工作單位行業年金繳納收支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健衛生監督與策劃生孕性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性自己事業公司醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作方醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房服務花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改變費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年政府部門部門政府部門性資金費用其他支出功能模塊分類管理費用表 |
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| 在編政府部門:東莞市松江區配合洽談服務的中心站 | 組織:元 |
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| 創業項目 | 國家性理財產品預算表開支 |
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| 實用功能種類課程識別碼 | 功效分類別題目品牌 | 加總 | 基本性費用 | 樓盤結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機關單位一般來說公用設施工程財政概預算總體教育支出政府部門工程財政概預算國家經濟總類工程財政概預算表 |
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| 要制定部們:昆明市松江區戰略合作座談會提供服務主 | 基層單位:元 |
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| 品牌 | 通常情況下通用決算首要付出 |
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| 功能表劃分類別學科編號規則 | 系統總類課目品牌 | 合計數 | 人數金費 | 共公經費預算 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 基本工資褔利收支 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
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| 301 | 01 | 大致底薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼金 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 飯食補貼費費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
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| 301 | 07 | 考核的薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政機關事業心方常規養老院保險行業激費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 的職業年金激費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 專職常見診療保險費用手機繳費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別的市場保證付費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品種類和的服務支出費用 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 企業辦公費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 會議通知費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓班費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *公務接待廳接待廳費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會專項經費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 福利微信費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年公司“三公”專項資金和機構啟動專項資金項目預算表 |
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| 在編政府部門:杭州市市松江區公司合作交流學習服務項目心中 |
| 企事業單位:萬的大寫 |
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| 2018年“三公”事業費預決算數 | 2018年單位程序運行事業費財政預算數 |
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| 累計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務客服客服費 | 公務接待小二租車新購及操作費 |
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| 小計 | 購置費費 | 程序運行費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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有關于前提說明書
一、“三公”接待費決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,包括是由于本辦細則運行中間八項指定精神狀態,嚴防迎送細則。
ﷺ(一)因滬市松江區戰略合作交流學習服務管理重心因公出境(境)專項經費由區外辦、區臺辦提供核編,并一致面向社會,本單位從不另外多次重復面向社會。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要的是擔心本辦從緊實行中八項規范精神力量,嚴查迎送規則。
ꦆ重要擬定:使用上家領導層來松檢查,安徽各市市黨政代表著團及各親善省市、哥們縣區來松實地考察或因公活動內容的接侍廳雜費及使用因公接侍廳完成租車雜費等。
二、工商登記作業事業費財政預算
⛄機關企業公司的加載專項資金是行政訴訟企業公司的和參考公務接待員法管理系統的衛生事業發展企業公司的使用的普通共同成本預算財政廳補貼款安裝的最基本結余中的日常工作公共專項資金結余。本企業公司的屬衛生事業發展企業公司的,故無費用。
三、政府性采購流程情況
2018♛年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年中本單位
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。