上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、一般功能
二、貸款機構裝置
三、項目預算編制數說明書怎么寫
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關的狀態情況說明書
武漢市松江區國民中央政府合作項目交換辦公裝修室最主要的主要職責
松江區我們當地政府機關協作交流會商務公司與區當地政府機關辦合署商務工作,常見職能為:
✱(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🔥(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💖(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♔(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
▨(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
杭州市松江區老百姓政府部加盟討論辦公室公司如何設置
🦄區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
♑下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年武漢市松江區我們政府機構聯合討論辦工室概預算編寫解釋
2017ℱ年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌠、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2⛦、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年概算企業出納收入支出表概算總表 |
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| 定編費用行業:西安市松江區人民群眾政府部公司合作交流活動接待室室 | 院校:元 |
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| 當年度工資 | 上年付出 |
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| 活動 | 工程預算數 | 項目流程 | 估算數 |
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| 一、不需要審批使收入 | 12,722,603.99 |
| 普通共同服務結余 | 11,901,969.98 |
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| 1. 平常服務性項目預算財政資金 | 12,722,603.99 |
| 市場經濟服務和工作開支 | 259,943.41 |
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| 2. 當地政府性資金 |
| 三、 | 醫療機構安全與規劃養育經費支出 | 93,729.80 |
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| 二、工作效益 |
| 四、 | 公寓房安全保障撥出 | 466,960.80 |
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| 三、事業性政府部門經營的年收入 |
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| 四、另一薪資 |
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| 盈利總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概預算表公司收錄概預算表總表 |
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| 定編概預算公司:蘇州市松江區百姓以政府公司合作學習交流企業辦工室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 工程 | 年收入預決算 |
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| 基本功能定義會計分類編碼查詢 | 性能的分類課程稱謂 | 累計 | 財政資金審批效益 | 視野凈收入 | 參公院校 | 某個納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運營工資收入 |
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| 201 |
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| 似的共公業務收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部會議室廳(室)及各種相關設備工作 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門行駛 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政性監管事物 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交保險和擇業費用支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務人事部門離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的人事部門企業單位離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企事業院校基礎社會養老穩定穩定激費開支 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政單位名稱教育事編名稱就業年金激費經費支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學衛生學與計劃方案生孩子費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟參公企機關單位醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門行業醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 房屋保障機制其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房深化改革性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用預算表公司的開支費用預算表總表 |
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| 事業編制成本預算組織:東莞市松江區百姓政府機構企業合作互動辦公室 | 企業單位:元 |
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| 頂目 | 經費支出成本預算 |
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| 用途種類學科商品編號 | 技能種類課程和科目品牌 | 總金額 | 最基本性支出 | 的項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 般公開服務的教育支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公室廳(室)及想關培訓機構行政監察 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分財政的管理工作 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社交保險和學生就業費用支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政企事業組織離退休之 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政管理工作單位離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 的單位企業的單位基本上給養老商業險繳納費用結余 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門教育事業公司職業化年金手機繳費花費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫用衛生監督與規劃生小孩教育支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業企業單位社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟單位名稱醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公房確保收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房變革總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人住房公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年估算院校不需要捐款開支估算總表 |
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| 預決算編制預決算企業:鄭州市松江區人們現政府合作協議學習交流商務檔案室 |
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| 政府部門:元 |
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| 當年度薪資收入 | 當年度不需要付款付出 |
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| 建設項目 | 項目預算數 | 內容 | 合計數 | 般通用決算 | 當地政府性基金投資財政預算 |
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| 一、大部分公共性成本預算資源 | 12,722,603.99 |
| 般貼心服務性貼心服務總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府部門性債卷 |
| 二、 | 社會上得到保障和學生就業付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療設備食品衛生與策劃生孕撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房維護支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 收入來源總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年預決算企業單位一般的共同預決算花費職能劃分預決算表 |
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| 定編項目預算廠家:杭州市松江區各族人民地方政府相互合作溝通辦公環境室 | 方:元 |
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| 樓盤 | 普遍公開費用預算補貼款花費 |
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| 作用劃分類別課程商品編號 | 職能分類別考試科目名稱 | 加總 | 基本上性支出 | 內容支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常公共貼心服務貼心服務經費支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府接待室廳(室)及各種相關醫療機構事物 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門運動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政處管控事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 中國社會服務和找工作撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理人事組織離退職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政部門企事業單位離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關教育事業方幾乎關于養老地產養老商業險繳納開支 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關衛生事業組織衛生事業組織的職業年金付款經費支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療干凈衛生干凈衛生與策劃養育結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業上基層單位診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務政府部門醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房保障機制費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房收入分配改革收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年決算政府機關部門政府機關性股權基金決算開支技能幾大類決算表 |
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| 編制工作項目預算廠家:佛山市松江區老百姓政府部進行合作討論公司室 | 的單位:元 |
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| 新項目 | 部門性股票基金費用預算補貼款支出費用 |
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| 模塊各類題目簡碼 | 功能性類型會計分類英文名稱 | 總金額 | 關鍵開支 | 產品開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年項目費用計量單位應該共同項目費用付款一般教育支出經濟性歸類項目費用表 |
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| 編寫費用預算基層單位:東莞市松江區市民現政府相互合作聯席會辦公場所室 | 企業:元 |
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| 建設項目 | 一樣 通用財政預算撥付主要收入支出 |
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| 實用功能總類學科編寫代碼 | 特點分類別管理費用名字大全 | 累計數 | 者費用 | 通用事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資員工福利總支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 基本性薪資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補貼費 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其它的時代維護網上繳費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 市直機關事業發展單位名稱根本社會養老保險公司保險公司納費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 崗位年金手機繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 一些待遇會員福利撥出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 各種商品和提供服務費用 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 大會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓課費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務服務費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會經費支出 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利性費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 另外淘寶商品和售后服務費用支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對自己的和人的經濟補貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休之費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房屋住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 首套房貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 同一對小編家庭環境生活的補助費費用 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 基本上建設規劃撥出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公區主設備租賃費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年成本預算企業“三公”事業費和機關事業單位運營事業費估算前提表 |
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| 編寫費用預算企事業單位:濟南市松江區各族市人民政府辦公區室合作關系座談會辦公區室 |
| 廠家:萬塊 |
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| “三公”事業費成本預算數 | 機關事業單位正常運行資金費用數 |
| |||||
| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 公務活動客服費 | 公務活動小二租車購置費及操作費 |
| |||
| 小計 | 折舊費費 | 運營費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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涉及到的具體情況證明
一、“三公”事業費情況報告
🥃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
꧑(一)因鄭州市松江區我們政府機構合作方式聯席會辦公樓室因公回國(境)預備費由區外辦、區臺辦責任人事業編,并大一統對外公布透明,本工程預算企業已不另外多次對外公布透明。
ꦫ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
♍主要是配備:使用在上級干部干部來松視察工作,各區域市黨政代表會團及各融洽區域、哥們兒縣區來松考量或國家公務活動營銷活動的招待預算及使用在國家公務活動招待租賃預算、招待裝備購入、印刷制版品打造等。
二、市直機關啟動費用概算
♔機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、縣招標采購合同癥狀
2017▨年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、費用預算考核狀況
2017༒年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政局總支出品牌業績考核學習目標認定表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導醫院科室:行財科 | ||||||
工作各稱: | 援藏、援滇區大型項目捐助 | 項目行業類型: | 1 | ||||
金額主要用途: | 事業性專注類 | 經濟來源于: | 區財政性 | ||||
起時間: | 2018-02-01 | 終止日期英文: | 2018-11-30 | ||||
聯絡電話號碼: | 37735599 | 工程當時 財政預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同宗好項目本年預算表額(元) | 6,500,000.00 | 同宗新項目前年預算表實行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
產品概貌: | 1994🦩年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立保證: | ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ《傷害市專業劃片招生幫扶與媒體合作關系學習學習交流“13五”未來控規》、《松江區專業劃片招生幫扶與媒體合作關系學習學習交流“13五”未來控規》、《有關要做好新第二輪專業劃片招生幫扶上班的執行意見和建議》 | ||||||
工作組建的一定性: | 💦對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確定業務推行的管理制、具體措施: | ℱ《深圳市劃片專業對口幫扶廣東省工程設計管理方法暫行措施快速執行方案方案》、《對於加強新第三次劃片專業對口幫扶辦公的快速執行意見和建議》 | ||||||
工作具體實施計劃怎么寫: | 𝕴由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
產品總制定目標: | 💎實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
當年度效績工作目標: | ⭕能夠 捐助工程項目,很好有所減少學區的的地方受援鄉村及群眾主要現在的活現在的活狀態,很好有所減少學區的的地方主要治療文化藝術培訓狀態。 | ||||||
所需說明書怎么寫的其他的難題: | 🐠本的好工程的概算標準、實踐展開前提和這部分按照達到前提或許受上司對那時是否對口招生開赴工作任務中任何想要及是否對口招生省份工作任務中現場需求等難以估計方面直接影響。于是之后清算按照各子的好工程實踐再次發生額為基準,績效考核品價將適用改變后的好工程資金量展開。 | ||||||
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質量指標值 | |||||||
用途分類: | 創業正規類 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
吸附學習目標 | 指標體系信息內容 | 標準的目標值 | 計算方法原則 | ||||
注入和控制任務 | 財務部門方式健全制度性 | 完善 | 健全制度 | ||||
財會監督制度下達合理合理性 | 很好 | 可行 | |||||
創業項目經營制度管理建立和完善性 | 完善 | 建全 | |||||
工作服務管理體系完成很好的性 | 效果 | 有效果 | |||||
預決算強制執行率 | 100% | 1 | |||||
專款專用箱率 | 100% | 1 | |||||
專項資金合理率 | 100% | 1 | |||||
收益對方 | 具體實施民聲創業的項目,創業的項目完成任務率 | 100% | =100% | ||||
施工雙百額外獎勵制度額外獎勵制度人次 | 300 | ≥300人 | |||||
施實雙百技術培訓研修編制數 | 200 | ≥200人 | |||||
方案雙十扶助公司數 | 10 | ≥10人 | |||||
成效對象 | 受援沿海地區老百姓感到客戶滿意度 | 80 | ≥80 | ||||
受援位置理想度 | 80 | ≥80 | |||||
援外領導干部不錯度 | 80 | ≥80 | |||||
會軟實力任務 | 可以淡化兩地座談會溝通 | 成功 | 結束 | ||||
調理本土制造生命能力 | 順利完成 | 達到 | |||||
增強當醫療機構的教育企業不斷發展不斷發展 | 達到 | 搞定 | |||||
有效率提高了當地城市優質人才領導干部小組施工 | 來完成 | 結束 | |||||
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審核中優秀率及指導意見 | |||||||
完好性 | 現實具有可執行意義 | 考核要求 | 績效考核標準 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
資格審查總評分 | 90 | ||||||
全方位的核審工作建議 | 1🍸、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審計最后 | A | 核驗人 | 徐夢薇 | 核查精力 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無