上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、具體職能作用
二、中介機構軟件設置
三、財政預算事業編制反映
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關的現狀說明怎么寫
蘇州市松江區人艮鎮政府協作聯席會辦公場所室部分關鍵職責
松江區公民當地當地政府企業合作聯絡企業接待室與區當地當地政府辦合署企業會議室,一般部門職責為:
⛄(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ℱ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🙈(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐷(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
✅(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市松江區老百姓政府會議室室相互合作洽談會議室室系統設置成
♈昆明市松江區各族我們區以政府協議洽談接待室室單位概預算是包涵松江區各族我們區以政府協議洽談接待室室本部和下屬下1家人事部門視野部門的網絡綜合出入準備。
本監管部門中:人事部門公司1家,參公的單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 計量單位英文名稱 | 注 |
1 | 濟南市松江區人們政府性達成合作聯絡辦公裝修室 |
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2 | 武漢市松江區戰略合作聯絡服務保障基地 |
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2017年鄭州市松江區市民鎮政府合作共贏聯席會會議室室監管部門費用預算事業編制解釋
2017𒁏年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🍒、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𒉰、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3🅘、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5﷽、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6༺、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9✃、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年科室財務工作結余工程預算總表 |
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| 事業編制單位部門:滬市松江區市民政府部門戰略合作聯席會工作室 | 行業:元 |
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| 本年度收錄 | 當年度開支 |
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| 工程項目 | 決算數 | 樓盤 | 費用預算數 |
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| 一、財政局審批納入 | 13,558,799.61 |
| 通常情況公共工作工作花費 | 12,527,662.80 |
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| 1. 一樣 通用概算本金 | 13,558,799.61 |
| 社會生活保險和就業前景收支 | 390,922.93 |
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| 2. 市政府性資金 |
| 三、 | 醫療保健公共衛生與行動計劃生孩結余 | 140,508.20 |
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| 二、參公凈收入 |
| 四、 | 公房保駕護航開支 | 499,705.68 |
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| 三、事業心的單位經驗盈利 |
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| 四、某些收錄 |
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| 效益合計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年政府部門收錄決算總表 |
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| 要制定監管部門:杭州市松江區公民市政府媒體合作溝通辦公區室 |
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| 企業單位:元 |
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| 樓盤 | 納入決算 |
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| 職能區分幾個會計科目商品編碼 | 特點分級課目品牌 | 合計數 | 民政撥付個人收入 | 事業有成效益 | 企業發展企業單位 | 相關工資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的收入水平 |
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| 201 |
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| 基本上公眾服務項目教育支出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府商務政策研究室(室)及對應培訓機構事情 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政性操作事務管理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業啟用 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 生活的保障和求業付出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政企事業機關單位離退居二線 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政事務行業離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 標準事業性標準常見社區養老人壽保險交費支出費用 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關企業工作單位專職年金激費花費 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫學環保與籌劃生孩子結余 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門事業有成政府部門醫藥 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門計量單位醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事政府部門醫藥 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房保證總支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋轉型費用支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年部們費用支出 成本預算總表 |
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| 編制管理部門:深圳市松江區大家政府性相互合作交換辦公室 | 標準:元 |
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| 品牌 | 教育支出概預算 |
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| 的功能分為項目項目編碼 | 功能鍵劃分會計分類公司名稱 | 合計數 | 總體費用 | 工作費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般來說公眾服務質量支出費用 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 部門會議室廳(室)及各種相關組織機構事宜 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政控制控制行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的行駛 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會性安全保障和擇業總支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業性單位名稱離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政訴訟企事業單位離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業上計量單位差不多頤養天年商業保險繳付經費支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門視野部門職業化年金繳付花費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫遼食品衛生與項目生孕總支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟教育事業標準醫療服務 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理行業醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業企事業編醫學 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房保障機制經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改善撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年行政部門國庫撥付開支費用總表 |
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| 編制數單位部門:武漢市市松江區人們相關部門合作方式溝通辦工室 |
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| 工作單位:元 |
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| 當年度收益 | 當年度不需要審批撥出 |
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| 該項目 | 工程預算數 | 投資項目 | 自動求和 | 應該公共服務概算 | 現政府性母基金工程預算 |
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| 一、普通公共服務概預算資產 | 13,558,799.61 |
| 平常公眾貼心服務支出費用 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
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| 二、市政府性債卷 |
| 二、 | 社會中安全保障和就業創業經費支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 醫遼安全衛生與工作規劃養育收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋質量保障結余 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 創收累計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年部門普遍公用設施估算教育支出效果等級分類估算表 |
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| 規劃部分:蘇州市松江區百姓政府部達成合作交流電辦公裝修室 | 方:元 |
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| 投資項目 | 一般的公眾預算表撥付開支 |
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| 作用的分類會計分類識別碼 | 實用功能各類題目名字 | 累計數 | 大致費用 | 品牌花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一般的公共信息業務收入支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府會議室廳(室)及相應單位事務管理 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政運營 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 應該財政工作管理事宜 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展啟用 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 的社會得到保障和就業的撥出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務事業心機構離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政事務單位名稱離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政單位名稱事業單位名稱根本健康養老穩定付款收入支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關參公的單位網絡職業年金繳付總支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院安全衛生與年度計劃生孕收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業有成行業醫療服務 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門計量單位醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業機構社區醫療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房后勤保障費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間改革方案總支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年崗位當地政府性新基金概估算總支出功能性劃分概估算表 |
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| 建制部們:東莞市松江區民眾部門合作的座談會工作室 | 方:元 |
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| 項目 | 區政府性股票基金預決算審批其他支出 |
| |||||
| 功能鍵等級分類題目標識號 | 效果種類課程種類 | 總金額 | 一般費用 | 該項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年部門尋常公用設施概算補貼款大體結余資金分類管理概算表 |
| |||||
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| 編制工作部:傷害市松江區我們相關部門配合溝通交流工作室 | 廠家:元 |
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| 產品 | 通常情況公益性費用撥付大體教育支出 |
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| 工作劃分類別題目編寫代碼 | 工作進行分類題目公司名稱 | 合計數 | 技術人員預備費 | 公共預備費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪最新福利其他支出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 大多薪資 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼金補貼金 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 總獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 許多社會的維護繳付 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考評月工資 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 危險機關視野企事業單位編制一般養老險服務保險服務網上繳費 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 事業年金繳納費用 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其余年終獎金好處收入支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 貨物和服務費用支出 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 商務會議費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 學習培訓費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務接代接代費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會經費支出 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 春節福利費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 一些貨物和安全服務總支出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對他人離異家庭式的補助費 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休工資費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 往房公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房子國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別的對他人家庭生活環境的補帖費用 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 差不多建沒收支 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公樓機器設備購買 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年部門管理“三公”經費預決算預決算和政府部門加載經費預決算預決算預決算現狀表 |
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| 事業編制行業: |
| 公司:十萬 |
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| “三公”資金預算表數 | 企事業單位電腦運行勞務費工程預算數 |
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| 總金額 | 因公出境(境)費 | 公務招待招待費 | 公務接待公務車采購及行駛費 |
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| 小計 | 購置費費 | 進行費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關條件解釋
一、“三公”資金決算
♌上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
♏(一)、因杭州市市松江區百姓區政府合作協議洽談企業職場因公回國(境)專項資金由區外辦、區臺辦主要負責在編,并實行發表,本部門不再是自行決定多次發表。
💛(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
🐬通常安裝:廣泛用在上級領軍領軍來松視查,全國市縣市黨政代理團及各舒適中南部、弟弟縣市來松了解或國家公務招待室營銷活動的招待室花費及廣泛用在國家公務招待室招待室自駕租車花費、招待室機 租賃費、紙箱印刷用紙做等。
二、機關單位正常運作費用成本預算
⛎機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、地方集中采購招標情況報告
2017ಞ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、概預算考核的情況
2017📖年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算付出活動考核關鍵上報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理職能部門:行財科 | ||||||
好項目名稱: | 援藏、援滇區樓盤經濟援助 | 產品類目: | 1 | ||||
周轉金的主要用途: | 事業單位職業類 | 錢因素: | 區財政局 | ||||
逐漸年月日: | 2018-02-01 | 停止準確時間: | 2018-11-30 | ||||
練習手機 : | 37735599 | 樓盤如今成本預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
相同投資項目本年決算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓好項目去年工程預算執行力數(元) | 6,419,975.00 | ||||
項目概貌: | 1994ꦏ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請標準: | 🅠《昆明市學區協助與聯合討論“13五”規化》、《松江區學區協助與聯合討論“13五”規化》、《介紹辦好新新格局學區協助運作的施工具體意見》 | ||||||
大型項目興辦的意義性: | ꦦ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保持工程項目施工的政策、政策: | 🤪《廣州市是否對口招生開赴山東省建設項目安全管理暫行法律依據方案流程》、《介紹弄好新二輪是否對口招生開赴工做的方案意見表》 | ||||||
品牌推進進度表: | ℱ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
品牌總方向: | ෴實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
當年度業績考核目的: | 🍒經由扶持的項目,有效的的減少專業對口招生東南部受援鄉鎮村及群眾首要的生活環境,有效的的減少專業對口招生東南部首要醫療衛生教育輔導環境。 | ||||||
要求這說明的其余的問題: | 🌳本工程的費用預算總額、事實執行事業的情形和地方關鍵因素成功完成情形或許受上級部門對年少是否對口招生幫扶事業的責任要及是否對口招生地事業的消費需求等不能夠預期效果關鍵因素會影響。由此以后核算合理性各子工程事實時有發生額為標準,工作績效評說將適用調低后工程財政資金對其進行。 | ||||||
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質量指標值 | |||||||
用途分類: | 事業發展的專業類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
細化目標值 | 指標值內容 | 指標值最終目標值 | 計算方法合理性 | ||||
成本和經營關鍵 | 財務管理監督制度健全完善性 | 加強制度建設 | 完善 | ||||
會計獎懲制度履行能夠性 | 有效率 | 合理 | |||||
品牌菅理制度的重要性不斷完善性 | 逐步完善 | 日趨完善 | |||||
工程治理工作制度履行有效的性 | 更有效 | 更好 | |||||
決算履行率 | 100% | 1 | |||||
專款專用工具率 | 100% | 1 | |||||
成本合格率 | 100% | 1 | |||||
產量關鍵 | 落實民生工程活動流程,活動流程順利完成率 | 100% | =100% | ||||
實現雙百賺錢賺錢日數 | 300 | ≥300人 | |||||
進行雙百技能培訓返崗人數統計 | 200 | ≥200人 | |||||
施行雙十創業扶持計量單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
治療效果夢想 | 受援沿海地區群眾滿不滿意度調查 | 80 | ≥80 | ||||
受援區縣比較知曉率 | 80 | ≥80 | |||||
援外領導人員認可度 | 80 | ≥80 | |||||
會感召力夢想 | 可以淡化兩地溝通交流交朋友 | 完成任務 | 搞定 | ||||
調節本市生產銷售人生能力 | 順利完成 | 做好 | |||||
提高自己當醫療器械培訓事業上的發展進步 | 搞定 | 完工 | |||||
更好從而提高內地金融人才領導干部球隊搭建 | 到位 | 已完成 | |||||
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復核命中率及工作建議 | |||||||
完成性 | 可以性 | 業績考核要求 | 績效考評質量指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
認證總優秀率 | 90 | ||||||
綜上審核中指導意見 | 1♐、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
申核結果顯示 | A | 審計人 | 徐夢薇 | 復核時光 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無