成都市松江區公民部門協作溝通辦公裝修室
2017一年度部門乃至每一位員工預算
目 錄
首位的部分 廣州市松江區市民部門聯合互動值班室室簡況
一、具體管理職能
二、部預算部門帶來
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、效益收支預算總表
二、收益預算表
三、教育支出部門預算表
四、財政預算審批效益收入支出預算總表
五、一般的公用預部門預算財政性撥付性支出部門預算表
六、大部分公開部門預算國庫撥付大多付出部門預算表
七、通常情況下公共服務工程預算財務付款“三公”專項資金及行政機關執行專項資金總支出結算的時候表
八、相關部門性新基金部門預算國庫補貼款付出部門預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
第四點有些 動詞回答
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、主要的主要職責
🔯(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
𝓡(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
♛(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐭(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
💮(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
𒐪二、部門決算單位構成
💖從項目預算方形成看,天津市松江區市民現政府戰略合作溝通交流接待室室政府部門結算的時候還包括:成都市松江區人們國家達成合作交換職場室本級結算的時候、屬下行政事務人事企業單位預算。
列為濟南市松江區群眾當地政府的合作聯席會辦公區室2017季度部門部門預算建制超范圍的組織也包括:
編號 | 基層單位簡稱 | 注 |
1 | 廣州市松江區群眾地方政府聯合互動交流工作室(本級) |
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2 | 鄭州市松江區合作項目互動服務保障中心的 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017全年營收性支出結算的時候總表
政府部門:萬多
使收入 | 支出費用 | ||
產品 | 竣工決算數 | 建設項目 | 結算的時候數 |
一、財政資金捐款工資收入 | 1255.48 | 一、正常公開產品撥出 | 1157.57 |
中僅:政府性性股權基金決算民政撥付 |
| 二、外交活動教育支出 |
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二、上司補貼金工資收入 |
| 三、飲水機花費 |
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三、視野純收入 |
| 四、公眾安全管理經費支出 |
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四、經營管理個人收入 |
| 五、教育教學教育支出 |
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五、復屬廠家繳納使收入 |
| 六、物理學新技術結余 |
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六、任何納入 |
| 七、歷史文化體育競技與傳媒業其他支出 |
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| 八、市場經濟的保障和畢業生就業收入支出 | 33.34 |
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| 九、診療干凈衛生與策劃養育其他支出 | 12.87 |
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| 十、綠色建筑綠色環保收支 |
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| 國慶、城市街道社區支出費用 |
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| 12、畜牧業水費用 |
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| 十五、公共交通車輛運輸費用支出 |
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| 十四、物資勘察個人信息等其他支出 |
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| 15場、商家保障業等經費支出 |
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| 十五、互聯網金融性支出 |
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| 十八、經濟援助其余東南部開支 |
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| 二十、國土局海底形象等經費支出 |
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| 十八、房間保險性支出 | 50.87 |
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| 三十五、油糧材料物資貯備收支 |
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| 二國慶、許多付出 |
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上年工資加總 | 1255.48 | 當年度撥出累計數 | 1254.65 |
用人事新基金補救出入差額 |
| 盈余平均分配 |
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本年結轉和盈余 |
| 年初結轉和余額 | 0.83 |
總結 | 1255.48 | 累計 | 1255.48 |
2017一年度收入水平竣工決算表
工作單位:萬多
大型項目 | 上年利潤自動求和 | 不需要撥付創收 | 上級部門補貼政策純收入 | 自己事業工資 | 自主經營薪資 | 附設單位名稱上交國家凈收入 | 其它利潤 | ||||
功能分類 | 科目表公司名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 常見共公的服務經費支出 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 涉及到的部門辦工廳(室)及涉及到的醫院事務性 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政性正常運作 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 普遍行政管控管控公共事務 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 自己事業使用 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 社會生活保駕護航和人才需求總支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政部門事業政府部門離退居二線 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政部門標準離養老 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 標準企業標準一般健康個人養老保險行業手機繳費費用 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 政府部門企事業企業單位職業類型年金激費經費支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫治衛生學與行動計劃生孩子撥出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 財政事業發展部門醫用 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政訴訟公司的醫遼 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業性的單位醫療管理 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 房產服務結余 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 房屋改革的實質收入支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 首套房補貼金 | 28.88 | 28.88 |
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2017月度費用部門預算表
基層單位:萬美金
項目 | 年初費用自動求和 | 首要其他支出 | 頂目支出費用 | 繳納上級部門付出 | 營運教育支出 | 對所屬廠家政府補貼費用 | ||||
功能分類 | 題目品牌 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
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| 通常公共服務服務性支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 市政府會議室廳(室)及各種相關平臺行政監察 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟作業 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 般行政訴訟安全管理事情 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 視野進行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
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| 社會的質量保障和就業機會經費支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政訴訟企事業方離退休之 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口監管的財政政府部門離提前退休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 工商登記事業上廠家主要養老生活穩妥付費支出費用 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 危險機關人事方職業類型年金交費性支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| 整形干凈衛生與籌劃生二胎花費 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政處事業企業單位企業單位醫療管理 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政處工作單位醫療設備 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 教育事業行業醫院 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| 公房安全保障開支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 住宅房改革創新付出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017季度財政部門審批盈利其他支出部門預算總表
公司:億元
年收入 | 其他支出 | ||||
該項目 | 結算的時候數 | 建設項目 | 總金額 | 一半共同工程預算財政部門補貼款 | 以政府性債卷費用預算民政審批 |
一、一般來說公用民政預算民政補貼款 | 1255.48 | 一、正常公眾產品費用支出 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、鎮政府性新基金概算財政資金捐款 |
| 二、外交政策結余 |
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| 三、防御花費 |
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| 四、通用穩定教育支出 |
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| 五、教導收入支出 |
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| 六、地理學技能結余 |
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| 七、文化水平教育與影視文化收入支出 |
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| 八、社會化保護和人才需求開支 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、醫藥公共衛生與打算生二胎開支 | 12.87 | 12.87 |
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|
| 十、低碳健康結余 |
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| 五一、村鎮建設特別支出費用 |
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| 12、畜牧業水花費 |
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| 十四、交通線搬家其他支出 |
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| 十四、產品勘察內容等花費 |
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| 第十、工商業服務的業等付出 |
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| 十五、財富管理支出費用 |
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| 十六、經濟援助其余國家費用 |
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| 十九、土地海洋能天氣等收支 |
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| 黨的十九、往房保證花費 | 50.87 | 50.87 |
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| 二十二、糧油食品救災物資存儲支出費用 |
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|
| 二十一國慶、別撥出 |
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上年收益加總 | 1255.48 | 當年度性支出預估合計 | 1254.65 | 1254.65 |
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年終財政廳付款結轉和節余 |
| 年初不需要撥付結轉和盈余 | 0.83 | 0.83 |
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般通用財政部門預算財政部門撥付 |
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部門性新基金概預算國庫補貼款 |
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總結 | 1255.48 | 共計 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017每年通常情況公益性估算財政廳付款收支竣工決算表
機構:W
內容 | 總計 | 差不多性支出 | 的項目教育支出 | |||
系統分類管理 課程商品代碼 | 題目名字 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 似的共同服務保障開支 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府部辦公樓廳(室)及相應系統行政監察 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政訴訟加載 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 一般來說行政訴訟的管理業務 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 參公行駛 | 72.17 | 72.17 |
|
208 |
|
| 社會各界保險和求業撥出 | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 |
| 行政處事業上部門離養老金 | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口經營的財政單位名稱離退體 | 0.83 | 0.83 |
|
208 | 05 | 05 | 政府機關自己事業的單位大體社會養老保費付費開支 | 26.48 | 26.48 |
|
208 | 05 | 06 | 行政方事業性方角色年金交費收入支出 | 6.03 | 6.03 |
|
210 |
|
| 診療健康與準備生孕花費 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 |
| 行政事務事業計量單位醫遼 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 行政性企業診療 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 02 | 教育事業計量單位醫療服務 | 4.17 | 4.17 |
|
221 |
|
| 商品房安全保障收支 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 |
| 房屋創新費用 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 | 01 | 個人個人公積金貸款 | 21.99 | 21.99 |
|
221 | 02 | 03 | 買房子補帖 | 28.88 | 28.88 |
|
累計 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017年度目標通常情況下公眾概預算財政性審批首要結余部門預算表
部門:余萬元
工程項目 | 預估合計 | 相關人員經費支出 | 公共經費支出 | ||
金錢歸類 學科編號 | 題目名稱大全 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 公資福利福利結余 | 284.48 | 284.48 |
|
301 | 01 | 常見工薪 | 45.88 | 45.88 |
|
301 | 02 | 津貼費救濟款 | 94.72 | 94.72 |
|
301 | 03 | 績效工資 | 36.15 | 36.15 |
|
301 | 04 | 別世界 有保障交款 | 16.85 | 16.85 |
|
301 | 06 | 餐費補帖費 |
|
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301 | 07 | 效績月工資 | 41.68 | 41.68 |
|
301 | 08 | 危險機關人事企業基本上社會養老保險服務保險服務激費 | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 就業年金繳納費用 | 6.03 | 6.03 |
|
301 | 99 | 任何薪水春節福利其他支出 | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 商品種類和提供服務其他支出 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 會議室費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 刷費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 資詢費 |
|
|
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302 | 04 | 資質費 |
|
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302 | 05 | 電費 |
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302 | 06 | 用電費 |
|
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302 | 07 | 輕工費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 天然氣供暖費 |
|
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302 | 09 | 物業服務控制費 |
|
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302 | 11 | 交通費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)手續費 |
|
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302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租賃服務費 |
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302 | 15 | 會儀費 |
|
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302 | 16 | 教學費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 公務接待室接待室費 |
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302 | 18 | 上用板材費 |
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302 | 24 | 被裝置辦費 |
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302 | 25 | 專屬氣體燃料費 |
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302 | 26 | 勞務公司費 |
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302 | 27 | 授權委托書金融業務費 |
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302 | 28 | 企業工會金費 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 好處費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 因公車輛租賃運動定期維護費 |
|
|
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302 | 39 | 別的交通銀行花費 |
|
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302 | 40 | 稅金及額外添加花銷 |
|
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302 | 99 | 許多商品是和服務性其他支出 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對小編和家用的政府補貼 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退休之費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
|
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303 | 05 | 衣食住行政府補貼 |
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303 | 07 | 醫治費 |
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303 | 08 | 獎學金金 |
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303 | 09 | 榮譽金 |
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303 | 11 | 商品房房貸公積金 | 21.99 | 21.99 |
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303 | 12 | 提租補助金 |
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303 | 13 | 買新房津貼 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 其他的對他人和家的補貼費總支出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 其余資源性經費支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公樓生產設備購買 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 專用型的設備添置 |
|
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310 | 07 | 消息wifi網絡及APP購進不斷更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公務接待車輛租賃購置費 |
|
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310 | 19 | 的公路網軟件租賃費 |
|
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|
310 | 99 | 許多投資基金性付出 |
|
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自動求和 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
2017年基本共同成本預算財政局付款“三公”勞務費及危險機關行駛勞務費收支部門預算表
政府部門:百萬元
正常公共性決算財務付款“三公”勞務費 | 企事業單位開機運行 專項資金預算數 | |||||||||||
自動求和 | 因公出國留學 (境)費 | 國家公務公務車折舊費及正常運行費 | 因公接代費 | |||||||||
小計 | 公務接待專車 購置費費 | 因公私家車 電腦運行費 | ||||||||||
估算數 | 預算數 | 概算數 | 竣工決算數 | 概預算數 | 預算數 | 概算數 | 預算數 | 預算表數 | 部門預算數 | 項目預算數 | 預算數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71.50 | 43.92 |
2017第四季度當地政府性投資基金概預算國庫撥付費用支出 部門預算表
公司的:百萬元
的項目 | 預估合計 | 核心其他支出 | 業務性支出 | |||
模塊分類管理 項目編碼查詢 | 課目英文名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
加總 |
|
|
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、針對濟南市松江區民眾政府接待室室加盟交流活動接待室室2017每年收錄開支部門預算總體布局具體情況闡述
杭州市松江區中國人民縣政府合作項目聊天辦公室2017𒆙年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017一年度相關人員管理減小,相關人員管理專項經費合理減小。
二、相對于佛山市市松江區市民政府機構進行合作座談會辦公樓室2017年終收錄結算的時候現狀闡明
當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、光于杭州市市松江區市民國家媒體合作溝通辦公裝修室2017季度經費支出部門預算實際情況反映
當年度𓄧支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、針對南京市松江區大家地方政府進行合作學習交流辦公區室2017財政性年度財政性審批創收收支總體設計的情況代表
天津市市松江區百姓現政府加盟溝通辦工室2017💫年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、介紹昆明市松江區國民政府部門協議聯絡辦公裝修室2017半年度常見公開預算表國庫付款性支出預算事情說明書怎么寫
(一)一樣 公益性部門預算財政預算付款性支出部門預算總的狀態
北京市松江區國民國家進行合作交談辦工室2017𒁏年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)基本公開成本預算財政廳撥付付出結算的時候組成事情
滬市松江區公民區政府的合作交換會議室室2017𝔍年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)普遍公開概算財政性補貼款結余結算的時候基本前提
蘇州市松江區民眾中央政府戰略合作洽談工作室2017🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減小。其中的:
1🥂、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3𒁃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7⛎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9ꦆ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、光于滬市松江區國民相關部門合作項目討論會會議室室2017一年度尋常公用設施竣工決算財政性審批基本上費用竣工決算情形說
沈陽市松江區公民政府機構媒體合作交流電商務辦公環境2017🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1🌃、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🍌、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3🗹、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
🌸七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政資金付款性支出結算的時候綜合環境闡明。
濟南市松江區百姓市政府合作協議互動交流辦公樓室2017🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:工程項目快速執行中出現較高的不判別性環境因素,接待室批次線、人流量無從控住。
2017🧔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中的存在過大的不選擇性主觀因素,商務接待批號、人不好管理。
(二)“三公”專項經費民政捐款付出竣工決算基本現象闡述。
2017🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
⛦國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
๊ 松江區公民國家媒體進行合作交換會議室室隸屬關系各決算表企業花銷財政資金資金捐款的公務活動接待接待出行公務活動車購進及公務活動接待接待出行公務活動車程序運行維修保養費其他支出為0萬,2012年,松江區公民國家媒體進行合作交換會議室室隸屬關系各決算表企業花銷財政資金資金捐款的公務活動接待接待出行公務活動車保要量為0輛。
八、并于西安市松江區民眾當地政府的合作交流溝通檔案室室2017半年度以政府性股票基金費用財政部門捐款教育支出結算的時候情形描述
❀深圳市松江區百姓政府性合作共贏交流學習商務信訪室2017財政收入支出年度無以政府性母基金估算財政收入支出補貼款收入支出。
九、公有資本投資開估算不需要付款事情表明
꧑天津市市松江區我們市政府媒體合作討論會辦公區室2017全年無國家股股權投資開估算財政撥出補貼款撥出。
十、其他至關重要議題的癥狀代表
(一)機構進行接待費費用支出 狀態
🥀上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府性招標采購花費問題
昆明市松江區各族人民縣政府協作交流學習企業職場2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017♋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)公有股權支配權選用情況下
𒅌截止到2017年12月31日,重慶市松江區民眾現政府企業合作交流溝通辦公場所室分為行駛0輛,其中的,平常公務接待車輛0輛、普通衛生監督執法執勤點車輛使用0輛、防化方法專業方法買車0輛、某些車輛租賃0輛(由市機管局中國統一產品維護的基本國家公務車輛使用0輛)。的單位使用價值50萬的大寫不低于通用性機械0臺(套),組織作用100百萬元以上的通用型儀器0臺(套)。
(四)費用預算績效評價治理環境
🎉上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
💞一、財務資金單位局撥付使收入:指公司年初度從本級財務資金單位局單位拿到的財務資金單位局撥付,分為平常公開費用預算表財務資金單位局撥付和政府機構性基金投資費用預算表財務資金單位局撥付。
二、企事業心凈納入:指企事業心公司的做好專注銷售工作舉例手游輔助工作作為的凈納入。
🥃三、經營的的工資:指企業發展企業在的專業業務員游戲工作方案十分助手游戲工作方案之下大力開展非人格獨立分攤經營的的游戲工作方案達到的工資。
四、其余納入:指機構作為的除“民政撥付納入”、“工作納入”、“合作經營納入”等范圍內的納入。
五、當年度結轉和盈余:就是指當年度還不到位、結轉到當年度按相關的英文明文規定不斷選擇的周轉金。
💎六、年終結轉和余額:指上本年或此前本年費用具體安排、因從客觀能力造成影響沒有辦法按原計劃方案使用的,需延時到后期本年按關于 法律法規堅持使用的的項目資金。
七、根本總經費支出:指廠家為切實保障學校正常值行駛、成功平常作業責任而會發生的數據來總經費支出。
💝八、創業項目開支:指機構為完成工作內容指定的行政機關工作工作內容工作內容或企事業發展壯大要求,在差不多開支之上發現的貼心的售后服務開支。
𝕴九、合作運作收入其他支出:指企業企業單位在專業性活動及氧化硅活動之上做好非獨立自主結算合作運作活動出現的收入其他支出。
ꦕ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩲ十一國慶、工作企業加載勞務費:指財政廳工作企業和符合公務接待員法管控的自己事業工作企業利用一半公眾財政廳預算財政廳付款規劃的主要費用費用 中的平日公用設施勞務費費用費用 。