成都市松江區中國市政府機構外事檔案室室
2016季度職能部門竣工決算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、最主要職責權限
🥂東莞市松江區公民當地中央以政府性外事辦公室是副經理整個區外事本職任務中上的區當地中央以政府性主成以政府性行業,也這是黨中央松江區委基本外事外宣本職任務中上一把手組的本職任務中上醫院。其至關重要任務內容是:(一)認真落實連接相關外事本職任務中上的新的政策文件、新的政策文件和國內的法律、新的政策新的政策法規、敵方性新的政策法規,并通過本區實踐,聚集做好相關敵方性新的政策新的政策法規、敵方性新的政策法規和新的政策文件。(二)擔負來松網頁訪問的至關重要外賓的歡迎本職任務中上以其擔負各地駐華國際英文關系人群來松做好以政府公務行動的制定計劃本職任務中上;擔負統等制定計劃區一把手報名參加非國際英文貿易外事行動。(三)擔負本區與澳大利亞和睦大都市或地區劃分歸屬行動的聚集、經營系統本職企業辦公、培訓學校及全方位的性本職任務中上;擔負與澳大利亞敵方當地中央以政府性積極開展和睦交流溝通與聯合;培訓學校本區外事歡迎、對國際英文關系往及海外參訪點建造本職任務中上。(四)擔負本區人群因公出境的企業辦公上和赴北京高防、澳門十分行政性訴訟訴訟區的歸口經營系統本職企業辦公本職任務中上;據相關歸定,報批或核驗相關以政府性行業安排的出境的企業辦公上及赴北京高防、澳門十分行政性訴訟訴訟區團組人與群本職任務中上;擔負申領因公出境的企業辦公上人群的護照美簽和申請注冊美簽及因公人群赴北京高防、澳門十分行政性訴訟訴訟區的進入證的下發及簽注;擔負申領區一把手出訪報批等流程;擔負本區地方以政府邀請好友經營系統本職企業辦公本職任務中上。(五)培訓學校農村基層外事本職任務中上醫院的行業本職任務中上;擔負外事干部職工國際英文條件、地方以政府新的政策文件、外事組織組織記律性性等上的文化教育與培訓學校本職任務中上;督促、查驗外事組織組織記律性性的連接實際情況,幫忙區相關以政府性行業事情違反規定外事組織組織記律性性、明顯受到損害以政府財產權和口碑的非常大的案子。(六)經營系統本職企業辦公、培訓學校松江區公民地方以政府和睦農學會等世界團隊活動本職任務中上。(七)擔負黨中央松江區委外事、外宣本職任務中上一把手組外事辦公室的平日本職任務中上。(八)承辦方區當地中央以政府性交辦的其它的事宜。
二、培訓機構裝置
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016年部位部門預算表
2016本年創收收支預算總表
企業:多萬元
年收入 | 總支出 | ||
項目流程 | 竣工決算數 | 活動 | 竣工決算數 |
一、不需要補貼款薪資收入 | 598.13 | 一、基本上公共的服務的服務支出費用 | 567.01 |
這之中:國家性股權基金費用預算財政資金撥付 |
| 二、外交關系撥出 |
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二、上司補助費收錄 |
| 三、中國國防費用支出 |
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三、事業單位年收入 |
| 四、公共性安全衛生教育支出 |
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四、營運收益 |
| 五、幼小銜接結余 |
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五、復屬工作單位繳納盈利 |
| 六、有效系統性支出 |
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六、某些營收 |
| 七、文化知識體育健康與影視傳媒支出費用 |
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| 八、社會生活保證和工作教育支出 | 7.43 |
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| 九、醫療服務環衛與準備生孕性支出 | 3.94 |
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| 十、低碳環保性經費支出 |
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| 國慶、村鎮社區居委會結余 |
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| 第十二、農林業水撥出 |
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| 十四、交通網物流運輸經費支出 |
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| 十四、產品探礦問題等其他支出 |
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| 十八、商業性的服務管理業等其他支出 |
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| 16、金融投資教育支出 |
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| 十六、扶持別的省市教育支出 |
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| 18、國土資源海洋環境氣象學等經費支出 |
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| 黨的十九、住宅房保障措施教育支出 | 20.37 |
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| 20、糧油加工物質儲備量收入支出 |
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| 二五一、任何經費支出 |
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年初工資收入總計 | 598.13 | 本年度收入支出自動求和 | 598.75 |
用行業資金補回開支差額 |
| 節余分攤 |
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年末結轉和余額 | 5.85 | 年尾結轉和節余 | 5.23 |
總額 | 603.98 | 合計 | 603.98 |
2016月度工資收入部門預算表
單位名稱:來萬
品牌 | 年初工資累計數 | 財政部門審批盈利 | 上一級補助金使收入 | 事業單位年收入 | 營運效益 | 附屬醫院政府部門繳納創收 | 另一個薪資 | ||||
功能分類 | 考試科目名稱大全 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 加總 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 平常公用服務性支出費用 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 政府部門辦公場所廳(室)及相關內容單位行政事務 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政機關行駛 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 正常行政事宜的管理事宜 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 另外的通常通用服務的結余 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 各種似的公共性服務管理支出費用 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 當今社會質量保障和就業創業收入支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政機關工作企單位離退休之 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政性行業離離休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門企業企業基礎給養老穩妥繳納性支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫療服務安全衛生與方案生小孩開支 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫用質量保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政部門的單位醫療設備 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 公房保證收支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 租賃房改革創新費用支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 住宅房個人住房公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 首套房補貼政策 | 11.64 | 11.64 |
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2016本年度收支竣工決算表
基層單位:萬
業務 | 本年度費用總計 | 首要性支出 | 項目付出 | 上交國家領導經費支出 | 經驗性支出 | 對附加工作單位補貼經費支出 | ||||
功能分類 | 專業科目命名 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 尋常公眾功能教育支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 人民政府企業省委辦公廳(室)及一些組織事情 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政性運作 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況下行政處維護事情 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 其它的通常情況公共性服務的花費 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 各種一半公共產品產品經費支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
|
| 社會化服務和學生就業性支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 人事部門事業上工作單位離退休工資 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政事務政府部門離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 機關企業單位人事企業單位基本性關于養老地產養老人壽保險繳納費用收入支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫療保健衛生間與準備生二胎付出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫治保障機制 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 政府部門機關單位醫藥 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
|
| 公房保障機制其他支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 商品房改制教育支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買房子補助費 | 11.64 | 11.64 |
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2016財政局年度財政局審批盈利開支部門預算總表
公司的:來萬
年收入預算數 | 結余竣工決算數 | ||||
項目 | 部門預算數 | 品牌 | 總計 | 應該公開估算財政資金補貼款 | 中央政府性貨幣基金項目預算民政審批 |
一、平常服務性預決算財政資金捐款 | 598.13 | 一、基本上產品性產品花費 | 567.01 | 567.01 |
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二、縣政府性基金投資項目預算民政補貼款 |
| 二、國際關系支出費用 |
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| 三、航空航天付出 |
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| 四、共公安全衛生費用支出 |
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| 五、育兒教育花費 |
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| 六、小學科學工藝撥出 |
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| 七、技術 教育與影視文化性支出 |
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| 八、社會化有效保障了和學生就業收入支出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫療保健衛生管理與計劃書生孕結余 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、節能降耗環境總支出 |
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| 五一、城鄉居民社區網站花費 |
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| 12、畜牧業水費用支出 |
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| 十五、交通費及運輸經費支出 |
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| 十四、資源的地質勘察消息等開支 |
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| 十四、行業工作業等結余 |
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| 第十六、互聯網金融其他支出 |
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| 十六、救助某個地費用 |
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| 十七、國土資源海域氣象學等費用支出 |
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| 十八、居住房確保撥出 | 20.37 | 20.37 |
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| 四十、糧油食品工程設備與物資的產出經費支出 |
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| 二五一、其他撥出 |
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上年工資收入累計數 | 598.13 | 當年度開支合計數 | 598.75 | 598.75 |
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今年初財政預算捐款結轉和余額 | 5.85 | 歲末財政廳捐款結轉和盈余 | 5.23 | 5.23 |
|
普通公共信息費用民政捐款 | 5.85 |
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ไ 市政府性母基金財政部門預算財政部門審批 |
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總共 | 603.98 | 總共 | 603.98 | 603.98 |
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2016月度尋常通用估算民政補貼款性支出結算的時候表
機構:萬塊人民幣
樓盤 | 通常情況下公共信息概預算財政資金審批開支結算的時候數 | |||||
特點分為 專業科目簡碼 | 專業科目名字 | 總計 | 主要收支 | 品牌教育支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 正常公開業務費用支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 以政府辦工廳(室)及相應的構造行政事務 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政部門工作 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 一樣行政機關治理事情 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 另外普通通用售后服務花費 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 別的大部分共公服務于其他支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 世界 基本保障和就業問題結余 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 行政性工作的單位離退休年齡 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的財政單位名稱離退休年齡 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 機關工作單位衛生事業工作單位基礎健康養老險費用交費付出 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 醫治衛生管理與設計生肓付出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 整形服務 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 政府部門院校醫療設備 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 往房保障機制費用支出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 房產收入分配改革結余 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 賣房補貼款 | 11.64 | 11.64 |
|
總金額 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016季度普通公用設施預算表國庫捐款基礎收入支出竣工決算表
機關單位:萬是
大型項目 | 一樣 公眾預決算民政補貼款 核心收入支出部門預算數 | ||||
生活總類 會計科目編號規則 | 考試科目名稱大全 | 總金額 | 人群經費預算 | 公用設施事業費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 年薪員工福利性支出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 常見很大打工族薪資 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 經費補肋 | 35.15 | 35.15 |
|
301 | 03 | 年獎 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 相關社會發展得到保障付款 | 5.21 | 5.20 |
|
301 | 06 | 食堂菜補助金費 |
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301 | 07 | 績效評價底薪 |
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301 | 08 | 機關企業計量單位企業計量單位核心給養老安全付款 | 7.13 | 7.13 |
|
301 | 09 | 職業選擇年金交費 |
|
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|
301 | 99 | 別員工工資待遇微信撥出 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 餐品和售后服務費用 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公室費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 印廠費 |
|
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302 | 03 | 資詢費 |
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302 | 04 | 流程手續訂 |
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302 | 05 | 水電費 |
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302 | 06 | 用電費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 |
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302 | 08 | 天然氣供暖費 |
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302 | 09 | 物業服務管理服務服務費 |
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302 | 11 | 交通費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)費 |
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|
302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租售費 |
|
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302 | 15 | 大會費 |
|
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302 | 16 | 陪訓費 |
|
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302 | 17 | 公務接代接代費 |
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302 | 18 | 專用型裝修成本費 |
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302 | 24 | 被裝購買費 |
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302 | 25 | 專用的燃料油費 |
|
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302 | 26 | 勞務費費 |
|
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302 | 27 | 委托代理服務費 |
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302 | 28 | 公會金費 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 福利微信費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 國家公務車輛使用工作保養費 |
|
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302 | 39 | 別的交通配套相應費用 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及浮動資金 |
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302 | 99 | 許多貨品和功能其他支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對我們和普通家庭的津貼 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
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303 | 02 | 退居二線費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 日常補貼 |
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303 | 07 | 醫遼費 |
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303 | 08 | 獎學金金 |
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303 | 09 | 獎勱金 |
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303 | 11 | 公房社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租補帖 |
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303 | 13 | 全款買房補貼標準 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 其他對一個人和企業的經濟補貼費用支出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 另外的資本管理性付出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 商務辦公儀器置辦 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專業設配購入 |
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310 | 07 | 問題數據網絡及游戲購進升級 |
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310 | 13 | 因公車輛租賃置辦 |
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310 | 19 | 各種交通出行用具購入 |
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310 | 99 | 另外資產性教育支出 |
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加總 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016國庫年度一樣服務性預算表國庫審批“三公”專項資金及機構啟用專項資金花費竣工決算表
方:萬美元
一樣 公共信息工程預算國庫審批“三公”接待費 | 市直機關操作 事業費預算數 | |||||||||||
總金額 | 因公出國工作 (境)費 | 國家公務出行用車采購及使用費 | 公務接持接持費 | |||||||||
小計 | 公務活動出行用車 租賃費費 | 國家公務私車 程序運行費 | ||||||||||
決算數 | 竣工決算數 | 決算數 | 部門預算數 | 決算數 | 結算的時候數 | 預算表數 | 部門預算數 | 估算數 | 預算數 | 工程預算數 | 結算的時候數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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| 50.50 | 0.55 |
2016年政府機關性私募基金概預算財政預算補貼款花費竣工決算表
計量單位:萬多
頂目 | 鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政資金捐款收入支出預算數 | |||||
基本功能劃分 科目必代碼 | 課目稱呼 | 預估合計 | 基本性收支 | 項目付出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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累計 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、關與武漢市松江區人民群眾政府性外事會議室室2016當年度工資教育支出總的情形闡明
重慶市松江區老百姓政府辦工室外事辦工室2016ꦜ年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、針對濟南市松江區國民當地政府外事室內室2016年中薪資收入預算環境說明怎么寫
沈陽市松江區人們地方政府外事會議室室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、有關南京市松江區人艮以政府外事會議室室2016全年收支部門預算環境原因分析
蘇州市松江區老百姓以政府外事接待室室2016𒁃年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、并于深圳市松江區公民部門外事企業值班室2016月度民政付款營收總支出總的情況報告表示
昆明市松江區市民鎮政府外事辦公區室2016ಌ年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、關干廣州市松江區中國人民人大常委會外事辦公室2016全年度普遍通用費用財政部門撥付收入支出預算情況下說明書怎么寫
(一)一般來說公用預決算國庫審批性支出整體問題。
東莞市松江區各族人民鎮政府外事企業辦公區2016🌳年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)正常服務性項目預算財政資金付款結余竣工決算成分前提。
北京市市松江區公民鎮政府外事辦公場所室2016🍃年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)一半公用設施成本預算財政廳捐款其他支出預算特定環境。
重慶市松江區中國政府機構外事工作室2016✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1ജ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2❀、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3𝓀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4ܫ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8♏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、就武漢市松江區百姓區政府外事辦公場所室2016全年度關鍵服務性項目預算財政花費補貼款關鍵花費部門預算具體情況闡明
成都市松江區中國人民當地政府外事辦公裝修室2016🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1꧑、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𒉰、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3💧、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費不需要補貼款付出竣工決算總體布局環境請示報告。
鄭州市松江區人艮以政府外事工作室2016😼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”費用不需要審批總支出竣工決算準確情形原因分析。
2016🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
𓂃國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、關羽深圳市松江區人艮政府會議室室外事會議室室2016全年度區政府性新基金估算不需要撥付開支預算狀態原因分析
深圳市松江區各族市人民政府部外事會議室室2016第四季度無國家性股票基金費用財政資金捐款花費。
九、集體所有制投資者操作項目預算財政支出付款具體情況就說明
上海市松江區人們政府部門外事會議室室2016每年無國有控股投資基金操作估算財政收支補貼款收支。
十、其余核心應當的現象說明書
(一)機關單位程序運行預備費支出費用條件。
2016💙年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)區集中采購合同費用狀況。
2016🃏年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有企業資產投資損壞狀態。
截止目前2016年12月31日,重慶市松江區我們政府機關外事辦公裝修室無小轎車。無工作單位幣值50萬美元上文通用性機器及機構實際價值100上萬元以下專用系統。
(四)成本預算績效考評管理系統事情。
🅺上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
效績如何評價最終產品備案表
項目名稱大全 |
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決算收入額 | XXX百萬元 |
評估占分 |
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評定預期結果 |
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其主要考核 |
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具有大問題 |
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改修最好是 |
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調整問題 |
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第四部分 名詞解釋
傷害市松江區國民政府部門外事會議室室每次部門預算政府信息無異常專業級動詞需的另外說明。