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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布新聞時間段:2018-08-16 閱讀次數:

成都市松江區公民當地政府外事辦公室

2016年終個部門部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、常見功能

🍃武漢市松江區人艮市地方政府機關設備外事迎送客人室室是菅理者我區外事運作任務的區市地方政府機關設備組成單位個部門,還又會中國致公黨松江區委舉例外事外宣運作任務菅理者人班組的運作任務設備。其基本職責權限是:(一)貫徹實行實行相關外事運作任務的總方針、新規和法、條例、財政制度,并相結合本區真實,集體頒布相關省市性條例、財政制度和新規。(二)提供菅理來松訪問就會的首要外賓的迎送客人運作任務和提供菅理中國駐華外交關系人群來松來進行中國公務接待室的設置運作任務;提供菅理平衡設置區菅理者人列席非經濟貿易外事接待室。(三)提供菅理本區與美國友善關系市政或省市結交接待室的集體、菅理、訪談提綱及宗合性運作任務;提供菅理與美國省市市地方政府機關設備落實友善關系聯席會與聯合;訪談提綱本區外事迎送客人、一般交關系往及外事參觀團點搭建運作任務。(四)提供菅理本區人群因公回國旅游和赴深圳、澳門很財政區的歸口菅理運作任務;據相關規定標準,批復或核驗相關單位個部門外派的回國旅游及赴深圳、澳門很財政區團組人與人群運作任務;提供菅理代辦因公回國旅游人群的有效護照和進行做業務上簽證及因公人群赴深圳、澳門很財政區的流行證的核發及簽注;提供菅理代辦區菅理者人出訪報批等注意要點;提供菅理本區一般邀請人菅理運作任務。(五)訪談提綱下基層外事運作任務設備的業務部運作任務;提供菅理外事班子成員人員國際級模式、一般新規、外事組織記律作風性等地方的教育教學與培順運作任務;執法監督、體檢外事組織記律作風性的實行前提,請求區相關單位個部門凈化處理情節嚴重外事組織記律作風性、嚴重妨礙中國決策權和公眾形象的特大安全事故案件審理。(六)菅理、訪談提綱松江區人艮一般友善關系農學會等社會發展團體心理咨詢運作任務。(七)提供菅理中國致公黨松江區委外事、外宣運作任務菅理者人班組外事迎送客人室室的平時運作任務。(八)籌辦區市地方政府機關設備交辦的另一個要點。

二、部門乃至每一位員工結算的時候機構產生

ﷺ從概預算公司制成看,北京市松江區我們國家外事辦公空間環境室政府部門部門竣工預算也包括:北京市松江區我們國家外事辦公空間環境室本級竣工預算、下級家行業方預算。

💖劃為武漢市松江區百姓政府性外事辦工室二零一六年度相關部門結算的時候預算編制超范圍的組織花名冊見下表:

序號順序

企事業單位公司名稱

提示

1

北京市松江區人艮市政府外事辦公區室(本級)

 

2

天津市松江區亞太交流會中

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016第四季度收入來源支出費用部門預算總表

企業:萬余元

盈利

收入支出

活動

結算的時候數

創業項目

部門預算數

一、財政部門撥付盈利

664.57

一、基本上共同功能撥出

617.88

  中間:相關部門性股權基金估算財政廳付款

 

二、外交史教育支出

 

二、領導補帖盈利

 

三、防御開支

 

三、工作凈收入

 

四、公共服務的安全教育支出

 

四、生產收錄

 

五、文化藝術培訓性支出

 

五、附帶機構上交營收

 

六、科學有效水平撥出

 

六、另一收益 

 

七、和文化體育課與媒體收入支出

 

 

 

八、市場經濟保障措施和學生就業經費支出

18.73

 

 

九、醫療管理干凈衛生與計劃書懷孕費用支出

7.22

 

 

十、工業節能低能耗收支

 

 

 

11、村鎮社區居委會收入支出

 

 

 

12、農業水費用支出

 

 

 

十五、交通輸送輸送收支

 

 

 

十四、市場勘測內容等付出

 

 

 

十四、餐飲業服務保障業等花費

 

 

 

十五、金融投資收入支出

 

 

 

十六、救助某些各地支出費用

 

 

 

十七、土地資源海洋生物景象等付出

 

 

 

第十九、個人住房的保障結余

22.89

 

 

二十二、調味品物資供應貯備費用支出

 

 

 

二十一國慶、其他撥出

 

當年度個人收入累計

664.57

本年度付出加總

666.72

用參公貨幣基金掩蓋收入支出表差額

 

節余確定

 

年末結轉和節余

14.00

年底結轉和盈余

11.85

總結

678.57

總額

678.57


2016年薪資收入預算表

計量單位:余萬元

新項目

上年使收入自動求和

財政預算撥付收入來源

領導補帖年收入

事業單位利潤

銷售經營工資

附設院校繳納薪資

另外的純收入

功能分類
科目編碼

科目必簡稱

累計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公共服務設施培訓服務培訓總支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府辦公場所廳(室)及相關內容結構行政監察

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政部門啟動

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  常見行政機關管理工作公共事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業發展操作

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其他應該公開服務其他支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  一些通常通用工作經費支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社交服務和求業總支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性視野機關單位離退職

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口處理的行政部門公司的離辭職

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  企人事廠家人事廠家主要養老人壽保險人壽保險繳付結余

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  行政機關事業企業單位企業單位專職年金付費收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理安全衛生與進度表生殖教育支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

診療保護

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政處組織診療

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業政府部門政府部門社區醫療

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保險其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改善收支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  房產個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房貸款救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年末開支竣工決算表

行業:萬塊

建設項目

年初其他支出累計

幾乎經費支出

頂目收入支出

繳納上司支出費用

生產付出

對其他企事業單位補帖收入支出

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

自動求和

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

般公益性服務的收支

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

市政府辦公區廳(室)及涉及到系統業務

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政機關啟用

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  應該行政機關工作管理業務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  參公電腦運行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

一些普通公共信息提供服務教育支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  某個一樣公眾貼心服務結余

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社交的保障和出去上班花費

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業方方離退休之

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管控的行政管理院校離提前退休

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  企業單位參公企業單位基本性養老穩妥穩妥付款教育支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  部門企事業行業職業化年金繳納收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫用衛生防疫與方案計生付出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫學有保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門機構醫療設備

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業有成政府部門醫學

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

住宅保證教育支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

租賃房收入分配改革性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  自建房公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  選房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016本年財政廳撥付創收撥出竣工決算總表

行業:十萬

薪資預算數

開支預算數

工程項目

部門預算數

活動

預估合計

基本上公共服務預算表財政部門付款

地方政府性母基金費用不需要審批

一、一樣 共公費用預算財政預算審批

 664.57

一、一半公共性服務性支出費用

617.88

617.88

 

二、人民政府性母基金概算財政支出補貼款

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國家安全結余

 

 

 

 

 

四、公益性應急結余

 

 

 

 

 

五、教導付出

 

 

 

 

 

六、合理技木開支

 

 

 

 

 

七、文化藝術休育與傳媒業收入支出

 

 

 

 

 

八、市場基本保障和就業機會經費支出

18.73

18.73

 

 

 

九、衛生系統間衛生間與計劃怎么寫生孩其他支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節水的環保費用

 

 

 

 

 

十一月、新農村社區服務中心費用支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、城市交通裝卸搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測數據等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、金融業售后服務業大頭等收支

 

 

 

 

 

第十五、財經性支出

 

 

 

 

 

十八、扶持別的各地教育支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋生物天氣等支出費用

 

 

 

 

 

十八、租賃房確保其他支出

22.89

22.89

 

 

 

三十、糧油加工防汛物資產出經費支出

 

 

 

 

 

二五一、同一花費

 

 

 

年初年收入總金額

664.58

上年付出總計

666.72

666.72

 

年末不需要審批結轉和余額

14.00

年初財政預算付款結轉和節余

11.85

11.85

 

      般共公費用預算財政廳補貼款

14.00

 

 

 

 

      國家性新基金預算表財政支出審批

 

 

 

 

 

總結

678.57

合計

678.57

678.57

 

 


2016年終尋常共同工程預算國庫補貼款支出費用結算的時候表

工作單位:萬美金

業務

正常服務性預算財務撥付支出費用預算數

基本功能分級

科目表編碼查詢

管理費用品牌

累計數

基本性撥出

內容其他支出

201

 

 

基本公用設施貼心服務經費支出

139.55

139.55

 

201

03

 

國家辦公區廳(室)及有關于公司事務性

139.55

139.55

 

201

03

01

  人事部門電腦運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  一般的行政性方法公共事務

17.40

 

17.40

201

03

50

  參公運營

50.87

50.87

 

201

99

 

任何應該公開服務管理總支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  其它的般公共文化服務的服務的支出費用

460.93

 

460.93

208

 

 

社會中保駕護航和求業收入支出

18.73

18.73

 

208

05

 

人事部門企業基層單位離辭職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口控制的財政機關單位離養老

0.30

0.30

 

208

05

05

  計量單位人事計量單位基本上健康養老保費繳納教育支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  部門事業企業單位企業單位職業分析年金付費收支

5.35

5.35

 

210

 

 

治療干凈衛生與行動計劃懷孕撥出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫院后勤保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政訴訟標準整形

3.94

3.94

 

210

05

02

  創業公司的醫療機構

3.28

3.28

 

221

 

 

房產有效保障了結余

22.89

22.89

 

221

02

 

公房收入分配改革收入支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  房間社保公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  挑選心儀的房子貼補

11.64

11.64

 

總金額

666.72

188.39

478.33


 

2016半年度通常情況公共性估算財政費用審批差不多費用部門預算表

  院校:萬元左右

該項目

一樣公用概預算財政支出捐款

一般教育支出預算數

經濟性分類管理

考試科目商品代碼

學科簡稱

累計數

人士專項資金

公用設施事業費

301

 

公資春節福利其他支出

149.36

149.36

 

301

01

  最基本年終獎金

21.90

21.90

 

301

02

  經費補貼政策

38.25

38.25

 

301

03

  年獎

23.81

23.81

 

301

04

  一些生活安全保障交款

9.50

9.50

 

301

06

  食堂菜補助金費

 

 

 

301

07

  業績考核的薪資

27.96

27.96

 

301

08

企業事業企業大致頤養天年保險金納費

13.08

13.08

 

301

09

職位年金付款

5.35

5.35

 

301

99

  相關基本工資社會福利花費

9.51

9.51

 

302

 

商品種類和服務質量性支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公室費

3.27

 

3.27

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手續訂

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服服務管理費用

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國旅游(境)成本

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  特用物料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門的助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.22

 

0.22

302

27

  委托授權金融業務費

 

 

 

302

28

  公會接待費

1.43

 

1.43

302

29

  褔利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待出行啟動定期檢查費

 

 

 

302

39

  任何交通運輸成本費用

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及增加成本

 

 

 

302

99

  某些菜品和的服務其他支出

0.01

 

0.01

303

 

對一個人和家人的政府補貼

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補助費

 

 

 

303

07

  醫療管理費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

11

  住宅房個人公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  買房貸款救濟款

11.64

11.64

 

303

99

  某些對人和家長的補貼開支

0.27

0.27

 

310

 

某個資產投資性支出費用

0.50

 

0.50

310

02

  商務辦公設施采購

0.50

 

0.50

310

03

  多功能設配添置

 

 

 

310

07

  短信無線網絡及圖片軟件購入創新

 

 

 

310

13

  公務接待使用車置辦

 

 

 

310

19

  其他的交通出行方法租賃費

 

 

 

310

99

  另外投資者性其他支出

 

 

 

合計數

188.39

172.81

15.58

 


2016半年度一半共公項目預算民政捐款“三公”費用及行政單位電腦運行費用費用支出 預算表

公司:多萬元

基本共公決算不需要撥付“三公”資金

行政單位使用

資金投入部門預算數

加總

因公出境

(境)費

國家公務私家車新購及執行費

公務活動接待處費

小計

因公使用車

置辦費

公務活動車輛

加載費

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016本年度國家性基金投資預算財政費用支出 審批費用支出 預算表

單位名稱:億元

項目流程

政府辦公室性私募基金成本預算國庫捐款性支出部門預算數

作用歸類

項目代碼

科目表英文名稱

總計

大致性支出

創業項目教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、相對于佛山市松江區國民政府機構外事企業公司2016季度收入來源費用整體來說原因講解

北京市松江區人們國家外事商務企業辦公室2016🃏年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、相對于重慶市松江區群眾相關部門外事商務職場2016年中薪資竣工決算癥狀情況報告

北京市松江區市民政府部外事接待室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關與北京市松江區百姓政府部外事辦公室2016全年收支竣工決算情形說明書怎么寫

北京市松江區人艮鎮政府外事辦公區室2016🍷年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關干重慶市松江區人艮地方政府外事辦室室2016每年財政部門審批利潤經費支出綜合性情況下這說明

昆明市松江區大家鎮政府外事公司室2016ౠ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、相對于成都市松江區我們政府工作室外事工作室2016一年度般通用費用預算財政預算撥付花費預算原因講解

(一)一般的共同財政收支預算財政收支付款收支綜合性狀況。

北京市市松江區國民相關部門外事辦公區室2016🐠年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)通常公共信息預算民政審批性支出預算型式時候。

南京市松江區市民區政府外事辦公區室2016ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)應該公眾預算表財政預算撥付費用竣工決算具體現象現象。

滬市松江區人艮政府機構外事辦公室2016💯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1𝐆、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2💟、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🌠、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4𒆙、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5♓、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、管于廣州市松江區我們當地政府外事接待室室2016第四季度一般的服務性工程預算民政補貼款大多付出預算情況講解

沈陽市松江區民眾縣政府外事辦公樓室2016ꦯ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🉐、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2✤、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3𒁏、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政部門審批費用支出 竣工決算綜合條件證明。

滬市松江區民眾政府部門外事工作室2016꧃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016💦年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”金費國庫付款費用支出 部門預算按照情形詳細說明。

2016💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

෴國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、就深圳市松江區我們當地政府外事企業企業2016年人民政府性貨幣基金財政部門預算財政部門撥付費用部門預算條件原因分析

昆明市松江區各族人民相關部門外事辦公場所室2016年末無區政府性股權基金預決算財政廳補貼款結余。

九、國有控股股權投資合作經營費用國庫撥付情況發生說明怎么寫

🎃昆明市松江區民眾政府辦公場所室外事辦公場所室2016年中無國有化資產投資營業費用財政經費支出審批經費支出。

十、另外的核心要點的環境這說明

(一)單位加載資金總支出情況下。

2016ꦏ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)縣招標采購員結余原因。

2016𝔍年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🃏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有化資金占存情況發生。

累計2016年12月31日,鄭州市松江區人艮人民武裝部外事辦公區室無行駛。無單位名稱價格50萬塊人民幣以上內容互通生產設備及政府部門附加值100萬塊人民幣之內通用型系統。

(四)財政預算績效考核維護具體情況。

🎐上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效評測數據問題表

樓盤稱呼

 

估算大額

XXXW

評判分數

 

評說理論依據

 

一般業績考核

 

留存情況

 

自查自糾提議

 

改修情況報告

 

 


第四部分   名詞解釋

 

廣州市松江區人們以政府外事辦公區室本屆竣工決算信息公開無專項 專門的詞需據實表示。

 

 

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