上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、通常管理職能
二、企業設置成
三、成本預算預算編制情況說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、一些現狀這說明
十四、好項目工作績效條件表
重慶市松江區人艮政府室內室外事室內室政府部門大部分崗位職責
🐲蘇州市松江區市民鎮崗位外事辦公室是引領全縣外事操作的區鎮崗位結構崗位,還也是國共松江區委還有外事外宣操作引領組長的操作貸款企業。其注意服務做運作中的的中職責是:(一)深入推進做出相關的外事操作的基本方針、相關現當地政府職能部門性策和部委法律、規范、當地政府職能部門性條例,并融合本區現實問題,結構方案相關的這方面性規范、當地政府職能部門性條例和相關現當地政府職能部門性策。(二)責任來松點擊的關鍵外賓的接受室操作各類責任的各個部委駐華外交史員來松做出公務游戲活動方案方案游戲活動方案方案的讓操作;責任市場統籌讓區引領報名參加非針對經濟貿易外事游戲活動方案方案。(三)責任本區與另外部委信賴大城市或部委溝通游戲活動方案方案的結構、服務做運作中的的中、免費引導及全方位的性操作;責任與另外部委這方面鎮崗位做信賴溝通與戰略合作;免費引導本區外事接受室、針對交史往及海外做客點建成操作。(四)責任本區員因公出國旅游做運作中的的做運作中的的中和赴珠海、澳門特備當地政府職能部門性區的歸口服務做運作中的的中操作;依照相關的標準,批準或核審相關的崗位勞動派遣的出國旅游做運作中的的做運作中的的中及赴珠海、澳門特備當地政府職能部門性區團組和員操作;責任解決因公出國旅游做運作中的的做運作中的的中員的戶照和申請做運作中的的簽證及因公員赴珠海、澳門特備當地政府職能部門性區的進出證的核發及簽注;責任解決區引領出訪報批等問題說明;責任本區針對邀請好友服務做運作中的的中操作。(五)免費引導群眾外事操作貸款企業的業務部操作;責任外事干部們國.際嚴峻形勢、針對相關現當地政府職能部門性策、外事組織紀律作風作風等這方面的基礎教育與培圳操作;監查、進行檢查外事組織紀律作風作風的做出問題,幫忙區相關的崗位解決違范外事組織紀律作風作風、嚴重的損傷部委獲利和知名度的重大項目刑案。(六)服務做運作中的的中、免費引導松江區市民針對信賴行業協會等市場團體心理咨詢操作。(七)責任國共松江區委外事、外宣操作引領組長外事辦公室的常規操作。(八)籌備區鎮崗位交辦的另外作用。
廣州市松江區人們政府部門外事單位室部門軟件設置
💃上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 企業公司名稱大全 | 備注名稱 |
1 | 南京市松江區我們政府部外事辦公樓室 |
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2 | 昆明市松江區國際性聊天平臺 |
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動詞定義
🍌(一)差不多付出工程費用估算:是市里工程費用估算組長部門及隸屬于工程費用估算基層單位為有效保障其中介機構很正常轉運、進行此外生活中辦公神器任務而要制定的每年差不多付出規劃,以及工作員勞務費和公共勞務費兩臺分。
ไ(二)好項目費用預決算:是市里預決算部門管理經理部門管理及組織隸屬預決算組織為完工行政事務運轉的任務、企業進步進步對方或政府部門進步發展理念、特殊對方,在最基本費用除此之外編織的半年度費用工作規劃。
🤪(三)“三公”資金:是與地市里不需要廳有資金領撥有關的政府部門及下級決算政府部門采用地市里不需要廳審批擬定的因公回國(境)費、國度因公活動迎送專車購買及啟用費、國度因公活動迎送迎送費。這其中:因公回國(境)費其關鍵擬定機關企業單位及下級決算政府部門相關人員的國度英文合作共贏洽談學習、比較重要創業項目磋商、在歐美國度技術培順研訓等的國度英文旅費、歐美國度的城市間公共租車費、往宿費、事業餐費、技術培順費、公雜費等付出;國度因公活動迎送迎送費其關鍵擬定中國性工程專業事業會、國度比較重要政策解讀調研材料、事業方案常規檢查及其外事團組迎送洽談學習等履行國度因公活動迎送或開設渠道所必需往宿費、公共租車費、事業餐費等付出;國度因公活動迎送專車購買及啟用費其關鍵擬定規劃內國度因公活動迎送工程車輛的損毀游戲更新,及其用作擬定城區因公乘車、國度因公活動迎送系統文件互轉、日常化事業開設等所必需國度因公活動迎送專車燃料油費、保修費、過站過河費、安全費等付出。
🉐(四)政府部門啟用事業發展費:指行政訴訟廠家和按照因公員法管理系統的事業發展廠家運行普遍服務性項目預算國庫捐款組織的常見預備費性支出中的平日通用事業發展費預備費性支出。
2018年濟南市松江區民眾區政府外事會議室室機構概預算規劃證明
2018🐼年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1༒、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🌌公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3༺、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4ಌ、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🐟、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9𝄹、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年相關部門財務部收支明細費用預算總表 |
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| 事業編部門乃至每一位員工:東莞市松江區民眾現政府外事工作室 | 組織:元 |
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| 年初收益 | 本年度支出費用 |
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| 的項目 | 概預算數 | 業務 | 估算數 |
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| 一、不需要撥付個人收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 一樣 通用服務的收支 | 7,832,004.50 |
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| 1. 尋常公開費用錢財 | 8,348,790.02 | 二、 | 世界 質量保障和專業教育經費支出 | 206,838.21 |
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| 2. 現政府性母基金 |
| 三、 | 社區醫療安全衛生與方案生小孩經費支出 | 78,532.23 |
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| 二、企業發展純收入 |
| 四、 | 住宅質量保障教育支出 | 231,415.08 |
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| 三、事業行業行業營業盈利 |
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| 四、同一薪資 |
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| 工資總額 | 8,348,790.02 | 開支總額 | 8,348,790.02 |
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| 2018年單位利潤工程預算總表 |
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| 編寫相關部門:昆明市松江區人們相關部門外事辦公場所室 |
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| 企業單位:元 |
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| 的項目 | 營收決算 |
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| 能力分類管理考試科目打碼 | 性能分類整理幾個會計科目名稱大全 | 預估合計 | 財政預算付款工資 | 事業上的工資收入 | 行業單位名稱 | 別的薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售凈收入 |
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| 201 |
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| 通常公眾工作經費支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 涉及到的部門企業辦廳(室)及涉及到的貸款機構事務管理 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政工作治理工作 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業執行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活保險和就業形勢經費支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業方方離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政管理機構離退休年齡 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政組織工作組織一般醫療保費保費付費支出費用 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關工作機構職業選擇年金繳納其他支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學環衛與預計生孩子教育支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟企業機關單位社區醫療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門企事業單位醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性廠家醫治 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間后勤保障收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產教育體制改革費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行政部門費用支出 預決算總表 |
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| 事業編部:鄭州市松江區公民政府部門外事辦公裝修室 | 單位名稱:元 |
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| 該項目 | 其他支出項目預算 |
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| 性能分類整理科目表代碼 | 功能表定義學科標題 | 累計數 | 幾乎費用支出 | 頂目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 般公共性服務培訓費用支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性會議室廳(室)及有關的機購事務性 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處加載 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政部門工作事務處理 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業運營 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 市場經濟切實保障和就業問題撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業上公司的離離休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政性單位名稱離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企業企業企業大多養老服務穩妥付款其他支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企企事業公司的企事業公司的職業類型年金網上繳費開支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療器械環境衛生與計劃方案發育其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務行業機關單位醫院 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關公司醫院 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 行業行業醫治 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間得到保障其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房深化改革總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼標準 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年崗位財政資金撥付收入支出預決算總表 |
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| 事業編監管部門:蘇州市松江區大家政府會議室室外事會議室室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 財政支出審批工資 | 不需要審批費用支出 |
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| 品牌 | 費用預算數 | 項目 | 合計數 | 似的公用設施項目預算 | 縣政府性母基金估算 |
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| 一、般公共性費用預算錢 | 1,662,411.03 | 一、 | 普通社會化服務管理服務管理總支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、縣政府性債券 |
| 二、 | 發展保險和求業性支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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|
| 三、 | 醫療管理衛生學與籌劃發育收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房得到保障開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 納入總共 | 1,662,411.03 | 開支共計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年單位大部分公共性概費用教育支出模塊分為概費用表 |
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| 編制程序部位:天津市松江區人們政府性外事會議室室 | 企業:元 |
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| 工作 | 普遍公益性項目預算費用 |
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| 功用分類管理會計科目商品編號 | 系統各類考試科目分類 | 總金額 | 大體支出費用 | 活動撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 應該公用服務保障費用 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府辦公場所廳(室)及涉及到的貸款機構事務處理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理進行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 應該行政控制控制工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上的操作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 發展保險和大學生就業支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門自己事業機關單位離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的政府部門院校離退休工資 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關工作政府部門核心給養老穩妥交款總支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企工作政府部門工作政府部門專職年金繳納開支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫用衛生監督與打算二孩其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性自己事業的單位醫療設備 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務基層單位醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業發展的單位醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房保護費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改變撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房救濟款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年縣政府部門縣政府性債卷估算費用效果類別估算表 |
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|
| 建制相關部門:廣州市松江區人民群眾地方政府外事辦公場所室 | 機關單位:元 |
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| 產品 | 以政府性債券費用結余 |
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| 職能分為專業科目編號規則 | 工作劃分專業科目種類 | 總金額 | 關鍵經費支出 | 好項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年團隊大部分服務性費用表付款基本上性支出劃算劃分類別費用表表 |
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| 要制定部分:武漢市市松江區中國人大常委會企業公司辦公室外事企業公司辦公室 | 公司:元 |
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| 業務 | 一般來說公共信息概算差不多經費支出 |
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| 作用總類專業科目打碼 | 職能幾大類會計分類各稱 | 總計 | 相關人員接待費 | 公用設施事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 員工工資春節福利開支 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 一般的薪資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費國家補貼 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 總獎 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐經濟補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 效績薪資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機關基層單位衛生事業基層單位大多養老服務保險服務交費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業的年金繳納 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 角色常見治療商業險繳納費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外社會化保障措施網上繳費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 個人公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其他的底薪員工福利支出費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和售后服務總支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國旅游(境)服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓教育費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接待室接待室費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會費用 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 發福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 另外的淘寶產品和安全服務經費支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對他人和婚姻的補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 嘉獎金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一對人和家的補帖費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性結余 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所機械添置 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部們“三公”專項事業費和行政機關正常運作專項事業費概算表 |
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| 預算編制監管部門:西安市松江區大家現政府外事工作室 |
| 行業:萬是 |
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| 2018年“三公”專項經費費用數 | 2018年機關事業單位運營經費預算表預算表數 |
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| 加總 | 因公出國工作(境)費 | 因公商務接待費 | 公務活動車輛租賃添置及工作費 |
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| 小計 | 購置費費 | 自動運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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想關情況報告表明
一、“三公”事業費預決算
𝕴上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人群因公出國工作和赴佛山、澳門特殊行政事務區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🔯三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
ও常見配備:(一)商務接待工作歐美我國表示團來松學校參觀參觀考察。使用在商務接待工作相關我國來松參觀參觀考察所發生了的食堂菜費、宿舍費、鐵路租車費等教育支出。
𓂃(二)承辦外單位名稱讀書融合。用在服務外省市區、表兄弟縣區來松融合所造成的餐費費、往宿費、公路租車費、場租費等性支出。
♍(三)籌辦項目商務會議、為繼續執行國家公務或做項目游戲活動要求撥出的會議廳租借費、留宿費、餐費等撥出。
二、政府機關電腦運行勞務費財政預算
🅰機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府機關回收情況
2018🍎年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
💮2018全年本行政部門面對微商中小品牌預定相關部門購買的項目財政預算限額1.6萬的大寫,面對小微商家預埋政府機關購置工作概算余額0.9W。
概算績效考核現狀
2018💎年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政性支出性支出大型項目績效評價階段目標企業申報表 | |||||||
| 的項目代碼:180070070001 | 2018 |
| 批準進度:行財科:概預算部門批準(二上) | ||||
| 計量單位:007007鄭州市松江區中國人民縣政府外事辦公室 | |||||||
| 好項目名號: | 出國留學(境)接待費 | 樓盤品類: | 一般性內容 | ||||
| 準備年月日: | 2019-01-01 | 結束后時間: | 2019-12-31 | ||||
| 去聯系聯系方式: | 37735272 | 大型項目至今決算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同一業務上一年決算額(元) | 6,000,000.00 | 同名的創業項目去年同期工程預算執行力數(元) | 5060126.04 | ||||
| 項目流程簡介: | 🔯為增強松江區的對外開放策劃活動和聊天,匹配松江區問題市場經濟的發展,組建本新項目。新項目服務的范圍為松江區各口委辦局。 | ||||||
| 立項申請前提條件: | 🧔中辦發(2013)16號文,《黨地方地方企業政策研究室 財政部辦公區廳轉發朋友圈〈外交史部 中心地方外辦 地方聚集部 不需要部相關進第一步規則省部級接下來地方崗位相關人員因公長期出國工作的意見表〉的消息》;財行(2013)516號文,《財政廳部 外交活動部有關于國務院〈暫時出境專項經費工作管理法〉的信息》 | ||||||
| 工作創立的重要性性: | 進行外事辦職能部門,為整個區上傳的因公出國旅游團組或參團的人員做區級批準和省級批準。 | ||||||
| 做到活動方案的工作規范、保護: | 𒁏《里還松江區委辦公室 松江區大家區政府會議室室發布區外事辦〈松江區介紹進一步強化因公回國(境)方法工作的的很多想法〉的通知怎么寫》;《中國國民黨松江區委會議室室 松江區百姓政府機關外事辦工室發布區外事辦〈松江區關干進步驟搞好因公出國旅游(境)的管理工學作的指導意見〉的控制》 | ||||||
| 活動使用進度表: | ✅2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批可以通過的團組,但于2019年出訪,接待費仍從2018年勞務費中費用。 | ||||||
| 產品總最終目標: | 激發松江區因公出國旅游境任務規范標準化 | ||||||
| 本年度效績個人目標: | 要嚴監督因公出訪團組,出訪基本原則,出訪成果展 | ||||||
| 都要表明的其它的一些問題: | 無 | ||||||
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| 指標值 | |||||||
| 作用進行分類: | 因公出國留學(境)費用 | 資產來歷細分: | 區民政 | ||||
| 細化工作目標 | 指數公式方式 | 指標的目標值 | 了解法律依據 | ||||
| 進入和菅理目的 | 財務出納的管理機制的管理健全制度性 | 不斷完善 | 日趨完善 | ||||
| 財務部門體系運行有郊性 | 有郊 | 有郊 | |||||
| 頂目經營措施逐步完善性 | 逐步完善 | 建立完善 | |||||
| 該項目操作會議制度下達有效的性 | 可行 | 有用 | |||||
| 概算連接率 | 100% | 100% | |||||
| 專款用率 | 100% | 100% | |||||
| 錢完成不能率 | 及時的 | 立刻 | |||||
| 生產出學習目標 | 出境單筆費掌握率 | 100% | 100% | ||||
| 出國工作數量掌握率 | 100% | 100% | |||||
| 方案完工率 | 100% | 100% | |||||
| 成效對方 | 出訪報告書展現出 | 提交 | 來完成 | ||||
| 團組人物完全率 | 做完 | 提交 | |||||
| 外事規則承若書 | 簽訂 | 建定 | |||||
| 印象力的目標 | 機制化問責制度標準化管理健康性 | 日趨完善 | 建全 | ||||
| 項目申報依照充沛性 | 充足 | 徹底 | |||||
| 優惠政策明了度 | 100% | 100% | |||||
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| 質量核審重點 | |||||||
| 完正性 | 有用性 | 績效評價受眾 | 績效考核公式 | ||||
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| 整體審核員意見表 | 🍎"1、上報短信的方面:主要內容流程流程簡況上面未陳述主要內容流程流程主要內容和團體架構部署;主要內容流程流程設有的重要性性還需更深層次的驟及時補充;主要內容流程流程制定年度行動策劃不全稅務事業年度行動策劃,且事業年度行動策劃未涉及到到底的事業主要內容、期限進度、數量統計的標準、產品質量的標準;保駕護航受眾制定的到底標準化標準化管理處理不切實,未列明稅務標準化標準化管理處理;較弱保駕護航處理2、績效考評考核考核的要求幾個方面:的工程頂目總的要求簡況簡略,的要求未提款的工程頂目的條件、構造函數、生產出、療效;本全第四季度績效考評考核考核的要求未不同本全第四季度作業的要求設置成的工程頂目本全第四季度績效考評考核考核的要求。3、工作績效對象層面:財政投入維護對象避免設立“資金量專業到位有效率”;產出率的招生標準值中卻少質量菅理的招生標準值、費用的招生標準值、時限的招生標準值;目的的招生標準值還需及時補充;影響感染力力卻少黨案菅理、資訊化進行、最佳重大成就手機共享、資訊公布這方面的的招生標準值;項目申報法律保證全面性為加入的招生標準值;預測法律保證修改不穩確。" | ||||||
| 核對最終結果 | B | 資格審查人 | 沈錫宇 |