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上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算公開
信息來源: 上傳耗時:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區海產品的技術

推行站

2019年末機構預算

 

 

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區區魚業水平宣傳站概況

一、關鍵職權

二、部門如何設置

第二部分 上海市松江區區水產品的技術擴大站2019年度部門決算表

一、盈利性支出竣工決算總表

二、凈收入部門預算表

三、總支出結算的時候表

四、財政局審批年收入其他支出竣工決算總表

五、大部分公共信息財政預算預算財政預算捐款其他支出竣工決算表

六、似的公益性財政資金預算財政資金付款一般其他支出預算表

꧒七、一般來說公用設施費用財政教育支出審批“三公”專項專項經費及行政單位工作專項專項經費教育支出結算的時候表

八、區政府性基金投資概預算財政局撥付花費部門預算表

九、財力流動負債實際情況報告

第三部分 上海市松江區區海產品技術設備擴大站2019年度部門決算情況說明

四號這部分 動詞說明

 


第一部分    上海市松江區區海產技術推廣宣傳站概況

 

一、包括職權

🐼    杭州市松江區魚業方法水平品牌宣傳站歸是一種于松江區農產品加工常務研究會,是集魚業方法水平陪訓、科技發展做實驗的時候品牌宣傳、農村養殖業生產加工指引、水產養殖養殖業生活環保檢測方案、魚業農村養殖業可靠、水產養殖養殖業水污染技術鑒定等職責范圍為集成的終合性事業院校院校。

    最主要職能作用涉及到:

🦋    1.發展魚業家庭養殖海產品家庭家庭養殖水平學習,施工魚業家庭養殖海產品水平擴大陣容,指導性魚業家庭養殖海產品家庭家庭養殖研發水平。

𒀰    2、發展海產品新款種、新技木的吸引人才和規劃設計等海產品小學科學試驗臺,線上營銷海產品新材料技術新成績。

൩    3、監控水產業養殖業水產業情況,發展水產業廢棄物人身事故查看親子鑒定。

  4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。

二、裝置放置

ꦏ基于下列崗位責任制, 成都市松江區魚業養殖品技木應用宣傳推廣站只設商務值班室,其它的技木人員并軌在浦南泖田和浦北魚業養殖品優良品種場通過魚業養殖品技木應用崗位。


第二部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表

2019年終凈收入付出部門預算總表

政府部門:萬美元

工資收入

開支

內容

結算的時候數

活動

預算數

一、一半公用決算財政局審批收入水平

626.19

一、普遍服務性服務開支

 

二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳撥付收益

 

二、外交關系花費

 

三、上一級補助金年收入

 

三、飲水機經費支出

 

四、教育事業薪資

 

四、共同防護開支

 

五、自主經營薪資

 

五、教育輔導費用支出

 

六、加盟企事業單位上交國家收益

 

六、專業科技支出費用

 

七、另一納入

 

七、傳統文化度假旅游運動與文化經費支出

 

 

 

八、社會性保險和就業創業教育支出

61.68

 

 

九、衛生情況鍵康總支出

22.42

 

 

十、低碳干凈收支

 

 

 

五一、城鄉統籌居委開支

 

 

 

十三、農林業水花費

510.14

 

 

第十三、交通費搬家總支出

 

 

 

十四、自然資源勘察資訊等支出費用

 

 

 

第十五、商業性的安全服務企業等收支

 

 

 

16、互聯網金融性支出

 

 

 

二十七、捐助別的省市經費支出

 

 

 

十七、很自然成本氣象局等付出

 

 

 

黨的十九、租賃房保障機制其他支出

22.72

 

 

二十五、油糧應急物資存量性支出

 

 

 

二國慶、自然災害防冶及應及管理方法付出

 

 

 

二12、另一支出費用

 

當年度收益自動求和

626.19

當年度總支出總金額

616.96

用視野債卷掩蓋結余差額

 

節余計算

 

本年結轉和節余

 

年終結轉和余額

9.23

總金額

626.19

總共

626.19


2019本年利潤結算的時候表

基層單位:萬

投資項目

本年度收入水平總計

民政審批收入來源

上級部門補貼申請書純收入

事業心使收入

經營的納入

附帶公司上交薪資收入

許多收入水平

功能分類
科目編碼

管理費用名號

合計數

626.19

626.19

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的有效保障和就業率撥出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業上的企單位離提前退休

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業機構離退休工資

1.46

1.46

 

 

 

 

 

208

05

05

機關機構行業機構核心給養老保費繳納費用經費支出

41.34

41.34

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關工作計量單位的職業年金交費其他支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障干凈衛生與設計生肓支出費用

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業心廠家醫療保障

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展公司醫遼

22.42

22.42

 

 

 

 

 

213

 

 

農林業水撥出

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01

 

草業

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01 

04 

企業發展進行

424.37

424.37

 

 

 

 

 

213

01

09

農新產品線質量人身安全

95

95

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保障機制費用支出

22.72

22.72

 

 

 

 

 

221

02 

 

往房創新教育支出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

221

02

01 

居住房房貸公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標付出預算表

企業:百萬元

項目

上年付出合計數

核心支出費用

活動開支

上交領導費用支出

營運收支

對付屬政府部門補貼申請書支出費用

功能分類
科目編碼

課目名稱

累計數

616.96

521.96

95 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保護和就業創業支出費用

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生事業基層單位離養老

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

02

事業心企業單位離退職

1.46

1.46

 

 

 

 

208

05

05

企工作單位名稱工作單位名稱基本性健康社保養老行業付費費用

41.34

41.34

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業院校職位年金繳付教育支出

18.88

18.88

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務干凈衛生與年度計劃養育教育支出

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

 

人事部門工作計量單位醫藥

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

02

教育事業公司的醫疔

22.42

22.42

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水其他支出

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01

 

農業科技

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01 

04 

工作開機運行

415.14

415.14

 

 

 

 

213

01

09

農商品質理應急

95

 

95

 

 

 

221

 

 

商品房擔保開支

22.72

22.72

 

 

 

 

221

02 

 

房屋改革方案結余

22.72 

22.72 

 

 

 

 

221

02

01 

自建房住房基金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 


2019年不需要撥付收益撥出部門預算總表

工作單位:萬美金

年收入

教育支出

大型項目

竣工決算數

產品

累計數

基本公共信息預算表國庫審批

政府辦公室性資金費用預算財務捐款

一、通常情況下公共服務工程預算財政部門付款

626.19 

一、一般的服務管理性服務管理花費

 

 

 

二、鎮政府性股票基金概預算財政資金審批

 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

 

三、國防教育收支

 

 

 

 

 

四、公眾平安花費

 

 

 

 

 

五、幼兒教育費用支出

 

 

 

 

 

六、專業技術工藝總支出

 

 

 

 

 

七、學歷休閑旅游體育類與文化傳播支出費用

 

 

 

 

 

八、社會的保障機制和就業率開支

61.68

61.68

 

 

 

九、健康的健康的費用

22.42

22.42

 

 

 

十、低能耗的環保總支出

 

 

 

 

 

11、城鄉建設區域開支

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水開支

510.14

510.14

 

 

 

第十五、公路網運輸管理其他支出

 

 

 

 

 

十四、成本地質勘察信息等其他支出

 

 

 

 

 

十六、商用業務業等性支出

 

 

 

 

 

第十五、金融業收支

 

 

 

 

 

十二、救助另外國家撥出

 

 

 

 

 

十七、清新產品氣象局等撥出

 

 

 

 

 

十八、商品房后勤保障開支

22.72

22.72

 

 

 

三十五、油糧物品存量撥出

 

 

 

 

 

二十一月、災害性預治及應急標準化管理標準化管理支出費用

 

 

 

 

 

二十三、另一其他支出

 

 

 

年初效益累計數

 

當年度其他支出累計

616.96

616.96

 

今年初財政支出審批結轉和節余

 

年底財政預算捐款結轉和盈余

9.23

9.23

 

      一般來說服務性概算財政預算付款

 

 

 

 

 

꧒      當地政府性投資基金費用預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

共計

626.19 

共計

 626.19

626.19

 

 


2019一年度尋常公共性費用財政預算付款費用支出 部門預算表

標準:萬美金

的項目

預估合計

常見撥出

投資項目經費支出

工作區分

學科編寫代碼

題目明稱

208

 

 

社交的保障和求業教育支出

61.68 

61.68 

 

208

05

 

行政機關企業發展政府部門離退休之

61.68 

61.68 

 

208

05

02

事業心企業單位離離休

1.46

1.46

 

208

05

05

市直機關事業心機關單位基本性關于養老地產養老人壽保險繳付經費支出

41.34

41.34

 

208

05

06

政府部門行業公司職位年金交費支出費用

18.88

18.88

 

210

 

 

醫療設備清潔衛生與行動計劃發育其他支出

22.42

22.42

 

210

11

 

政府部門企業公司的醫用

22.42

22.42

 

210

11

02

事業性企業單位醫用

22.42

22.42

 

213

 

 

畜牧業水總支出

510.14

415.14

 

213

01

 

草業

510.14

415.14

 

213

01 

04 

行業運轉

415.14

415.14

 

213

01

09

農服務高質量防護

95

 

95

221

 

 

自建房切實保障費用

22.72

22.72

 

221

02 

 

商品房改制總支出

22.72 

22.72 

 

221

02

01 

租賃房住房基金

22.72 

22.72 

 

合計數

616.96

521.96

95

 


2019年終平常公共性工程預算財政廳補貼款首要花費預算表

  基層單位:萬多

項目

預估合計

工作員專項經費

公供資金投入

經濟發展類型

學科項目編碼

課程和科目稱謂

301

 

年終獎金社會福利經費支出

498.45

498.45

 

301

01

  核心底薪

82.7

82.7

 

301

02

  津貼費救濟款

14.89

14.89

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補助款費

17.17

17.17

 

301

07

  考核月薪

230.19

230.19

 

301

08

企企業機關單位企業機關單位一般頤養天年保費用費

41.34

41.34

 

301

09

職業分析年金繳付

18.88

18.88

 

301

10

干部職工基礎醫遼保費交款

22.42

22.42

 

301

11

國家事業單位醫治津貼網上繳費

 

 

 

301

12

許多生活質量保障交費

6.87

6.87

 

301

13

房屋住房基金

22.72

22.72

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另一個的薪資福利性付出

41.27

41.27

 

302

 

商品價格和服務培訓花費

21.44

 

21.44

302

01

  接待室費

2.05

 

2.05

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  辦理手充值續費

 

 

 

302

05

  水電費

0.05

 

0.05

302

06

  商業用電

0.90

 

0.90

302

07

  郵電通信費

0.1

 

0.1

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業方法方法費

 

 

 

302

11

  出差補貼

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  電腦租金

 

 

 

302

15

  會儀費

0.11

 

0.11

302

16

  學習費

0.02

 

0.02

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  專用型的服務費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用工具氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代理銷售費

0

 

0

302

28

  公會勞務費

5.35

 

5.35

302

29

  員工福利費

6.72

 

6.72

302

31

  公務活動使用車加載系統維護費

2.17

 

2.17

302

39

  同一公路交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及扣除相應費用

 

 

 

302

99

  相關設備和服務管理撥出

0.9

 

0.9

303

 

對用戶和婚姻的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保健費津貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

我綠植基地產出補貼費

 

 

 

303

99

  另外的個人的和人家的補貼政策教育支出

 

 

 

310

 

資源性開支

2.07

 

2.07

310

02

  工作設施采購

2.07

 

2.07

310

03

  用設配購入

 

 

 

310

07

  信心在線及游戲折舊費的更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的置辦

 

 

 

310

19

  其余流量方式折舊費

 

 

 

310

22

  有形股權折舊費

 

 

 

310

99

  許多資產性花費

 

 

 

總計

 

 

 

 


🔯2019月度通常情況公開概算民政補貼款“三公”專項資金教育支出及機關單位開機運行專項資金教育支出教育支出部門預算表

行業:萬塊

基本上公眾概算財政局補貼款“三公”金費

機關單位啟動

費用結算的時候數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務接待使用車折舊費及運營費

國家公務接侍費

小計

因公出行

新購費

公務接待車輛租賃

啟用費

估算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

 

3.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2.5

2.17

1

0

 


2019全年度政府部性母基金成本預算民政撥付支出費用結算的時候表

機關單位:來萬

樓盤

自動求和

最基本教育支出

活動總支出

作用分級

課程和科目數字

考試科目英文名稱

229

 

 

某些其他支出

 

 

 

229

08

 

福彩發行新股銷售量培訓機構業務流程費制定計劃的費用支出

 

 

 

229

08

04

福利性彩票玩法出售機購的渠道費其他支出

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年凈資產資產負債情況報告表

累計額廠家:70萬

 

總量

價值

期初數

半年度數

年終數

月底數

一、房產預估合計

——

——

75.59 

 75.84

   (一)傳遞凈資產

——

——

51.66 

55.32

   (二)固定位置資本

——

——

 67.98

 66.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

44.06

 44.06

ཧ                          一般的公務活動買車

 

 

 

 

ℱ                          執法檢查交警執法出行

 

 

 

 

♚                          防化的技術專業的技術專用車

 

 

 

 

♚                          某些出行

 1

 1

44.06

 44.06

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 22

 22

12.99

 11.79

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝓀               4.其他的固定的金融資產

——

——

10.93

 11.08

✅        減:合計累計折舊及減值的準備

——

——

 

 46.41

   (三)經常加盟

——

——

 

 

   (四)在建項目工業

——

——

 

 

   (五)無形中財產

——

——

 

 

♔        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)一些固定資產

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

 44.02

 55.27

三、凈金融資產預估合計

——

——

 31.57

 20.57

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度目標部門預算情況說明

 

一、相對于東莞市松江區水產養殖技藝推廣宣傳站2019本年使收入其他支出結算的時候總體目標癥狀描述

蘇州市松江區水產海產品技術品牌宣傳站2019🦩年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

二、至于濟南市松江區漁業技藝活動推廣站2019年末營收結算的時候現狀表示

本年度收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。

三、關與滬市松江區漁業技藝線上營銷站2019本年度費用支出 部門預算具體情況詳細說明

本年度🌳支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。

四、相對于傷害市松江區水產品技術水平品牌宣傳站2019當年度財政性審批工資收入撥出總體布局情況報告闡明

杭州市松江區海產技術線上推廣站2019ಌ年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

五、關于幼兒園滬市松江區魚業技能宣傳推廣站2019季度正常公益性預算表財政部門捐款收支竣工決算的情況闡述

(一)一半公開財政性支出預算財政性支出付款性支出結算的時候整體來說實際情況

武漢市市松江區魚業技木推廣宣傳站2019꧃年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。

(二)基本上公共服務預算表財政資金撥付經費支出竣工決算的結構原因

武漢市松江區海產枝術線上推廣站2019🐽年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.

(三)正常共公成本預算財政其他支出付款其他支出竣工決算到底狀態

蘇州市松江區魚業高技術推廣營銷站2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。

中間:

1♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。

2𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

3🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

4🥃、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。

5💜、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。

6😼、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

7ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、對東莞市松江區漁業技術性推薦站2019半年度似的公開費用預算民政補貼款首要收支結算的時候實際情況說明書書怎么寫

成都市松江區魚業能力品牌推廣站2019🍒年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:

1🌄、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2⛄、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。

七、有關于深圳市松江區水產品科技精準投放站2019全年度般通用費用預算國庫捐款“三公”經費其他支出其他支出竣工決算的情況講解

(一)“三公”預備費財政性補貼款付出預算總體目標環境這說明。

蘇州市松江區魚業高技術營銷推廣站2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

2019✃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

(二)“三公”專項經費國庫補貼款付出竣工決算主要時候表示。

2019𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出方面分為:

2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

💃公務接待公務車行駛運營性支出2.17多萬元。主要的主要用于各縣鄉鎮,尤其是是浦南地域高技術指點等汽車電腦運行收費。2019年,北京市松江區水產品枝術線下推廣站財政支出付款的公務接待私家車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、至于杭州市松江區漁業的技術推行站2019民政年度政府性性基金投資概算民政撥付經費支出結算的時候前提解釋

昆明市松江區水產養殖方法優化站2019一年度無地方政府性債券項目預算財政廳審批開支。

九、國有制投資者運營預算表民政捐款狀況說明怎么寫

𝔍杭州市松江區水產品技術設備活動推廣站2019第四季度無集體所有制股權投資銷售工程預算財政開支捐款開支。

十、其它很重要作用的狀況介紹

(一)行政機關使用接待費總支出條件

南京市松江區水產業系統線下推廣站2019年硅酸關正常運作預備費性支出。

(二)當地政府采購項目員費用環境

濟南市松江區海產品技能推行站2019ౠ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車、室內特異占存狀況

蘇州市松江區魚業技術水平網絡推廣站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效評價工作的情況

東莞市松江區水產海產品技術設備擴大站2019本年度費用預算績效評價的管理工學作實施實際情況相應:本行業非常嚴格來執行“先評定,后進庫”ཧ的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, ﷽平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分    名詞解釋

 

▨一、財政性部門性性估算審批薪資收入:指標準上每年從本級財政性部門性性估算部位具有的財政性部門性性估算審批,其中包括應該服務性估算財政性部門性性估算審批和部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性部門性性估算審批。

♛二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

𝕴三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🦂四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年終結轉和節余:是以去年度沒有成功、結轉到年初按相關的英文中規定接著用到的的資金。

꧑六、年底結轉和節余:指當年中度或之前年中預決算準備、因客觀性的必備條件發生的變化無常不了按原計劃表落實,需超時到后來年中按有關于指定延續動用的周轉金。

七、通常開支:指公司為保障機制中介機構沒問題使用、實現日常化上班重任而產生的每項開支。

🌌八、好項目教育收支:指公司為完全當前的政府部門責任責任或企事業成長總體目標,在總體教育收支本身出現的多種教育收支。

九、運營撥出:指企事業標準在非常專業活動及輔助器活動外深入開展非孤立核算成本運營活動會發生的撥出。

ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐬11、人事部門企業便用費用:指人事部門企業和圖案填充公務接待員法方法的參公企業便用一樣公開費用預算財政性捐款組織的基本性結余中的每天公共費用結余。

 

 

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