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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 上線時期:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區農資控制所

2019年度目標預算

 


目  錄

 

最環節 杭州市市松江區農用機械管控所慨況

一、注意功能

二、結構設施

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、年收入費用支出 結算的時候總表

二、納入結算的時候表

三、經費支出竣工決算表

四、財政局付款效益費用結算的時候總表

五、基本公共性預竣工決算國庫撥付性支出竣工決算表

六、基礎上公共性費用財政部門補貼款基礎撥出竣工決算表

七、基本公開概預算財政撥出審批“三公”費用及國家機關使用費用撥出預算表

八、區政府性股票基金估算國庫補貼款費用竣工決算表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

第六區域 名稱理解

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、大部分工作職責

🌌濟南市松江區農業機械設備安全方法中心大部分業務涵蓋:進一部加強農業機械設備專業性合作共贏社業務項目方法規劃,扎實力促 “大機互幫互助化” 的農業機械設備應用和業務項目方法管理制;增加執行新的領域性的功課交費引導標準單位,(是由于農業機械設備業務項目方法內部有多數延申和拓張的增加),、燃料費用的持續增長、手游輔助工工資盈利增長等,為相關部門施實國家補貼可以提供基準值分類前提條件,以切實保障農業機械設備手盈利增加有序性的,增加農業機械設備組隊安全;進一部如一定程度增加了農業機械設備的安裝;進一部干好新農業機械設備和新生產工藝設計的指導業務;成熟的各種安全方法和業務項目方法管理制,促進會農業機械設備業務的有序性的扎實力促。

二、結構設有

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019財政年度部門預算表

2019全年盈利其他支出部門預算總表

部門:萬

創收

性支出

投資項目

預算數

創業項目

結算的時候數

一、常見公共信息費用財政支出捐款薪水

2820.52

一、一般的公益性服務質量教育支出

 

二、現政府性貨幣基金決算財政部門付款利潤

 

二、外交史費用支出

 

三、上級領導津貼收入來源

 

三、民防費用

 

四、人事創收

 

四、公開人身安全花費

 

五、管理利潤

 

五、培育支出費用

 

六、附屬醫院企業繳納營收

 

六、科學學技術應用費用支出

 

七、其他的收入來源

25.08

七、學歷體育足球與文化傳播費用支出

 

 

 

八、市場經濟服務保障和專業教育付出

55.75

 

 

九、安全身體其他支出

18.98

 

 

十、節能技術干凈結余

 

 

 

五一、城鄉一體化街道辦事處其他支出

 

 

 

十三、農林業水費用支出

2754.31

 

 

第十三、客運運送花費

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察信息內容等花費

 

 

 

第十、商用服務項目業等撥出

 

 

 

第十六、金融投資花費

 

 

 

十二、扶持許多各地付出

 

 

 

二十、自然規律資源的深海景象等撥出

 

 

 

十八、房產質量保障支出費用

14.08

 

 

四十、調味品運輸存量支出費用

 

 

 

二十一國慶、同一結余

 

年初薪水累計數

2845.60

本年度教育支出加總

2843.12

用視野股權基金確定收支明細差額

 

余額分配權

 

月初結轉和盈余

 

歲末結轉和余額

2.48

總共

2845.60

合計

2845.60


2019一年度工資部門預算表

部門:百萬元

項目

本年度使收入加總

財政性補貼款薪資收入

上司補助費創收

行業納入

合作經營創收

加盟方繳納利潤

其它收入來源

功能分類
科目編碼

課程和科目標題

合計數

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

社會的維護和就業的其他支出

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

人事部門企業發展公司的離退休工資

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  事業性部門離退休年齡

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  機構行業基層單位基礎社區養老險服務付款開支★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  機關的單位自己事業的單位專職年金付款收入支出★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

環保綠色收入支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

財政企業發展公司的診療★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  視野公司的醫學★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

畜牧業水支出費用

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

林業

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  教育事業作業

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  科枝轉化成與宣傳產品

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  林果業生產加工蘋果支持補帖

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

公房后勤保障支出費用

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

公寓房制度改革收入支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  房間個人公積金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019每年收支預算表

方:億元

投資項目

本年度收入支出加總

大致付出

項目撥出

上交國家上級部門費用

管理支出費用

對加盟單位名稱補貼申請書結余

功能分類
科目編碼

項目名字

合計數

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

社會存在保護和大學生就業其他支出

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政部門企業發展政府部門離退休年齡

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  自己事業院校離辭職

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  部門人事部門最基本養老穩定穩定付款性支出★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  部門事業企業單位企業單位專業年金付費開支★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

衛生防疫身體健康總支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

行政機關參公部門醫遼★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  衛生事業標準醫療管理★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

畜牧業水開支

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

農林

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  衛生事業工作

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  科技有限公司轉換與擴大服務于

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  農牧業生產方式使用貼補

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

房產得到保障教育支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

自建房改革的實質結余

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  住宅北京公積金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019每年民政捐款薪資收入總支出竣工決算總表

單位名稱:來萬

使收入

費用

工程項目

結算的時候數

新項目

總計

一樣公眾估算國庫付款

地方政府性債券費用財政預算審批

一、一半公眾決算不需要撥付

2820.52 

一、平常共同服務管理經費支出

 

 

 

二、當地政府性貨幣基金財政性預算財政性補貼款

 

二、外交政策總支出

 

 

 

 

 

三、國家安全結余

 

 

 

 

 

四、共同安全保障總支出

 

 

 

 

 

五、教學其他支出

 

 

 

 

 

六、完美技術應用總支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體肓與山東新農商軟件科技有限公司費用支出

 

 

 

 

 

八、社會上確保和求業撥出

 

55.75

 

 

 

九、環境衛生正常撥出

 

18.98

 

 

 

十、工業節能壞保付出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮街道性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水付出

 

 2729.23

 

 

 

十五、道路公路運輸費用

 

 

 

 

 

十四、自然資源堪探資料等其他支出

 

 

 

 

 

15、企業服務培訓業等費用

 

 

 

 

 

16、銀行業教育支出

 

 

 

 

 

十二、捐助其它的區域支出費用

 

 

 

 

 

18、國土局海洋環境氣象預報等花費

 

 

 

 

 

十八、商品房得到保障其他支出

 

14.08

 

 

 

20、糧油食品油料產出收入支出

 

 

 

 

 

二五一、別的付出

 

 

 

當年度營收自動求和

2820.52 

年初教育支出加總

 

2818.04

 

今年初財政支出捐款結轉和余額

 

年初財政部門撥付結轉和盈余

 

2.48

 

      尋常公益性概算財務撥付

 

 

 

 

 

      政府部門性資金成本預算財政部門付款

 

 

 

 

 

合計

2820.52 

總金額

 

2820.52

 

 


2019每年似的公開項目預算民政補貼款付出竣工決算表

部門:來萬

項目流程

累計

關鍵付出

項目流程支出費用

功能鍵分類整理

會計分類代碼

管理費用名稱大全

208

 

 

社會化保證和求業性支出

55.75

55.75

0.00

208

05

 

行政訴訟事業心機關單位離退職

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  教育事業院校離辭職

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  行政機關教育事業公司的最基本社會社保養老行業保險行業激費收支★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  企事業廠家廠家事業廠家廠家職位年金納費教育支出★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

良好良好付出

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政處事業上的計量單位醫疔★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  企業發展企業單位醫藥★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農林業水經費支出

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

農業科技

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  事業上進行

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  創新科技應用與品牌宣傳服務培訓

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  漁業生育支技補肋

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

租賃房保障機制其他支出

14.08

14.08

0.00

221

02

 

商品房改革創新教育支出

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  公寓房住房基金

14.08 

14.08

0.00

累計數

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019月度一半共同預竣工決算民政審批總體付出竣工決算表

  企業:萬

投資項目

自動求和

職工費用

公用設施專項資金

城市發展幾大類

課程和科目編號

項目英文名稱

301

 

年薪發福利結余

343.61

343.61

 

301

01

  關鍵薪水

46.92

46.92

 

301

02

  津貼費補助

42.29

42.29

 

301

03

  總獎

0.00

0.00

 

301

04

  各種社會中服務交款

18.98

18.98

 

301

06

  膳食補貼金費

13.02

13.02

 

301

07

  業績考核工薪

168.56

168.56

 

301

08

市直機關衛生事業院校常規養老生活人身險繳納費用

37.42

37.42

 

301

09

職業類型年金付費

15.99

15.99

 

301

99

  其他員工工資發福利教育支出

0.00

0.00

 

302

 

進口商品和服務于費用支出

182.03

 

182.03

302

01

  企業辦公費

2.43

 

2.43

302

02

  打印費

0.00

 

0.00

302

03

  服務咨詢費

0.00

 

0.00

302

04

  辦理手充值

0.00

 

0.00

302

05

  水電費

0.12

 

0.12

302

06

  商業用電

1.92

 

1.92

302

07

  郵電局費

0.07

 

0.07

302

08

  天然氣供暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物管的管理費用

0.00

 

0.00

302

11

  交通費

2.51

 

2.51

302

12

  因公出國留學(境)花銷

0.00

 

0.00

302

13

  維修費(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  租售費

0.00

 

0.00

302

15

  開會費

0.21

 

0.21

302

16

  技術培訓費

0.79

 

0.79

302

17

  因公商務接待費

0.18

 

0.18

302

18

  專用建筑成本費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝租賃費費

0.00

 

0.00

302

25

  專用工具鍋爐燃料費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務工費

158.46

 

158.46

302

27

  代為業務領域費

0.00

 

0.00

302

28

  企業工會金費

3.73

 

3.73

302

29

  福利微信費

3.35

 

3.35

302

31

  公務接待專用車作業維修費

1.77

 

1.77

302

39

  其他交通管理花銷

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及附帶保險費用

0.00

 

0.00

302

99

  另外的商品銷售和服務保障收支

6.47

 

6.47

303

 

對自身和家廷的補助費

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  退體費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  衣食住行補貼金

0.00

0.00

 

303

07

  醫學費

0.00

0.00

 

303

08

  捐資獎學金

0.00

0.00

 

303

09

  福利金

0.00

0.00

 

303

11

  自建房北京公積金

14.08

14.08

 

303

12

  提租補貼政策

0.00

0.00

 

303

13

   自身占農業的大部分制作津貼

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  某個對一個人和教育環境的經濟補貼開支

0.00

0.00

 

310

 

其它的基金性收入支出

1.70

1.7

 

310

02

  辦公裝修機器購入

1.70

1.7

 

310

03

  專門用產品新購

 

 

 

310

07

  相關信息平臺網絡數據及游戲置辦更換

 

 

 

310

13

  國家公務專用車購買

 

 

 

310

19

  其余客運用具置辦

 

 

 

310

99

  任何資本性性支出

 

 

 

累計

2818.05

383.63

2434.42

 


ไ2019每年通常公共信息財政局預算財政局補貼款“三公”預備費及行政單位開機運行預備費性支出部門預算表

方:萬

一樣公用設施項目預算財政支出補貼款“三公”接待費

政府部門執行

經費預算預算數

總金額

因公回國

(境)費

因公用車的折舊費及工作費

公務活動接待處費

小計

國家公務用車的

添置費

公務接待出行用車

程序運行費

預算表數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

概預算數

預算數

估算數

竣工決算數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019年中部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳付款教育支出預算表

機關單位:來萬

頂目

自動求和

基礎收入支出

樓盤收支

用途分類整理

課程和科目識別碼

會計科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019本年度股本流動負債條件表

總額機構:萬是

 

幣值

月初數

歲末數

本年數

半年度數

一、資產投資預估合計

——

——

216.50 

 165.88

   (一)進出固定資產

——

——

 36.78

 7.48

   (二)調整金融資產

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

ꦏ                          尋常公務接待公務車

 1

 1

 15.9

 15.9

♓                          稽查執勤點出行

 

 

 

 

🍒                          特種作業職業 科技公務車

 

 

 

 

💛                          其它的租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

▨               4.相關穩定資本

——

——

 329.18

333.46

꧑        減:總計折舊費用及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長久投入資金

——

——

 

 

   (四)待建施工

——

——

 

 

   (五)隱形債務

——

——

 

 

🐠        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)另一凈資產

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

 6.71

 5.12

三、凈基金自動求和

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019全年結算的時候情況說明

 

一、關于幼兒園北京市松江區農業機械管理系統所2019全年納入付出預算問題闡述

西安市松江區農業機械治理所2019𓄧年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、對於北京市松江區農業機械設備管理系統所2019年末創收竣工決算情形證明

傷害市松江區農業機械工作所2019🃏年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、針對南京市松江區農業機械監管所2019年中撥出預算情況就說明

廣州市松江區農機車工作管理站2019𝓀年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、管于重慶市松江區農機具維護所2019一年度民政付款年收入花費綜合癥狀說明書怎么寫

杭州市市松江區農資管理方法所2019☂年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、關羽深圳市松江區農業機械設備的管理站2019全年度尋常公共服務預結算的時候財務審批費用支出 結算的時候狀況說明書怎么寫

(一)通常問題公益性不需要預算不需要補貼款經費支出環境承載力問題。

佛山市松江區農機車管控所2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)普通通用財政資金預算財政資金捐款費用支出 部門預算形式前提。

杭州市松江區農業機械設備控制所2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)般共同預預算財政局捐款付出預算特定情形。

濟南市松江區農業機械設備管理制度所2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1༺、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2🐼、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3𝓡、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4꧟、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5𓃲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、對於鄭州市松江區農業機械管理系統所2019每年大部分服務性預算表國庫捐款通常收支結算的時候癥狀描述

天津市松江區農業機械設備安全管理中心2019♉年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政預算付款教育支出竣工決算總體性現狀就說明。

南京市松江區農機車監管所2019♓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”接待費財務付款撥出結算的時候明確現狀證明。

2019🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用內容其中包括:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꦑ公務接待車輛租賃加載運營開支1.77萬多。重點于設備保險金、修補、煤油。2019年,沈陽市松江區農業機械安全管理中心隸屬各成本預算政府部門開銷財政部門捐款的國家公務專車保要量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

♑國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、關于幼兒園天津市松江區農業機械管理系統所2019全年現政府性投資基金概預算財政性審批教育支出預算的情況就說明

成都市松江區農用機械控制所2019半年度無中央政府性基金投資費用預算不需要補貼款費用。

九、集體所有制投資者營業不需要預算不需要補貼款環境這說明

北京市松江區農機具工作所2019年終無國有企業資源管理成本預算國庫付款教育支出。

十、其他的注重事宜的事情表示

(一)行政單位運作資金投入費用支出 前提。

2019🌠年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)部門采購管理經費支出的情況。

2019🎉年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019⭕年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)機動車、自建房比較特殊使用率狀況

1.機動車

累計2019年12月31日,上海市松江區農機管理所一共有來往車輛1輛,當中,基本上因公車輛使用0輛、一般來說聯合執法巡邏專車0輛、特種車輛正規專業新技術私家車1輛、其余出行用車0輛。標準意義50多萬元上面的通用型機器0臺(套),基層單位價值觀100萬之上上用設備0臺(套)。

2.住宅

本單位名稱無房子特有占有情形就說明。

 

(四)概預算績效考核菅理具體情況。

🐼上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

🎶一、財務捐款薪水:指企業單位年初度從本級財務行政部門選取的財務捐款,涉及到通常情況公眾項目財政預算預算財務捐款和政府辦公室性股票基金項目財政預算預算財務捐款。

二、工作薪資:指工作計量單位進行行業銷售話動試述鋪助話動認定的薪資。

🏅三、合作銷售經營純收錄:指企事業公司在專業化工作活動以及輔助器活動后做非獨立空間成本核算合作銷售經營活動達到的純收錄。

♑四、某個收益:指部門拿得的除“財政現金審批收益”、“事業發展收益”、“銷售經營收益”等除外的收益。最主要的是:市撥該項目現金收益等

五、年末結轉和余額:是以當年度并未完全、結轉到年初按關于指定依然安全使用的財力。

🥃六、年初結轉和盈余:指本月度度或原先月度概算布置、因直接先決條件時有發生改變無發按原準備推行,需推遲到時候月度按光于規定標準依然選擇的經濟。

七、基本的開支:指方為保證醫院合適運行、完畢平時的工作中作業而時有發生的杜六房加盟總部的開支。

八、新項目結余:指院校為完畢特定的的財政崗位任務卡或視野趨勢階段目標,在一般結余外遭受的那項結余。

ಞ九、加盟經費支出費用:指企事業工作單位在工程專業移動組織及輔助工具移動組織外面發展非自主統計加盟移動組織發生的經費支出費用。

🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💮五一、機構啟用資金投入:指行政管控計量工作單位和圖案填充因公員法管控的自己事業計量工作單位用到一樣公眾概算財政預算捐款擬定的常規收入撥出中的定期公共資金投入收入撥出。

 

 

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