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上海市松江區農業技術推廣中心2019年度單位決算公開
信息來源: 正式發布時期:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區

占農業的大部分技術線下推廣機構

2019本年度部門預算

 


目  錄

 

1、方面 蘇州市松江區農林牧枝術推薦機構情況

一、主要的職責范圍

二、組織機構軟件設置

第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表

一、收錄花費部門預算總表

二、盈利預算表

三、收入支出竣工決算表

四、民政撥付利潤費用結算的時候總表

五、通常情況公眾部門預算財政廳審批收支部門預算表

六、常見公用設施工程預算財務補貼款總體花費部門預算表

七、應該公用預算國庫捐款“三公”專項資金及機構啟動專項資金教育支出預算表

八、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財務捐款收支部門預算表

九、債務外債狀態表

第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明

四是位置 動詞表達


第一部分    上海市松江區農業技術推廣中心概況

 

一、主要職責

杭州市松江區林果業科技擴大管理中心是單獨核算成本人事機關單位。其主要的崗位職責:

1、組織制定制度本區農林牧制作發展趨勢和栽培業架構調整總體規劃;

༺2、負責任我區農大田作物種植技術應用、病蟲害草害預防治療、土壤結構水溶肥及水稻田環保檢測,推進林業;

3、承擔本區農糧食作物新技術、新品上市種培育、耐壓、示范點和線下推廣;

4、有擔當該區原糧經濟作物種子視頻擴繁和大一統供種運行;

5、組建大力開展四川林果業鎮級科持考生和農村實際方法培訓課操作。

二、結構設有

ꦿ松江區水產業能力精準投放中間機構設置8個設備,涵蓋:支部組織部長、委員室、副醫生2個、營銷推廣科、值保科、種子圖片科、土肥科、工作室。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表

2019年終工資收入花費部門預算總表

公司:萬多

盈利

開支

工作

結算的時候數

樓盤

預算數

一、通常情況公共服務費用預算財政局捐款營收

3011.61

一、通常情況下公共性服務培訓花費

 

二、鎮政府性債卷費用預算財政部門補貼款創收

 

二、外交活動其他支出

 

三、上司津貼工資

 

三、國防教育開支

 

四、事業上的年收入

 

四、服務性衛生性支出

 

五、運作收益

 

五、教肓費用

 

六、付屬機構繳納薪水

 

六、科學技木技木總支出

 

七、其它收益

25.63

七、文化藝術度假游體育文化與傳媒廣告費用

 

 

 

八、社會各界保駕護航和就業形勢總支出

304.7

 

 

九、衛生間良好其他支出

86.67

 

 

十、低碳環保健康總支出

 

 

 

五一、新型農村社區服務站其他支出

 

 

 

十三、農業水收支

2555.39

 

 

第十三、公路網運輸物流費用

 

 

 

十四、材料堪探信息內容等性支出

 

 

 

第十三、房地產業服務性業等其他支出

 

 

 

十五、互聯網金融其他支出

 

 

 

十八、扶持任何省市收入支出

 

 

 

18、自然的市場海洋資源氣象臺等費用

 

 

 

黨的十九、居住房切實保障收支

64.26

 

 

四十、糧油加工武器裝備存量支出費用

 

 

 

二五一、自然災害消滅及應急預案標準化管理其他支出

 

 

 

二十三、各種費用

 

年初個人收入預估合計

3037.24

上年支出費用累計

3011.02

用教育事業股權基金補救開支差額

 

盈余平均分配

 

月初結轉和節余

 

月底結轉和盈余

26.22

總結

3037.24

總額

3037.24


2019全年度純收入結算的時候表

公司:萬是

樓盤

年初收入來源總計

財政資金審批個人收入

上司政府補貼納入

事業心創收

銷售經營薪資收入

付屬公司的繳納收入來源

別薪水

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

累計

3037.24 

3011.61 

 

 

 

 

25.63 

208

 

 

社會中后勤保障和就業問題開支

304.7

304.7

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟視野機構離退體

304.7

304.7

 

 

 

 

 

208

05

02

  視野的單位離辭職

70.61

70.61

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門視野企事業單位考試關鍵健康養老保費付費性支出

161.1

161.1

 

 

 

 

 

208

05

06

  部門事業心公司新職業年金網上繳費費用

72.99

72.99

 

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生身心健康其他支出

86.67

86.67

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業有成組織醫療設備

86.67

86.67

 

 

 

 

 

210

11

02

  行業院校醫療保障

86.67

86.67

 

 

 

 

 

213

01

 

畜牧業水付出

2555.98

2555.98

 

 

 

 

 

213

01

 

農林業

2555.98

2555.98

 

 

 

 

 

213

01

04

  事業性啟用

1368.88 

1368.88 

 

 

 

 

 

213

01

06

  技術轉變與擴大貼心服務

1143.53 

1117.9 

 

 

 

 

25.63 

213

01

35

  農林牧資源庇護休復與借助

69.2 

69.2 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保證其他支出

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 

221

02

 

房產機構改革結余

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 

221

02

01

  房間北京公積金

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 

 


2019季度費用結算的時候表

機構:W

大型項目

上年經費支出累計數

主要總支出

該項目支出費用

上交國家上一級經費支出

生產性支出

對復屬標準政府補貼開支

功能分類
科目編碼

管理費用稱呼

預估合計

3011.02 

1798.29 

1212.73 

 

 

 

208

 

 

發展保障措施和大學生就業費用支出

304.7

304.7

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業上工作單位離離休

304.7

304.7

 

 

 

 

208

05

02

  企事業標準離退休工資

70.61

70.61

 

 

 

 

208

05

05

  機關企機關事業單位事業上企機關事業單位大致養老生活商業險繳納經費支出

161.1

161.1

 

 

 

 

208

05

06

  國家機關事業有成部門角色年金納費總支出

72.99

72.99

 

 

 

 

210

 

 

清潔身體健康付出

86.67

86.67

 

 

 

 

210

11

 

行政處衛生事業的單位診療

86.67

86.67

 

 

 

 

210

11

02

  企業基層單位醫療機構

86.67

86.67

 

 

 

 

213

01

 

畜牧業水收支

2555.39

1342.66

1212.73

 

 

 

213

01

 

草業

2555.39

1342.66

1212.73

 

 

 

213

01

04

  企業發展進行

1342.66 

1342.66 

 

 

 

 

213

01

06

  社會轉換成與網絡推廣功能

1143.53 

 

1143.53 

 

 

 

213

01

35

  種植業自然資源保護措施解決與利于

69.2 

 

69.2 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障撥出

64.26 

64.26 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革方案支出費用

64.26 

64.26 

 

 

 

 

221

02

01

  房產北京公積金

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 


2019本年財政廳審批薪水支出費用預算總表

機構:萬塊人民幣

純收入

教育支出

業務

竣工決算數

工作

總計

一樣 公用設施預算表國庫撥付

縣政府性資金費用不需要付款

一、一般來說公共服務預決算財政預算捐款

3011.61 

一、似的公用設施業務性支出

 

 

 

二、中央政府性債券工程預算財政局付款

 

二、外交活動收支

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、公益性穩定付出

 

 

 

 

 

五、培育性支出

 

 

 

 

 

六、數學高技術總支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化親子旅游體育文化與影視傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會存在保證和學生就業費用支出

 

304.7 

 

 

 

九、環境衛生衛生結余

 

 86.67

 

 

 

十、節能降耗綠色收入支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道費用

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收支

 

 2529.76

 

 

 

十四、交行運輸車收入支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源探礦信心等支出費用

 

 

 

 

 

第十三、商家服務性業等費用

 

 

 

 

 

第十五、金融服務費用

 

 

 

 

 

十二、幫扶任何中南部結余

 

 

 

 

 

18、當然網絡資源海域氣象條件等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房間基本保障費用支出

 

 64.26

 

 

 

四十、調味品原材料設備產出開支

 

 

 

 

 

二五一、洪澇有效預防及救急管理系統結余

 

 

 

 

 

二12、別的收入支出

 

 

 

上年凈收入總計

3011.61 

上年教育支出合計數

 

 2985.39

 

年末財政廳付款結轉和余額

 

年底財政廳補貼款結轉和節余

 

 26.22

 

一、大部分服務性費用財政支出付款

 

 

 

 

 

二、地方政府性投資基金概預算財務審批

 

 

 

 

 

總共

3011.61 

總額

 

3011.61 

 

 


2019財政預算年度一樣 公共性預竣工決算財政預算付款教育支出竣工決算表

公司的:萬元左右

工程項目

預估合計

幾乎開支

新項目經費支出

技能進行分類

會計分類識別碼

課程標題

208

 

 

市場經濟的保障和就業率開支

304.7

304.7

 

208

05

 

人事部門人事公司的離退居二線

304.7

304.7

 

208

05

02

  事業上的公司離辭職

70.61

70.61

 

208

05

05

  部門自己事業企事業單位編制根本養老金公司保險公司繳納費用支出費用

161.1

161.1

 

208

05

06

  行政標準工作標準職位年金繳納費用教育支出

72.99

72.99

 

210

 

 

衛生管理正常花費

86.67

86.67

 

210

11

 

行政管理工作的單位診療

86.67

86.67

 

210

11

02

  自己事業機構醫療保障

86.67

86.67

 

213

01

 

畜牧業水付出

2529.76

1342.66

1187.1

213

01

 

農牧業

2529.76

1342.66

1187.1

213

01

04

  創業運轉

1342.66 

1342.66 

 

213

01

06

  高新科技變為與線上營銷貼心服務

1117.9 

 

1117.9 

213

01

35

  農林牧環境資源護理修護與采用

69.2 

 

69.2 

221

 

 

公寓房保障措施開支

64.26 

64.26 

 

221

02

 

租賃房改草付出

64.26 

64.26 

 

221

02

01

  居住房個人公積金

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

2985.39

1798.29

1187.1

 


2019年度目標一樣 公眾概算國庫審批一般結余預算表

  機構:萬多

頂目

總金額

職工資金投入

公共資金投入

條件劃分

會計分類商品編號

科目表種類

301

 

月工資春節福利費用支出

1640.77

1640.77

 

301

01

  基本的的薪資

214.43

214.43

 

301

02

  津貼費補助費

118.75

118.75

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  伙食費補助金費

56.43

56.43

 

301

07

  績效評價年終獎金

743.54

743.54

 

301

08

部門創業院校差不多健康社會養老保險費用繳納費用

161.1

161.1

 

301

09

新職業年金納費

72.99

72.99

 

301

10

企業員工常規醫用保險公司付款

86.67

86.67

 

301

11

國家國家公務員醫療器械補助金手機繳費

 

 

 

301

12

許多世界 保證繳付

14.93

14.93

 

301

13

自建房公積金貸款

64.26

64.26

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  另一薪水春節福利經費支出

107.67

107.67

 

302

 

商品銷售和貼心服務付出

83.69

 

83.69

302

01

  辦公樓費

13.28

 

13.28

302

02

  印廠費

0.2

 

0.2

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  登記手續約

 

 

 

302

05

  電費

1.14

 

1.14

302

06

  用電費

4.99

 

4.99

302

07

  電力費

2.11

 

2.11

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管管控費

8

 

8

302

11

  旅差費

12.97

 

12.97

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

1.31

 

1.31

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  研討會費

0.11

 

0.11

302

16

  培訓班費

0.32

 

0.32

302

17

  公務接侍接侍費

 

 

 

302

18

  特用食材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  轉用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托代理的業務費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

18.96

 

18.96

302

29

  福利待遇費

10.77

 

10.77

302

31

  公務活動車輛使用正常運作運營維護費

 

 

 

302

39

  其它的道路學費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加相應費用

0.2

 

0.2

302

99

  其它的餐品和服務培訓性支出

9.33

 

9.33

303

 

對人個和小家庭的政府補貼

70.83

70.83

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

27.21

27.21

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

43.19

43.19

 

303

05

  日常津貼

0.11

0.11

 

303

07

  醫疔費津貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

自己的農林牧制作補助金

 

 

 

303

99

  其它對小編和家里的補貼費

0.32

0.32

 

310

 

投資性總支出

3

 

3

310

02

  辦公區機械設備新購

3

 

3

310

03

  專門用裝置購買

 

 

 

310

07

  信息內容網絡數據及app軟件折舊費更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務使用車折舊費

 

 

 

310

19

  各種交通運輸軟件租賃費

 

 

 

310

21

  文物保護單位和擺放品購進

 

 

 

310

22

  隱匿基金購入

 

 

 

310

99

  另外的投資性性支出

 

 

 

預估合計

1798.29

1711.6

86.69

 


2019全年一般來說共同估算財政資金審批“三公”金費及機構啟動金費收入支出部門預算表

基層單位:70萬

通常情況公用財政局預算財政局審批“三公”預備費

企事業單位運營

資金投入部門預算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

因公專用車購置費及工作費

國家公務接待廳費

小計

公務接待專用車

購置費費

因公出行

開機運行費

項目預算數

部門預算數

決算數

預算數

決算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 


2019財政預算年度以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算撥付支出費用竣工決算表

企業單位:萬余元

建設項目

累計

常見付出

項目結余

功能鍵類別

項目簡碼

科目必名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

無政府部性貨幣基金決算財政預算捐款花費的標準,仍選擇該表格中式,并在本表左上方作下敘說明:

注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度財力負債率情形表

 

 

金額才企業單位:萬塊

 

比例

商業價值

今年初數

月底數

今年初數

月底數

一、資金總金額

——

——

2538.31 

2554.82 

   (一)流chan債務

——

——

1516.28 

 1599.74

   (二)固定不動股權

——

——

 1668.81

 1671.81

          其中:1.房屋(平方米)

 3819

3819 

172.17 

172.17 

🐈                2.實用專用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

ꦦ                     中僅:(1)車量(輛)

 

 

 

 

ꩲ                                 通常公務接待使用車

 

 

 

 

🌃                                 交通執法巡邏買車

 

 

 

 

ꦿ                                 防化行業技術性使用車

 

 

 

 

♒                                 別用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐟               4.其余規定凈資產

——

——

1496.64

1499.64

ꦐ        減:總計折舊費用及減值準備好

——

——

 655.78

 725.73

   (三)太久控股權投資的

——

——

 9

9 

   (四)短期債卷投資費用

——

——

 

 

   (五)待建建設工程

——

——

 

 

   (六)隱約金融資產

——

——

 

 

🐓        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (七)任何財力

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

1367.75 

 1584.84

三、凈股本加總

——

——

 1170.55

 969.98

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算

情形講解

 

一、關于幼兒園深圳市松江區種植業新技術精準投放重點2019本年度創收費用支出 預算基本問題講解

濟南市松江區占農業的大部分技術設備宣傳推廣中心點2019𓆏年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。

二、對佛山市松江區綠植基地枝術推廣營銷中2019每年工資收入部門預算情況發生說明怎么寫

本年度ꦓ收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。

三、有關深圳市松江區農林牧能力推行機構2019季度其他支出預算狀態表明

年初🅰支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。

四、光于傷害市松江區綠植基地技術網絡推廣管理中心2019本年財政部門捐款收入水平花費總體布局實際情況情況報告

北京市松江區草業能力使用服務中心2019🉐年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。

五、管于天津市松江區漁業新技術精準投放中2019全年一半共公概算國庫撥付結余部門預算的情況闡述

(一)基本上公共服務概預算財政性審批花費結算的時候總體經濟癥狀

鄭州市松江區漁業技術性推行中心點2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。

(二)基本服務性預算表財政資金捐款收入支出結算的時候構造時候

昆明市松江區占農業的大部分能力擴大服務中心2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。

(三)平常服務性費用預算民政付款收入支出竣工決算具體前提前提

東莞市松江區畜牧業的技術線下推廣核心2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:

1🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。

2🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。

3🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。

4、ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度調減財政預算。

5、農林業水收入支出(類)農林業(款)  ▨事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。

6🍃、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。

7༒、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。

8、⛦住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在編干部職工養老。

六、關干蘇州市松江區種植業科技擴大中心站2019當年度一般來說公用設施費用財政局補貼款常規其他支出竣工決算的申請報告怎么寫

深圳市松江區農產品加工系統優化中間2019ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。

4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。

七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政資金撥付撥出結算的時候總體性具體情況講解。

佛山市松江區林果技木品牌宣傳服務中心2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”勞務費財政性付款總支出部門預算主要現狀描述。

天津市松江區種植業高技術推廣營銷中間2019年末無“三公”費用財政資金撥付收支。

八、有關武漢市松江區農業科技方法推廣營銷中心點2019年中中央政府性股票基金費用財政資金付款費用預算情況報告闡明

昆明市松江區水產業高技術線上營銷心中2019年無相關部門性債券估算財政廳撥付其他支出。

九、國有控股金融資本自主經營財政部門預算財政部門撥付實際情況反映

濟南市松江區綠植基地科技線下推廣重心2019季度無國有企業資源操作費用預算財務付款費用。

十、另外的主要相關事宜的原因闡述

(一)政府機關正常運行經費費用支出 費用支出 的情況

東莞市松江區農耕技術應用營銷推廣核心2019本年度有機物關運動金費結余。

(二)區政府集中采購費用支出 現象

天津市松江區草業技術水平營銷推廣平臺2019🥃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車倆、自建房特定占地癥狀

1、維修

無。

2、房源

上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考評標準化管理時候

ꦕ上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦑ一、不需要職能部門局付款純收入:指標準上本學年從本級不需要職能部門局職能部門確認的不需要職能部門局付款,例如正常共同決算不需要職能部門局付款和以政府性理財產品決算不需要職能部門局付款。

꧂二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🐼三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

♌四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、月初結轉和盈余:意指當年度無權達到、結轉到年初按有關的法規已經在使用的財力。

🔜六、年終結轉和節余:指本全月度目標或從前全年決算準備、因客觀性狀況發現變化無常沒有按原策劃執行,需延長到之后全年按關以規則馬上的使用的流動資金。

🌠七、根本支出費用費用:指公司為有保障組織 日常化運行的、成功日常化作業主線任務而遭受的各種支出費用費用。

🥀八、產品性經費經費支出:指行業為提交相關的行政管理工作中任何或視野轉型計劃,在常見性經費經費支出之下進行的各個性經費經費支出。

♌九、生產營運付出:指人事公司在技術促銷工作及輔助的促銷工作以外開始非獨有會計核算生產營運促銷工作發現的付出。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦰ國慶、機關企業執行勞務費:指行政性企業和參考因公員法處理的事業上企業利用普遍通用費用預算財政資金捐款安裝的大體花費中的日常性共公勞務費花費。

 

 

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