西安市松江區林果業常務分委會市場監管巡警隊
2019半年度預算
目 錄
第一部分杭州市松江區農林理事會會監察大隊長概況
一、基本功能
二、設備布置
第二部分佛山市松江區林業聯合會會城管執法中隊2019年度決算表
一、凈收入費用結算的時候總表
二、純收入部門預算表
三、開支竣工決算表
四、國庫補貼款收益教育支出部門預算總表
五、一樣共同成本預算財政開支審批開支預算表
六、大部分共公工程預算國庫補貼款基礎性支出結算的時候表
七、平常公開財政廳預算財政廳付款“三公”資金投入及行政機關程序運行資金投入結余結算的時候表
八、政府性性貨幣基金成本預算財政撥出審批撥出部門預算表
九、債務資產負債情況發生表
第三部分天津市市松江區種植業常務醫學會執法檢查分隊2019年度決算情況說明
第二的部分 名稱表示
第一部分 杭州市松江區現代農業專委會會監察巡警隊概況
一、大部分主要職責
傷害市松江區農產品加工編委會會行政執法大隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
重點功能是指: |
💫 (1) 松江區漁業理事會會執法檢查特警隊的其主要職權是:承擔責任迅雷種子工作方法、化肥工作方法、磷肥注冊登記、大多林地庇護、農耕常綠植物防疫監督檢查、農耕轉表觀遺傳安全的的和吃了農成品安全的的等因素法律規程、條例、地方性法規規程的財政聯合執法責職,并對違反形為頒布財政會處罰。 |
(2)꧙ 共同承擔哺乳部分動物健康監督管理、哺乳部分動物動物檢疫、獸藥、詞料、詞料加劑層面法津、法規標準、規章制度設定的政府部門部門城管執法工作內容,并對私自行為表現進行政府部門部門處罰。 |
(3)꧑ 制造漁政經營方位的法律標準、標準、規章制度中規定的人事部門方法交通執法職責權限,并對私自手段施行人事部門方法罰款;負責任水產養殖水產養殖經營、水產養殖海船網上登記、水產養殖海船驗測等水產養殖生產防護監管經營做工作。 |
(4)🎃 擔責野外觀賞值物觀賞值物和觀賞值物新品發布會種養護、挺水植物野外觀賞值物小動物養護上民事法律、法律法規、行政機關部門規章約定的行政機關部門城管執法職責范圍,并對犯罪行為舉動行為舉動執行行政機關部門舉報。 |
(5)💫 承載農用機械穩定監理員法律條文、法規標準、行政機關處規章規定的行政機關處執法監督部門職責,并對犯罪行為表現全面實施行政機關處定罪。 |
二、平臺放置
武漢市松江區農林常務分委會市場監管支隊長設5個內設機構,包括: 🍒1、辦公區室:負擔協調機制市場監管支隊長的幾項做辦公任務,開展支隊長行政事務的幾項做辦公任務;承當監管支隊長內部人員幾項地方性法規機制的編寫和認真貫徹;承當監管支隊長第四季度費用撰寫及每天金融監管;承當監管績效考核各學科室做辦公任務機制執行工作狀態。 |
൲ 2、刑事案審判室:承擔者關干法條民事法律規則規則中規定規范性文件制度及交通執法監督業務領域宣傳推廣、培訓課程;提供消防經營證立案、托運、認證等人事部門經營辦公;提供對違背涉農法條、民事法律規則規則中規定等刑事案的監管、認證和卷宗歸檔文件辦公及刑事案重量考察和法條文書格式實驗室管理標準;獸藥、預混料、預混料增多劑各方面法條、民事法律規則規則中規定、規范性文件制度中規定的人事部門交通執法監督職責權限,并對違規動作開展人事部門懲處。 |
꧒ 3、二中隊:負擔種籽維護、化肥維護、有機肥料記錄、最基本林地守護、種植業樹木防疫督促、種植業轉dna健康健康安全管理和飲食農品牌健康健康安全管理、野山樹木和樹木新款上市種守護和農機具健康健康安全管理工程監理等多方面法律規范、法律、章程指定的行政機關處監察職能,并對犯法操作頒布行政機關處處分。 |
🀅 4、二消防中隊:承受本區部分節肢植物及部分節肢植物服務質量管理應急性高、部分節肢植物食品衛生防役衛生監督執法監督、獸藥、飼草、飼草增長劑、種種畜、獸醫師實驗設計室生物技術應急性高等規律、法律要求、條例要求的行政事務處衛生監督執法工作職責,并對私自的行為落實行政事務處追責。 |
𝔍 5、二中隊:主要負責本區漁政、挺水植物也是呵護生物、水新產品品品質衛生防護等法條、法規標準、制度法律法規的政府部門聯合執法責職,并對犯法做法制定政府部門處罰。主要負責水產業養殖養殖養殖打撈批準、水產業養殖養殖養殖輪船網上登記、水產業養殖養殖養殖輪船測試等水產業養殖養殖養殖生產制造衛生防護監管機構崗位。 |
𝓡第二部分 重慶市松江區農耕編委會會市場監管特警隊2019年度決算表
2019季度凈收入教育支出預算總表
部門:上萬元
年收入 |
支出費用 | ||
投資項目 |
預算數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、尋常共同財政廳預算財政廳捐款收錄 |
2670.99 |
一、普通公共性服務費用支出 |
|
二、區政府性股權基金費用預算不需要捐款納入 |
|
二、外交政策撥出 |
|
三、上家津貼創收 |
|
三、中國國防支出費用 |
|
四、視野收入水平 |
|
四、公眾安全管理教育支出 |
|
五、操作個人收入 |
|
五、教導費用支出 |
|
六、復屬機構繳納收益 |
|
六、學科方法總支出 |
|
七、同一薪水 |
42 |
七、技術 出游運動與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會各界切實保障和就業的費用支出 |
185.21 |
|
|
九、衛生情況營養費用 |
64.36 |
|
|
十、節能技術優質付出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區居委會結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
2018.97 |
|
|
十四、公路網搬運費用 |
|
|
|
十四、資源性堪探新信息等教育支出 |
|
|
|
二十、商業圈安全快餐業等付出 |
|
|
|
十五、風險管控其他支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助的的地區付出 |
|
|
|
二十、自然規律信息深海天氣等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、房屋維護花費 |
434.71 |
|
|
二十五、糧油加工工程設備與物資的收儲經費支出 |
|
|
|
二國慶、災情防范及應急預案管理方法總支出 |
|
|
|
二第十二、別的開支 |
|
上年納入累計數 |
2712.99 |
年初開支累計 |
2703.25 |
用行業貨幣基金挽回收支明細差額 |
|
余額配資 |
|
年末結轉和節余 |
|
年終結轉和余額 |
9.74 |
累計 |
2712.99 |
合計 |
2712.99 |
2019全年度使收入部門預算表
企事業單位:十萬
創業項目 |
年初盈利總計 |
財政部門審批薪資 |
上一級補助費純收入 |
事業薪水 |
銷售經營個人收入 |
附加的單位繳納收入來源 |
相關使收入 | ||||
功能分類 |
會計分類名號 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
的社會有效保障和專業教育費用支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門工作企業單位離退休之 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的行政部門方離退休年齡 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關工作公司的最基本養老院保險行業繳納教育支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關企事業企事業編制網絡職業年金繳納費用教育支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間綠色撥出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性事業上的單位社區醫療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政機關院校社區醫療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水付出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
綠植基地 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政部門程序運行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
城管執法行業管理 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農業科技信息保護英文修護與利用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
居住房質量保障撥出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革費用 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房子補助費 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019本年結余部門預算表
計量單位:百萬元
內容 |
當年度總支出累計 |
基本上付出 |
建設項目費用支出 |
繳納上家其他支出 |
運作付出 |
對附設計量單位經濟補貼花費 | ||||
功能分類 |
課程名字大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會生活切實保障和擇業撥出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政事業發展標準離退休年齡 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政部門基層單位離養老金 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展企事業編一般頤養天年人壽保險付款開支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關企事業的單位新職業年金手機繳費花費 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈衛生衛生付出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門企業發展企業醫療服務 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
政府部門機構醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水收入支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政訴訟正常運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
交通執法管控 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林業的資源愛護處理與利于 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房保證開支 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房變革花費 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
首套房津貼 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019季度財務捐款利潤經費支出部門預算總表
基層單位:萬塊人民幣
收入來源 |
其他支出 | ||||
投資項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
加總 |
一半共同預決算財政預算審批 |
政府機關性基金投資不需要預算不需要捐款 |
一、通常通用概預算財政部門付款 |
2670.99 |
一、普遍公共性服務性經費支出 |
|
|
|
二、政府部性投資基金決算財政支出補貼款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、公益性很安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育結余 |
|
|
|
|
|
六、科學研究枝術費用 |
|
|
|
|
|
七、技術 度假旅行體育教育與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、市場得到保障和出去上班其他支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生防疫正常性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、工業節能節能付出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村街道社區花費 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
第十三、交通配套搬運費用 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘查短信等費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業樓服務性業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業付出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其余的地方付出 |
|
|
|
|
|
十七、自然美成本海底氣象臺等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房得到保障花費 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
二十五、調味品原材料設備自給率撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性有效預防及救急服務管理費用支出 |
|
|
|
|
|
二十三、某個結余 |
|
|
|
當年度純收入總金額 |
2670.99 |
上年收支合計數 |
2661.25 |
2661.25 |
|
月初財政部門撥付結轉和余額 |
|
年終不需要捐款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、平常公益性決算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性母基金費用民政付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2670.99 |
總結 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019本年似的共同概算民政撥付教育支出部門預算表
公司:萬塊
內容 |
總金額 |
大致費用支出 |
項目流程支出費用 | |||
功能表幾大類 學科代碼 |
課程名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
生活有保障和就業的教育支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業工作單位工作單位離退休年齡 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理工作的行政訴訟部門離退休之 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業心的單位事業心的單位總體養老生活保障繳納性支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
標準事業有成標準職業年金付費收入支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
清潔綠色健康開支 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業機關單位診療 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政性政府部門醫療保健 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
畜牧業水教育支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
綠植基地 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政處電腦運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
辦案監督檢查 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
農林業資源的保護的修復工具與充分利用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
商品房保護付出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
全款買房貼補 |
231.83 |
231.83 |
|
自動求和 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年末通常公共服務財務預算財務補貼款基本上付出部門預算表
企事業單位:70萬
新項目 |
預估合計 |
員工專項經費 |
公供接待費 | ||
金錢進行分類 考試科目編寫代碼 |
題目明稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
員工工資發福利經費支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
首要工資收入 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
工作績效待遇 |
|
|
|
301 |
08 |
國家機關事業上政府部門通常給養老人壽保險付款 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業的年金納費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
營業員一般醫治保險金交款 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補貼金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會中保證繳納費用 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
房產房貸公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的薪水福利福利總支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
商品銷售和服務性付出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
工作費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
電費繳費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
培訓班費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理保險業務費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
最新福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
因公公務車啟動維持費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
另一公路網手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶商品和的服務教育支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個體和家長的補貼 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
生話補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農業科技生產加工補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對人個和中國家庭的補貼金 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資源性其他支出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公場所環保設備新購 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專用的裝備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺網路及app軟件折舊費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其余鐵路交通用具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列設計品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股權購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產投資性結余 |
|
|
|
加總 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019本年一般的共公費用預算財務捐款“三公”費用及機關事業單位運作費用費用支出 結算的時候表
的單位:萬余元
基本公用財政預算預算財政預算審批“三公”經費預算 |
市直機關程序運行 資金投入部門預算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待租車購入及自動運行費 |
因公迎送費 | |||||||||
小計 |
國家公務出行用車 購進費 |
國家公務租車 啟動費 | ||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019當年度相關部門性私募基金項目預算財政廳補貼款收入支出竣工決算表
機關單位:上萬元
產品 |
總金額 |
常規經費支出 |
創業項目支出費用 | |||
模塊幾大類 幾個會計科目商品編號 |
管理費用名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
某些撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
中國福彩發行新股賣平臺業務領域費規劃的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
春節福利中國福彩推銷培訓機構的業務部費結余 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
🍎無政府部門性私募基金概預算財政性審批費用支出 的公司,仍開展該表格和數據表式,并在本表下面作下傾述明:
注:西安市松江區現代農業專委會會辦案特警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資產投資欠債現象表 | ||||
|
|
金額才企業:多萬元 | ||
|
個數 |
意義 | ||
本年數 |
年終數 |
年末數 |
歲末數 | |
一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)流量固定資產 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)進行固定股權 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
ဣ 2.公用設施設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
𒁃 其中的:(1)車量(輛) |
|
|
|
|
✃ 一般的公務接待買車 |
|
|
|
|
🅺 交通執法巡邏專車 |
|
|
|
|
𝓰 特總技術水平科學技術水平公務車 |
|
|
|
|
𒆙 相關買車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🌸 4.相關固定的股本 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
🥃 減:累記折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長期性的債權投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期企業債資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建工作 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型固定資產 |
—— |
—— |
|
|
𝄹 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)同一基金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 滬市松江區種植業專委會會稽查中隊2019年度決算情況說明
一、關于鄭州市松江區農業科技常務研究會稽查支隊長2019年度收入支出決算總體情況說明
昆明市松江區現代農業理事會會執法監督大隊長2019ꦐ年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于西安市松江區農產品加工常務管委會交通執法特警隊2019年度收入決算情況說明
ꦛ本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于沈陽市松江區林果理事會會執法檢查刑警隊2019年度支出決算情況說明
🍬本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于武漢市松江區畜牧業常務政法委員會辦案支隊長2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
滬市松江區種植業專委會會交通執法總隊2019༒年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于傷害市松江區農業科技常務分委會監察總隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本通用項目預算財政性撥付費用結算的時候環境承載力問題
佛山市松江區農牧業理事會會綜合執法交警隊2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)通常的情況公開預部門預算國庫付款結余部門預算構造的情況
深圳市松江區種植業常務管委會監察分隊2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)普遍公開結算的時候財政預算付款總支出結算的時候實際上原因
滬市松江區綠植基地常務分委會城管執法支隊長2019ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會發展保險和就業機會花費(類)行政部門自己事業的單位離退休工資(款) 🐲機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數需小于項目概算數的關鍵原故:按財政性特殊要求項目概算調減。
3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5𒐪、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6⭕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7ဣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
成都市松江區林果常務協會監察特警隊2019🍃年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🎃七、關于傷害市松江區農林牧理事會會綜合執法巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政資金審批性支出結算的時候總體經濟狀況描述。
濟南市松江區漁業理事會會交通執法中隊2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🙈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費民政付款其他支出結算的時候明確事情描述。
2019ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🦂公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,天津市松江區畜牧業常務聯合會市場監管支隊長所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、相對于濟南市松江區漁業理事會會監察總隊2019本年國家性私募基金預算表財政廳捐款支出費用竣工決算的情況這說明
成都市松江區畜牧業理事會會綜合執法特警隊2019年無政府機構性債券費用預算財政資金付款付出。
九、公有資本管理預算表財政部門補貼款狀況介紹
🌞深圳市松江區現代農業委會會城管執法大隊長2019年無集體所有制投資銷售經營項目預算財政資金捐款付出。
十、其他的至關重要問題的狀態解釋
(一)工商登記運營預備費費用支出 條件
南京市松江區水產業政法委員會會稽查分隊2019一年度硅化物關操作資金投入經費支出。
(二)以政府招標計劃性支出情況發生
南京市松江區農林業理事會會行政執法巡警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)機動車輛、別墅特殊性使用率問題
截至2019年12月31日,廣州市松江區農業科技理事會會綜合執法分隊共出小車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
東莞市松江區農牧業理事會會執法監督交警隊2019年度目標無房產特別的占據的申請報告怎么寫。
(四)工程預算績效考核經營的情況
🐲上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🐬,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💮一、財務性付款薪水:指廠家當一年度度從本級財務性部分確認的財務性付款,包含平常公共服務工程概算財務性付款和中央政府性私募基金工程概算財務性付款。
⭕二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦜ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🐲四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、月初結轉和節余:就是指去年度未能到位、結轉到年初按光于法規一直選用的成本。
✱六、年終結轉和盈余:指年初度或很早以前本年概預算擬定、因主觀性前提條件發生了變現就沒有辦法按原計劃怎么寫進行,需延期到后本年按相關的英文暫行規定延續使用的的金額。
𓄧七、差不多收入經費支出:指的單位為擔保醫院常見持續運行、到位平時的本職工作的任務而發生了的貼心的售后服務收入經費支出。
𓃲八、創業項目性性支出費用:指企業為做好特定的的行政事務做工作任務或人事轉型對象,在主要性性支出費用之上進行的杜六房加盟總部的性性支出費用。
ꩲ九、生產營業結余:指事業上基層單位在靠譜營銷活躍形式及引導營銷活躍形式之余開展業務非自立會計核算生產營業營銷活躍形式引發的結余。
𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑11、危險機關加載專項資金:指行政機關機關單位名稱和基準公務活動員法管控的事業上機關單位名稱選擇差不多上公益性預算表財政廳撥付安裝的差不多費用中的日常生活共公專項資金費用。