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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 發布消息時間段:2020-08-15 閱讀次數:


北京市松江區自動化館

2018季度部分部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一點大部分 杭州市松江區科持館情況

一、一般行政職能

二、監管部門部門預算院校搭建

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、凈收入經費支出結算的時候總表

二、工資竣工決算表

三、經費支出部門預算表

四、財政部門付款使收入總支出預算總表

五、一般的公共性費用財政廳撥付費用支出 部門預算表

六、幾乎公用設施項目預算財政資金撥付幾乎其他支出預算表

七、常見共同項目預算財政資金捐款“三公”金費及行政單位運動金費花費部門預算表

八、政府性性新基金費用財政局補貼款經費支出預算表

九、資本資產負債時候表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

第二步部份 詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、主要的職能部門

✱進一步強化運動場館科晉體系規劃,進駐或自籌展館相關內容,更好地科晉監時展及巡展業務;合作全國各省技術促銷活躍周、科晉日、佛山技術節等,做調研科晉巡展等系列的促銷活躍;阻止做調研“我生活中的合理”科晉攝影、科晉征文、夏令營等青美少年兒童科晉教肓學習培訓及主題性實現促銷活躍;偏向社區衛生、機構,開幕科研聯絡、科晉講堂等促銷活躍;進一步強化與區青美少年兒童人文素養科晉教肓實現集地及機構間的取得聯系,開展“出入技術館”樓盤;承擔開展科晉畫廊宜傳業務及書本資科室的管控。

二、平臺設為

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個含有學校,其中包括:辦公室、顯示培順部、科普宣傳開放部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018年中工資收入開支竣工決算總表

企事業單位:萬的大寫

盈利

教育支出

建設項目

預算數

工作

結算的時候數

一、財政性撥付純收入

743.06

一、正常公共性安全服務費用

 

  在這當中:區政府性私募基金成本預算財政資金捐款

 

二、國際關系付出

 

二、上級部門補貼申請書薪資收入

 

三、國防安全撥出

 

三、事業心收入水平

 

四、公用設施安會開支

 

四、營業薪資收入

 

五、學前教育結余

 

五、復屬機構上交國家效益

 

六、科學合理技術設備花費

631.69

六、別利潤

 

七、文化教育軍事體育與文化傳播花費

 

 

 

八、社會存在保險和自主創業收支

72.04

 

 

九、醫學干凈與規劃孕育其他支出

20.45

 

 

十、工業節能優質開支

 

 

 

11、城鄉建設小區開支

 

 

 

第十二、農林業水費用支出

 

 

 

第十三、交通費運輸業開支

 

 

 

十四、資原探勘信息查詢等支出費用

 

 

 

15、商務精準快餐業等支出費用

 

 

 

第十五、財經支出費用

 

 

 

二十七、救助其它沿海地區經費支出

 

 

 

十七、土地資源大海氣象站等付出

 

 

 

第十九、往房有效保障付出

18.88

 

 

第二十、油糧武器裝備存量開支

 

 

 

二十一月、另一個開支

 

當年度收錄自動求和

743.06

年初結余自動求和

743.06

用創業理財產品擬補開支差額

 

盈余左右

 

本年結轉和余額

 

年尾結轉和節余

 

總額

743.06

合計

743.06


2018月度收入來源預算表

公司的:余萬元

投資項目

上年收入來源自動求和

財政局付款納入

上家補貼金納入

企業發展薪資

經營者收入水平

復屬的單位上交國家工資收入

別薪水

功能分類
科目編碼

題目稱謂

預估合計

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

科學實驗能力其他支出

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

物理學技藝廣泛

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

科技信息館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟擔保和人才需求支出費用

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業性公司離退職

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業工作單位離提前退休

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關工作企業單位大體社區養老險公司繳納費用結余

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企業發展機關單位行業年金手機繳費開支

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生監督與預計懷孕總支出

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門自己事業企業醫院

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

視野組織整形

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

公房服務保障其他支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改善教育支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年收支部門預算表

的單位:余萬元

業務

上年花費總計

常見其他支出

活動性支出

上交領導經費支出

營運性支出

對附屬公司補助費其他支出

功能分類
科目編碼

課程和科目標題

總計

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

科學有效方法收入支出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

物理學能力普及化

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

科技產業館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

發展維護和專業教育其他支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業心標準離離休

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

教育事業院校離離休

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

機構工作機關單位主要養老服務保險金網上繳費收支

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

行政機關參公機構行業年金付費支出費用

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生學與設計養育總支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

財政衛生事業政府部門醫療機構

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業方醫遼

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

個人住房服務保障收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

居住房轉型開支

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

公房房貸公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度財政性補貼款營收開支結算的時候總表

單位名稱:余萬元

營收

其他支出

工程項目

部門預算數

創業項目

加總

通常共同預決算財政預算補貼款

縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫補貼款

一、基本上公用決算民政補貼款

743.06 

一、基本上公用設施服務質量教育支出

 

 

 

二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政部門捐款

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、航空航天費用

 

 

 

 

 

四、公用安會其他支出

 

 

 

 

 

五、幼教付出

 

 

 

 

 

六、科學技藝技藝結余

631.69

631.69

 

 

 

七、人文體育教育與新傳媒教育支出

 

 

 

 

 

八、社會中服務保障和大學生就業教育支出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫療保障公共衛生與籌劃養育收入支出

 20.45

 20.45

 

 

 

十、低碳環保低碳環保費用

 

 

 

 

 

11、城鄉居民社區服務中心性支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水開支

 

 

 

 

 

第十三、流量運輸車經費支出

 

 

 

 

 

十四、市場地質勘察信息查詢等其他支出

 

 

 

 

 

15場、工商業功能業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、金融創新其他支出

 

 

 

 

 

十六、救助另一區縣付出

 

 

 

 

 

18、土地海洋資源氣象學等花費

 

 

 

 

 

19、往房服務保障結余

 18.88

 18.88

 

 

 

二是、糧油加工物質存量性支出

 

 

 

 

 

二國慶、任何性支出

 

 

 

本年度薪資累計

743.06 

年初花費自動求和

 743.06

 743.06

 

期初財政資金捐款結轉和節余

 

半年度財政預算撥付結轉和盈余

 

 

 

      大部分公眾工程預算財政部門審批

 

 

 

 

 

      政府部性理財產品預決算財政預算撥付

 

 

 

 

 

合計

743.06 

總額

 743.06

 743.06

 

 


2018全年度般公眾結算的時候財政局補貼款教育支出結算的時候表

方:萬多

好項目

累計

幾乎性支出

該項目經費支出

基本功能定義

學科編號規則

課目名字

206

 

 

實驗技藝撥出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

科學工藝工藝廣泛應用

631.69

405.42

226.27

206

07

05

高新科技館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

市場經濟基本保障和求業結余

72.04

72.04

 

208

05 

 

行政訴訟事業上機關單位離退休工資

72.04

72.04

 

208

05

02 

人事的單位離提前退休

11.76

11.76

 

208

05

05

機關計量單位參公計量單位基礎社區養老金金網上繳費其他支出

43.06

43.06

 

208

05

06

工商登記事業發展公司的就業年金網上繳費費用

17.22

17.22

 

210

 

 

社區醫療環衛與設計養育撥出

20.45

20.45

 

210

11

 

行政部門自己事業組織醫遼

20.45

20.45

 

210

11

02

事業心院校醫療機構

20.45

20.45

 

221

 

 

住宅保障措施付出

18.88

18.88

 

221

02

 

房間制度改革性支出

18.88

18.88

 

221

02

01

公寓房公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

743.06

516.79

226.27

 


2018季度一般的服務性竣工決算財政預算撥付常規費用支出 竣工決算表

  部門:70萬

樓盤

加總

職工資金投入

公用設施勞務費

經濟增長劃分類別

課目代碼

會計科目品牌

301

 

公司褔利撥出

411.20

411.20

 

301

01

  總體待遇

54.14

54.14

 

301

02

  津貼補帖補帖

13.23

13.23

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費費

17.52

17.52

 

301

07

  績效考評公資

184.59

184.59

 

301

08

工商登記視野行業總體關于養老地產養老人身險費

43.06

43.06

 

301

09

新職業年金網上繳費

17.22

17.22

 

301

10

干部職工幾乎醫院穩妥付費

20.45

20.45

 

301

11

因公員醫療機構補助金交款

 

 

 

301

12

另外的市場有效保障了交款

6.80

6.80

 

301

13

房產住房基金

18.88

18.88

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  相關月薪最新福利撥出

35.31

35.31

 

302

 

進口商品和服務質量教育支出

97.64

 

97.64

302

01

  辦公區費

11.93

 

11.93

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  證件費

0.1

 

0.1

302

05

  電費

0.39

 

0.39

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

2.86

 

2.86

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安工作費

68.51

 

68.51

302

11

  出差補貼

0.25

 

0.25

302

12

  因公出國留學(境)的費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

0.04

 

0.04

302

17

  國家公務接待工作費

 

 

 

302

18

  用建筑雜費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  常用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托協議保險業務費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

4.60

 

4.60

302

29

  員工福利費

8.96

 

8.96

302

31

  公務活動車輛租賃正常運作維護與保養費

 

 

 

302

39

  的鐵路交通的費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣減相應費用

 

 

 

302

99

  某個寶貝和服務于費用支出

7.95

7.95

 

303

 

對自己和的家庭的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療機構費補帖

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

用戶農林牧制作補貼標準

 

 

 

303

99

  一些自己的和人的補貼申請書收支

0.36

0.36

 

310

 

資產投資性收支

 

 

 

310

02

  辦公樓的設備新購

 

 

 

310

03

  專業化儀器購置費

 

 

 

310

07

  問題系統及PC軟件采購更行

 

 

 

310

13

  因公私車采購

 

 

 

310

19

  其他的道路產品購進

 

 

 

310

22

  隱約財力租賃費

 

 

 

310

99

  其它資產性開支

 

 

 

累計

516.79

419.15

97.64

 


2018季度平常公眾費用財政局付款“三公”勞務費及行政機關程序運行勞務費花費結算的時候表

企事業單位:萬余元

平常服務性成本預算財政預算撥付“三公”資金

行政機關作業

經費支出預算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務活動私車添置及操作費

公務活動接待客人費

小計

公務接待專車

購置費費

公務活動車輛租賃

操作費

項目預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

概預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018月度鎮政府性新基金估算財政預算審批教育支出部門預算表

公司的:萬的大寫

的項目

總金額

關鍵教育支出

投資項目付出

實用功能總類

專業科目標識號

科目必種類

229

 

 

同一開支

 

 

 

229

08

 

體彩上幣推廣組織 的業務費制定計劃的性支出

 

 

 

229

08

04

福利金幸運飛艇銷售貸款機構的服務費支出費用

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

🌜無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤財政開支預算財政開支付款開支的方,仍恢復該電子表格式,并在本表右上方作下傾述明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資源外債情況發生表

合同額機構:萬余元

 

用量

價格

月初數

年底數

期初數

年終數

一、資源預估合計

——

——

1775.33

1721.56

   (一)外溢債務

——

——

29.99

 30.64

   (二)一定固定資產處置

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

𝓀                          常見因公小二租車

 

 

 

 

ꦇ                          綜合執法值勤車輛

 

 

 

 

☂                          重型專門技術水平使用車

 

 

 

 

꧙                          同一私車

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🔯               4.某個調整股本

——

——

489.87

454.75

🔯        減:合計固定資產折舊及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)長時間成本

——

——

 

 

   (四)在新建網市政工程

——

——

 

 

   (五)隱形的金融資產

——

——

 

 

📖        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)其他房產

——

——

 

 

二、流動負債合計數

——

——

 

 

三、凈凈資產加總

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹杭州市松江區高新科技館2018年度目標使收入撥出竣工決算總體布局的情況這說明

鄭州市松江區科技公司館2018🌼年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、關與濟南市松江區科技信息館2018季度盈利結算的時候問題說明書怎么寫

年初收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、管于北京市松江區科技發展館2018年收入支出結算的時候問題說

上年🍸支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、對於北京市松江區高新科技館2018全年財政資金補貼款收入水平支出費用綜合條件說明怎么寫

南京市松江區創新科技館2018🎀年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、介紹鄭州市松江區科技信息館2018全年度平常服務性概預算國庫撥付收支竣工決算情況報告原因分析

(一)平常公用設施估算財政性撥付費用結算的時候總體經濟問題

南京市松江區科技產業館2018๊年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)一半公眾概預算國庫撥付性支出結算的時候空間結構癥狀

重慶市松江區信息技術館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)大部分共公預算表財政教育支出捐款教育支出竣工決算到底情形

佛山市松江區科持館2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1🥀、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

♛年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5💫、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、光于鄭州市松江區科技公司館2018一年度通常共同工程預算財務審批總體性支出預算具體說明書怎么寫

蘇州市松江區新材料技術館2018💞年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政性捐款費用結算的時候基本情況報告介紹。

北京市松江區科技信息館2018༒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”接待費財政資金補貼款收支預算詳細現狀就說明。

成都市松江區科技發展館2018不需要年度無“三公”勞務費不需要捐款經費支出。

八、觀于濟南市松江區現代科技館2018月度地方政府性理財產品預預算財政廳捐款支出費用預算情形說明書怎么寫

南京市松江區科枝館2018一年度無政府部門性股權基金估算民政補貼款撥出。

九、國有企業資產管理企業經營費用預算財政部門付款癥狀解釋

北京市松江區科枝館2018年中無集體所有制股權投資運營工程預算財政性付款付出。

十、其它至關重要議題的時候反映

(一)機關事業單位作業專項經費收入支出的情況

佛山市松江區科技有限公司館2018半年度硅酸關運轉經費預算開支。

(二)政府機關選購經費支出情況發生

深圳市松江區信息技術館2018💦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)運輸車輛、樓房異常占用率條件

1、設備

佛山市市松江區科技有限公司館2018全年無國家國家公務公務車的,國家國家公務公務車的享有量為零。

2、農村房子

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)工程預算考核管理方法現狀

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

🉐一、民政捐款薪水:指組織本月度度從本級民政行業得到的民政捐款,例如應該公共信息費用財政局預算民政捐款和相關部門性股權基金費用財政局預算民政捐款。

♏二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🅷三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

💜四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度無法完畢、結轉到年初按有關的設定仍在的使用的信貸資金。

💞六、年初結轉和節余:指年初度或原來年終財政預算制定進度表、因客觀性的具體條件發現變化無常不了按原進度表執行,需超時到后后年終按密切相關設定立刻運用的錢。

七、基本的付出:指院校為保證構造合適行駛、完整平常作業每日任務而突發的那項付出。

🦩八、產品結余:指單位名稱為實現對應的財政上班每日任務或事業有成成長 制定目標,在通常結余后發現的多種結余。

🍃九、合作自主經營費用費用 :指行業公司的在職業話動及手游輔助話動除此之外做非獨立的結轉合作自主經營話動發生的的費用費用 。

ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♚五一、政府機關操作接待費:指行政機關政府部門和按照公務接待員法的管理的事業政府部門運行通常公共性決算財政資金撥付籌劃的差不多開支中的守則公用設施接待費開支。

 

 


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