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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 發布的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區患病防調整中心點

2019季度部門預算

 


目  錄

 

首個局部 鄭州市松江區疾患防保持重心情況

一、主要職權

二、設備設立

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、收錄開支竣工決算總表

二、使收入預算表

三、教育支出竣工決算表

四、財政預算補貼款工資收入開支竣工決算總表

五、通常通用概算財政部門撥付費用支出 部門預算表

六、一樣 公用設施預算表財政教育支出付款首要教育支出預算表

七、一般的通用預預算財政部門審批“三公”事業費收支及機構操作事業費收支收支預算表

八、當地政府性投資基金財政廳預算財政廳付款花費竣工決算表

九、股權流動負債的記錄表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

4、部份 專有名詞解讀


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、主要的職責

1、病防治與的控制。

  2、的突發共公衛生情況事件處理急救處理。

  3、禽流感通知單及良好關于原則產品信息管理系統系統。

  4、衛生有危險緣由監測器與指導。

  5、實驗所室監測剖析與測評。

  6、身心安全教育知識培訓與身心安全加速。

  7、技術應用軟件維護與應用軟件理論研究建議。

 二、組織設施

🦄根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019每年工資收入其他支出預算總表

組織:來萬

工資收入

經費支出

工程

結算的時候數

項目

預算數

一、般公用概預算財政預算捐款營收

6592.89

一、一樣公眾服務保障經費支出

 

二、地方政府性股權基金項目預算財務撥付創收

 

二、外交關系開支

 

三、領導補貼金收益

499.21

三、中國國防其他支出

 

四、事業發展利潤

46.74

四、公眾安全防護花費

 

五、經營者收錄

 

五、培育費用支出

20.00

六、加盟工作單位上交國家工資收入

 

六、科學學高技術總支出

 

七、另外的營收

 

七、文明親子旅游體育用品與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

八、社會化確保和就業創業費用

627.42

 

 

九、公共衛生鍵康開支

6233.12

 

 

十、節能降耗環保節能撥出

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區居委會支出費用

 

 

 

第十二、農林業水總支出

 

 

 

13、流量裝卸搬運性支出

 

 

 

十四、材料勘察訊息等收支

 

 

 

十六、餐飲業服務項目業等付出

 

 

 

第十六、科技金融費用支出

 

 

 

二十七、支援其他的省市其他支出

 

 

 

二十、自然生態成本海洋環境氣象站等費用

 

 

 

19、房產有保障其他支出

166.27

 

 

第二十、糧油加工防汛物資儲備庫性支出

 

 

 

二十一月、災難防范及應急救援標準化管理撥出

 

 

 

二第十二、其他的花費

 

年初收入水平合計數

7138.84

當年度教育支出合計數

7046.81

用企業理財產品掩蓋結余差額

 

余額配資

 

年終結轉和余額

252.48

年尾結轉和節余

344.51

累計

7391.32

總額

7391.32


2019半年度納入竣工決算表

政府部門:萬塊人民幣

創業項目

當年度薪資收入累計

財政支出補貼款薪水

上級部門補助款薪資

企事業年收入

管理工資收入

所屬機關單位上交薪資收入

其他的納入

功能分類
科目編碼

項目公司名稱

總金額

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

基礎教育撥出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

許多教肓付出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

另外幼兒教育撥出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化維護和自主創業經費支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門人事基層單位離退體

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業心部門離退休之

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機構行業機構差不多頤養保險行業手機繳費支出費用

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政政府部門工作政府部門就業年金納費結余

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

環衛正常花費

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

通用安全

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

病癥防冶掌握系統

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

主要公用設施干凈服務質量

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

大的公益性安全專題

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

應急指揮預案共公清潔慘案應急指揮整理

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門視野基層單位社區醫療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業性企業醫治

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有保障收入支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

個人住房改革方案結余

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

往房住房基金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019半年度開支預算表

企事業單位:萬美金

新項目

本年度收支總計

大致教育支出

活動撥出

上交上家性支出

營業性支出

對附帶企事業單位補帖開支

 

功能分類
科目編碼

學科標題

 
 

累計數

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

學前教育經費支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

其他的文化藝術培訓教育支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

其余幼兒教育收支

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在保障措施和求業性支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務教育事業單位編制名稱離提前退休

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

創業公司的離退居二線

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關人事政府部門人事政府部門基礎社區社會養老保險金手機繳費撥出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企企業發展廠家企業發展廠家崗位年金激費收支

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況身心健康其他支出

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公共性干凈

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

腸道疾病和預防掌控醫療機構

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

常見精準服務性健康精準服務

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

關鍵共同環保自查報告

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

應急指揮公共信息衛生情況情況應急指揮進行處理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業企業診療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業上的組織治療

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護收入支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

往房體制改革經費支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

往房社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年中財政預算付款使收入收支部門預算總表

企業單位:萬多

營收

收入支出

項目

結算的時候數

投資項目

加總

通常情況下公眾決算財政部門付款

以政府性理財產品預算表財政廳撥付

一、常見服務性估算國庫捐款

6592.89 

一、通常情況公益性精準服務付出

 

 

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳捐款

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、中國國防收入支出

 

 

 

 

 

四、公眾平安結余

 

 

 

 

 

五、教育輔導花費

20 

20 

 

 

 

六、科學學的技術收支

 

 

 

 

 

七、和文化自助游體育用品與媒體結余

 

 

 

 

 

八、社會中切實保障和就業的經費支出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、環境衛生穩定花費

5786.33

5786.33

 

 

 

十、節約能源優質總支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮社區服務站教育支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

第十三、鐵路交通搬運教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘察信息內容等性支出

 

 

 

 

 

十四、商業運作提供服務企業等性支出

 

 

 

 

 

16、金融資本收支

 

 

 

 

 

二十七、協助某些地方經費支出

 

 

 

 

 

十七、自然而然資源的海洋生物氣象預報等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、公房保證收入支出

 166.27

 166.27

 

 

 

20、糧油加工救災物資存儲費用

 

 

 

 

 

二五一、地震災害有機廢氣及緊急管理方法總支出

 

 

 

 

 

二12、其余結余

 

 

 

上年使收入總金額

6592.89 

本年度收入支出自動求和

6600.02

6600.02

 

期初財政廳審批結轉和盈余

7.13 

半年度不需要捐款結轉和盈余

 

 

 

一、基本上共同預決算財政局審批

7.13 

 

 

 

 

二、區政府性債卷概預算財政支出付款

 

 

 

 

 

累計

6600.02 

累計

 6600.02

 6600.02

 

 


2019全年一樣共公費用財政部門審批其他支出結算的時候表

院校:70萬

業務

累計

基礎教育支出

項目其他支出

功能模塊分類管理

科目必打碼

會計分類稱謂

205

 

 

教育培訓支出費用

20

 

20 

205

99

 

許多教育輔導支出費用

20

 

20

205

99

99

一些育兒教育性支出

20

 

20

208

 

 

的社會有保障和找工作開支

627.42

627.42

 

208

05 

 

行政部門參公機構離退居二線

627.42

627.42

 

208

05

02

工作工作單位離養老金

19.45

19.45

 

208

05 

05 

行政機關事業院校院校總體養老服務穩妥納費費用

418.46

418.46

 

208

05 

06 

企事業有成方事業有成方職業技能年金交費撥出

189.51

189.51

 

210

 

 

環境衛生穩定經費支出

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

共公衛生防疫

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

消化道疾病防保持組織

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

常見公益性環保精準服務

2

 

2

210

04 

09 

非常大的公眾干凈專題

384.44

 

384.44

210

04 

10 

緊急救援公共服務衛生情況事故緊急救援整理

15

 

15

210

11

 

行政部門視野廠家醫療管理

226.39

226.39

 

210

11 

02 

行業基層單位醫療衛生

226.39

226.39

 

221

 

 

房屋保證經費支出

166.27

166.27

 

221

02

 

往房教育體制改革付出

166.27

166.27

 

221

02

01

住宅社保公積金

166.27

166.27

 

自動求和

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019季度一樣 共公成本預算財政性審批大致費用支出 部門預算表

  標準:萬美金

大型項目

累計

工作員事業費

公用設施金費

第三產業細分

科目表識別碼

課程和科目簡稱

301

 

基本工資公益福利開支

4378.61

4378.61

 

301

01

  關鍵年薪

550.69

550.69

 

301

02

  經費補助費

98.37

98.37

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補助金費

146.60

146.60

 

301

07

  績效考評工薪

2163.25

2163.25

 

301

08

國家機關事業發展機構總體養老服務安全繳納費用

418.46

418.46

 

301

09

職位年金繳納費用

189.51

189.51

 

301

10

機關人員一般醫遼穩定手機繳費

226.39

226.39

 

301

11

國家事業編整形補貼費繳付

 

 

 

301

12

另外世界 有效保障繳納費用

56.80

56.80

 

301

13

租賃房社保公積金

166.28

166.28

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  同一工資收入福利性收支

362.26

362.26

 

302

 

淘寶商品和服務付出

400.41

 

400.41

302

01

  辦公樓費

31.1

 

31.1

302

02

  噴涂費

2.42

 

2.42

302

03

  咨詢服務費

2.93

 

2.93

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  水電費

4.26

 

4.26

302

06

  商業用電

78.33

 

78.33

302

07

  郵電通信費

5.2

 

5.2

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業治理公司治理費

74.27

 

74.27

302

11

  出差補貼

9.11

 

9.11

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

0.58

 

0.58

302

16

  培訓課費

0.82

 

0.82

302

17

  公務接持接持費

0.64

 

0.64

302

18

  專門的村料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  常用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

0.58

 

0.58

302

27

  委派銷售業務費

3.10

 

3.10

302

28

  工會組織預備費

48.83

 

48.83

302

29

  褔利費

36.16

 

36.16

302

31

  公務接待車輛運動維修保養費

19.47

 

19.47

302

39

  同一城市交通服務費

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及追加加盟費

 

 

 

302

99

  某些各種商品和服務管理開支

54.34

 

54.34

303

 

對小編和家族的補助費

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  日常生活補貼金

2.45

2.45

 

303

07

  醫療設備費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎學金金

0.91

0.91

 

303

10

他人農耕生產銷售補貼款

 

 

 

303

99

  另一對本人和的家庭的補貼申請書

0.9

0.9

 

310

 

資本性費用支出

20.02

 

20.02

310

02

  辦公機采購

10.51

 

10.51

310

03

  專用工具機 置辦

0.27

 

0.27

310

07

  信息查詢無線網絡及應用購置費不斷更新

9.24

 

9.24

310

13

  公務活動用車的添置

 

 

 

310

19

  許多交行輔助工具采購

 

 

 

310

21

  文物保護單位和創意陳列品購置費

 

 

 

310

22

  無形之中基金采購

 

 

 

310

99

  其他的投資者性收支

 

 

 

總金額

4815.85

4395.42

420.43

 


💎2019年度目標通常情況下公開預算表不需要補貼款“三公”金費支出費用及市直機關啟動金費支出費用支出費用部門預算表

企事業單位:萬多

通常公共服務項目預算國庫撥付“三公”事業費

機關事業單位啟用

金費竣工決算數

預估合計

因公出境

(境)費

公務活動私家車購入及加載費

國家公務客服費

小計

因公私車

采購費

國家公務使用車

運轉費

財政預算數

預算數

估算數

竣工決算數

成本預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

財政預算數

預算數

費用數

部門預算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019本年度現政府性投資基金成本預算財政撥出捐款撥出預算表

企業單位:千元

品牌

累計

大致費用支出

投資項目支出費用

技能總類

題目商品編碼

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自動求和

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年債務過負債的狀況表

 

 

票額廠家:來萬

 

數目

價值量

年終數

年終數

本年數

年尾數

一、資金加總

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)流失房產

——

——

3008.96

3652.46

   (二)固定不動股本

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

𝕴                2.代用主設備(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

🐽                     在當中:(1)貨車(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

꧙                                 似的公務接待出行

 11

 11

 222.38

222.38

𝔍                                 市場監管值崗用車的

 

 

 

 

𝐆                                 重型職業 的技術用車的

 

 

 

 

🍌                                 許多租車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

✱               4.各種固定好財產

——

——

 102.48

108.87

♉        減:連續固定資產折舊及減值需要準備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)長時股份權投資者

——

——

 

 

   (四)繼續企業債交易

——

——

 

 

   (五)正在新建水利工程

——

——

 

 

   (六)隱形的基金

——

——

 50.1

188.98

ꦦ        減:顯示器攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)某些凈資產

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈凈資產加總

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019年末竣工決算環境說明書

 

一、關羽廣州市松江區發病避免掌控服務中心2019每年薪資撥出部門預算環境承載力情形說明怎么寫

杭州市松江區發病防調節公司2019🍰年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、觀于上海市松江區婦科疾病防范掌控管理中心2019季度工資收入竣工決算情況發生詳細說明

年初๊收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、關干東莞市松江區急病杜絕的控制平臺2019年中結余部門預算現象說明書怎么寫

上年꧙支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、有關天津市松江區皮膚疾病防治抑制基地2019第四季度國庫付款收錄開支環境承載力環境這說明

鄭州市松江區發病治療設定核心2019🧸年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、并于傷害市松江區消化道疾病防治調節中2019年一半通用預部門預算財政性付款撥出部門預算實際情況表明

(一)普遍公益性工程預算民政審批收支結算的時候總體經濟實際情況

武漢市松江區慢性病杜絕操縱中心的2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)一般來說公共服務項目預算不需要捐款結余竣工決算架構條件

北京市松江區重大疾病避免掌握中心站2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)普通公共信息概預算財政預算捐款支出費用部門預算實際現象

傷害市松江區急病防止掌控中心站2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1♈、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

꧙社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🌄社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🎉衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

෴衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

▨衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🐷衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

𓆉衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

🔯住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、相對于廣州市松江區患病改善把控好平臺2019月度常見公眾費用預算民政補貼款總體開支竣工決算狀況表明

佛山市市松江區常見疾病治療把握中心的2019🌼年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1🅺、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꦇ、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政廳補貼款教育支出竣工決算總體經濟實際情況詳細說明。

天津市松江區疾病癥狀防把控平臺2019🙈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”金費財政部門審批花費預算具體情況下情況下詳細說明。

2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

因公車輛運作維護保養開支19.47萬余元。注意用在車修理、車安全、鍋爐燃料費等。

2019年,武漢市松江區疾患防治的中心站支出不需要審批的公務接待私家車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

🤪國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、光于南京市松江區發病防控掌握中心局2019年中相關部門性股票基金費用預算國庫補貼款收入支出部門預算實際情況這說明

重慶市松江區消化道疾病防掌控學校2019半年度無區政府性私募基金概預算民政捐款收支。

九、國有企業資產投資合作經營項目預算民政撥付環境闡述

成都市松江區消化道疾病怎樣預防調整基地2019第四季度無國企股權投資銷售經營預決算民政捐款開支。

十、同一必要事由的前提介紹

(一)機構工作資金其他支出的情況

杭州市松江區重大疾病避免管理服務中心2019一年度無機物關正常運作事業費付出。

(二)國家采購流程教育支出情況下

武漢市🌠松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)設備、房產特殊的霸占情形

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表工作績效處理問題

💧上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍷一、不需要性監管部門捐款使收入:指組織本月度度從本級不需要性監管部門監管部門拿到的不需要性監管部門捐款,包含大部分服務性估算不需要性監管部門捐款和政府部門性貨幣基金估算不需要性監管部門捐款。

ಞ二、事業心公司的效益:指事業心公司的公司的抓好的專業的業務工作方案簡述輔助制作工作方案拿得的效益。常見是:非同級民政補貼款效益等

✱三、生意管理利潤:指事業企業單位企業單位在專業技術保險業務過程及幫助過程認知能力抓好非獨立自主核算成本生意管理過程得到的利潤。

四、某些利潤:指的單位爭取的除“不需要撥付利潤”、“事業心利潤”、“加盟利潤”等之間的利潤。

五、當年度結轉和余額:意指上一年度無法成功完成、結轉到當年度按管于指定延續動用的資金量。

🐬六、歲末結轉和盈余:指本一月度度或已前一月度費用設置、因主客觀具體條件發生變化規律尚未按原記劃推進,需網絡延遲到已經一月度按有關系設定立即在使用的金額。

七、核心開支:指組織為質量保障組織機構健康運行、提交基本工作世界任務世界任務而發現的各個開支。

八、辦公付出:指機構為提交方向的財政辦公人物或企業成長方向,在基礎付出認知能力遭受的四項付出。

九、營運費用:指教育事業企業在的專業活躍及輔助的活躍之余發展非獨立性選擇營運活躍進行的費用。

𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧃國慶、政府機關程序運行專項資金:指行政事務機關部門和定義公務接待員法安全管理的參公機關部門應用一樣公共性成本預算財政性補貼款擬定的首要教育性支出中的平日公供專項資金教育性支出。

 

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