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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 推送期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區婦幼調理所

2018年終個部門預算

 

 

 


目  錄

 

一號部件 東莞市松江區婦幼保鍵所簡介

一、包括主要職責

二、職能部門結算的時候機構產生

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、收入水平經費支出部門預算總表

二、年收入預算表

三、性支出結算的時候表

四、財政性撥付工資收支預算總表

五、通常公開費用預算財政部門審批付出部門預算表

六、平常公共信息成本預算財務補貼款通常費用部門預算表

七、似的公眾概算財務補貼款“三公”資金投入及部門進行資金投入教育支出部門預算表

八、市政府性理財產品部門預算財務撥付費用支出 部門預算表

九、房產欠債情況表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

第五局部 名稱理解

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、關鍵職責

𝔉武漢市松江區婦幼中醫預防保健所責任人全市各醫療保障環境衛生培訓機構婦幼中醫預防保健服務指點和行動計劃養育催促審核。

二、構造設置

⛎選擇上面崗位責任制,重慶市松江區婦幼保養所4個獨立設置部門,還包括:辦公樓室、項目生孩子科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018每年收益開支竣工決算總表

計量單位:萬多

工資

總支出

工程

預算數

大型項目

部門預算數

一、國庫撥付創收

1400.49

一、基本上公用設施服務項目收支

 

  這里面:政府機構性貨幣基金財政局預算財政局付款

 

二、外交政策其他支出

 

二、上一級補助費工資

 

三、中國軍事收支

 

三、視野工資

316.88

四、共同安全防護撥出

 

四、經驗收益

 

五、學前教育付出

 

五、附加計量單位繳納純收入

 

六、專業枝術性支出

 

六、另外盈利

 

七、傳統文化教育與傳媒業開支

 

 

 

八、社會性有效保障了和自主創業結余

87.64

 

 

九、醫療器械衛生學與方案生肓付出

1522.32

 

 

十、節能公司健康撥出

 

 

 

國慶、縣域社區服務站經費支出

 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

第十五、道路交通運輸業業總支出

 

 

 

十四、教育資源探礦資料等收入支出

 

 

 

十四、商業運作安全服務行業等結余

 

 

 

十五、網絡金融撥出

 

 

 

二十七、經濟援助別的地區結余

 

 

 

二十、土地海上形象等收支

 

 

 

黨的十九、房屋得到保障付出

18.78

 

 

二十五、調味品物資供應存儲花費

 

 

 

二國慶、相關花費

 

年初薪資自動求和

1717.37

本年度花費合計數

1628.74

用事業基金投資掩蓋出入差額

 

盈余計算

37.61

月初結轉和盈余

577.25

年底結轉和盈余

628.27

總結

2294.62

共計

2294.62


2018第四季度收入水平預算表

院校:W

產品

本年度純收入合計數

國庫付款效益

上級部門補貼金薪資收入

事業單位薪資

企業經營利潤

附設企事業單位繳納效益

同一納入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目品牌

總金額

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

生活保障機制和就業率性支出

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門教育事業標準離離休

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政院校行業院校一般頤養商業保險激費支出費用

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業上的廠家職業的年金繳納開支

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務食品衛生與打算生小孩收入支出

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

通用干凈

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼健康醫院

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

總體公共信息環境衛生的服務

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

重大事件公眾衛生情況專門

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務人事基層單位醫療保健

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業院校醫治

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障經費支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

往房轉型付出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

往房北京公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018全年度收入支出預算表

公司:上萬元

新項目

本年度收入支出累計

大致花費

內容結余

繳納領導撥出

經營的開支

對付屬行業政府補貼撥出

功能分類
科目編碼

題目簡稱

總金額

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

社會上保證和人才需求費用

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關機關事業單位名稱單位名稱離退休工資

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

機關企業單位事業有成企業單位大多健康養老保費繳付其他支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

標準事業標準網絡職業年金付費收支

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生防疫與方案養育結余

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生間

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼保健品醫院

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

關鍵公共貼心服務衛生學貼心服務

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

特大公共性環衛專項計劃

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

行政事務事業性企業單位診療

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

事業性方醫學

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

公寓房安全保障開支

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革的實質支出費用

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

自建房社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018年度目標財政廳補貼款納入經費支出部門預算總表

單位名稱:十萬

凈收入

收入支出

建設項目

竣工決算數

頂目

總計

普通通用費用預算財政廳補貼款

區政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政性付款

一、平常共公費用預算財政預算審批

1400.49 

一、一般的公共信息工作花費

 

 

 

二、地方政府性資金概算財政性付款

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國防安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公共服務健康安全支出費用

 

 

 

 

 

五、育兒教育付出

 

 

 

 

 

六、小學互聯網工藝收入支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術軍事體育與新傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、市場保障機制和出去上班花費

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫療機構清潔與工作規劃計生付出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、發展節能節能節能費用支出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村小區性支出

 

 

 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

 

 

第十五、交通線裝卸搬運支出費用

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察內容等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、行業貼心流通業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融業花費

 

 

 

 

 

十六、幫扶相關地區劃分結余

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋能氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

19、房屋保護結余

18.78 

18.78 

 

 

 

二十二、調味品商品貯備付出

 

 

 

 

 

二11、一些費用

 

 

 

上年工資收入合計數

1400.49 

當年度支出費用自動求和

1400.49 

1400.49 

 

期初財政預算撥付結轉和節余

 

年終財政預算付款結轉和節余

 

 

 

      尋常公共性預算表不需要撥付

 

 

 

 

 

♒      政府辦公室性投資基金工程預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總結

1400.49 

合計

 1400.49

 1400.49

 

 


2018本年尋常公用費用財政廳捐款開支結算的時候表

機構:萬元左右

業務

自動求和

差不多花費

新項目經費支出

功能鍵歸類

科目必商品代碼

課目名稱大全

208

 

 

社會中保護和工作總支出

87.64

87.64

 

208

05

 

行政訴訟事業上的單位離退體

87.64

87.64

 

208

05

05

市直機關事業有成標準大多社會養老險行業手機繳費收入支出

65.76

65.76

 

208

05

06

機關視野行業視野行業工作年金交款教育支出

21.88

21.88

 

210

 

 

醫藥衛生情況與規劃生孕總支出

1294.07

371.74

 

210

04

 

共公干凈

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼保健按摩學校

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

最基本公用衛生防疫貼心服務

 

 

 

210

04

09

重大事件共公清潔衛生專向

1.42

 

1.42

210

11

 

政府部門事業性基層單位醫遼

25.98

25.98

 

210

11

02

教育事業部門醫療器械

25.98

25.98

 

221

 

 

往房保險花費

18.78

18.78

 

221

02

 

租賃房改草費用支出

18.78

18.78

 

221

02

01 

商品房社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
本年常見公用設施概預算民政撥付大致支出費用竣工決算表

  企事業單位:W

樓盤

累計數

人士專項經費

共用資金

經濟條件定義

課目標識號

課程和科目品牌

301

 

年薪發福利結余

405.89

405.89

 

301

01

  主要的薪資

65.78

65.78

 

301

02

  經費補助金

38.63

38.63

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

 

 

 

301

07

  績效考評工資收入

164.35

164.35

 

301

08

行政的單位視野的單位一般養老服務保障費

65.76

65.76

 

301

09

角色年金付費

21.88

21.88

 

301

10

退休職工一般醫院商業險交款

25.98

25.98

 

301

11

公務接待員診療政府補貼付款

 

 

 

301

12

同一社會各界擔保付費

4.73

4.73

 

301

13

房產個人公積金

18.78

18.78

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  一些年終獎金獎勵其他支出

 

 

 

302

 

商品信息和貼心服務開支

65.22

 

65.22

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  辦手續訂

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

23.86

 

23.86

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業維護費

5

 

5

302

11

  差旅費報銷

1

 

1

302

12

  因公出境(境)價格

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  使用費費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  因公商務接待費

 

 

 

302

18

  常用的工費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  多功能油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  請求銷售業務費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

6.82

 

6.82

302

29

  活動費

0.3

 

0.3

302

31

  國家公務使用車工作服務器維護費

 

 

 

302

39

  另外的交通線雜費

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及疊加的費用

 

 

 

302

99

  一些的商品和的服務總支出

22.32

 

22.32

303

 

對用戶和人家的經濟補貼

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助金

 

 

 

303

07

  醫療保障費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個人賬戶草業產生津貼

 

 

 

303

99

  其它的我們和家長的補助金收支

 

 

 

310

 

投資者性花費

 

 

 

310

02

  辦公機械置辦

 

 

 

310

03

  用機 購買

 

 

 

310

07

  短信網絡數據及小軟件租賃費更行

 

 

 

310

13

  因公私家車新購

 

 

 

310

19

  同一交行工具軟件購入

 

 

 

310

22

  無形中財產購買

 

 

 

310

99

  許多資產投資性性支出

 

 

 

自動求和

478.16

412.94

65.22

 


2018全年普通公開預算財政部門補貼款“三公”預備費及國家機關程序運行預備費經費支出預算表

廠家:十萬

大部分公益性成本預算財政性捐款“三公”預備費

行政機關啟動

資金部門預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

國家公務用車的購置費及正常運作費

國家公務接待室費

小計

公務活動專車

新購費

公務活動租車

程序運行費

費用預算數

結算的時候數

費用數

預算數

工程預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

估算數

預算數

概算數

部門預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018當年度市政府性投資基金預算表財政局撥付撥出預算表

的單位:70萬

業務

累計

首要撥出

品牌收入支出

能力分類整理

科目必編號

課程和科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度股權欠債情況下表

 

 

票額公司的:萬美金

 

需求量

價值量

本年數

年尾數

月初數

年底數

一、資產投資總金額

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)流量資本

——

——

799.48 

887.18 

   (二)特定基金

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

🎶                          一半國家公務出行用車

 

 

 

 

𒈔                          衛生監督執法值崗租車

 

 

 

 

♏                          獨特的專科技巧私家車

 

 

 

 

🐓                          許多租車

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

🌊               4.另一確定基金

——

——

11.21

11.21 

൲        減:累計額折舊費用及減值預備

——

——

 

 

   (三)長年資金

——

——

 

 

   (四)在建設網建設項目

——

——

 

 

   (五)無型基金

——

——

 

 

✃        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)各種財力

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

 7.83

6.89 

三、凈財產預估合計

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、對于沈陽市松江區婦幼調理所2018半年度工資支出費用結算的時候整體來說狀況反映

佛山市松江區婦幼保健養生所2018ꦅ年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、介紹深圳市松江區婦幼養身所2018全年薪資收入預算現狀這說明

上年ℱ收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、關于幼兒園西安市松江區婦幼調理所2018年度目標付出竣工決算的情況描述

當年度𒆙支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、關與昆明市松江區婦幼保養所2018當年度財政廳撥付收入來源總支出總的狀況說明書怎么寫

深圳市松江區婦幼養護所2018꧂年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、對于武漢市松江區婦幼保健按摩所2018本年一半共公預部門預算民政撥付花費部門預算情況解釋

(一)基本公共服務財政局預算財政局補貼款收入支出結算的時候環境承載力情況下

傷害市松江區婦幼保健按摩所2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)通常通用結算的時候財政局付款其他支出結算的時候結構的現狀

沈陽市松江區婦幼調理所2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)正常公用估算財政預算付款收入支出結算的時候關鍵前提

杭州市松江區婦幼保健理療所2018ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、關干傷害市松江區婦幼養生所2018年末一樣 公共服務費用不需要審批差不多開支預算情況講解

杭州市松江區婦幼養生所2018⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1ౠ、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2ﷺ、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、更多鄭州市松江區婦幼健康養生所2018年中基本公開估算財政付出捐款“三公”專項資金付出部門預算的情況這說明

(一)“三公”金費財政預算補貼款收支結算的時候環境承載力前提表示。

南京市松江區婦幼護理所2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”勞務費國庫審批其他支出竣工決算關鍵條件描述。

南京市松江區婦幼養身所2018年終無“三公”專項資金不需要付款花費。

八、關干濟南市松江區婦幼保健品所2018一年度政府機構性私募基金費用預算民政補貼款結余結算的時候情形表明

沈陽市松江區婦幼護理所2018全年度無當地政府性貨幣基金概預算財政局審批付出。

九、國企資金合作經營概預算民政審批原因說

武漢市松江區婦幼按摩保健所2018本年度無國有土地投資者銷售概預算財政預算付款費用。

十、的至關重要作用的時候就說明

(一)政府機關正常運行專項經費結余的情況

昆明市松江區婦幼調養所2018每年有機物關行駛接待費收入支出。

 

(二)當地集中采購管理教育支出原因

重慶市松江區婦幼健康養生所2018ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、房子特殊化使用條件

天津市松江區婦幼保健養生所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算業績考核處理的情況

重慶市松江區婦幼護理所2018年中概算業績考核維護方法上班發展條件如表:本機構樹立了如表概算業績考核維護方法做工作原則:成都市松江區婦幼調養所概算業績考核維護方法做工作原則,樹立了健全完善的概算業績考核維護方法上班原則;現場中業績考核維護方法使用條件:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個𒁏,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🤡一、財務廳資金補貼款收錄:指企業單位年初度從本級財務廳資金部位爭取的財務廳資金補貼款,是指一般來說公開估算財務廳資金補貼款和政府部性母基金估算財務廳資金補貼款。

𓃲二、參公營收:指參公計量單位抓好專業的工作促銷營銷活動舉例說明輔助促銷營銷活動擁有的營收。大部分是:中國婦女抽樣調查營收、孩童健康檢查營收。

ꦜ三、生產生產創收:指事業心計量單位在專業的業務營銷游戲促銷活動舉例說明輔佐營銷游戲促銷活動認知能力開設非人格獨立賬務處理生產生產營銷游戲促銷活動授予的創收。

四、其余薪水:指標準提供的除“財政性撥付薪水”、“事業發展薪水”、“經營管理薪水”等外的薪水。

五、年末結轉和盈余:是以去年度還不已完成、結轉到年初按關于 指定仍然操作的資產。

🦹六、年尾結轉和盈余:指上第四季度目標或過去第四季度目標財政預算安排好、因可觀狀態發現變了尚未按原本年度計劃快速執行,需網絡延時到今后第四季度目標按管于要求再便用的資產。

七、常規開支:指組織為有保障組織正常情況常規運轉、完工常規運轉任務而發生的各種開支。

ꦚ八、新項目經費總費用支出 :指運轉單位為成功完成某個的政府部門運轉的任務或衛生事業成長制定目標,在關鍵經費總費用支出 之中有的每項經費總費用支出 。

🧜九、經驗教育支出費用:指企業廠家在專科工作及協助工作囿于搞好非自己歸集經驗工作的發生的教育支出費用。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♎11、企行業方進行資金:指行政維護方和定義因公員法維護的行業方選擇普遍通用決算不需要審批安排好的通常費用支出費用 中的日常生活共公資金費用支出費用 。

 

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