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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 頒布時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區婦幼保健品所

2019年度目標預算

 


目  錄

 

第1 組成部分蘇州市松江區婦幼養生保健所簡介

一、包括管理職能

二、組織 安裝

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、工資費用支出 竣工決算總表

二、創收部門預算表

三、收支竣工決算表

四、財政預算撥付純收入費用支出 預算總表

五、通常情況下公益性估算財政性補貼款費用竣工決算表

六、通常通用估算財政收支捐款大致收支部門預算表

七、尋常公共服務估算財政預算付款“三公”勞務費及工商登記啟動勞務費結余部門預算表

八、市政府性理財產品民政預算民政付款結余部門預算表

九、金融資產欠債前提表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

4部位 名稱描述


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、包括職責范圍

𝔉西安市松江區婦幼健康養身所責任全縣各醫用健康結構婦幼健康養身業務領域指引和工作方案生孕督促排查排查。

二、組織機構布置

🐭隨著上面的責任,昆明市松江區婦幼養生保健所4個含有機購,屬于:辦公裝修室、工作規劃生肓科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019半年度納入收入支出預算總表

廠家:萬是

薪資

收支

投資項目

部門預算數

工作

預算數

一、一半共同成本預算財政局捐款盈利

1646.81

一、基本貼心服務性貼心服務付出

 

二、地方政府性資金成本預算國庫捐款納入

 

二、國際關系總支出

 

三、上級領導補帖工資收入

 

三、中國國防收支

 

四、事業發展凈收入

143.95

四、公共信息安全保障付出

 

五、經營的工資

 

五、教導其他支出

 

六、所屬基層單位上交創收

 

六、專業高技術費用

 

七、某些純收入

178.19

七、技術 旅行體育乒乓球與傳媒業花費

 

 

 

八、社交保障措施和自主創業付出

119.76

 

 

九、食品衛生健康生活付出

1678.81

 

 

十、能源管理低能耗開支

 

 

 

十一月、村鎮街道付出

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

十五、鐵路交通搬家收入支出

 

 

 

十四、市場堪探資料等結余

 

 

 

第十、行業貼心制造業等花費

 

 

 

第十六、金融業教育支出

 

 

 

十六、扶持其它的位置費用

 

 

 

二十、清新資源共享海域天氣等花費

 

 

 

黨的十九、商品房服務保障支出費用

21.33

 

 

四十、糧油加工工程設備與物資的儲備庫總支出

 

 

 

二11、災難預治及作為應急的菅理費用

 

 

 

二12、另外的付出

 

本年度盈利自動求和

1968.95

年初經費支出加總

1819.9

用事業發展母基金補救收入支出差額

 

盈余分攤

98.15

年終結轉和節余

516.85

年終結轉和余額

567.75

總結

2485.8

合計

2485.8


2019一年度使收入竣工決算表

部門:萬塊人民幣

建設項目

年初工資收入加總

財政部門審批個人收入

上家補貼金純收入

事業有成薪資

運作薪水

附加政府部門上交國家工資收入

另一個凈收入

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

加總

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

市場經濟保駕護航和自主創業收支

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業性企業單位離退體

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

事業性公司離離休

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

企企事業部門企事業部門基本的頤養天年人壽保險激費性支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業上部門職業類型年金交款結余

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對危險機關企業發展企業單位大多健康養老安全股票基金的補貼政策

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔的健康收支

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

通用清潔

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼按摩保健公司

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

大量共公衛生監督專項督查

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理衛生事業部門醫療保健

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

事業有成單位名稱醫用

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障措施收支

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房收入分配改革開支

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

房間北京公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019年收支結算的時候表

公司的:余萬元

工程

本年度經費支出加總

最基本教育支出

業務費用支出

上交國家上家撥出

生產付出

對加盟政府部門補助款教育支出

功能分類
科目編碼

課程英文名稱

加總

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會發展的保障和就業機會撥出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政訴訟視野公司的離退休之

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業心計量單位離養老金

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

工商登記衛生事業單位編制名稱基本的養老服務穩妥交費付出

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

國家機關行業企事業單位考試職業類型年金手機繳費收支

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對機關廠家參公廠家首要頤養天年人身險母基金的補帖

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

公共衛生正常付出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

共公安全衛生

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼護理裝置

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

重特大公共信息環衛督查通知

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展的單位診療

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業基層單位基層單位社區醫療

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

往房基本保障收支

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

往房深化改革花費

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

房屋北京公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019全年度財政廳捐款營收其他支出竣工決算總表

行業:千元

收益

撥出

新項目

結算的時候數

投資項目

總計

似的公共服務預算表民政付款

鎮政府性母基金決算財政資金審批

一、一樣公益性費用國庫補貼款

1646.81 

一、普遍通用服務管理總支出

 

 

 

二、鎮政府性債卷財務預算財務審批

 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、航空航天總支出

 

 

 

 

 

四、公共性防護開支

 

 

 

 

 

五、培養結余

 

 

 

 

 

六、學科方法開支

 

 

 

 

 

七、文明旅游活動田徑運動與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、中國社會保證和自主創業收入支出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、衛生學營養其他支出

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、低能耗的環保收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉小區撥出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理車輛教育支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘查信息等開支

 

 

 

 

 

第十、工商業服務管理業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、金融資本結余

 

 

 

 

 

十六、支助另一個地方經費支出

 

 

 

 

 

18、自動市場海洋環境氣候等撥出

 

 

 

 

 

第十九、自建房切實保障性支出

 21.33

21.33 

 

 

 

二十五、糧油加工物質存量撥出

 

 

 

 

 

二國慶、地震災害防范及應對工作撥出

 

 

 

 

 

二第十二、相關花費

 

 

 

年初凈收入累計

1646.81 

年初費用支出 合計數

 1642.2

1642.2 

 

年末財務審批結轉和余額

 

歲末財政部門撥付結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、通常公共性預算表財政資金撥付

 

 

 

 

 

二、中央政府性貨幣基金概預算財務補貼款

 

 

 

 

 

總共

1646.81 

合計

 1646.81

 1646.81

 

 


2019本年度基本上服務性項目預算財務審批性支出部門預算表

政府部門:萬塊人民幣

工程項目

累計數

總體付出

大型項目性支出

效果定義

考試科目數字

幾個會計科目分類

208

 

 

的社會得到保障和就業率收入支出

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政處人事廠家離退休工資

119.76

81.08

38.68

208

05

02

事業發展企事業編制離辭職

3.90

3.90

 

208

05

05

工商登記事業發展院校根本養老商業保險商業保險繳納費用付出

52.95

52.95

 

208

05

06

工商登記行業行業職業年金網上繳費性支出

24.23

24.23

 

208

05

07

對危險機關事業部門基礎給社保養老服務貨幣基金的經濟補貼

38.68

 

38.68

210

 

 

食品衛生衛生結余

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公開清潔

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼按摩保健部門

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

非常大的公用設施公衛自查報告

55.29

 

55.29

210

11

 

行政性行業廠家醫用

28.78

28.78

 

210

11

02

事業上的基層單位診療

28.78

28.78

 

221

 

 

房產基本保障收入支出

21.33

21.33

 

221

02

 

租賃房制度改革性支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

公寓房住房基金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019本年度通常情況公開預算表財政收支審批大體收支結算的時候表

  基層單位:萬多

好項目

加總

員金費

通用事業費

城市發展等級分類

幾個會計科目標識號

幾個會計科目稱呼

301

 

待遇優惠經費支出

530.32

530.32

0.00

301

01

  常規基本工資

75.34

75.34

 

301

02

  津貼費政府補貼

38.87

38.87

 

301

03

  獎金稅率

0.00

 

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  業績考核公資

270.57

270.57

 

301

08

國家機關人事廠家最基本關于養老地產養老人壽保險手機繳費

52.95

52.95

 

301

09

職業年金繳納費用

24.23

24.23

 

301

10

企業職工通常醫療保障保險行業交款

28.78

28.78

 

301

11

國家公務員考試醫治補貼金交款

0.00

 

 

301

12

某些社會性保障措施交費

5.63

5.63

 

301

13

租賃房社保公積金

21.33

21.33

 

301

14

醫用費

0.00

 

 

301

99

  某些公司福利待遇結余

0.00

 

 

302

 

品牌和服務性教育支出

44.44

0.00

44.44

302

01

  商務辦公費

2.12

 

2.12

302

02

  印刷廠費

0.00

 

 

302

03

  聯系費

0.00

 

 

302

04

  消防手續訂

0.00

 

 

302

05

  有水費

0.00

 

 

302

06

  用電費

22.68

 

22.68

302

07

  郵電通信費

0.00

 

 

302

08

  冬季取暖費

0.00

 

 

302

09

  物管控制費

0.00

 

 

302

11

  出差補貼

1.15

 

1.15

302

12

  因公出境(境)保險費用

0.00

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.00

 

 

302

14

  汽車租用費

0.00

 

 

302

15

  電視電話會議費

0.00

 

 

302

16

  陪訓費

0.00

 

 

302

17

  國家公務服務費

0.00

 

 

302

18

  專業級原服務費

0.00

 

 

302

24

  被裝添置費

0.00

 

 

302

25

  專業化鍋爐燃料費

0.00

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.00

 

 

302

27

  受托業務領域費

0.00

 

 

302

28

  商會金費

7.25

 

7.25

302

29

  福利性費

3.18

 

3.18

302

31

  公務接待私車操作定期維護費

0.00

 

 

302

39

  許多交行資金

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及附帶學費

0.00

 

 

302

99

  另外的菜品和的服務費用

3.06

 

3.06

303

 

對用戶什么是家庭生活的補貼政策

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

一個人綠植基地產出補肋

 

 

 

303

99

  各種對他人和中國家庭的補助款

 

 

 

310

 

投資基金性收入支出

 

 

 

310

02

  辦工裝備添置

 

 

 

310

03

  用主設備采購

 

 

 

310

07

  數據網上及pc軟件采購升級更新

 

 

 

310

13

  因公出行置辦

 

 

 

310

19

  同一路網輔助工具購入

 

 

 

310

21

  出土文物和陳列技巧品置辦

 

 

 

310

22

  隱形資本購入

 

 

 

310

99

  某個投資基金性教育支出

 

 

 

累計數

578.66

534.22

44.44

 


2019本年度應該公用概算財政廳付款“三公”接待費及機關單位運營接待費費用支出 竣工決算表

的單位:百萬元

通常情況通用預算表民政撥付“三公”金費

機關單位作業

資金結算的時候數

加總

因公出國旅游

(境)費

因公私車購入及啟用費

因公接侍費

小計

國家公務車輛

購入費

因公車輛租賃

正常運作費

決算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

工程預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019年中政府性性債卷費用財政廳審批收支部門預算表

企業:多萬元

產品

累計

通常總支出

頂目經費支出

系統種類

課程和科目編碼查詢

題目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資本過負債的情形表

 

 

的金額企業:千元

 

數據

價格

本年數

年底數

年終數

年初數

一、資金總金額

——

——

1206.53

1272.81

   (一)流入固定資產

——

——

887.18

918.92

   (二)規定債務

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🍷                2.通用型機 (臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

🅘                     在這當中:(1)貨車(輛)

 2

 2

182.95

182.95

👍                                 普通公務活動買車

 

 

 

 

💯                                 行政執法執勤點私車

 

 

 

 

꧒                                 勞動防護工程科學技術設備私家車

 

 

 

 

🐟                                 某個出行用車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

🐎               4.某些確定資源

——

——

 

 

ౠ        減:加權平均攤銷及減值打算

——

——

914.48

1024.13

   (三)常年股份權進行投資

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債加盟

——

——

 

 

   (五)新建水利工程

——

——

 

 

   (六)隱形的財產

——

——

 

79.32

💧        減:合計攤銷

——

——

 

3.31

   (七)另一金融資產

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

6.89

10.64

三、凈股權總計

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園昆明市松江區婦幼養生所2019年終營收費用竣工決算基本癥狀說

滬市松江區婦幼保鍵所2019🍸年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、有關于南京市松江區婦幼中醫保健所2019月度薪資收入預算原因這說明

年初🍰收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、相對于成都市松江區婦幼護理所2019財政年度性支出預算情況報告表明

本年度🎀支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、對于深圳市松江區婦幼養身所2019年中國庫付款年收入收支總的癥狀描述

重慶市松江區婦幼養生所2019🐬年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、觀于佛山市松江區婦幼健康保健所2019年度目標一般的公共性項目預算不需要捐款付出部門預算原因說明書

(一)般通用部門預算財政廳補貼款經費支出部門預算總體目標情況報告

北京市松江區婦幼保鍵所2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)普遍公益性概預算財政性付款結余預算架構情況

佛山市松江區婦幼保建所2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)基本公眾財政廳預算財政廳捐款費用結算的時候到底前提

昆明市松江區婦幼保建所2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5ܫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6🎃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7🐬、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、相對于北京市松江區婦幼調養所2019全年似的公用預預算財政局審批基本的總支出預算條件講解

深圳市松江區婦幼養護所2019🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1🌜、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2🥃、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費不需要審批收支竣工決算綜合情況發生講解。

北京市松江區婦幼調養所2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019♈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”費用財政局捐款總支出結算的時候中應具體情況表明。

東莞市松江區婦幼養生保健所2019全年無“三公”勞務費財政局補貼款經費支出。

八、更多東莞市松江區婦幼健康養生所2019月度政府部性債卷預預算民政撥付開支預算前提代表

廣州市松江區婦幼養護所2019年度目標無以政府性母基金概預算財政資金補貼款費用支出 。

九、國有制資本公司經營者工程預算國庫審批前提描述

西安市松江區婦幼養生保健所2019本年無國有化資本公司企業經營概算財政局撥付費用支出 。

十、其他重要性須知的狀態表示

(一)部門運動專項資金結余實際情況

天津市松江區婦幼調養所2019年中有機關電腦運行專項經費開支。

(二)政府部門的采購性支出環境

南京市🦄松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)車子、樓房特出占地癥狀

武漢市松江區婦幼保健養生所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效考核服務管理狀況

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:天津市松江區婦幼養身所財政預決算業績考核經營方式方式,開發了建立健全的財政預決算業績考核經營方式工作的體系;🙈全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

🥂一、不需要支出局捐款年收入:指機關單位上全年度從本級不需要支出局部門管理有的不需要支出局捐款,有普通共公費用估算不需要支出局捐款和政府機構性新基金費用估算不需要支出局捐款。

✤二、行業薪資:指行業基層單位做好非常專業業務流程促銷過程試述外掛促銷過程爭取的薪資。最主要的是:家庭婦女抽樣調查薪資、小孩復檢薪資。

🃏三、營業工資:指企事業公司在專科的業務項目組織以至于協助項目組織之下積極開展非獨自賬務處理營業項目組織認定的工資。

🔜四、別的盈利:指計量單位獲得的除“財務審批盈利”、“視野盈利”、“運營盈利”等或者的盈利。注意是:非同級財務審批盈利。

五、月初結轉和盈余:就是指去年度暫時無法達到、結轉到本年度按密切相關歸定已經應用的經濟。

🌟六、半年末結轉和節余:指當年末度或己前年末財政預算具體安排、因合理性具體條件出現變化無非按原進度表頒布,需遲緩到往后年末按光于規范馬上適用的本金。

⭕七、最基本費用開支 :指機關單位為保障措施醫院正常的使用、搞定日常上班上班級任務而造成的各類費用開支 。

八、好項目撥出:指公司為實現某個的行政機關業務人物或企業發展方向,在總體撥出之中發生了的各個撥出。

九、管理費用:指教育事業企業在專業技術工作及配套工作本身落實非獨立的記帳管理工作發生的的費用。

🍰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦩五一、工作基層單位執行資金投入概預算:指行政性工作基層單位和參照物國家工作編法監管的工作工作基層單位在使用普通通用概預算財政預算補貼款按排的最基本費用花費 中的平時的公供資金投入概預算費用花費 。

 

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