重慶市松江區車墩鎮街道衛生學提供服務所的
2018年中部門預算
目 錄
第一部分成都市松江區車墩鎮社區網站衛生防疫服務的中心站簡況
一、主要職責權限
二、部結算的時候工作單位帶來
第一地方上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、營收費用竣工決算總表
二、營收結算的時候表
三、支出費用竣工決算表
四、財政預算撥付收益收入支出部門預算總表
五、應該服務性工程預算民政付款費用竣工決算表
六、一樣 共公項目預算民政審批根本經費支出結算的時候表
七、平常公共性估算財政局審批“三公”預備費及部門自動運行預備費支出費用部門預算表
八、以政府性投資基金估算財政部門補貼款費用竣工決算表
九、資金債務條件表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四是局部 詞理解
第一部分 上海市松江區車墩鎮街道社區干凈服務保障中間概況
一、最主要職責
承擔責任著車墩中北部很多民眾的幾乎醫院工作及幾乎通用環保工作。
二、組織機構制定
ꦰ通過以上的崗位責任,西安市松江區車墩鎮居委會干凈衛生服務項目核心設4個獨立設置機購,分為:辦公室、醫教科、防治保健養生科、資金科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮居委會衛生監督服務的中心局2018年度決算表
2018年利潤費用支出 竣工決算總表
部門:億元
盈利 |
收入支出 |
||
品牌 |
預算數 |
內容 |
預算數 |
一、民政補貼款收益 |
3565.18 |
一、普通通用貼心服務其他支出 |
|
這里面:政府部門性新基金預算表財務捐款 |
926.00 |
二、外交關系總支出 |
|
二、上級部門補助金凈收入 |
103.77 |
三、中國軍事性支出 |
|
三、事業納入 |
4175.51 |
四、公用防護經費支出 |
|
四、管理納入 |
|
五、教導總支出 |
|
五、附帶組織繳納使收入 |
|
六、學科科技花費 |
|
六、許多年收入 |
463.41 |
七、藝術運動與文化傳播撥出 |
|
|
|
八、社會存在維護和求業總支出 |
27.81 |
|
|
九、醫院環衛與計劃表生小孩其他支出 |
6785.17 |
|
|
十、能效環保性收入支出 |
|
|
|
11、新農村片區總支出 |
926.00 |
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
第十五、交通管理運輸業收入支出 |
|
|
|
十四、資源的勘測信息內容等教育支出 |
|
|
|
十八、商業性服務項目業等撥出 |
|
|
|
第十六、金融服務費用支出 |
|
|
|
十二、捐助其他區縣教育支出 |
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象學等付出 |
|
|
|
第十九、住宅得到保障總支出 |
4.24 |
|
|
第二十、糧油加工應急物資自給率費用 |
|
|
|
二十一月、的花費 |
|
上年工資收入加總 |
8307.87 |
當年度花費總金額 |
7743.22 |
用事業心母基金化解出入差額 |
|
盈余分銷 |
568.35 |
年末結轉和節余 |
7.00 |
年底結轉和節余 |
3.30 |
總共 |
8314.87 |
累計 |
8314.87 |
2018當年度收入水平竣工決算表
的單位:萬多
活動 |
當年度薪資收入自動求和 |
財政部門撥付純收入 |
上級部門經濟補貼工資 |
教育事業納入 |
銷售營收 |
復屬行業繳納收入來源 |
某個收入水平 |
||||
功能分類 |
題目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會發展維護和就業問題費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心組織離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的基層單位離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的方首要醫療保費保費網上繳費費用支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業公司行業年金付費經費支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生監督與工作方案生孕花費 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基礎診療衛生情況平臺 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社群衛生情況醫療機構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
一些群眾醫疔安全衛生醫療機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環衛 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致服務保障性衛生防疫服務保障 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟教育事業企業醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市街道花費 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市基礎性公共設施配套工程費及對照專門債權盈利擬定的性支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一大都市理論知識的設施相互配套費布置的結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年末費用部門預算表
計量單位:余萬元
頂目 |
年初性支出累計 |
一般費用支出 |
項目流程性支出 |
上交上司教育支出 |
銷售付出 |
對加盟方經濟補貼總支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保證和求業撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業機關單位機關單位離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企事業組織大體頤養人身險激費收入支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
公司的事業公司的公司的新職業年金網上繳費支出費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生管理與策劃生孕撥出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療設備干凈醫療機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市區域安全組織機構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一下基層醫療服務干凈平臺 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公益性干凈安全服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟教育行政單位名稱治療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮建設街道社區費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市地區基礎知識措施設備配套費及相匹配專向債權利潤規劃的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別的市區依據生活設施配備費合理安排的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房后勤保障付出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018當年度國庫捐款使收入花費預算總表
機構:萬美元
利潤 |
教育支出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
新項目 |
加總 |
一樣 通用決算財政性補貼款 |
地方政府性貨幣基金概預算財政支出付款 |
一、常見公共信息決算國庫審批 |
2639.18 |
一、平常公用精準服務收支 |
|
|
|
二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤決算財政支出審批 |
926.00 |
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務平安費用 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理高技術開支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育乒乓球與傳煤收支 |
|
|
|
|
|
八、發展保險和畢業生就業收入支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、整形清潔與計劃表生孕收入支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能減排節能付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟小區性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
13、路網運輸配送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測信心等經費支出 |
|
|
|
|
|
15、商業圈功能業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助其余沿海地區開支 |
|
|
|
|
|
十九、國土局浮游生物氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房保險經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二是、調味品防汛物資存儲花費 |
|
|
|
|
|
二11、其他經費支出 |
|
|
|
上年工資收入總計 |
3565.18 |
當年度性支出預估合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
期初財政性審批結轉和盈余 |
|
歲末財政部門付款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下公用決算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
現政府性新基金費用不需要付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3565.18 |
總共 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018年應該服務性竣工決算國庫撥付收入支出竣工決算表
組織:萬美元
業務 |
普遍服務性成本預算民政捐款經費支出預算數 |
|||||
基本功能細分 會計分類商品編號 |
課程種類 |
累計數 |
首要經費支出 |
業務花費 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交有效保障和找工作結余 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業的單位的單位離養老 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
參公工作單位離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業發展標準企業發展標準大多養老穩妥穩妥繳付結余 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業計量單位行業計量單位角色年金納費結余 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫院公共衛生與策劃生孩子開支 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
面層醫用清潔企業 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦事處環保貸款機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
某個基層醫院醫療管理環保組織 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
總體公益性環衛服務質量 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
政府部門行業單位名稱醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企事業編制醫用 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
自建房后勤保障其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018每年應該公眾費用預算財政局付款基本性花費竣工決算表
基層單位:百萬元
樓盤 |
總金額 |
相關人員事業費 |
公用設施資金 |
||
市場經濟各類 幾個會計科目商品代碼 |
專業科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資特權性支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
常見待遇 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
考核薪水 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
機關企業衛生事業企業根本社會養老保障保障費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
工作年金激費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
干部職工幾乎醫用保障手機繳費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補助金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他市場經濟保駕護航交款 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些年薪發福利性支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
寶貝和提供服務付出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務工作管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用相關工費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
因公租車自動運行系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
許多設備和功能其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對小編什么是家庭生活的政府補貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
工作政府補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
社區藥費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林牧的生產補助 |
|
|
|
303 |
99 |
別個人的什么是家庭生活的補助金支出費用 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公產品購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機租賃費 |
|
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310 |
07 |
問題網絡上及軟件置辦升級 |
|
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310 |
13 |
國家公務使用車折舊費 |
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310 |
19 |
另一個公共交通方式購買 |
|
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310 |
22 |
隱匿資本采購 |
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310 |
99 |
另一個基金性教育支出 |
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總金額 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018本年通常服務性費用財政資金捐款“三公”勞務費及機構進行勞務費撥出預算表
企業單位:萬元左右
通常情況下服務性概算財政局捐款“三公”預備費 |
機關單位進行 費用結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛租賃租賃費及運轉費 |
國家公務接受費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專車 購置費費 |
因公買車 執行費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
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2018每年政府部門性股票基金成本預算不需要審批性支出預算表
單位名稱:萬美元
內容 |
合計數 |
根本費用支出 |
的項目其他支出 |
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基本功能分為 科目表編號 |
題目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
新型農村街道社區費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
省會城市基礎知識安全設施配建費及相關聯工作方案債款收入水平合理安排的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
另一市區基礎性措施配建費讓的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
自動求和 |
926.00 |
|
926.00 |
2018全年度凈資產債務問題表 |
||||
|
|
合同額企業:多萬元 |
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量 |
幣值 |
||
年末數 |
年尾數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、股本預估合計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)純凈水房產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)不變資本 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
💎 通常公務活動小二租車 |
|
|
|
|
✃ 市場監管交警執法專用車 |
|
|
|
|
✤ 勞動防護專注新技術出行 |
|
|
|
|
ও 各種車輛使用 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
💙 4.許多固定住資本 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ꦇ 減:當年度計提折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建工作 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無型財力 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🐼 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種財產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮區域環保服務項目公司2018年度決算情況說明
一、至于佛山市松江區車墩鎮平臺安全衛生工作中心點2018第四季度凈收入經費支出預算總體經濟癥狀反映
上海市松江區車墩鎮社區居委會環境衛生服務管理中心點2018𓂃年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、相關鄭州市松江區車墩鎮社區居委會衛生間貼心服務心中2018年終營收竣工決算現狀講解
本年度💞收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關于幼兒園廣州市松江區車墩鎮社區服務項目站清潔衛生服務項目中2018月度教育支出結算的時候狀況說明怎么寫
上年🌃支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、針對東莞市松江區車墩鎮街道辦食品衛生提供服務點點2018半年度財政部門補貼款使收入支出費用基本實際情況闡述
上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生間服務培訓咨詢中心2018🍌年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、至于沈陽市松江區車墩鎮平臺清潔服務平臺2018第四季度一樣公共服務預算表財政資金付款經費支出部門預算的情況說
(一)通常前提下共公概預算財政部門捐款結余竣工決算總體目標前提
上海市松江區車墩鎮街道辦事處干凈服務培訓咨詢中心2018😼年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)般公眾民政預算民政付款收支竣工決算設計原因
上海市松江區車墩鎮居委會安全衛生安全服務核心2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)一半服務性估算財務審批支出費用竣工決算明確請況
上海市松江區車墩鎮街道社區清潔服務保障咨詢中心2018๊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🉐(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
𓆉(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
ꦇ(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層醫院醫療管理環保學校(款)”1424.38萬余元,至少:
♑“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其他基層黨組織醫療保障衛生間組織 開支(項)”8.18萬,重點在平常正常運行花費。
(2) “公益性衛生防疫(款)”1174.87萬,在其中:
🍒“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3꧅、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
“公房改草撥出(款)” “公房公積金(項)”4.24萬多,重點于:繳交退休職工住房基金。
六、并于成都市松江區車墩鎮平臺衛生學服務于中2018每年一般的公用設施概預算財政廳補貼款基礎開支部門預算情形反映
上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督服務培訓核心2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
ꦡ七、關于上海市松江區車墩鎮社區居委會環保服務于中間2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政花費審批花費竣工決算整體條件這說明。
成都市松江區車墩鎮社區衛生服務項目監督衛生監督服務項目機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”事業費財政花費撥付花費竣工決算詳細情況報告講解。
南京市松江區車墩鎮街道安全功能中心局2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。具體因素是:已取銷因公接持。
ꦡ 因公回國(境)勞務費由區外辦、區臺辦承擔編制管理,并統一化公示,本企業單位不是另外抄襲公示。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、對于南京市松江區車墩鎮社區服務的間衛生間服務的咨詢中心2018一年度現政府性投資基金工程預算財政部門付款撥出竣工決算情況發生代表
上海市松江區車墩鎮社區網站公共衛生安全服務學校2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉統籌社區衛生收支”926萬元,其中:
“任何大都市理論知識建設項目匹配費安排好的開支🅺”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國家股權投資營運預決算財政支出撥付問題反映
上海市松江區車墩鎮社區網站健康服務的基地2018年無公有投資基金操作工程預算財務付款經費支出。
十、某個很重要裝修細節的現象講解
(一)政府機關運轉資金投入付出時候
上海市松江區車墩鎮平臺清潔保障心中2018財政年度硅酸關運作接待費教育支出。
(二)區集中采購合同撥出問題
南京市松江區車墩鎮平臺干凈衛生服務保障基地2018👍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有化資金霸占動用狀態
📖截止目前2018年12月31日,傷害市松江區車墩鎮街道辦環衛功能重點院校總價值50萬元左右上實用機械0臺(套),單位名稱社會價值100萬塊大于用機械設備0臺(套)。
(四)決算業績考核管控實際情況
杭州市松江區車墩鎮片區清潔衛生的服務咨詢中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
ꦍ一、財務支出性付款效益:指標準年初度從本級財務支出性個部門獲得的財務支出性付款,涉及通常情況公共信息工程預算表財務支出性付款和市政府性新基金工程預算表財務支出性付款。
💖二、企業發展心純工資:指企業發展心部門抓好專業技術金融業務行動極其氧化硅行動確認的純工資。一般是:醫療管理純工資等
ꦅ三、加盟個人工資:指事業心機關單位在正規專業相關業務活躍舉例引導活躍除此之外實施非孤立分攤加盟活躍拿得的個人工資。
🙈四、某些個人營收:指方拿得的除“不需要補貼款個人營收”、“事業上的個人營收”、“經營的個人營收”等之內的個人營收。重要是:有價狂犬疫苗等個人營收等。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度暫未進行、結轉到本年度按關以要求已經安全使用的財力。
ꦦ六、年尾結轉和余額:指上全年中或原先全年中概預算確定、因事實環境遭受發展是無法按原籌劃快速執行,需延時到的時候全年中按相關聯規范重新適用的流動資金。
七、差不多收支:指部門為質量保障組織機構健康運行業務、完全日常的辦公世界任務而產生的各種收支。
💯八、項目流程費用花費 :指組織為完工特殊的財政事情級任務或自己事業進步要求,在核心費用花費 后的發生的杜六房加盟總部的費用花費 。
💮九、操作費用付出 :指創業機關單位在專業課程話動及輔助器話動本身開發非自由測算操作話動會出現的費用付出 。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ౠ五一、工商登記正常運行專項資金:指國庫企業院校和符合公務接待員法治理的企事業企業院校應用普通公眾項目預算國庫審批組織的基本上費用中的常規共用專項資金費用。