鄭州市松江區車墩鎮社群干凈衛生工作咨詢中心
2019財政年度結算的時候
目 錄
第一部分 傷害市松江區車墩鎮社區環衛環衛保障主概況
一、具體職責范圍
二、醫療機構設施
第二部分 滬市松江區車墩鎮社群公共衛生售后服務公司2019年度決算表
一、收入水平教育支出竣工決算總表
二、工資結算的時候表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政預算補貼款效益經費支出預算總表
五、通常情況公共信息估算財政開支審批開支竣工決算表
六、似的公開費用財政部門審批大致總支出預算表
七、基本公共服務費用預算財政總支出付款“三公”專項資金及機構加載專項資金總支出預算表
八、相關部門性債卷費用預算財政經費支出撥付經費支出竣工決算表
九、房產流動負債條件表
第三部分 濟南市松江區車墩鎮街道社區服務于情況服務于重點2019年度決算情況說明
第4那部分 動詞釋疑
第一部分 深圳市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督服務質量重點概況
一、注意行政職能
支付著車墩區域許多公眾的基礎整形保障及基礎共公衛生情況保障。
二、企業快速設置
🌸按照作出工作職責,深圳市松江區車墩鎮區域清潔衛生服務的心中設4個部門設置部門,有:接待室室、醫教科、防范健康保健科、財會科。
第二部分上海市松江區車墩鎮平臺安全售后工作站站2019年度決算表
2019半年度工資付出部門預算總表
標準:萬塊人民幣
薪水 |
經費支出 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、一般的共公估算財務撥付年收入 |
3907.31 |
一、通常公開的服務教育支出 |
|
二、政府辦公室性母基金概算財政資金付款收錄 |
|
二、外交史收支 |
|
三、上一級補助金效益 |
|
三、中國國防撥出 |
|
四、事業上薪資 |
4276.09 |
四、共同穩定費用支出 |
|
五、經營者創收 |
|
五、教育教學結余 |
|
六、其他部門繳納收入水平 |
|
六、科學性技術水平經費支出 |
|
七、同一盈利 |
|
七、和文化市場體肓與媒體收入支出 |
|
|
|
八、當今社會保護和就業率經費支出 |
164.30 |
|
|
九、環保正常收支 |
7839.23 |
|
|
十、能效安全性支出 |
|
|
|
國慶、新農村社區網站付出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水開支 |
|
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|
十五、路網及運輸支出費用 |
|
|
|
十四、能源勘察圖片信息等總支出 |
|
|
|
15、業務功能業等總支出 |
|
|
|
第十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
二十七、幫扶某些城市費用 |
|
|
|
十九、清新環境資源海上天氣等結余 |
|
|
|
黨的十九、住宅房得到保障開支 |
143.77 |
|
|
20、糧油食品運輸存量支出費用 |
|
|
|
二國慶、氣象災害生物防治及突發管控支出費用 |
|
|
|
二十三、一些撥出 |
|
本年度營收自動求和 |
8183.40 |
當年度開支累計 |
8147.30 |
用事業上的母基金挽回結余差額 |
|
盈余分攤 |
33.80 |
年末結轉和余額 |
3.30 |
月底結轉和節余 |
5.60 |
總額 |
8186.70 |
總金額 |
8186.70 |
2019全年度工資收入結算的時候表
部門:百萬元
創業項目 |
年初創收自動求和 |
財政部門補貼款個人收入 |
領導補助款效益 |
創業工資收入 |
合作經營純收入 |
附帶計量單位繳納利潤 |
的凈收入 |
||||
功能分類 |
課程簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會確保和求業收支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事院校離退居二線 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業院校院校職業化年金付款其他支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生健康保健經費支出 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫藥環境衛生部門 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區街道衛生管理組織 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公開環保服務 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業發展方醫疔 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業基層單位治療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保收支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革付出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019本年度性支出竣工決算表
行業:余萬元
創業項目 |
年初開支加總 |
核心撥出 |
內容費用 |
繳納上級領導結余 |
管理支出費用 |
對所屬的單位補助金付出 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 得到保障和人才需求收支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業心政府部門離退體 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業發展行業崗位年金網上繳費經費支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理綠色健康付出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療管理衛生管理醫療機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區居委會清潔中介機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生間 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本通用環境衛生保障 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業發展標準醫療服務 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業政府部門醫治 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障了收入支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改制總支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019季度財政廳補貼款薪資收入收入支出竣工決算總表
組織:萬多
營收 |
付出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
累計數 |
常見公共性項目預算財政資金付款 |
政府機構性貨幣基金概預算財政部門付款 |
一、通常情況下共公項目預算財政支出付款 |
3907.31 |
一、普通公益性服務管理教育支出 |
|
|
|
二、政府機構性股票基金費用預算財政預算撥付 |
|
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全性高費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接收支 |
|
|
|
|
|
六、科學合理方法總支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化自助游田徑與影視傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、發展有效保障和畢業生就業收支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、安全安全健康總支出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、節約能源優質費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟居委結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
13、交通銀行運送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源堪探消息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、業務提供流通業等開支 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融費用 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶其它的區縣經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、天然的資源海域氣象學等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房保護教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二十五、油糧油料儲備量經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情生物防治及緊急救援監管總支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它教育支出 |
|
|
|
上年盈利總金額 |
3907.31 |
上年支出費用累計數 |
3907.31 |
3907.31 |
|
期初財政廳補貼款結轉和余額 |
|
年初民政補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、正常共同成本預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性母基金預決算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3907.31 |
累計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019第四季度一樣公用預預算財政預算付款其他支出預算表
廠家:萬是
大型項目 |
合計數 |
基本的費用支出 |
產品結余 |
|||
效果幾大類 專業科目打碼 |
會計分類英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保險和找工作教育支出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業基層單位離養老 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業計量單位計量單位職業分析年金激費教育支出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
干凈身體健康性支出 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫疔環衛裝置 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
省會城市街道社區環境衛生部門 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
總體公用設施健康服務于 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政機關行業標準社區醫療 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
創業院校醫院 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
往房有效保障了撥出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
房屋轉型收支 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
加總 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019月度一樣公用設施費用財政廳審批總體支出費用部門預算表
企業:萬是
頂目 |
合計數 |
工作人員事業費 |
公供資金投入 |
||
第三產業分類別 學科商品編號 |
專業科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本薪資福利金收支 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
根本待遇 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
績效考核員工工資 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
行業事業行業常見健康社保養老金繳納費用 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金網上繳費 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
企業員工根本醫院保險服務手機繳費 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的生活切實保障網上繳費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關員工工資獎勵結余 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
餐品和業務付出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬物料費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待用車的正常運行保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種客運預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另一寶貝和服務保障費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家廷的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農林牧出產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對個體和中國家庭的津貼 |
|
|
|
310 |
|
基金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機器設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
常用的設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
短信在線及PC軟件租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通配套機器置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列技巧品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形債務購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的投資基金性收支 |
|
|
|
總金額 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019每年一樣 通用項目預算財務付款“三公”金費及市直機關啟用金費其他支出預算表
計量單位:萬的大寫
普通共同預決算民政補貼款“三公”金費 |
政府機關運營 資金預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待租車添置及進行費 |
公務接受接受費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私車 購進費 |
國家公務使用車 開機運行費 |
||||||||||
概算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年末當地政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算付款支出費用竣工決算表
行業:千元
項目流程 |
累計 |
一般收支 |
工程收支 |
|||
功能表細分 項目標識號 |
會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中財力過負債的事情表 |
||||
|
|
資金額廠家:億元 |
||
|
人數 |
作用 |
||
年末數 |
月底數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、凈資產自動求和 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)流股權 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)調整資產投資 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
ꦐ 2.適用機器(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🀅 里面:(1)維修(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
ꩲ 正常公務活動公務車 |
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🐬 城管執法執勤點使用車 |
|
|
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🌳 重型專科技術工藝私車 |
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ꦬ 其他車輛租賃 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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|
3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
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189.60 |
🎉 4.許多緊固股本 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
𒊎 減:累計額攤銷及減值的準備 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)長年股份投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續債卷資金 |
—— |
—— |
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|
(五)正在新建水利工程 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)隱形資產投資 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
🍸 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)別資源 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債合計數 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈財產總金額 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮區域公共衛生服務管理心中2019年度決算情況說明
一、光于上海市松江區車墩鎮社區居委會清潔衛生的服務中2019年度目標收入水平收入支出部門預算總體設計環境說明怎么寫
꧟上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮平臺安全衛生功能中央2019一年度凈收入結算的時候問題表示
年初🌠收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、有關上海市松江區車墩鎮社區服務管理站衛生管理服務管理中心局2019第四季度花費預算情況下說明
上年👍支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、介紹上海市松江區車墩鎮街道辦事處清潔貼心服務基地2019年末國庫補貼款營收性支出綜合情況下表示
🎐上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、針對上海市松江區車墩鎮社區食品衛生食品衛生服務項目服務部2019年中一樣公益性工程預算財政部門撥付其他支出預算的說明怎么寫
(一)基本上公開預結算的時候財務撥付費用結算的時候整體來說原因
😼上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)一樣服務性估算財政性補貼款費用竣工決算空間結構事情
ಌ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)一般來說服務性估算國庫審批費用支出 結算的時候實際的情況
🍎上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “農村基層醫治環衛部門”2487.16來萬,在當中:
ꦡ“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公共性衛生防疫”1035.37百萬元,在其中:
✤“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、關與上海市松江區車墩鎮片區衛生學安全服務部站2019本年般通用財務預算財務付款通常其他支出部門預算情況發生講解
ꦅ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、關干上海市松江區車墩鎮區域安全衛生服務于咨詢中心2019年末基本公用工程預算財政廳審批“三公”經費預算性支出竣工決算情況說明書
(一)“三公”接待費財政部門撥付經費支出結算的時候總的實際情況這說明。
💛上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”接待費財務付款費用結算的時候具體化原因表示。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、介紹上海市松江區車墩鎮社群環境衛生售后服務中央2019全年度政府機關性投資基金預算表財政預算撥付收支竣工決算情況下描述
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家基金生產項目預算財政預算撥付時候闡明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、另一非常重要注意事項的現狀解釋
(一)單位啟動事業費性支出現狀
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)政府辦公室集中采購費用條件
🐈上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)貨車、房源特異占事情
1、設備
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算工作績效監管狀態
🐻上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
🅷一、國庫廳捐款收入來源:指行業本國庫年度度從本級國庫廳科室達成的國庫廳捐款,涵蓋平常共同概算國庫廳捐款和區政府性理財產品概算國庫廳捐款。
💞二、參公收錄:指參公企業單位發展非常專業銷售業務游戲活動組織基本配套游戲活動組織爭取的收錄。主耍是:醫療設備收錄收錄等。
🤪三、營業營收:指事業有成計量單位在靠譜業務流程游戲過程基本輔助軟件游戲過程認知能力積極開展非自由成本核算營業游戲過程要先拿到的營收。主耍是。
🍃四、某些薪資效益:指院校拿得的除“財政部門付款薪資效益”、“工作薪資效益”、“銷售薪資效益”等或者的薪資效益。常見是:
五、年終結轉和盈余:是以去年度從未完全、結轉到當年度按業內法律規定以后選用的財政資金。
ꦏ六、年尾結轉和余額:指年初度或原來季度財政預算擬定、因從客觀具體條件發生了不同時未按原計劃書施實,需延期到未來季度按相關聯規范隨時運用的金額。
七、核心費用:指單位名稱為確保系統常規持續運行、成功平時工作上主線任務而突發的多種費用。
🤡八、投資項目收支:指機構為完工相應的行政部門工作的方向或視野不斷發展方向,在常見收支之上突發的各個收支。
𒅌九、管理收入撥出:指事業發展行業在專業化話動及助手話動以外組織開展非自立折算管理話動出現的收入撥出。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💃十一月、市直機關執行資金投入:指行政事務企事業上企業單位和對比國家事業上編法標準化管理的事業上企事業上企業單位采用一般來說公用設施設施費用預算財政費用總支出 捐款合理安排的幾乎費用總支出 中的日常性公用設施資金投入費用總支出 。