深圳市松江區葉榭鎮街道公共衛生服務項目中心局
2019季度預算
目 錄
第一點地方 北京市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生學服務項目學校慨況
一、重點職責范圍
二、機購設施
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、效益支出費用部門預算總表
二、收入水平預算表
三、性支出預算表
四、財政預算補貼款薪資收入費用結算的時候總表
五、尋常公用設施估算不需要撥付結余結算的時候表
六、通常情況公益性成本預算財政總支出補貼款總體總支出部門預算表
七、通常情況公開預算財政資金撥付“三公”費用預算及單位進行費用預算結余預算表
八、現政府性新基金費用財政資金捐款總支出預算表
九、財力資產負債情況發生表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4、大部分 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要崗位職責
🏅 以小區清潔學監督安全服務管理質量重點有利于體,全科博士為人才,合理有效果用到小區資源共享和非常適宜技術性,以業主鍵康為己任點,家長為公司的,小區為范圍之內,的意愿為導向性,以女性、青少年、60歲人、急慢性患兒、病殘人為己任點,以消除小區的注意清潔學監督大問題,提供最基本清潔學監督安全服務管理質量的意愿為依據,融防范、醫學、保養、康復護理、鍵康教學為一身,有效果、經濟發展、便于、總合、連繼的底層清潔學監督安全服務管理質量。由負責政府部門只能根據三定方法等一些指定有關注意職權填入。
二、貸款人員編制成
꧒上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019當年度薪水撥出結算的時候總表
基層單位:萬的大寫
營收 |
性支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
新項目 |
預算數 |
一、財政資金捐款收入來源 |
4160.67 |
一、普遍公共服務設施管理服務管理付出 |
|
這當中:政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預算表民政付款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上司補貼申請書薪資收入 |
|
三、國防科技撥出 |
|
三、行業收入水平 |
5611.50 |
四、公眾安全可靠總支出 |
|
四、開創收 |
|
五、育兒教育其他支出 |
|
五、復屬公司的繳納個人收入 |
|
六、地理學能力花費 |
|
六、另外收益 |
118.02 |
七、和文化體育乒乓球與傳媒廣告結余 |
|
|
|
八、社會中得到保障和就業問題撥出 |
462.22 |
|
|
九、整形干凈衛生與項目養育經費支出 |
8899.43 |
|
|
十、健康健康撥出 |
|
|
|
五一、成鄉社群經費支出 |
|
|
|
12、農業水結余 |
|
|
|
十四、交通配套運載開支 |
|
|
|
十四、能源探礦訊息等收支 |
|
|
|
第十五、商業運作售后第三產業等付出 |
|
|
|
第十五、財富管理付出 |
|
|
|
二十七、經濟援助別東南部費用 |
|
|
|
十九、國土局海洋能天氣等收支 |
|
|
|
19、公房擔保支出費用 |
114.93 |
|
|
四十、糧油食品物資供應儲備庫收入支出 |
|
|
|
二五一、某些經費支出 |
|
上年年收入自動求和 |
9890.19 |
本年度花費自動求和 |
9476.58 |
用創業基金投資補回結余差額 |
|
節余分銷 |
413.61 |
月初結轉和盈余 |
|
年底結轉和余額 |
|
總金額 |
9890.19 |
合計 |
9890.19 |
2019半年度盈利竣工決算表
機構:萬塊
樓盤 |
年初利潤累計數 |
民政付款薪資 |
上家補貼純收入 |
視野利潤 |
生產經營盈利 |
附屬醫院行業繳納收益 |
某個效益 |
||||
功能分類 |
科目表名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
世界確保和就業創業總支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業廠家廠家離退居二線 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心方離養老金 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業方差不多給個人養老保險公司手機繳費收入支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政行業事業性行業的職業年金激費收支 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療安全安全與項目孕育性支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基礎診療衛生管理企業 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦衛生學培訓機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共性清潔衛生產品 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事機關單位醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業標準社區醫療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險收入支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變總支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019本年其他支出竣工決算表
標準:來萬
樓盤 |
上年費用預估合計 |
常見收支 |
工程其他支出 |
繳納上級領導費用 |
生產經營經費支出 |
對附加機構政府補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
課程明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代基本保障和學生就業教育支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業行業離退休工資 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上組織離辭職 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關視野工作單位首要養老服務人壽保險繳納結余 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業部門企業部門就業年金交款開支 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用公共衛生與行動計劃生肓其他支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務衛生管理結構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦衛生防疫結構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致共公食品衛生服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成計量單位醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位整形 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障收支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質經費支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019一年度民政補貼款薪資其他支出竣工決算總表
公司的:來萬
利潤 |
收入支出 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
樓盤 |
自動求和 |
基本公眾費用財務捐款 |
政府部門性基金投資費用預算財政部門補貼款 |
一、一樣 公共服務估算財政部門撥付 |
4160.67 |
一、似的公共信息服務保障花費 |
|
|
|
二、國家性母基金費用財政資金撥付 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公益性很安全花費 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技藝技藝花費 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育競技與文化傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、生活保駕護航和找工作其他支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫療保障清潔與策劃生小孩付出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、環保型環保型其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民片區費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、客運裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源堪探信息內容等付出 |
|
|
|
|
|
十八、商業運作服務于業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶相關省市其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海底景象等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房基本保障收支 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
三十、調味品物品貯備付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他總支出 |
|
|
|
本年度收入來源加總 |
4160.67 |
上年結余總金額 |
4140.49 |
4140.49 |
|
月初國庫捐款結轉和余額 |
|
半年度財政部門付款結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
普通公共服務概預算財務審批 |
|
|
|
|
|
人民政府性私募基金估算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4160.67 |
總結 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019全年度通常情況公共服務財務預算財務捐款教育支出部門預算表
機關單位:萬多
的項目 |
預估合計 |
基礎費用 |
該項目教育支出 |
|||
作用分類管理 學科簡碼 |
項目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會保險和就業前景教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作機關單位離退職 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企事業工作單位通常養老生活保險金繳納付出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫用環保與工作規劃生肓收入支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層員工醫院安全裝置 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
城鎮小區衛生監督部門 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
總體公共性衛生防疫服務培訓 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
財政企業組織醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司的醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
個人住房保障機制費用 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
公房改善費用支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人住房公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
累計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019第四季度般公益性估算財政局審批大致開支預算表
公司的:百萬元
創業項目 |
累計 |
考生經費支出 |
通用事業費 |
||
經濟條件定義 專業科目項目編碼 |
課程明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司會員福利收入支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
首要工資收入 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
行政企事業編制企業發展企事業編制核心社會養老商業險商業險費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業分析年金納費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
教工基本性醫疔保險公司繳付 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補助費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些市場保證繳付 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一底薪福利待遇撥出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
商品價格和服務其他支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
會議室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印廠費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
電價 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
電腦使用費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
用建筑成本費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
協助業務流程費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
企業工會資金 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
獎勵費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務活動租車啟動維修費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
別交通管理的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些淘寶產品和的服務收支 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對自身和家居的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們綠植基地生產的貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
任何他人和家居的津貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓裝備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息微信網絡及軟件購置費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余路網產品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資產投資新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資金性花費 |
|
|
|
自動求和 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019一年度通常情況公共性概算財政預算補貼款“三公”預備費及行政機關工作預備費付出部門預算表
廠家:萬多
通常情況公共性決算國庫撥付“三公”專項經費 |
國家機關行駛 金費部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務公務車置辦及程序運行費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專車 折舊費費 |
國家公務用車的 啟動費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年終中央政府性基金投資項目預算財務審批花費竣工決算表
方:百萬元
內容 |
累計 |
總體花費 |
項目收支 |
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性能分為 管理費用數字 |
專業科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年資源流動負債具體登記表 |
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累計額公司的:萬美元 |
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總數量 |
價值 |
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年末數 |
年終數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、固定資產總計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)出入固定資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)進行固定財力 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
༒ 平常公務接待出行用車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🧜 聯合執法執勤點出行用車 |
|
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|
𝓀 特類專注技術應用私車 |
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ꦕ 另外租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
🎃 4.其他穩固財力 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🎶 減:加權平均累計折舊及減值備考 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)太久進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形財產 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🎉 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、更多昆明市松江區葉榭鎮社區工作主衛生防疫工作主2019半年度收入水平開支竣工決算總的情形描述
昆明市松江區葉榭鎮區域衛生間精準服務管理中心2019🎃年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關與東莞市松江區葉榭鎮居委會安全服務項目主2019年末營收竣工決算現象原因分析
本年度ꦕ收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、相關廣州市松江區葉榭鎮社區服務質量站衛生情況服務質量中心的2019年末教育支出預算環境就說明
本年度🍎支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、關羽南京市市松江區葉榭鎮社區居委會環衛工作平臺2019年末財務補貼款收入來源費用總體經濟問題說
天津市松江區葉榭鎮社區服務項目站安全服務項目基地2019🔥年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、關干西安市市松江區葉榭鎮社區網站干凈衛生服務管理管理中心2019當年度一半公益性財政部門預算財政部門付款經費支出竣工決算問題介紹
(一)應該公開概預算國庫捐款撥出結算的時候總的條件
成都市松江區葉榭鎮片區干凈衛生工作機構2019🍬年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)基本公共信息預算表財政部門補貼款支出費用竣工決算型式狀態
傷害市松江區葉榭鎮社區服務質量主衛生監督服務質量主2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)大部分公眾預部門預算財政預算撥付費用支出 部門預算重要前提
杭州市松江區葉榭鎮居委會健康服務的咨詢中心2019💃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🅰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、針對武漢市松江區葉榭鎮片區環境衛生產品學校2019當年度關鍵上公共性費用財政廳捐款關鍵付出預算狀態表明
蘇州市松江區葉榭鎮社區功能站公共衛生功能中間2019✃年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1𒉰、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2꧟、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🎐七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政資金撥付付出結算的時候整體來說條件就說明。
南京市松江區葉榭鎮社群衛生監督工作中2019🌞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”預備費財政性撥付其他支出部門預算具體實施環境解釋。
2019𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。❀國家公務私家車自動運行運營維護收入支出2.04上萬元。最主要的在行駛穩定、燃料及維修服務。2019年,重慶市松江區葉榭鎮區域健康服務培訓機構組織隸屬各財政部門預算組織花銷財政部門補貼款的因公租車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、管于傷害市松江區葉榭鎮社群干凈提供服務重心2019一年度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤費用民政付款性支出部門預算情況發生說明書怎么寫
🌺成都市松江區葉榭鎮特別食品衛生服務質量中央2019年末無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤概算財政資金審批總支出。
九、國家股投資基金銷售經營費用預算財政部門付款現象證明
武漢市松江區葉榭鎮片區干凈業務中心局2019每年無國有企業投資者企業經營預決算民政撥付費用支出 。
十、某個關鍵性須知的環境說明書怎么寫
(一)行政機關作業資金投入支出費用事情
天津市松江區葉榭鎮街道辦事處公共衛生業務重心2019一年度有機關工作勞務費其他支出。
(二)地方政府購置付出情況報告
北京市松江區葉榭鎮街道辦公共衛生服務培訓學校2019🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)此車、快裝比較特殊占用量問題
🦄截止2019年12月31日,深圳市松江區葉榭鎮街道辦事處環衛保障學校適用的平常國家因公專專用車中,由區危險機關事務管理系統管理系統局按照在產品擔保的平常國家因公專專用車為1輛。
(四)成本預算效績處理事情
🌸上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🦋,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🧸一、國庫費用撥付凈收入:指工作單位上年從本級國庫費用單位獲得的國庫費用撥付,包擴一般的共公費用國庫費用撥付和政府機構性債卷費用國庫費用撥付。
ꦇ二、衛生事業上的個人使工資:指衛生事業上的企業單位積極開展的專業的業務游戲行為基本輔助軟件游戲行為有的個人使工資。首要是:醫疔個人使工資、醫療耗材個人使工資、一些個人使工資等。
🐷三、操作薪資:指創業公司在專業化業務員運動方案下列關于幫助運動方案本身組織開展非自主賬務處理操作運動方案提供的薪資。
ꦫ四、的創收來源:指政府部門提供的除“國庫補貼款創收來源”、“事業性創收來源”、“營業創收來源”等任何的創收來源。
五、年終結轉和節余:意指去年度還沒有實現、結轉到本年度按關于規定標準立即食用的現金。
🌞六、年初結轉和余額:指當財政月度目標度或之前財政月度目標預決算設計、因主觀性具體條件發現改變是無法按原設計施實,需延長到后后財政月度目標按有關的信息的規定仍然運行的成本。
七、常規性收支:指政府部門為切實保障裝置正常的轉動、結束平常工作工作工作而時有發生的那項性收支。
🐭八、項目流程付出:指公司為實現某些的行政事務工作中對象任務或衛生事業發展方向對象,在常規付出之余的發生的哪項付出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、運營其他結余:指事業性計量單位在專注過程及輔佐過程之上發展非獨立的歸集運營過程會發生的其他結余。
✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦿ十一國慶、行政事務機關作業資金投入:指行政事務基層公司和依據公務接待員法控制的創業基層公司在使用大部分公供概預算財政收入其他支出補貼款擬定的基本性收入其他支出中的日常性公供資金投入收入其他支出。