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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區洞涇鎮居委健康的服務主

2018年中單位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首要方面 傷害市松江區洞涇鎮街道辦環境衛生售后服務核心情況

一、包括管理職能

二、相關部門竣工決算工作單位定義

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、凈收入撥出預算總表

二、創收預算表

三、花費部門預算表

四、財政廳付款薪資收支竣工決算總表

五、平常公共信息費用財政資金撥付撥出部門預算表

六、一半公眾預算表國庫撥付核心總支出預算表

🌳七、一般的公共性預結算的時候不需要審批“三公”資金投入及機關事業單位運轉資金投入教育支出結算的時候表

八、鎮政府性資金結算的時候財政性撥付教育支出結算的時候表

九、債務過負債的現象表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四有些 動詞講解

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點權責

🐬上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部門預算的單位帶來

可根據據此工作內容,𓆉上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
෴第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年度目標效益撥出部門預算總表

機關單位:百萬元

使收入

支出費用

工程項目

結算的時候數

投資項目

預算數

一、財政支出付款工資收入

2887.88

一、似的公共信息服務于總支出

0

  各舉:以政府性債卷項目預算財政局撥付

0

二、國際關系支出費用

0

二、上司經濟補貼收益

20.55

三、國防教育收支

0

三、事業性工資收入

3361.77

四、公開健康收支

0

四、營運收益

0

五、教育輔導費用支出

6.22

五、付屬組織上交國家收入水平

0

六、合理技巧性支出

0

六、許多凈收入

350.49

七、文化藝術教育與影視傳媒開支

0

 

 

八、社會生活確保和就業問題撥出

377.03

 

 

九、醫治衛生間與打算養育撥出

5848.66

 

 

十、低能耗環境保護結余

0

 

 

十一國慶、成鄉社區服務站花費

0

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

0

 

 

第十三、交通配套運輸業收入支出

0

 

 

十四、網絡資源探勘相關信息等費用支出

0

 

 

第十、商業區業務業等結余

0

 

 

第十六、金融服務費用支出

0

 

 

十二、救助相關各地費用

0

 

 

18、國土資源海上氣候等性支出

0

 

 

黨的十九、個人住房得到保障結余

91.42

 

 

四十、糧油食品東西貯備其他支出

0

 

 

二11、另外付出

0

上年盈利自動求和

6620.69

上年付出合計數

6323.33

用事業單位股權基金擬補出入差額

0

余額重新分配

306.49

月初結轉和盈余

22

半年度結轉和余額

12.87

總結

6642.69

總共

6642.69


2018全年收入來源部門預算表

企事業單位:億元

工程項目

當年度工資累計

財務補貼款純收入

上司津貼凈收入

事業發展收益

管理薪資

其他部門上交國家工資

別納入

功能分類
科目編碼

項目名號

總金額

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

培養付出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

進修學校及專業培訓

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

專業培訓開支

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會性保險和就業問題性支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政事務事業上工作單位離離休

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

視野行業離退休年齡

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

部門教育事業企事業編制基本性醫療保險服務保險服務交款總支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

政府機關參公計量單位職業年金網上繳費經費支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫用衛生管理與策劃生孩費用

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基層醫院醫疔安全衛生裝置

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

大城市區域安全衛生組織

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

相關基層黨組織醫療安全衛生安全衛生公司花費

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

通用環保

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  總體公開干凈服務的

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政部門教育事業機構醫療機構

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

衛生事業企業單位醫療保障

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

居住房安全保障收支

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅房改制性支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

居住房住房基金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018年中教育支出部門預算表

基層單位:W

創業項目

上年撥出累計數

基本的花費

頂目經費支出

上交上級部門撥出

經營者支出費用

對其他企事業單位補助款付出

功能分類
科目編碼

考試科目簡稱

預估合計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

教育培訓花費

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

培養及培養

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

課程培訓撥出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

的社會保證和大學生就業支出費用

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

人事部門工作工作單位離退休年齡

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

創業政府部門離養老

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

行業企事業行業總體頤養保費網上繳費撥出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

機關基層單位衛生事業基層單位職業選擇年金網上繳費費用支出 ★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

整形健康與方案生肓結余

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層組織醫遼衛生間組織

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

城市發展特別衛生監督平臺

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

別的基層人員治療衛生管理貸款機構費用

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公眾環保

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  差不多公共信息衛生管理的服務

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政處事業有成政府部門醫療器械

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

創業院校醫學

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

居住房擔保收支

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅房改變教育支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房屋住房基金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018第四季度財務捐款薪資其他支出竣工決算總表

企事業單位:上萬元

薪資

撥出

投資項目

竣工決算數

創業項目

累計

一樣 公共性工程預算財務審批

政府部門性貨幣基金估算民政補貼款

一、基本上服務性項目預算財政廳審批

2887.88 

一、常見共公的服務支出費用

 

 

 

二、國家性投資基金概算不需要審批

0 

二、外交活動結余

 

 

 

 

 

三、國防科技經費支出

 

 

 

 

 

四、服務性健康安全開支

 

 

 

 

 

五、幼小銜接教育支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、專業技術設備結余

 

 

 

 

 

七、歷史文化體育乒乓球與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、社會性質量保障和就業前景教育支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療服務環境衛生與策劃發育開支

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節能降耗節能減排收入支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區服務站開支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十四、公路交通貨物運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、產品堪探短信等付出

 

 

 

 

 

第十、商務工作業等費用

 

 

 

 

 

16、銀行業總支出

 

 

 

 

 

十六、捐助的沿海地區性支出

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋環境形象等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、房產質量保障性支出

1.73 

1.73 

 

 

 

四十、油糧工程材料保障開支

 

 

 

 

 

二五一、相關支出費用

 

 

 

當年度薪資合計數

2887.88 

本年度性支出總計

2887.88 

2887.88 

 

月初財政部門補貼款結轉和盈余

 

年終國庫審批結轉和節余

 

 

 

      一般來說共公決算國庫捐款

 

 

 

 

 

      區政府性資金費用預算財政性撥付

 

 

 

 

 

總金額

2887.88 

累計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018當年度一半公益性費用預算民政撥付總支出結算的時候表

的單位:萬美金

大型項目

總計

最基本總支出

工程項目收入支出

功能模塊劃分

管理費用標識號

項目名號

205

 

 

培養收支

6.22 

0 

6.22

205

08

 

進修申請及培圳

6.22 

0 

6.22

205

08

03

課程培訓經費支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

市場保障機制和就業形勢教育支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政機關事業上院校離退居二線

8.16

8.16

0

208

05

02

事業機關單位機關單位離離休

1.22

1.22

0

208

05

 05

機構事業性機構基本性頤養天年穩妥繳納費用撥出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

政府機關視野院校崗位年金網上繳費花費★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療服務環境衛生與策劃生殖教育支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層組織診療衛生間系統

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

大城市街道辦事處衛生監督學校

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

一些基成醫療服務衛生學培訓機構總支出

4.09

0

4.09

210

04

 

共公衛生監督

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  大多工作性清潔工作

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

政府部門事業上的企機關單位醫療衛生

2.35

2.35

0

210

11

02

事業組織組織醫用

2.35

2.35

0

211

 

 

個人住房服務保障開支

1.73 

1.73 

0

211

02

 

住宅房教育體制改革支出費用

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

房產房貸公積金

1.73 

1.73 

0

總計

2887.88

2444.05

443.83


2018年中通常情況下共同竣工決算財政性補貼款大致費用支出 竣工決算表

  行業:萬塊人民幣

頂目

總金額

人員管理勞務費

公用設施專項資金

第三產業幾大類

會計分類數字

專業科目英文名稱

301

 

年薪社會福利教育支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  通常工薪

298.69

298.69

0

301

02

  補助金補助金

185.72

185.72

0

301

03

  年獎

0

0

0

301

06

  食堂菜補貼申請書費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考評工薪

915.37

915.37

0

301

08

企事業上的廠家事業上的廠家主要社會養老人壽保險人壽保費

4.95

4.95

0

301

09

職業類型年金付款

3.96

3.96

0

301

10

工作人員最基本醫院保障手機繳費

78.08

78.08

0

301

11

公務活動員醫療衛生補貼申請書手機繳費

0

0

0

301

12

的社會中有效保障了交費

8.77

8.77

0

301

13

居住房北京公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫療器械費

0

0

0

301

99

  許多的薪資福利待遇付出

555.87

555.87

0

302

 

貨品和服務性支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公費

0

0

0

302

02

  印上費

11.17

0

11.17

302

03

  服務咨詢費

0

0

0

302

04

  辦手續約

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  用電

66.16

0

66.16

302

07

  輕工費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  物業經營經營費

149.21

0

149.21

302

11

  旅差費

0

0

0

302

12

  因公出國工作(境)資金

0

0

0

302

13

  維修部(護)費

0

0

0

302

14

  租費費

0

0

0

302

15

  會議平板費

0

0

0

302

16

  專業培訓費

0

0

0

302

17

  因公到訪費

0

0

0

302

18

  專門用相關管理費

0

0

0

302

24

  被裝購置費費

0

0

0

302

25

  轉用助燃劑費

0

0

0

302

26

  勞務派遣公司費

0

0

0

302

27

  委托協議業務領域費

0

0

0

302

28

  商會資金

0

0

0

302

29

  福利微信費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務私家車開機運行運營費

0

0

0

302

39

  某個交通配套費用的

0

0

0

302

40

  稅金及額外添加相應費用

0

0

0

302

99

  其余菜品和工作教育支出

17.1

0

17.1

303

 

對本人和中國家庭的補貼金

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  養老費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  家庭生活補助金

0

0

0

303

07

  醫療管理費補貼

0

0

0

303

08

  資助金

0

0

0

303

09

  獎勵活動金

0.64

0.64

0

303

10

人個水產業生產的貼補

0

0

0

303

99

  的個人賬戶和家居的補助款結余

0

0

0

310

 

資產性開支

0

0

0

310

02

  工作裝置購進

0

0

0

310

03

  專門儀器租賃費

0

0

0

310

07

  信心網洛及手機app購入創新

0

0

0

310

13

  因公公務車購置費

0

0

0

310

19

  別的交通網工具軟件新購

0

0

0

310

22

  神圣凈資產購買

0

0

0

310

99

  某個基金性收入支出

0

0

0

累計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018月度通常情況服務性估算財務付款“三公”資金投入及政府機關行駛資金投入花費竣工決算表

基層單位:萬余元

一半共同費用預算財政支出付款“三公”預備費

政府部門正常運作

經費預算結算的時候數

總計

因公出國留學

(境)費

公務接待私家車購買及運作費

國家公務迎送費

小計

因公私家車

購買費

國家公務專用車

運營費

成本預算數

部門預算數

估算數

預算數

預決算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

費用數

竣工決算數

費用數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018一年度地方政府性基金投資概算財政局捐款費用支出 竣工決算表

基層單位:萬的大寫

產品

加總

首要收入支出

工程項目總支出

職能等級分類

項目打碼

專業科目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度固定資產欠債情況表

 

 

票額公司:來萬

 

數量統計

使用價值

年末數

年終數

月初數

半年度數

一、金融資產加總

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)變化財產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)緊固凈資產

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🐲                          般公務活動車輛租賃

 0

 0

 0

 0

💫                          交通執法交警執法用車的

 0

 0

0 

 0

♛                          獨特的正規專業技木公務車

 0

 0

 0

 0

൲                          任何私家車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🐻               4.許多規定股本

——

——

 590.51

 703.62

🌱        減:連續攤銷及減值做準備

——

——

 0

 0

   (三)經常投資

——

——

 0

 0

   (四)在建設網項目

——

——

 0

 0

   (五)隱匿基金

——

——

 0

 0

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:積攢攤銷

——

——

 0

 0

   (六)其他的股本

——

——

 0

 0

二、外債自動求和

——

——

 856.86

 753.89

三、凈資源預估合計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于南京市松江區洞涇鎮街道衛生間保障平臺2018當年度個人收入費用結算的時候綜合性時候這說明

西安市松江區洞涇鎮社區售后服務站衛生間售后服務重心2018✤年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、有關于東莞市松江區洞涇鎮居委環衛的服務重點2018每年盈利部門預算事情表示

年初🗹收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、關與佛山市松江區洞涇鎮社區網站衛生間服務的中心2018每年花費結算的時候情況下說明書怎么寫

本年度🐻支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、相對于南京市松江區洞涇鎮特別環衛服務管理公司2018年終財政經費支出付款純收入經費支出總體性原因說明書怎么寫

北京市松江區洞涇鎮社區工作站清潔衛生工作中心局2018🅰年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、介紹沈陽市松江區洞涇鎮社區網站健康售后服務中間2018第四季度基本公用財政預算預算財政預算捐款花費部門預算原因說明

(一)大部分公益性竣工決算財政廳撥付花費竣工決算基本情況

杭州市松江區洞涇鎮區域環衛服務保障中間2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)普通公共信息費用預算財政資金審批花費部門預算構造前提

深圳市松江區洞涇鎮特別清潔保障重心2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)通常情況下公共信息預結算的時候財政開支捐款開支結算的時候基本情況下

重慶市松江區洞涇鎮平臺衛生情況提供服務心中2018👍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1ꦐ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🍸、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:正在職場在職員工的職業技能年金繳付收入支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5🧔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6☂、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:在職員工的醫疔穩妥納費性支出𓆉。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9ܫ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關干西安市松江區洞涇鎮街道辦清潔服務性機構2018半年度應該公用設施財政性預算財政性捐款常見教育支出竣工決算情形闡述

杭州市松江區洞涇鎮特別衛生間功能重點2018🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1꧟、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、至于廣州市松江區洞涇鎮特別衛生管理服務平臺2018半年度一樣公用成本預算財政性補貼款“三公”金費其他支出竣工決算情形說明

深圳市松江區洞涇鎮社區居委會衛生間服務培訓平臺2018年無“三公”勞務費不需要付款費用。

八、介紹廣州市松江區洞涇鎮平臺衛生學精準服務管理中心2018全年度當地政府性股票基金費用預算財政廳撥付開支結算的時候情況介紹

𓆉天津市松江區洞涇鎮社區服務項目重心干凈服務項目重心2018第四季度無政府機關性股權基金工程預算財政性審批其他支出。

九、集體所有制資本經驗概預算財務撥付實際情況介紹

🃏東莞市松江區洞涇鎮社群衛生情況服務培訓中心點2018全年度無國企投資生產經營預算表財政資金補貼款經費支出。

十、某個極為重要要點的癥狀反映

(一)國家機關運營費用花費前提

濟南市松江區洞涇鎮社區居委會安全服務管理主2018本年有機物關運動接待費費用。

(二)地方政府購進費用支出 實際情況

北京市松江區洞涇鎮片區安全工作中間2018𒁃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018ཧ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)汽車、房唯一性占存狀態

成都市松江區洞涇鎮社區保障站衛生間保障平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算效績方法狀況

武漢市松江區洞涇鎮街道辦事處環衛服務的重心2018年度目標成本項目決算事情考核評價管控事業開始具體實際情況一下:本部分實現了一下成本項目決算事情考核評價管控經營制度:昆明市松江區洞涇鎮社區服務于中心站居委會安全產品心中成本項目決算事情考核評價管控經營制度,實現了昆明市松江區洞涇鎮社區服務于中心站居委會安全產品心中的成本項目決算事情考核評價管控事業制度;全的過程 事情考核評價管控推行具體實際情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🎶一、財務部門支出局廳撥付個人收入:指工作單位本全年度度從本級財務部門支出局廳崗位拿得的財務部門支出局廳撥付,比如應該公益性財務部門預算表財務部門支出局廳撥付和區政府性股票基金財務部門預算表財務部門支出局廳撥付。

ꦛ二、企業薪水:指企業標準開展調研專業性金融業務行為十分輔助工具行為認定的薪水。首要是:醫療設備薪水等。

三、加盟創收:指事業發展公司在專業性服務行動以及輔助制作行動以外發展非自立選擇加盟行動完成的創收。

🦹四、同一盈利來源:指公司的獲取的除“財務付款盈利來源”、“創業盈利來源”、“經營管理盈利來源”等在內的盈利來源。重要是:盤盈盈利來源等。

五、今年初結轉和余額:是以當年度暫時無法已完成、結轉到年初按有觀規定依然安全使用的成本。

꧙六、年終結轉和余額:指年初度或之前本期預算表讓、因客觀性標準發現變化無常就沒有辦法按原方案方案,需網絡延時到的時候本期按有關系標準規定立即應用的錢財。

七、根本性結余:指企業單位為安全保障組織一切正常轉運、提交守則業務任務卡而產生的基本性結余。

♊八、頂目性開支:指機構為實現單一的行政機關操作每日任務或衛生事業經濟發展個人目標,在大體性開支認知能力再次發生的某項性開支。

♚九、營運其他開支:指事業政府部門在工程專業移動及助手移動之余抓好非自由分攤營運移動發生的的其他開支。

✅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦬ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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