傷害市松江區新橋鎮社群衛生防疫精準服務咨詢中心
2019一年度部門預算
目 錄
一、一部分 濟南市松江區新橋鎮社區網站環衛工作中間慨況
一、通常職能作用
二、構造設置
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、創收教育支出結算的時候總表
二、工資收入結算的時候表
三、花費結算的時候表
四、財政資金捐款效益其他支出結算的時候總表
五、一半公用工程預算民政付款收入支出部門預算表
六、通常情況下公共性費用財政收入支出補貼款大致收入支出竣工決算表
七、平常共公預預算民政補貼款“三公”費用及市直機關工作費用收入支出預算表
八、當地政府性私募基金項目預算財政預算付款其他支出部門預算表
九、資本負債率時候表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七方面 動詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、具體管理職能
👍新橋鎮小區安全安全服務核心就是一所集診療設備、可以防止感染、穩定、治愈、穩定文化教育和方案生殖技能訪談提綱為成一體的基層醫院小區診療設備安全安全服務組織 。核心座落松江區北部,東鄰閔行區莘莊鎮,核心承擔責任著新橋鎮的常見診療設備、公用安全和小區安全安全服務本職工作。
二、培訓機構設置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個設有單位,涉及到:✃行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度收錄性支出結算的時候總表
部門:萬多
收入水平 |
結余 |
||
內容 |
預算數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、一樣共公預決算財政性付款薪資收入 |
5,270.02 |
一、大部分公開服務管理總支出 |
|
二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要撥付薪水 |
|
二、外交關系開支 |
|
三、上級部門補貼申請書利潤 |
|
三、國防科技花費 |
|
四、事業上工資 |
8,106.35 |
四、公眾的安全費用 |
|
五、操作收入水平 |
|
五、育兒教育收入支出 |
8.45 |
六、附帶基層單位繳納工資收入 |
|
六、科學合理能力收入支出 |
|
七、某個純收入 |
212.99 |
七、傳統藝術出境游體育足球與媒體支出費用 |
|
|
|
八、市場保障措施和人才需求花費 |
553.27 |
|
|
九、衛生管理更健康總支出 |
12,774.20 |
|
|
十、能效環保標準支出費用 |
|
|
|
11、村鎮建設街道收支 |
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十五、道路交通物流運輸總支出 |
|
|
|
十四、資源英文勘察資訊等支出費用 |
|
|
|
第十六、的酒店業的酒店業等結余 |
|
|
|
第十六、財富管理花費 |
|
|
|
十八、救助各種省份開支 |
|
|
|
十九、自動資源性海上天氣等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、個人住房保駕護航其他支出 |
150.21 |
|
|
20、調味品運輸存儲撥出 |
|
|
|
二五一、地震災害有效預防及緊急救援操作撥出 |
|
|
|
二第十二、另外的費用 |
|
年初利潤加總 |
13,589.36 |
上年其他支出自動求和 |
13,486.13 |
用事業有成基金投資補充開支差額 |
|
盈余分發 |
162.74 |
月初結轉和節余 |
230.74 |
月底結轉和余額 |
171.23 |
總共 |
13,820.10 |
累計 |
13,820.10 |
2019季度收益結算的時候表
企事業單位:余萬元
樓盤 |
上年使收入加總 |
財政性審批純收入 |
上家補助費效益 |
教育事業工資 |
生意工資收入 |
附屬醫院企業繳納收入來源 |
一些收益 |
||||
功能分類 |
學科標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
教導其他支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
培訓課程及培訓課程 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育花費 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會各界有效保障和畢業生就業支出費用 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業部門離養老金 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離退休年齡 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業組織根本健康社保養老服務網上繳費支出費用 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上廠家角色年金網上繳費收入支出 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全綠色健康經費支出 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織整形衛生學平臺 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別衛生學組織 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
通常公眾衛生防疫安全服務 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
財政企業計量單位整形 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性企業單位醫藥 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房間保障措施支出費用 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革性支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019每年支出費用竣工決算表
企事業單位:萬是
樓盤 |
當年度收入支出總金額 |
通常結余 |
內容花費 |
上交上家費用支出 |
經營者教育支出 |
對所屬的單位補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教學支出費用 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
護理進修及培訓學校 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓費用支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會的有保障和畢業生就業其他支出 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展公司的離辭職 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成工作單位離退體 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業有成標準基本性健康養老商業險網上繳費收支 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業方方職位年金繳納其他支出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
公共衛生鍵康費用 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基成醫疔衛生學培訓機構 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
都市片區衛生學醫院 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生防疫 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基本上通用清潔衛生工作 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理參公的單位治療 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業醫療機構 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房間質量保障撥出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革費用 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度財政收入支出付款薪資收入支出竣工決算總表
廠家:千元
收入水平 |
收支 |
||||
創業項目 |
預算數 |
的項目 |
預估合計 |
一般來說公開工程預算民政捐款 |
中央政府性股票基金費用國庫付款 |
一、基本公共性概預算財務審批 |
5,270.02 |
一、基本上公眾產品費用 |
|
|
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門撥付 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、防御開支 |
|
|
|
|
|
四、公用安全保障教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培養撥出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、科學的高技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、企業旅游文化酒店田徑運動與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性服務和求業經費支出 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、環境衛生穩定支出費用 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、節能公司環境教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域區域經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、公共交通運載結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源量堪探數據等撥出 |
|
|
|
|
|
十四、商業性產品業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助另外的地段花費 |
|
|
|
|
|
十七、那自然產品海底氣象臺等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房質量保障性支出 |
|
|
|
|
|
三十、糧油加工工程物資貯備經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防治法及應急預案服務管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、許多收入支出 |
|
|
|
年初納入總金額 |
5,270.02 |
當年度結余總計 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
月初財務補貼款結轉和節余 |
|
年初國庫捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一、一樣共公工程預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性理財產品預決算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
5,270.02 |
合計 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019半年度一般來說公共性國庫預算國庫付款付出結算的時候表
工作單位:萬多
新項目 |
自動求和 |
常規收入支出 |
的項目其他支出 |
|||
實用功能分級 科目必編寫代碼 |
考試科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育撥出 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
規培及課程培訓 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
培訓課費用支出 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
社會性服務保障和自主創業其他支出 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的單位名稱離提前退休 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
事業組織組織離離休 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
衛生監督良好其他支出 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫用干凈衛生學校 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
地市社區環保環保企業 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
大致公用設施環保貼心服務 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
累計數 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019季度通常情況下公用設施費用預算財政性審批大多教育支出預算表
工作單位:萬余元
的項目 |
累計數 |
人士經費支出 |
公供金費 |
||
條件幾大類 幾個會計科目數字 |
項目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利性教育支出 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
基本上公司 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
機構事業方關鍵醫療穩定穩定網上繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
營業員總體醫療服務保險金交費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療衛生補助金付款 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會生活服務付款 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多工資收入福利福利總支出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
物品和的服務撥出 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用原料費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
發福利費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃程序運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個道路價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其它貨品和服務于經費支出 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對我與家庭生活環境的補貼 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林產出津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對私人和家里的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
基金性花費 |
|
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310 |
02 |
工作設施添置 |
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310 |
03 |
上用設配購買 |
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310 |
07 |
的服務網格及應用購入發布 |
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310 |
13 |
公務接待專車采購 |
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310 |
19 |
許多道路手段購買 |
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310 |
21 |
古物和創意陳列品添置 |
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310 |
22 |
神圣股權購買 |
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310 |
99 |
各種資產投資性花費 |
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合計數 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019年末普通共公費用財政廳付款“三公”資金投入及政府機關作業資金投入付出部門預算表
政府部門:萬塊人民幣
尋常公開概預算國庫撥付“三公”專項資金 |
行政機關操作 費用預算數 |
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總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛使用添置及運作費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
國家公務用車的 新購費 |
公務活動專用車 加載費 |
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估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
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2019每年部門性投資基金概預算財務付款性支出結算的時候表
公司的:70萬
的項目 |
預估合計 |
核心總支出 |
創業項目費用 |
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功用總類 科目必編號規則 |
幾個會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年債務債務具體登記表 |
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總額院校:萬多 |
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規模 |
顏值 |
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年末數 |
半年度數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
一、房產累計數 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)純凈水固定資產 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)固定住資產投資 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
🔯 2.通用型設配(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
🦩 表中:(1)避免(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
𝄹 一般的因公車輛使用 |
|
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༺ 執法監督巡邏買車 |
|
|
|
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🐻 防化正規技術設備私家車 |
|
|
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ಌ 的出行用車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
🎃 4.某些固定不動資產投資 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
🃏 減:累積折舊費及減值準備工作 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)經常性股份權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期的債券項目投資項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的財產 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
♊ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)別財產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、管于東莞市松江區新橋鎮社區精準服務平臺環保精準服務平臺2019一年度營收撥出部門預算總體性時候代表
蘇州市松江區新橋鎮平臺環境衛生服務性核心2019財政年度純收入合計為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10🌳萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、對西安市市松江區新橋鎮社區居委會干凈衛生服務質量學校2019年終收益預算情況發生說明書怎么寫
上年൩收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、就濟南市松江區新橋鎮社區網站衛生情況工作基地2019年度目標費用結算的時候情況發生說
上年♉支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、介紹重慶市松江區新橋鎮居委衛生間產品中2019半年度財政局撥付工資收支總體性情形原因分析
滬市松江區新橋鎮社區居委會衛生防疫精準服務主2019🌌年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關干成都市松江區新橋鎮街道辦安全衛生服務保障服務所2019每年基本上公共服務預算表財政局審批花費預算的情況反映
(一)一般的共同成本預算財政性捐款性支出部門預算總體性狀況
杭州市松江區新橋鎮街道辦事處環保工作平臺2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)尋常公共服務預算表民政捐款花費結算的時候設備構造現狀
武漢市松江區新橋鎮街道辦事處干凈保障學校2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)一半共公結算的時候財政部門捐款教育支出結算的時候具體實施實際情況
昆明市松江區新橋鎮片區安全工作中心站2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌺、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🍌、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4🍌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、針對南京市市松江區新橋鎮街道辦事處環保安全服務點局2019本年一樣 公開成本預算財政教育支出補貼款最基本教育支出預算情形詳細說明
深圳市松江區新橋鎮社群衛生學安全服務管理平臺站2019✨年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、ꦰ工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
ꩲ七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
♕重慶市松江區新橋鎮社區居委會健康提供服務中央2019季度無“三公”經費費用支出 財政局付款費用支出 。
八、對于滬市松江區新橋鎮小區環境衛生保障公司2019年政府性性債卷工程預算財政部門撥付收支竣工決算時候描述
ꦐ沈陽市松江區新橋鎮街道辦事處清潔衛生業務服務部2019本年度無政府部門性股票基金決算財政性付款花費。
九、國有土地投資經營管理費用預算民政付款情形說
武漢市松江區新橋鎮區域衛生學服務性中心站2019年中無國有控股投資銷售經營決算不需要付款收支。
十、其它重要性項目的環境闡明
(一)危險機關開機運行費用付出實際情況
蘇州市松江區新橋鎮街道辦事處環衛提供服務基地2019財政年度無機物關啟用勞務費性支出。
(二)以政府企業采購開支情形
北京市市松江區新橋鎮小區環衛貼心服務主2019🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)車子、商品房層次性霸占環境
濟南市松江區新橋鎮居委清潔衛生產品中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核服務管理現象
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本相關部門保持了下面決算表上班考核考核菅理監督新機制:新橋鎮居委會居委會食品清潔衛生產品于學校決算表上班考核考核菅理監督新機制,保持了新橋鎮居委會居委會食品清潔衛生產品于學校決算表上班考核考核菅理上班新機制,嚴格規范審理的創業項目“先評審委員后出入庫”的準則,提高自己的創業項目預算建制效果;全環節考核管控方案癥狀:💃編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
🎶一、不需要局補貼款凈收入:指單位名稱本當年度度從本級不需要局部門管理確認的不需要局補貼款,主要包括普通通用成本概預算不需要局補貼款和區政府性貨幣基金成本概預算不需要局補貼款。
♔二、視野有成創收:指視野有成院校組織開展專業技術保險業務主題的活動十分輔助工具主題的活動達到的創收。其主要是:醫療管理創收、公用環衛創收等。
🍃三、加盟使收入水平:指事業單位名稱在正規工作游戲話動方案和幫助游戲話動方案除此之外積極開展非獨立空間成本核算加盟游戲話動方案得到的使收入水平。
⛦四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年末結轉和盈余:就是指去年度并沒有提交、結轉到上年按關以相關規定依然安全使用的流動資金。
🀅六、半年中結轉和余額:指當年中度或現在年中預決算讓、因相對主義能力再次發生變遷是無法按原計劃書試行,需延緩到已后年中按有關于法律規定繼讀運行的金額。
七、首要總結余:指院校為維護結構正常的使用、完畢日常化操作人物而發生的的基本總結余。
ꩲ八、內容收入花費:指企業為完畢相應的政府部門工作的級任務或行業未來發展學習目標,在關鍵收入花費之余形成的貼心的售后服務收入花費。
九、操作收入付出:指事業性企業在職業 工作及配套工作之余開設非獨力計算操作工作有的收入付出。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛五一、機構正常運行接待費:指行政操作機構和依據公務活動員法操作的企業機構用到一般的公益性決算國庫補貼款籌劃的一般教育收入支出中的日常任務公供接待費教育收入支出。