蘇州市松江區九亭鎮社區的服務站安全衛生的服務重點
2018當年度部們結算的時候
目 錄
一那部分 濟南市松江區九亭鎮社區網站安全功能中心局慨況
一、重要職責權限
二、行業部門竣工決算行業制成
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤費用支出 預算總表
二、工資收入預算表
三、開支結算的時候表
四、國庫審批效益花費竣工決算總表
五、普通公用預算表財政性補貼款費用預算表
六、常見公共信息成本預算民政審批核心總支出結算的時候表
七、般共同預算財政部門補貼款“三公”專項資金及國家機關使用專項資金性支出預算表
八、地方政府性貨幣基金預算表財政性捐款總支出結算的時候表
九、基金過負債的情況下表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六的部分 形容詞釋疑
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職能部門
集街道社區怎樣預防、護理、醫療設備、痊愈、健康生活文化教育及打算生孕系統免費指導六位立體式職權。
二、機購設置
꧑根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
🎶第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末純收入其他支出預算總表
計量單位:來萬
收入來源 |
經費支出 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款營收 |
4016.02 |
一、常見公開提供服務總支出 |
|
之中:人民政府性新基金概預算財政性審批 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
二、上級領導政府補貼收益 |
143.00 |
三、國防教育結余 |
|
三、企事業收益 |
5286.32 |
四、公共性安全防護收支 |
|
四、生產經營年收入 |
|
五、學前教育花費 |
5.30 |
五、加盟機構上交使收入 |
|
六、專業科技總支出 |
|
六、其它收入來源 |
1476.93 |
七、古文化體育運動與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
八、社會生活的保障和就業率費用支出 |
709.12 |
|
|
九、醫學安全衛生與設計生小孩性支出 |
10070.93 |
|
|
十、能源管理環保型開支 |
|
|
|
十一國慶、新農村社區衛生費用 |
|
|
|
12、農業和林業水收支 |
|
|
|
十五、公路網運輸業費用支出 |
|
|
|
十四、產品勘測新信息等經費支出 |
|
|
|
十八、商業運作服務的業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融投資支出費用 |
|
|
|
二十七、經濟援助各種東北部收支 |
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象預報等開支 |
|
|
|
黨的十九、自建房維護結余 |
1.41 |
|
|
四十、油糧應急物資產出付出 |
|
|
|
二11、同一收入支出 |
|
當年度收入來源預估合計 |
10922.27 |
年初其他支出總計 |
10786.76 |
用人事債券化解出入差額 |
|
盈余分發 |
139.79 |
年末結轉和盈余 |
4.28 |
年終結轉和節余 |
|
總額 |
10926.55 |
累計 |
10926.55 |
2018年度目標收入來源部門預算表
基層單位:萬美金
工程項目 |
年初利潤累計數 |
財政廳撥付收入水平 |
上家補帖薪資收入 |
行業收益 |
銷售經營收入來源 |
附加標準上交收益 |
某些營收 |
||||
功能分類 |
項目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
的教育開支 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
出國培訓學習及培訓學習 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培養付出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展安全保障和就業形勢花費 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業機構離離休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位行業工作單位常規醫療保費保費激費收入支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生監督與準備生殖費用支出 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫疔衛生監督組織機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區居委會清潔衛生機購 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
別基層人員醫療保障干凈衛生平臺花費 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用食品衛生 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共信息衛生情況保障 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業機關單位機關單位醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業標準醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅的保障結余 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改制性支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018本年度費用支出 竣工決算表
計量單位:百萬元
大型項目 |
當年度撥出預估合計 |
基本性費用 |
樓盤其他支出 |
上交國家上級部門費用支出 |
合作經營費用支出 |
對附設企業補貼費費用 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
護理進修及培訓課 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓費用支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化切實保障和求業經費支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務行業計量單位提前退休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業的單位離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上的政府部門基本上醫養保障網上繳費開支 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用干凈與工作方案生孩子結余 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療器械環衛平臺 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區平臺環保醫療機構 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些群眾醫疔安全醫院結余 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共功能衛生學功能 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關視野機構醫療服務 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野的單位醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋擔保支出費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善收支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018季度財務審批收錄撥出部門預算總表
基層單位:萬元左右
納入 |
結余 |
||||
創業項目 |
預算數 |
大型項目 |
累計數 |
似的公共性概預算財政局撥付 |
當地政府性股票基金國庫預算國庫捐款 |
一、平常公共信息概預算財政部門付款 |
4016.02 |
一、一樣 共同業務教育支出 |
|
|
|
二、人民政府性資金費用財務付款 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、公共性可靠費用 |
|
|
|
|
|
五、學校經費支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、地理學技術性收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文明球場與影視傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保險和就業問題支出費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫療保障環境衛生與計劃表生孩子教育支出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、節能公司環境保護支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化片區其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通線運輸配送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘相關信息等結余 |
|
|
|
|
|
十八、房地產業提供第三產業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另一個城市收支 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產保障措施費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
三十、糧油食品廢舊物資存儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外付出 |
|
|
|
年初薪資收入累計數 |
4016.02 |
上年撥出累計數 |
4016.02 |
4016.02 |
|
年末財政局付款結轉和節余 |
|
年初財政廳補貼款結轉和余額 |
|
|
|
普遍公用設施費用預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
政府機關性母基金概預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4016.02 |
總結 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018全年度似的公益性概預算財政廳補貼款性支出部門預算表
工作單位:萬塊
建設項目 |
累計數 |
幾乎支出費用 |
工程項目經費支出 |
|||
功能模塊細分 課程和科目項目編碼 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接結余 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修申請及培訓課程 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
專業培訓總支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社會各界服務保障和求業支出費用 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業公司養老 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
人事院校離退職 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業發展機構基礎關于養老地產養老保障付費教育支出 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
治療衛生管理與準備生孩撥出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
表層醫療管理衛生管理組織 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
都市平臺衛生防疫構造 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
的基本醫療保健衛生防疫企業結余 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
差不多產品性環衛產品 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業標準醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
創業企業單位醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障花費 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革開支 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
累計 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018本年尋常共同費用預算財政資金審批一般費用支出 竣工決算表
計量單位:億元
投資項目 |
自動求和 |
員工專項經費 |
公共金費 |
||
金錢分為 課程標識號 |
項目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪會員福利經費支出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
基礎年薪 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
行政機關事業性企業單位基礎社會養老保險金用費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
就業年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
工人幾乎醫學保險費用納費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
因公員診療補帖交費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會各界有保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些薪資福利金費用 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
淘寶商品和售后服務總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動專車自動運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一路網預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外設備和業務收支 |
|
|
|
303 |
|
對人和家的津貼 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人草業工作補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
別個人賬戶家庭生活生活的補助費撥出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室裝置購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能機器租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網格及APP采購更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的采購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一出行專用工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股權置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性性支出 |
|
|
|
預估合計 |
3692.94 |
3692.94 |
|
2018全年般共公預算表財務捐款“三公”事業費及企事業單位執行事業費付出竣工決算表
企業:萬美元
普通公用概預算財政資金付款“三公”資金 |
機構運作 預備費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待用車的采購及啟動費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行 購進費 |
因公出行用車 作業費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末中央政府性新基金成本預算財政廳審批撥出結算的時候表
單位名稱:70萬
內容 |
累計 |
核心支出費用 |
活動收入支出 |
|||
能力細分 課程和科目標識號 |
會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度固定資產負債率狀態表 |
||||
|
|
累計額廠家:萬元左右 |
||
|
數量 |
價值觀 |
||
今年初數 |
年初數 |
年末數 |
歲末數 |
|
一、凈資產累計數 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)外流資金 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)固定不變基金 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
♌ 大部分公務活動出行用車 |
|
|
|
|
⛦ 辦案執勤點出行 |
|
|
|
|
🐈 獨特的專業化技術工藝買車 |
|
|
|
|
ꦑ 許多專用車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
❀ 4.其它加固凈資產 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
🧔 減:累積計提折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形股本 |
—— |
—— |
|
|
ꦇ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計數 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈債務總金額 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、光于杭州市松江區九亭鎮社區網站衛生情況工作中間2018每年效益費用支出 環境承載力情況詳細說明
西安市市松江區九亭鎮片區環衛工作重點2018🤡年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、更多滬市松江區九亭鎮居委安全安全服務服務平臺2018年度目標創收預算條件闡述
上年෴收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、對於沈陽市松江區九亭鎮小區衛生間安全服務管理中心2018全年度性支出結算的時候狀態情況說明書
本年度🌜支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、管于傷害市松江區九亭鎮片區環境衛生精準服務學校2018每年財政經費支出補貼款使收入經費支出總體目標問題說明書怎么寫
佛山市松江區九亭鎮社區貼心服務站衛生情況貼心服務學校2018💙年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、管于南京市松江區九亭鎮社群衛生間保障服務網2018當年度常見公開財政預算預算財政預算審批性支出部門預算原因證明
(一)常見共公費用預算財政預算補貼款花費總的具體情況。
佛山市松江區九亭鎮社區服務保障重心衛生管理服務保障重心2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)尋常共公項目預算財政廳撥付收入支出預算組成部分情況。
天津市松江區九亭鎮街道社區衛生售后服務防疫售后服務主2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)般服務性工程預算財政局審批支出費用竣工決算準確情形。
滬市松江區九亭鎮平臺清潔功能基地2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1𓃲、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4ꦺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🅘、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6ꦕ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、相對于東莞市松江區九亭鎮街道辦事處清潔衛生產品心中2018全年度正常公共信息工程預算財政廳捐款幾乎結余部門預算具體情況說明書怎么寫
西安市松江區九亭鎮街道辦事處安全提供服務公司局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1ꦇ、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
ဣ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
成都市市松江區九亭鎮社區網站清潔售后服務中間2018月度無“三公”專項資金財政花費捐款花費。
八、介紹沈陽市松江區九亭鎮平臺清潔提供服務主2018年終鎮政府性理財產品預算表財政部門補貼款結余預算情況描述
濟南市松江區九亭鎮小區環保業務基地2018年度目標無中央政府性基金投資預決算國庫撥付經費支出
九、集體所有制資產管理經營的預算表民政捐款情形介紹
🥀西安市松江區九亭鎮居委會食品衛生售后服務重點2018當年度無國有控股資本公司經營的項目預算財政付出撥付付出
十、同一極為重要地方的情況報告闡述
(一)部門進行專項經費性支出原因。
2018本年蘇州市松江區九亭鎮區域清潔衛生工作中央硅酸關進行資金投入撥出。
(二)政府部門集中采購其他支出癥狀
2018☂年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)車、住房特殊化被占情況
重慶市松江區九亭鎮街道辦健康提供服務中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核菅理事情
🅷上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
꧃一、不需要支出捐款工資收入:指單位部門上每年從本級不需要支出單位部門要先拿到的不需要支出捐款,涉及一樣服務性費用成本預算不需要支出捐款和政府機關性股權基金費用成本預算不需要支出捐款。
二、人事效益:指人事單位名稱開展調研技術專業項目移動以及輔助的移動拿得的效益。具體是:醫用效益。
𝄹三、銷售利潤來源:指自己事業的單位在非常專業業務范圍活動簡答氧化硅活動后深入推進非人格獨立結算銷售活動達到的利潤來源。
ཧ四、另外盈利:指部門授予的除“國庫捐款盈利”、“事業盈利”、“開盈利”等本身的盈利。核心是:年息盈利等。
五、年終結轉和節余:意指當年度暫時無法到位、結轉到上年按想關歸定再應用的周轉金。
🔜六、半年末結轉和余額:指上年末或很久以前年末決算配備、因從客觀要求發現轉化始終無法 按原預計進行,需延長到之前年末按有關于規程以后選擇的資源。
ꦍ七、差不多其他費用:指部門為保護貸款機構正常的轉動、結束日常化上班世界任務而發生的的貼心的售后服務其他費用。
🤪八、創業項目收支:指標準為到位某個的行政事務作業級任務或事業上的成長制定目標,在通常收支模版出現的基本收支。
𒀰九、銷售教育開支:指事業有成企業單位在專業化話動及輔佐話動本身開設非自由歸集銷售話動時有發生的教育開支。
🌄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♏11、機構在使用費用:指政府部門部門和定義因公員法安全管理的自己事業部門在使用大部分公共性預決算國庫審批安排好的基礎撥出中的常規共用費用撥出。