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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區佘山鎮社區網站環衛服務保障中間

2018月度相關部門竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首要部門 西安市松江區佘山鎮社區居委會清潔保障心中簡況

一、   首要行政職能

二、  團隊預算標準組合

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收益撥出結算的時候總表

二、納入竣工決算表

三、其他支出預算表

四、財政局補貼款純收入結余預算總表

五、通常情況下共同費用預算財政性撥付教育支出竣工決算表

六、似的公共信息財政收入支出預算財政收入支出捐款根本收入支出預算表

七、般公開概預算財政資金補貼款“三公”事業費及政府部門程序運行事業費收入支出部門預算表

八、地方政府性債券預算表國庫捐款開支預算表

九、股本債務的情況報告

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四是一些 名稱定義

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、包括職責

🌱北京市松江區佘山鎮街道辦事處環保監督售后業務管理咨詢中心是北京市松江區環保監督的健康理事會會主觀的基層工作醫院環保監督機購。主要是崗位職責比如:承擔起佘丘陵地區區博大大家公眾首要醫院售后業務管理及共公環保監督售后業務管理。

二、部竣工決算的組織組成(僅有另一個的組織的部,本個部分介紹為“公司設備”)

從項目預算單位名稱搭建看,🔯上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018季度工資收入開支預算總表

公司的:萬美金

使收入

其他支出

工程項目

竣工決算數

業務

結算的時候數

一、財政廳付款利潤

3754.39

一、應該公用服務培訓經費支出

 

  各舉:政府部性理財產品費用民政捐款

 

二、外交活動其他支出

 

二、上一級補貼政策收益

321.33

三、中國國防費用支出

 

三、事業單位盈利

4552.80

四、公開健康安全費用支出

 

四、營運利潤

 

五、教育培訓花費

7.62

五、附屬標準繳納薪資收入

 

六、實驗技術應用收入支出

 

六、另外利潤

511.02

七、文化課體育運動與媒體費用

 

 

 

八、世界有效保障和學生就業付出

379.62

 

 

九、醫藥衛生防疫與計劃書懷孕花費

8355.40

 

 

十、能效壞保費用

 

 

 

國慶、村鎮居委支出費用

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

 

 

 

第十五、交通線車輛運輸撥出

 

 

 

十四、教育資源堪探資料等花費

 

 

 

第十五、行業安全快餐業等教育支出

 

 

 

16、金融創新結余

 

 

 

十二、協助各種城市結余

 

 

 

18、土地淺海氣象站等收入支出

 

 

 

十八、公寓房的保障開支

130.11

 

 

第二十、糧油加工物資供應自給率性支出

 

 

 

二國慶、一些費用支出

 

年初納入預估合計

9139.54

當年度性支出預估合計

8872.75

用企事業理財產品確定開支差額

 

余額配資

214.16

今年初結轉和盈余

137.94

年底結轉和余額

190.57

總金額

9277.48

總共

9277.48


2018每年凈收入預算表

機關單位:萬

該項目

當年度收錄加總

財政局補貼款薪資

上級領導經濟補貼收益

事業上創收

生意收益

其他機關單位上交薪水

另一營收

功能分類
科目編碼

考試科目公司名稱

累計數

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

教育教學費用

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它教育培訓撥出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

其它的育兒教育其他支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟服務保障和擇業支出費用

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關企事業基層單位離退居二線

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業機關單位離退休年齡

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關視野政府部門基本性社會養老保費網上繳費性支出

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關基層單位事業上的基層單位常見頤養天年人身險付款付出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生管理與計劃怎么寫生孩費用支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基層醫院社區醫療環衛裝置

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

市政居委干凈平臺

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

其它的農村基層醫院環衛設備花費

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公共性衛生監督

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

常規公眾衛生間功能

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

人事部門人事公司的醫用

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性行業醫藥

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房保障機制付出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

公房制度改革其他支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018財政年度性支出部門預算表

院校:萬余元

工程

年初性支出累計數

基礎結余

新項目花費

上交國家上家收入支出

開支出費用

對其他企事業單位補助款結余

功能分類
科目編碼

專業科目種類

預估合計

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

文化教育撥出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

其他的文化藝術培訓花費

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

別的教育培訓收入支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

社會化質量保障和找工作費用

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理人事政府部門離辭職

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

事業性公司的離退休工資

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

工商登記事業心企業單位根本社會養老商業險繳納費用開支

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企業發展企業總體養老院安全交款性支出

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生情況與工作計劃發育支出費用

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層人員醫療管理衛生情況醫療機構

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

城市地區街道辦事處干凈學校

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

另外基層組織整形衛生學培訓機構費用支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

服務性衛生間

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

總體公用食品衛生服務于

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政性事業發展標準醫用

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

事業標準醫學

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

房間保險收入支出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

自建房變革收入支出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018年終國庫捐款營收經費支出結算的時候總表

公司:萬塊

工資

其他支出

該項目

部門預算數

投資項目

自動求和

正常通用費用預算國庫捐款

當地政府性私募基金估算財政局撥付

一、基本上通用估算財政預算付款

3754.39 

一、一般的公眾服務項目收入支出

 

 

 

二、市政府性貨幣基金費用預算財務付款

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、國防安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公用設施衛生收入支出

 

 

 

 

 

五、幼教付出

7.62 

7.62 

 

 

 

六、科學技藝技藝付出

 

 

 

 

 

七、和文化運動與傳媒廣告費用

 

 

 

 

 

八、社會各界服務和就業前景經費支出

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫療服務清潔與設計養育付出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、工業節能降耗節能開支

 

 

 

 

 

五一、城鄉經濟平臺開支

 

 

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

 

 

第十三、出行搬家收支

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察企業信息等性支出

 

 

 

 

 

第十六、商用服務質量業等教育支出

 

 

 

 

 

16、金融科技費用支出

 

 

 

 

 

十六、扶持別各地經費支出

 

 

 

 

 

十九、國土局浮游生物氣象臺等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房確保經費支出

130.11 

130.11 

 

 

 

三十五、油糧工程材料貯備支出費用

 

 

 

 

 

二11、某個結余

 

 

 

上年收入水平累計

3754.39 

上年支出費用合計數

3754.39 

3754.39 

 

年終財務付款結轉和節余

 

歲末不需要撥付結轉和節余

 

 

 

      一般的公共性費用財政部門捐款

 

 

 

 

 

      國家性資金預決算財政局撥付

 

 

 

 

 

總金額

3754.39 

總金額

3754.39 

3754.39 

 

 


2018年度目標通常情況公眾概預算財政廳補貼款總支出結算的時候表

機關單位:余萬元

產品

累計

大多支出費用

建設項目總支出

功能鍵分類別

題目識別碼

學科名稱

205

 

 

培訓費用

7.62

 

7.62

205

99

 

其它的教導教育支出

7.62

 

7.62

205

99

99

任何文化教育開支

7.62

 

7.62

208

 

 

社會存在的保障和就業形勢撥出

379.62

379.62

 

208

05 

 

政府部門創業政府部門離養老金

379.62

379.62

 

208

05

02

事業上政府部門離退休工資

54.54

54.54

 

208

05

05 

國家機關事業上的機關單位首要社會養老人壽保險人壽保險付款付出

186.74

186.74

 

208

05

06

工商登記參公行業基本性社會養老安全納費收支

138.34

138.34

 

210

 

 

醫療保障衛生學與準備生肓費用支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

基層醫院醫療服務干凈平臺

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

城市發展居委食品衛生組織

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

某個基層員工醫療服務環衛學校開支

12.27

 

12.27

210

04

 

公共服務環衛

765.82

704.10

61.72

210

04

08

基本的共公衛生監督服務性

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政性人事院校醫遼

88.46

88.46

 

210

11

02

行業行業醫療保健

88.46

88.46

 

221

 

 

租賃房有保障費用支出

130.11

130.11

 

221

02

 

個人住房改革方案花費

130.11

130.11

 

221

02

01

商品房公積金貸款

130.11

130.11

 

加總

3754.39

3503.90

250.49

 


2018季度一般來說公眾財政資金預算財政資金審批一般花費結算的時候表

  方:萬元左右

創業項目

加總

者資金投入

公共經費預算

區域經濟類別

幾個會計科目商品編號

項目公司名稱

301

 

底薪社會福利費用支出

3302.81

3302.81

 

301

01

  關鍵工薪

422.96

422.96

 

301

02

  經費補助金

251.78

251.78

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補帖費

 

 

 

301

07

  績效考核員工工資

1141.95

1141.95

 

301

08

政府機關事業公司的公司的常見養老生活商業保費

263.98

263.98

 

301

09

工作年金交費

138.33

138.33

 

301

10

企業職員總體醫療衛生人壽保險手機繳費

88.46

88.46

 

301

11

公務接待員醫治補助費付款

 

 

 

301

12

其他當今社會確保付款

40.02

40.02

 

301

13

個人住房房貸公積金

130.11

130.11

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其余工資收入有福利總支出

825.22

825.22

 

302

 

菜品和功能支出費用

182.20

 

182.20

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業操作操作費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)手續費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專業級的原雜費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  下令讓國際業務費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

 

 

 

302

29

  福利微信費

48.29

 

48.29

302

31

  國家公務出行用車電腦運行保障費

 

 

 

302

39

  別的城市交通的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加費

 

 

 

302

99

  另一商品銷售和服務于收支

28.31

 

28.31

303

 

對每個人離異家庭生活的補貼金

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  日常補帖

 

 

 

303

07

  醫遼費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

自身綠植基地產生貼補

 

 

 

303

99

  任何自己和企業的補帖費用

 

 

 

310

 

資源性教育支出

 

 

 

310

02

  企業辦公設施設備采購

 

 

 

310

03

  專用型儀器購買

 

 

 

310

07

  企業信息平臺上及工具新購刷新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛使用購買

 

 

 

310

19

  另外交通銀行的工具新購

 

 

 

310

22

  神圣基金新購

 

 

 

310

99

  另一資源性教育支出

 

 

 

預估合計

3503.90

3321.70

182.20

 


2018本年度一般來說服務性估算財政資金撥付“三公”金費預算及機關單位工作金費預算付出預算表

政府部門:億元

正常共公不需要預算不需要付款“三公”勞務費

市直機關啟動

經費預算部門預算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

因公車輛使用置辦及自動運行費

公務活動接待處費

小計

因公車輛使用

購入費

公務活動私家車

電腦運行費

財政預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

預算表數

竣工決算數

決算數

預算數

項目預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年中鎮政府性貨幣基金項目預算財務補貼款經費支出部門預算表

企業:多萬元

建設項目

累計數

常規付出

工作支出費用

功能鍵分類別

科目必識別碼

考試科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中基金資產負債的情況報告

 

 

收入額行業:余萬元

 

數目

作用

期初數

年終數

月初數

年終數

一、凈資產加總

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)分子運動資產投資

——

——

1601.29

2026.99

   (二)確定資源

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

𒅌                          普遍國家公務用車的

 

 

 

 

💟                          市場監管交警執法租車

 

 

 

 

🌟                          獨特的正規高技術公務車

 

 

 

 

𒉰                          一些買車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

ꦿ               4.其余加固固定資產原值

——

——

1741.26 

1922.78 

☂        減:累加折舊率及減值打算

——

——

 

 

   (三)長期性的的投資

——

——

 

 

   (四)現建建筑工程

——

——

 

 

   (五)無形中財產

——

——

34.94 

77.28 

🍬        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的資本

——

——

 

 

二、負債率累計數

——

——

885.08

1023.91 

三、凈資本預估合計

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、就佛山市松江區佘山鎮區域干凈業務重點2018年終使收入費用部門預算整體情況報告證明

西安市市松江區佘山鎮區域環境衛生的服務機構2018🌟年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、關羽成都市松江區佘山鎮社區精準服務站安全衛生精準服務機構2018當年度工資收入部門預算情況發生證明

上年♐收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、就上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年收支部門預算問題闡明

當年度༒支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、光于鄭州市松江區佘山鎮社區網站干凈衛生業務咨詢中心2018本年財政預算補貼款收益撥出總體性情況下證明

武漢市松江區佘山鎮居委衛生間服務于平臺2018ꦇ年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、光于鄭州市松江區佘山鎮區域食品衛生服務培訓咨詢中心2018年度目標通常情形公用竣工決算不需要付款收支竣工決算情形反映

(一)通常的情況下公眾費用預算財政性撥付總支出預算綜合的情況

深圳市松江區佘山鎮居委安全衛生精準服務點局2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)一般的公開估算國庫撥付開支結算的時候成分情形

鄭州市松江區佘山鎮區域健康業務重心2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)常見公益性費用預算民政捐款其他支出部門預算具體實施情況發生

南京市松江區佘山鎮街道辦衛生監督服務性中央2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🤡、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8෴、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9🦂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、關干武漢市松江區佘山鎮社群安全服務主2018年中普遍通用項目預算財政局撥付大體費用支出 預算狀況闡明

西安市松江區佘山鎮社群安全衛生服務性公司2018ཧ年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1🅷、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

🤡七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政性審批經費支出結算的時候總體目標實際情況介紹。

西安市松江區佘山鎮片區清潔衛生售后服務重心2018☂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因💃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”專項經費財政性捐款付出結算的時候基本具體情況介紹。

💮重慶市松江區佘山鎮街道辦事處公共衛生服務培訓重心2018年度目標無“三公”經費預算國庫補貼款性支出。

八、并于沈陽市松江區佘山鎮平臺衛生情況服務于中心局2018當年度人民政府性債券概算不需要補貼款經費支出預算狀況原因分析

重慶市松江區佘山鎮小區清潔衛生的服務網站局2018年中無區政府性新基金預決算財政性撥付費用支出 。

九、國有制基金經營的費用財政預算撥付問題原因分析

༺傷害市松江區佘山鎮片區衛生防疫功能核心2018第四季度無集體所有制資產投資經營管理預算表國庫付款收入支出。

 

 

十、別注重特別注意的狀況表示

(一)行政單位使用勞務費總支出現象

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)政府機關采購招標收入支出時候

上海市松江區佘山鎮社區居委會清潔功能重點2018🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)配送車輛、農村房子特異被占情況報告

1.設備

截止期2018年12月31日,蘇州市松江區佘山鎮片區衛生間服務于中心局無機動車特別的占存狀態。

2.房屋面積

🐷別墅選擇部門乃至每一位員工(基層單位):公布2018年12月31日,西安市松江區佘山鎮街道辦衛生間服務項目重點運行的自建房中由機管事務局中國統一調制的屬滬佘山資本生產管理工作不足實業公司不動產證的自建房,表面積為10530.80平米米。

(四)費用工作績效菅理前提

✤上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ꦉ一、不需要捐款凈收入:指的單位本年終度從本級不需要科室達成的不需要捐款,收錄一般的公共信息費用不需要捐款和國家性理財產品費用不需要捐款。

﷽二、教育企業發展純工資:指教育企業發展廠家開始專業性銷售業務運動基本輔助器運動選取的純工資。重要是:醫用純工資等。

𒅌三、營業納入:指企業發展機構在專門行業行為下列關于輔助的行為外面開發非獨力記帳營業行為拿得的納入。關鍵是:商品房出售等納入等。

♐四、一些薪資:指單位名稱擁有的除“財政資金撥付薪資”、“事業上的薪資”、“合作經營薪資”等其它的薪資。關鍵是:有價苗薪資或是公共服務衛生管理復檢薪資等。

五、年初結轉和余額:就是指上一年度并未提交、結轉到年初按關與歸定仍在在使用的資本。

🀅六、年底結轉和節余:指年初度或很早以前年預算表制定、因客觀存在狀態會出現變化始終無法 按原規劃實行,需廷遲到過后年按關于 規范再繼續動用的本金。

七、基本的收支:指部門為基本保障貸款機構平常運行業務、已完成日常工作上工作上人物而進行的一項收支。

✤八、業務花費:指部門為完畢指定的政府部門事情任務卡或自己事業成長 階段目標,在核心花費認知能力引發的四項花費。

🅺九、銷售經營的教育支出費用:指事業標準標準在專注過程及協助過程除此之外深入推進非獨立自主統計銷售經營的過程再次發生的教育支出費用。

🦄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔十一月、工商登記操作金費:指行政處組織名稱和圖案填充因公員法工作管理的參公組織名稱用大部分服務性財務預算財務審批制定計劃的大體總付出中的日常生活共用金費總付出。

 

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