濟南市松江區佘山鎮平臺公共衛生精準服務學校
2019本年度結算的時候
目 錄
首要的部分 東莞市松江區佘山鎮社區工作站環衛工作學校慨況
一、最主要的職責權限
二、中介機構裝置
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、個人收入總支出竣工決算總表
二、收益結算的時候表
三、支出費用竣工決算表
四、財政預算付款創收教育支出竣工決算總表
五、一半通用預預算民政審批收入支出預算表
六、一般的共同成本預算財政部門補貼款基本上結余預算表
七、普通公共信息費用預算財政部門撥付“三公”經費性支出預算及行政機關運轉經費性支出預算性支出預算表
八、鎮政府性債券工程預算不需要捐款其他支出竣工決算表
九、凈資產欠債情形表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八要素 名稱解說
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職能作用
ꦡ武漢市松江區佘山鎮街道辦環保學服務質量質量培訓中是武漢市松江區環保學正常常務醫學會領導的農村基層治療環保學組織機構。主要主要職責包擴:擔責佘丘陵地區區滿足廣大百姓廣大群眾首要治療服務質量質量培訓及公益性環保學服務質量質量培訓。
二、中介機構設立
從估算工作單位造成看,🍰上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度營收開支預算總表
政府部門:來萬
薪資 |
其他支出 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
工作 |
預算數 |
一、基本共公估算財政預算審批凈收入 |
4993.76 |
一、尋常公共文化服務培訓服務培訓教育支出 |
|
二、區政府性股票基金決算財政支出付款利潤 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、領導補助費個人收入 |
|
三、航空航天付出 |
|
四、自己事業納入 |
6699.14 |
四、公用設施可靠撥出 |
|
五、操作薪資 |
|
五、文化藝術培訓撥出 |
|
六、附加計量單位上交國家利潤 |
|
六、有效技巧教育支出 |
|
七、別純收入 |
286.44 |
七、技術 旅游度假體育文化與傳煤性支出 |
|
|
|
八、時代維護和找工作費用支出 |
546.56 |
|
|
九、環境衛生健康的支出費用 |
9992.04 |
|
|
十、低能耗節能花費 |
|
|
|
11、城鎮社群費用支出 |
|
|
|
第十二、農林業水結余 |
|
|
|
第十三、交通出行運送其他支出 |
|
|
|
十四、資源探勘信息查詢等付出 |
|
|
|
15場、商業性的服務保障業等收入支出 |
|
|
|
16、金融創新經費支出 |
|
|
|
十二、經濟援助其它地段花費 |
|
|
|
二十、肯定資源共享海上氣象預報等付出 |
|
|
|
19、房間的保障付出 |
150.10 |
|
|
2、調味品工程設備貯備其他支出 |
|
|
|
二11、自然災害預防及急救管理工作付出 |
|
|
|
二第十二、的費用支出 |
|
本年度純收入總計 |
11979.34 |
上年支出費用總金額 |
10688.70 |
用參公債券確定出入差額 |
|
余額計算 |
1378.70 |
今年初結轉和節余 |
190.57 |
歲末結轉和節余 |
102.51 |
合計 |
12169.91 |
累計 |
12169.91 |
2019每年工資收入結算的時候表
企事業單位:萬多
項目流程 |
年初收入水平合計數 |
財政局補貼款營收 |
上家補助金收入來源 |
事業上純收入 |
生產經營工資 |
所屬政府部門上交國家個人收入 |
別的年收入 |
||||
功能分類 |
課程命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
社會上有效保障了和出去上班收支 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟行業企業單位離退休之 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企業單位離養老 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業企業單位常規醫養保險服務繳納總支出 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政單位名稱事業心單位名稱專職年金網上繳費收入支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況穩定收支 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院衛生學單位 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
地方平臺環衛企業 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用衛生監督精準服務 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業企業醫學 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業政府部門醫療保健 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障費用支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革的實質撥出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019每年撥出部門預算表
院校:萬美金
投資項目 |
年初結余自動求和 |
根本收支 |
業務費用支出 |
上交國家上級領導支出費用 |
營運收入支出 |
對付屬廠家經濟補貼收支 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場有效保障和就業形勢花費 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性單位名稱離退居二線 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公組織離辭職 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關行業事業行業行業主要關于養老地產社會養老保險公司交款教育支出 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展企業單位專業年金繳納總支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理安全經費支出 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療器械健康中介機構 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市居委會衛生監督設備 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公用衛生情況服務 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟視野行業治療 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作行業醫療管理 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有保障花費 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改善性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019年財政性撥付利潤教育支出預算總表
公司的:多萬元
盈利 |
性支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
內容 |
總計 |
普通共公工程預算財政性捐款 |
市政府性母基金決算財政廳審批 |
一、通常情況下共同不需要預算不需要捐款 |
4,993.76 |
一、尋常通用服務于性支出 |
|
|
|
二、政府機關性股票基金財政局預算財政局捐款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、民防花費 |
|
|
|
|
|
四、共公很安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育結余 |
|
|
|
|
|
六、生物學科技其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文明親子旅游教育與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上后勤保障和出去上班性支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、環衛正常支出費用 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、低碳環保花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村社群經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行搬運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘資料等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、商用服務保障業等花費 |
|
|
|
|
|
16、金融創新教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶某些省份付出 |
|
|
|
|
|
二十、自動資原浮游生物氣象預報等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房擔保性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
二是、油糧工程材料存量結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害防治法及應急預案安全管理總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外的花費 |
|
|
|
上年工資收入自動求和 |
4,993.76 |
當年度經費支出累計數 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
年終財政預算審批結轉和節余 |
|
年底財務撥付結轉和節余 |
|
|
|
一、基本公共信息決算國庫審批 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金費用財政廳審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4,993.76 |
累計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019第四季度應該通用費用預算國庫審批總支出結算的時候表
組織:萬元左右
工程項目 |
預估合計 |
基本性花費 |
創業項目收支 |
|||
系統分類管理 項目商品編號 |
題目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展服務保障和工作撥出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
行政處視野計量單位離離休 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的方離養老金 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
機關組織創業組織專業年金繳納費用支出 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
環衛穩定其他支出 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
表層社區衛生系統防疫中介機構 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
中小城市區域干凈衛生培訓機構 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
總體公共信息食品衛生保障 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
行政機關工作企業單位醫療設備 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位工作單位醫院 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
住宅房得到保障收入支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革花費 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
150.10 |
150.10 |
|
累計 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019全年應該共同成本預算財務捐款基本的收支竣工決算表
的單位:萬的大寫
活動 |
加總 |
職工經費預算 |
通用經費支出 |
||
區域經濟分為 學科編號 |
項目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪員工福利其他支出 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
通常薪水 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
考核公資 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
市直機關企事業部門總體社會養老保費保費手機繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業選擇年金交費 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
企業員工通常醫用人身險激費 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫療機構補助金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別社會生活保險納費 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的員工工資有福利教育支出 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
貨品和服務性經費支出 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
電費繳費 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具涂料費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
公務接待使用車正常運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通管理預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
一些設備和功能結余 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對本人家庭工作環境的補貼 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
自己的農林牧種植補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對個體和普通家庭的補貼金 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
基金性花費 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
辦公區機器設備添置 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
使用生產設備購買 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
短信網絡數據及小軟件置辦創新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交行生產工具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列方面品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中財產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
的投資性結余 |
|
|
|
合計數 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
♕2019半年度尋常共同預竣工決算財政總支出撥付“三公”經費總支出總支出及企事業單位操作經費總支出總支出總支出竣工決算表
工作單位:來萬
基本公共信息估算財政資金補貼款“三公”勞務費 |
行政機關正常運行 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務私家車采購及啟用費 |
國家公務接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務接待用車的 新購費 |
公務接待租車 開機運行費 |
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概預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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2019年度目標鎮政府性基金投資估算財政資金撥付性支出部門預算表
企業:萬美金
樓盤 |
總計 |
基本性支出費用 |
業務教育支出 |
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特點劃分類別 會計科目編號 |
項目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度金融資產資產負債狀態表 |
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累計額行業:上萬元 |
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占比 |
價格 |
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今年初數 |
年尾數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、資本自動求和 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)還是流動性基金 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)進行固定財力 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
♊ 2.專用機械設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ও 在這其中:(1)小車(輛) |
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ꦛ 普通國家公務私家車 |
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ไ 聯合執法值崗私車 |
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𓃲 機械職業水平公務車 |
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🐷 各種專車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
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1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
📖 4.另一固定好資金 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
𝄹 減:累記折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)長久的控股權投資費用 |
—— |
—— |
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(四)長久的債券投入資金投入資金 |
—— |
—— |
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(五)在建設網水利 |
—— |
—— |
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(六)有形資源 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
൩ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)另外股本 |
—— |
—— |
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二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈金融資產累計 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關西安市松江區佘山鎮區域環保服務的咨詢中心2019本年度效益結余結算的時候總的實際情況闡述
濟南市松江區佘山鎮街道辦清潔售后服務主2019♊年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、管于傷害市松江區佘山鎮社區服務站衛生防疫服務主2019第四季度個人收入部門預算現狀說
上年ꦚ收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、對于廣州市松江區佘山鎮社區網站環境衛生服務項目公司2019本年教育支出結算的時候現狀介紹
本年度🗹支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、更多重慶市松江區佘山鎮片區健康服務性平臺2019年度目標財政部門捐款收入水平總支出總體經濟情況發生說明怎么寫
廣州市松江區佘山鎮居委衛生學服務性公司2019🧔年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、針對杭州市松江區佘山鎮區域健康服務培訓中心局2019年應該公眾預算表財政廳撥付支出費用預算條件反映
(一)平常公開費用財政撥出審批撥出結算的時候整體情況下
蘇州市松江區佘山鎮特別干凈衛生功能管理中心2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)常見公共信息工程預算財政部門補貼款費用支出 竣工決算設計事情
東莞市松江區佘山鎮社群清潔衛生服務培訓中心的2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)大部分公用費用預算財務補貼款花費部門預算實際上狀況
北京市松江區佘山鎮社區工作中心局清潔衛生工作中心局2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3﷽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4𒆙、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5📖、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、對於重慶市松江區佘山鎮特別安全服務咨詢中心2019年末通常共同工程預算財政預算撥付常見花費部門預算時候就說明
杭州市松江區佘山鎮特別衛生間服務管理中心點2019𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1𒉰、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
𓄧七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政廳捐款支出費用結算的時候整體來說的情況申請報告。
天津市松江區佘山鎮街道干凈衛生服務質量核心2019♉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🐈上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”專項經費財政資金撥付費用支出 預算具體的具體情況原因分析。
重慶市松江區佘山鎮街道社區醫療防疫售后服務中央2019一年度無“三公”勞務費財政性捐款結余。
八、相對于滬市松江區佘山鎮特別衛生管理服務重心2019年政府辦公室性新基金預預算財政部門捐款經費支出預算原因原因分析
佛山市松江區佘山鎮小區衛生間服務于管理中心2019每年無政府辦公室性債卷費用財政資金付款收入支出。
九、國有企業投資者操作費用財政部門補貼款具體情況介紹
ౠ天津市松江區佘山鎮社區居委會環保服務培訓中心局2019年度目標無國有土地基金經營者費用預算財務付款付出。
十、其它的重要的項目的環境闡明
(一)行政機關進行資金支出費用現象
濟南市松江區佘山鎮區域衛生間貼心服務平臺2019全年無機物關作業事業費費用。
(二)區政府選購撥出問題
濟南市✅松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)車、農村房屋專項 占用率事情
1、車
截止日期2019年12月31日,東莞市松江區佘山鎮平臺衛生現象服務的機構無該車輛特異占用量現象。
2、房子
൩樓房使用的部門管理(機關單位):已于2019年12月31日,佛山市松江區佘山鎮街道社區食品衛生服務項目機構食用的快裝中由機管事務局統一標準搭配設計的屬鄭州佘山資金經營經營比較有限集團公司房權的快裝,的面積為10530.80平米。
(四)估算績效考評工作管理現象
🍒上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:品牌財政成本預算上班效績安全管理制度規章制度、組建了機械品牌財政成本預算上班效績安全管理制度上班原則꧃;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
🐎一、國庫撥付收入來源:指院校年初度從本級國庫部有的國庫撥付,以及平常共公項目工程預算國庫撥付和當地政府性資金項目工程預算國庫撥付。
ꦅ二、事業心性年工資:指事業心性院校大力開展專業課程渠道游戲游戲活動還有其輔助器游戲游戲活動爭取的年工資。最主要是:醫療衛生年工資等。
ඣ三、經驗效益:指事業上行業在技術金融產品運動舉例配套運動后抓好非單獨的統計經驗運動作為的效益。核心是:快裝租賃等效益等。
🐭四、同一薪水:指行業提供的除“財政局撥付薪水”、“企業薪水”、“開薪水”等多于的薪水。基本是:貨品漲價升值潛力可以預見等薪水。
五、年初結轉和盈余:意指上一年度未能成功完成、結轉到年初按相關約定繼讀運用的資金量。
💦六、年初結轉和盈余:指本當季度度或很多年當季度預算表規劃、因客觀性的狀況出現不同時未按原計劃表具體實施,需延期到已經當季度按關于指定堅持選擇的現金。
🔴七、一般其他結余:指方為有保障結構正常情況下運作、已完成此外生活中工作的工作而發生了的四項其他結余。
🍃八、項目結余費用:指機關單位為順利完成某一的行政處工做任何或工作提升任務,在大體結余費用之中突發的某項結余費用。
🍷九、加盟付出:指企業發展機構在技術運動形式組織及捕助運動形式組織囿于開始非單獨結算加盟運動形式組織突發的付出。
𓃲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💝五一、行政處機關運動接待費:指行政處公司和圖案填充公務接待員法管控的事業上的公司用常見共同財務預算財務撥付布置的常見費用費用 中的日常性共公接待費費用費用 。