東莞市松江區泖港鎮平臺衛生防疫服務中心點
2018年部位竣工決算
目 錄
1、位置 沈陽市松江區泖港鎮社區網站安全衛生服務質量管理中心慨況
一、其主要管理職能
二、學校設備
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益費用預算總表
二、創收結算的時候表
三、結余竣工決算表
四、財政費用支出 付款工資收入費用支出 預算總表
五、一樣公益性費用財政廳捐款總支出預算表
六、正常公用預算表財政部門補貼款常見撥出竣工決算表
七、正常公共信息項目預算財政預算撥付“三公”接待費及市直機關自動運行接待費費用預算表
八、政府性性股權基金概預算不需要撥付撥出預算表
九、凈資產過負債的癥狀表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七部份 形容詞講解
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分管理職能
🦩泖港鎮居委干凈衛生管理防疫學貼心功能功能管理平臺也是所集治療干凈衛生管理防疫、可以防止感染、養身、康復護理、良好文化教育和計劃表生孕方法專業指導為合二為一的基層組織居委治療干凈衛生管理防疫干凈衛生管理防疫學貼心功能系統。功能管理平臺地屬松江區南部地區,南鄰金深山區朱涇鎮,功能管理平臺負責著泖港鎮的基本性治療干凈衛生管理防疫、公益性干凈衛生管理防疫學和居委干凈衛生管理防疫學貼心功能運轉。
二、結構設為
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有結構,包含:♛行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度收益經費支出預算總表
的單位:萬余元
盈利 |
支出費用 |
||
工作 |
結算的時候數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、財政預算付款收錄 |
3,991.47 |
一、尋常共公服務于花費 |
|
進來:市政府性債卷費用預算國庫捐款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上家補助款營收 |
|
三、國防安全教育支出 |
|
三、行業收錄 |
4,715.75 |
四、通用安全管理花費 |
|
四、開納入 |
|
五、幼小銜接總支出 |
5.32 |
五、附帶廠家繳納薪水 |
|
六、完美技木撥出 |
|
六、另外的純收入 |
405.80 |
七、人文精神軍事體育與傳媒業經費支出 |
|
|
|
八、社會性保護和就業機會花費 |
26.97 |
|
|
九、醫藥干凈衛生與打算懷孕撥出 |
9,079.37 |
|
|
十、節約健康結余 |
|
|
|
十一國慶、新型農村居委性支出 |
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
十四、交行運輸配送總支出 |
|
|
|
十四、問題探勘問題等教育支出 |
|
|
|
十八、商業性保障業等其他支出 |
|
|
|
16、銀行業付出 |
|
|
|
十二、救助其余省市總支出 |
|
|
|
二十、國土局淺海天氣等付出 |
|
|
|
19、房產有效保障了支出費用 |
5.26 |
|
|
第二十、調味品物品儲備量收入支出 |
|
|
|
二十一月、的撥出 |
|
年初盈利合計數 |
9,113.02 |
上年經費支出總計 |
9,116.92 |
用視野基金、期貨、現貨、微盤確定開支差額 |
116.59 |
余額安排 |
116.89 |
年末結轉和節余 |
4.20 |
歲末結轉和余額 |
|
共計 |
9,233.81 |
總結 |
9,233.81 |
2018月度利潤竣工決算表
機關單位:萬是
業務 |
本年度薪資自動求和 |
民政捐款凈收入 |
上級領導補助金收益 |
視野收入水平 |
運營納入 |
所屬廠家上交國家凈收入 |
任何純收入 |
||||
功能分類 |
題目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
培訓結余 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
研習及技術培訓 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓班花費 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會的安全保障和自主創業費用支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的方離辭職 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機關單位離辭職 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性組織常見頤養穩定納費教育支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門衛生事業行業職業角色年金繳付結余 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫治衛生學與工作規劃發育費用 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療干凈衛生干凈衛生中介機構 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道衛生間醫院 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
其他的下基層醫療環保環保醫院付出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
總體服務性安全服務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的企業單位醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業方醫療設備 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房間保證開支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產改變其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018本年撥出預算表
機構:萬塊
工作 |
年初開支加總 |
主要其他支出 |
樓盤教育支出 |
上交國家上家費用 |
銷售收支 |
對附加企事業單位補貼費經費支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養結余 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
深造及培訓課 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
陪訓經費支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會生活切實保障和就業率付出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業的單位離養老金 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企單位名稱離退居二線 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業機構常見養老生活保費繳付費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上方職業角色年金交款收支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療服務安全與工作計劃懷孕花費 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療環保環保構造 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區環衛環衛學校 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
各種基層黨組織醫用衛生管理設備費用支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公眾安全衛生服務的 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
政府部門創業部門醫院 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展方醫院 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
租賃房保證費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018當年度財政資金捐款個人收入支出費用結算的時候總表
部門:萬
年收入 |
支出費用 |
||||
新項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
預估合計 |
普通公共信息決算財政部門撥付 |
區政府性基金投資不需要預算不需要審批 |
一、常見共公概預算財政預算補貼款 |
3,991.47 |
一、通常情況下通用產品經費支出 |
|
|
|
二、人民政府性股權基金預算表財政預算捐款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、學校花費 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學合理技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術球場與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 得到保障和工作收支 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫疔衛生防疫與計劃怎么寫懷孕收入支出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、低碳環保型費用支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮社區居委會開支 |
|
|
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、出行運輸車費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原堪探消息等收入支出 |
|
|
|
|
|
15場、餐飲業產品業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融業支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、支助其它的東南部收入支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣象臺等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房質量保障經費支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
2、糧油食品武器裝備保障費用 |
|
|
|
|
|
二11、其余開支 |
|
|
|
上年收錄總計 |
3,991.47 |
上年花費總計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
年終國庫撥付結轉和節余 |
|
年終財政局撥付結轉和余額 |
|
|
|
正常公共信息決算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
𒅌 政府機構性基金、期貨、現貨、微盤估算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3,991.47 |
總結 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018年度目標正常公用設施國庫預算國庫付款收入支出結算的時候表
行業:萬是
該項目 |
合計數 |
常見教育支出 |
頂目支出費用 |
|||
用途分類管理 學科編號規則 |
課程簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學其他支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
深造及學習 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓花費 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
當今社會的保障和人才需求性支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業工作單位離養老 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上部門首要養老服務保險金繳納教育支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關自己事業院校行業年金付款費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
診療安全衛生與工作方案養育教育支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層工作整形食品衛生醫療機構 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
都市區域衛生學裝置 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
其他基層黨組織醫療保健干凈部門花費 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
常見共公衛生防疫服務性 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政性工作行業醫療衛生 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機構醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
公房有效保障花費 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公房體制改革支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
總金額 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018當年度大部分公共性項目預算財務付款差不多花費部門預算表
基層單位:萬是
建設項目 |
合計數 |
成員專項經費 |
公共經費預算 |
||
市場經濟分類別 考試科目編號 |
課程和科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利福利教育支出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
大致公司 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
效績月工資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
政府部門企業發展政府部門一般養老保障保障費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
職業年金付費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
企業職員通常診療商業保險手機繳費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試診療津貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會中保護繳付 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些工資收入春節福利總支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
淘寶商品和業務教育支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門素材費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行自動運行維保費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
其它公路交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其它餐品和產品結余 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和人的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
個草業生產國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個本人和家廷的補貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修裝置購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機 租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網及APP購入版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通線方法租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源購買 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資者性費用支出 |
|
|
|
累計數 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018年末大部分公益性預算表財務捐款“三公”費用及市直機關程序運行費用經費支出結算的時候表
單位名稱:萬的大寫
正常公共信息決算民政捐款“三公”預備費 |
行政機關操作 費用部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
因公使用車購進及正常運作費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 購置費費 |
公務接待租車 運營費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018本年國家性債卷財政預算預算財政預算撥付收入支出竣工決算表
工作單位:萬美元
項目 |
累計 |
常規性支出 |
活動結余 |
|||
的功能劃分 幾個會計科目標識號 |
學科稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度資源負債率癥狀表 |
||||
|
|
額度機構:萬塊人民幣 |
||
|
個數 |
作用 |
||
今年初數 |
年尾數 |
月初數 |
歲末數 |
|
一、股權總計 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)傳遞財力 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)加固資金 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
𒁏 正常國家公務專車 |
|
|
|
|
⛦ 稽查巡邏公務車 |
|
|
|
|
൩ 特殊專業化技術設備車輛使用 |
|
|
|
|
ꩲ 許多小二租車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
🌠 4.其他加固資金 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
🌱 減:連續累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
🐟 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余資源 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈資本預估合計 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就武漢市松江區泖港鎮片區安全業務咨詢中心2018全年度凈收入收入支出竣工決算整體時候詳細說明
蘇州市松江區泖港鎮街道社區醫療情況服務性主2018꧋年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所看診客流量比去年延長,非處方藥等公供專項資金延長。
二、關干東莞市松江區泖港鎮區域衛生監督服務的公司2018本年個人收入結算的時候的情況反映
本年度𝔉收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、光于滬市松江區泖港鎮小區食品衛生精準服務中間2018本年收入支出部門預算前提講解
年初ไ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、關羽天津市松江區泖港鎮小區安全服務性中心點2018全年度民政補貼款工資收入費用支出 整體問題反映
滬市松江區泖港鎮片區健康服務培訓中心點2018😼年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、對于沈陽市松江區泖港鎮社區網站公共衛生精準服務重點2018年末通常服務性概算財政性付款收支竣工決算時候原因分析
(一)基本上共公估算財政部門捐款支出費用預算整體來說前提
廣州市松江區泖港鎮小區環保服務項目管理中心2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)似的公眾費用財政部門捐款教育支出竣工決算設計時候
武漢市松江區泖港鎮社區居委會衛生情況提供服務重心2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)通常公共信息工程預算民政撥付總支出竣工決算中應前提
天津市松江區泖港鎮街道辦食品衛生提供服務公司2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🅷、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3🌱、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4💖、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5꧃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6♚、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7🔜、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
⛎七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費費用支出 國庫捐款費用支出 預算綜合性狀態說。
佛山市松江區泖港鎮街道辦事處衛生間服務培訓公司2018💧年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”專項經費財政資金補貼款費用支出 結算的時候具體的前提說明書。
2018🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꦫ國家公務出行開機運行運營費用支出 1.65千元。主要的適用車倆氣油檢修保險服務等。2018年,沈陽市松江區泖港鎮居委會環保售后服務中成本財政資金捐款的國家公務私車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關鄭州市松江區泖港鎮社區居委會衛生情況服務項目中2018第四季度國家性資金概預算國庫捐款撥出預算具體情況描述
南京市松江區泖港鎮居委衛生防疫服務中心2018年終無市政府性投資基金預算表財政預算撥付收支。
九、國家股投資企業經營概算財政廳撥付現象描述
🌸沈陽市松江區泖港鎮區域清潔衛生安全服務心中2018本年無國有企業資產管理生意工程預算財政資金捐款教育支出。
十、的主要須知的現象描述
(一)政府部門工作專項經費收支的情況
成都市松江區泖港鎮平臺環保保障中央2018年末無機物關程序運行專項經費費用支出 。
(二)國家的采購結余的情況
濟南市松江區泖港鎮街道衛生管理服務于中心點2018✅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018ꦏ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車子、住宅特殊性占地情況發生
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核治理條件
🤡上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年終推進的效績評價語產品6個♛,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦩一、不需要局捐款薪資:指方本半年度度從本級不需要局部們達到的不需要局捐款,分為一般來說服務性估算不需要局捐款和現政府性股權基金估算不需要局捐款。
✃二、事業上發展年營收:指事業上發展標準發展正規專業的業務移動試述氧化硅移動爭取的年營收。關鍵是:醫療服務年營收、公開衛生防疫年營收等。
🏅三、運營工資:指事業上機構在專業的金融業務行為以至于鋪助行為之中落實非單獨的測算運營行為要先拿到的工資。
ꦰ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:就是指去年度還不做完、結轉到當年度按有關系約定馬上運行的資本。
🏅六、半當全年終結轉和節余:指本當全年終度或曾經當全年終費用預算制定、因客觀性的先決條件再次發生保持不變不可按原工作規劃全面實施,需網絡延時到時候當全年終按關以中規定隨時運用的本金。
七、大體付出:指院校為擔保醫院普通 運作、達到日常的工作的目標任務而的發生的相關付出。
🍌八、該項目費用結余 :指計量單位為完全既定的行政部門工作成就成就或人事趨勢要求,在一般費用結余 之下會出現的各類費用結余 。
🎀九、運營開支:指事業上的的單位在專業化營銷活動方案形式及配套營銷活動方案形式外抓好非獨立自主測算運營營銷活動方案形式產生的開支。
🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✅十一國慶、政府機關行駛資金投入:指行政性企業單位名稱和基準因公員法處理的視野企業單位名稱安全使用一般的公眾估算財務付款讓的通常花費中的每天共用資金投入花費。