鄭州市松江區泖港鎮居委會公共衛生服務項目服務網
2019第四季度部門預算
目 錄
第一點大部分 西安市松江區泖港鎮社區的服務站衛生監督的服務管理中心概貌
一、一般主要職責
二、培訓組織架構成
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收錄撥出竣工決算總表
二、使收入竣工決算表
三、付出竣工決算表
四、財政部門撥付收入來源收支部門預算總表
五、應該公共信息預結算的時候民政補貼款費用支出 結算的時候表
六、普通公共信息概預算財政性付款首要開支竣工決算表
七、一般來說公用估算財政廳捐款“三公”專項資金及企事業單位自動運行專項資金付出預算表
八、現政府性投資基金工程預算民政補貼款收支部門預算表
九、財產欠債時候表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四點一些 名稱說明
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、包括職責權限
💎泖港鎮平臺安全情況管理精準工做工做網站就是所集醫治設備、可以防止感染、保健養生、復原、健康的培訓和項目懷孕技術評價表為內置式的農村基層平臺醫治設備安全情況管理精準工做企業。工做網站坐落松江區東部,南鄰金大山朱涇鎮,工做網站添加著泖港鎮的首要醫治設備、公用安全情況管理和平臺安全情況管理精準工做工做。
二、單位設施
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有結構,屬于:🐽行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度薪水經費支出部門預算總表
公司的:十萬
創收 |
費用 |
||
工作 |
部門預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、平常公益性預決算財政預算付款創收 |
4819.34 |
一、普通工作性工作其他支出 |
|
二、部門性新基金估算財政部門撥付盈利 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
三、上司補助金凈收入 |
|
三、防御開支 |
|
四、事業薪水 |
5193.34 |
四、公開安全性高撥出 |
|
五、合作經營創收 |
|
五、教育培訓經費支出 |
6.72 |
六、加盟組織上交國家薪資收入 |
|
六、完美技術性付出 |
|
七、其他的盈利 |
99.66 |
七、文化藝術度假游體育競技與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、社會發展維護和就業前景付出 |
538.36 |
|
|
九、清潔健康的支出費用 |
9003.94 |
|
|
十、低碳安全教育支出 |
|
|
|
五一、成鄉社區衛生開支 |
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
十四、交通費公路運輸結余 |
|
|
|
十四、自然資源勘查信息等支出費用 |
|
|
|
第十三、商業運作服務保障業等經費支出 |
|
|
|
十五、科技金融結余 |
|
|
|
十六、經濟援助同一地域經費支出 |
|
|
|
18、自然而然物資浮游生物氣象條件等付出 |
|
|
|
第十九、公房保證其他支出 |
144.48 |
|
|
二十五、調味品商品存儲開支 |
|
|
|
二國慶、傷害防止及應急救援治理支出費用 |
|
|
|
二12、其他的性支出 |
|
年初個人收入累計數 |
10112.34 |
本年度撥出預估合計 |
9693.51 |
用事業發展私募基金解決出入差額 |
|
余額分派 |
414.59 |
月初結轉和盈余 |
|
歲末結轉和盈余 |
4.24 |
共計 |
10112.34 |
累計 |
10112.34 |
2019每年凈收入部門預算表
廠家:千元
內容 |
當年度純收入總計 |
財政部門捐款收入水平 |
上級領導補助款利潤 |
事業發展盈利 |
生意收入來源 |
復屬的單位繳納薪資收入 |
別個人收入 |
||||
功能分類 |
項目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10112.34 |
4819.34 |
|
5193.34 |
|
|
99.66 |
|
205 |
|
|
教學撥出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
深造及培訓學習 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳性支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保障機制和自主創業經費支出 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展標準離辭職 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企企業離提前退休 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業組織事業組織總體養老服務保險行業付款撥出 |
360.02 |
|
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上廠家崗位年金付費付出 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生安全費用 |
9422.77 |
4489.79 |
|
4833.32 |
|
|
99.66 |
|
210 |
03 |
|
面層醫學衛生防疫培訓機構 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市平臺健康系統 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
1016.41 |
816.31 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息環境衛生提供服務 |
1006.71 |
806.61 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公共性干凈衛生專項督查 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業公司的整形 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公公司整形 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房切實保障經費支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅制度改革支出費用 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
2019本年付出結算的時候表
的單位:萬多
品牌 |
本年度費用累計數 |
總體費用 |
產品付出 |
繳納領導費用 |
銷售開支 |
對附屬政府部門補助費開支 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9693.51 |
9273.74 |
419.77 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓教育支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修班及培訓課程 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順撥出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會得到保障和人才需求開支 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性工作基層單位離退居二線 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性標準離退休年齡 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性方最基本關于養老地產養老安全網上繳費經費支出 |
360.02 |
360.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事機構職位年金網上繳費開支 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生建康結余 |
9003.94 |
8590.89 |
413.05 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層治療干凈培訓機構 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站環境衛生組織機構 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環保 |
820.40 |
777.00 |
43.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施環衛業務 |
810.70 |
777.00 |
33.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公眾衛生防疫專項督查 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業的單位社區醫療 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫藥 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保證收支 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改草花費 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019當年度財務付款收益其他支出竣工決算總表
機關單位:萬塊
收錄 |
教育支出 |
||||
頂目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
加總 |
一般來說公用設施預決算不需要補貼款 |
部門性資金預決算財務補貼款 |
一、般共同概預算財政部門審批 |
4819.34 |
一、一半公開功能教育支出 |
|
|
|
二、人民政府性債卷概算財政部門審批 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康安全收支 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育付出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
六、地理學的技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化出游體育文化與文化結余 |
|
|
|
|
|
八、社會各界質量保障和出去上班費用支出 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
九、衛生情況安全健康支出費用 |
4485.55 |
4485.55 |
|
|
|
十、環保健康環保健康經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、成鄉社區居委會花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、公路網貨物運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察圖片信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業樓功能業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持一些省市費用支出 |
|
|
|
|
|
18、當然資源性海洋生物氣象臺等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房有保障收支 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
三十五、糧油食品防汛物資保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害防制及應及工作管理結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、某些收支 |
|
|
|
當年度個人收入合計數 |
4819.34 |
當年度費用支出 累計 |
4815.09 |
4815.09 |
|
年終財政資金審批結轉和盈余 |
|
年終財政支出付款結轉和余額 |
4.24 |
4.24 |
|
一、常見公用概預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
二、國家性股權基金概算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4819.34 |
總額 |
4819.34 |
4819.34 |
|
2019年終似的公眾預部門預算財政局撥付撥出部門預算表
方:70萬
頂目 |
總金額 |
大致性支出 |
產品收支 |
|||
用途歸類 題目打碼 |
課程名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教開支 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
|
進修申請及培訓課 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
03 |
培訓學習支出費用 |
6.72 |
|
6.72 |
208 |
|
|
社會存在確保和學生就業費用支出 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
|
財政創業部門離退居二線 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
02 |
創業行業離養老金 |
15.14 |
15.14 |
|
208 |
05 |
06 |
機關部門事業上部門職業選擇年金激費費用支出 |
163.20 |
163.20 |
|
210 |
|
|
身體身體教育支出 |
4485.55 |
4072.50 |
413.05 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療管理衛生間學校 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
03 |
01 |
市區街道辦事處安全衛生醫療機構 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
816.31 |
772.91 |
43.40 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公開清潔服務保障 |
806.61 |
772.91 |
33.70 |
210 |
04 |
09 |
重要公眾健康專業 |
9.70 |
|
9.70 |
221 |
|
|
自建房維護性支出 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
|
公房改變收支 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
合計數 |
4815.09 |
4395.32 |
419.77 |
2019年終一般來說共同工程預算不需要捐款核心教育支出結算的時候表
企業:萬塊人民幣
大型項目 |
累計數 |
人數經費支出 |
共公專項經費 |
||
經濟增長細分 科目表編寫代碼 |
考試科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇春節福利收入支出 |
4143.78 |
4143.78 |
|
301 |
01 |
常見月薪 |
645.71 |
645.71 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
231.09 |
231.09 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
185.48 |
185.48 |
|
301 |
07 |
業績考核工資收入 |
1458.86 |
1458.86 |
|
301 |
08 |
工商登記事業發展企事業編制最基本醫療保險公司保險公司交款 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金交款 |
163.20 |
163.20 |
|
301 |
10 |
企業員工基本的整形保險公司網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健補貼申請書激費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會上基本保障網上繳費 |
35.20 |
35.20 |
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
144.48 |
144.48 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個薪水會員福利費用支出 |
1279.75 |
1279.75 |
|
302 |
|
寶貝和服務收支 |
241.38 |
|
241.38 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
1.39 |
|
1.39 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
2.40 |
|
2.40 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
2.54 |
|
2.54 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務控制費 |
66.50 |
|
66.50 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用裝修成本費 |
98.87 |
|
98.87 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
35.65 |
|
35.65 |
302 |
31 |
因公車輛租賃加載維護保養費 |
3.93 |
|
3.93 |
302 |
39 |
某個出行成本 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
40 |
稅金及擴展的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的貨物和服務的收入支出 |
26.53 |
|
26.53 |
303 |
|
對我和家廷的補貼費 |
8.55 |
8.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.61 |
6.61 |
|
303 |
05 |
工作補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己林果制造補貼政策 |
|
|
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303 |
99 |
某個對個人的和人家的補貼申請書 |
1.94 |
1.94 |
|
310 |
|
資本投資性開支 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
02 |
辦公區專用設備購進 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
03 |
轉用儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心wifi網絡及軟件購入自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通運輸專用工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和擺放品新購 |
|
|
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310 |
22 |
神圣凈資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資性花費 |
|
|
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預估合計 |
4395.32 |
4152.33 |
242.99 |
2019本年通常情況公眾估算財政預算補貼款“三公”費用及國家機關運營費用費用支出 部門預算表
公司的:W
應該公共信息預決算財政支出付款“三公”資金投入 |
政府機關啟用 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行用車新購及啟動費 |
公務到訪到訪費 |
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小計 |
公務活動車輛租賃 購置費費 |
公務接待租車 工作費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
2019本年度區政府性理財產品結算的時候財政性支出付款性支出結算的時候表
組織:千元
樓盤 |
加總 |
總體性支出 |
該項目支出費用 |
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基本功能分類別 考試科目商品代碼 |
項目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度房產過負債的具體記錄表 |
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價格企業:萬 |
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數據 |
價值觀 |
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年末數 |
年初數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、資源總計 |
—— |
—— |
3671.76 |
4094.16 |
(一)出入基金 |
—— |
—— |
2309.20 |
2708.16 |
(二)統一基金 |
—— |
—— |
3042.12 |
3238.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
♒ 2.普通裝備(臺/套/輛) |
923 |
1031 |
551.67 |
677.34 |
🎃 這里面:(1)行駛(輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
𒅌 似的公務活動車輛 |
|
|
|
|
꧂ 衛生監督執法值勤出行 |
|
|
|
|
༺ 防化技術設備專業技術職稱設備私車 |
|
|
|
|
🍬 某些車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
537 |
559 |
1301.10 |
1410.28 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.80 |
159.80 |
ꦯ 4.別的規定基金 |
—— |
—— |
185.55 |
147.31 |
🍨 減:連續累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1679.57 |
1873.79 |
(三)持久股權質押投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久債卷投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)現建工業 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的基金 |
—— |
—— |
|
21.79 |
💛 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
0.73 |
(七)其它資本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
379.98 |
555.46 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
3291.77 |
3538.69 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、管于佛山市松江區泖港鎮特別環衛業務心中2019月度收入來源撥出結算的時候綜合實際情況描述
杭州市松江區泖港鎮街道衛生情況服務性咨詢中心2019𝔉年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、介紹成都市松江區泖港鎮社區售后服務機構安全衛生售后服務機構2019第四季度納入結算的時候現狀證明
上年🐟收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。
三、針對濟南市松江區泖港鎮社區網站衛生間服務保障咨詢中心2019一年度總支出部門預算原因表明
本年度🎶支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。
四、有關沈陽市松江區泖港鎮區域衛生防疫保障基地2019本年國庫捐款收錄其他支出整體情形說明書
昆明市松江區泖港鎮特別干凈衛生功能重點2019𝓡年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
五、并于蘇州市松江區泖港鎮社區保障情況衛生情況保障基地2019月度通常公共性部門預算財政部門審批付出部門預算時候說明書
(一)一樣公用費用財務捐款付出預算綜合情況發生
重慶市松江區泖港鎮片區健康保障中心的2019🦄年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
(二)平常公共服務費用預算財政廳撥付收入支出部門預算架構情形
成都市松江區泖港鎮社區網站環保提供服務中央2019ไ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。
(三)一般的公共信息預算表不需要補貼款結余竣工決算實際現狀
濟南市松江區泖港鎮社區業務學校安全衛生業務學校2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:
1🅰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。
2ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。
3ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4✃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6♍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。
7🎉、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、光于天津市松江區泖港鎮街道干凈服務管理中心的2019全年度最基本公共信息成本預算財政預算付款最基本收入支出結算的時候事情這說明
佛山市松江區泖港鎮特別健康的服務心中2019ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:
1🍬、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。
2🐠、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費
4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。
🍷七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性付款費用預算總的情況發生原因分析。
滬市松江區泖港鎮區域清潔保障咨詢中心2019♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2019💮年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。
(二)“三公”專項經費財政廳付款花費竣工決算具體實施前提代表。
2019▨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費相關內容包含無。
2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🐲因公出行工作檢修收支3.93千元。通常采用汽年用油、維修服務、保險公司等。2019年,天津市松江區泖港鎮社群衛生監督的服務重點日常支出國庫撥付的公務接待出行用車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、相關深圳市松江區泖港鎮街道社區衛生服務性管理服務性中間2019月度區政府性基金投資費用預算財務補貼款經費支出部門預算原因說明書怎么寫
昆明市松江區泖港鎮居委健康售后中心點2019半年度無政府辦公室性投資基金預算表不需要審批總支出。
九、國有企業資源加盟概算不需要審批具體情況情況說明書
🌞沈陽市松江區泖港鎮區域清潔衛生服務質量公司2019每年無集體所有制資金管理財政資金預算財政資金審批付出。
十、許多重要性地方的情形原因分析
(一)部門運動經費經費支出經費支出前提
滬市松江區泖港鎮街道社區公共衛生安全服務中2019年末硅酸關啟用事業費總支出。
(二)政府機關購置經費支出情況報告
鄭州市𒁃松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。
(三)維修、房子特別占地實際情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考評管理方法現狀
🎉上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦡ一、不需要支出局項目決算捐款使收入:指組織當當年度從本級不需要支出局項目決算部分認定的不需要支出局項目決算捐款,其中包括常見公益性項目決算不需要支出局項目決算捐款和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤項目決算不需要支出局項目決算捐款。
二、視野納入:指視野企行政單位實施專業化金融業務行動舉例說明輔助軟件行動作為的納入。
𓆏三、營運營收來源:指衛生事業方在專業課程業務員主題活動內容組織及輔助性主題活動內容組織外面搞好非經濟獨立記帳營運主題活動內容組織確認的營收來源。
四、任何效益:指工作單位授予的除“國庫撥付效益”、“工作效益”、“合作經營效益”等意外的效益。
五、本年度結轉和節余:意指去年度暫不成功、結轉到本年度按關以法律法規不斷實用的經濟。
🥀六、年初結轉和節余:指上全季度或很久以前全季度估算組織、因事實因素造成影響無發按原籌劃制定,需推遲到后面全季度按關與規程仍然運用的項目資金。
七、常規結余:指組織為保護組織機構順利暖機、來完成守則崗位工作而產生的各類結余。
♛八、崗位性費用費用:指廠家為成功完成相應的財政崗位世界任務或視野成長夢想,在常規性費用費用之余形成的某項性費用費用。
九、經驗開支:指企業行業在正規生活及鋪助生活之下開展業務非獨立自主歸集經驗生活再次發生的開支。
🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ國慶、民政機關啟動費用:指民政方和符合國家工作方法工作的工作方便用似的通用項目預算民政審批準備的大多性費用中的日常化公供費用性費用。