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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生學服務質量中央

2018財政年度部部門預算

 

 

 


目  錄

 

首個要素 滬市松江區石湖蕩鎮街道清潔售后工作站的概述

一、通常職責范圍

二、系統設施

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入來源費用支出 結算的時候總表

二、收入水平結算的時候表

三、其他支出結算的時候表

四、財政部門審批凈收入教育支出竣工決算總表

五、普通公共信息預算表民政撥付付出預算表

六、普通公益性項目預算不需要付款根本撥出預算表

七、平常服務性項目預算財務捐款“三公”費用及行政單位執行費用總支出結算的時候表

八、縣政府性股權基金成本預算財政部門審批收支預算表

九、資本欠債情況下表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后有些 詞表達

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、通常職權

𝓰    以平臺安全安全提供售后服務質量基地為重點體,全科婦科醫生為人才,合理合法運行平臺安全資源和適用工藝,以獨居老人建康為基地,家為企業單位,平臺安全為規模,供需為結果導向,以老年正常婦女、青少年、老年正常人、慢性型缺乏、殘疾人關乎點,以緩解平臺安全的重點安全大問題,所需常見安全提供售后服務質量供需為目的意義,融預放、醫療保障、中醫保健、痊愈、建康教育培訓為混合式,有用、資金、非常方便、標準化、連繼的基成安全提供售后服務質量。由常見部分利用三定方式等相關內容的規定有關重點職能部門錄入。

二、組織機構設定

൩上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年使收入費用支出 竣工決算總表

基層單位:萬美金

收錄

性支出

建設項目

預算數

品牌

竣工決算數

一、財政預算審批效益

3396.86

一、一般來說公用設施業務總支出

 

  當中:縣政府性母基金預算表國庫審批

 

二、外交政策費用

 

二、上家補貼費營收

 

三、防御撥出

 

三、自己事業收入水平

2175.25

四、共公安全的經費支出

 

四、生產經營收入水平

 

五、培育開支

4.32

五、其他方上交利潤

 

六、合理的技術性支出

 

六、各種納入

323.32

七、文化產業體育文化與文化傳媒支出費用

 

 

 

八、當今社會有保障和擇業撥出

361.38

 

 

九、醫療服務公共衛生與行動計劃生殖收支

5514.56

 

 

十、節能技術生態環保支出費用

 

 

 

十一國慶、城鄉建設居委會花費

 

 

 

第十二、農業水收支

 

 

 

第十五、道路交通貨運結余

 

 

 

十四、資源的探礦產品信息等收入支出

 

 

 

二十、商業圈產品業等性支出

 

 

 

第十六、互聯網金融結余

 

 

 

二十七、扶持另外的中北部總支出

 

 

 

二十、土地大海氣象條件等費用

 

 

 

19、自建房有效保障了付出

1.89

 

 

20、糧油加工物資采購儲備庫撥出

 

 

 

二五一、別開支

 

年初收錄自動求和

5895.43

年初教育支出總計

5882.15

用創業母基金改正出入差額

 

余額左右

13.28

期初結轉和節余

 

年尾結轉和余額

 

共計

5895.43

合計

5895.43


2018當年度收入水平竣工決算表

基層單位:萬塊人民幣

樓盤

上年個人收入合計數

財政局捐款使收入

上司補貼創收

人事盈利

運營薪資收入

附設行業上交國家薪水

別的使收入

功能分類
科目編碼

課程和科目種類

累計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

的教育經費支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

另一個教肓費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

各種文化藝術培訓收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的服務保障和大學生就業費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上公司離退職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業公司的離辭職

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關衛生事業計量單位幾乎醫療保險金保險金繳納費用收入支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業公司的職業類型年金繳付收支

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生管理與方案懷孕開支

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

群眾醫療設備衛生情況學校

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

市政社區衛生服務防疫衛生防疫設備

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

另外基層人員醫療環保環保組織性支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性干凈

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

總體共同衛生間貼心服務

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理教育事業行業醫療衛生

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性企公務員醫院

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保證收支

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革付出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房房貸公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年末費用預算表

公司:上萬元

建設項目

本年度費用合計數

基本性費用支出

大型項目花費

上交上級領導費用

生產教育支出

對其他工作單位補貼政策其他支出

功能分類
科目編碼

科目表品牌

合計數

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

學校付出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

兩種教育輔導總支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

各種教育學校經費支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會各界有保障和專業教育收入支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業上計量單位離退休工資

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

企業企業離退居二線

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業發展的單位差不多醫養商業保險手機繳費經費支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業的單位的單位職位年金納費支出費用

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫治干凈與記劃計生花費

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基層工作醫遼安全衛生設備

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

地區小區衛生間醫院

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

別表層診療環保系統支出費用

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

共公清潔

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

首要公益性安全服務項目

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業基層單位醫用

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

企事業的單位整形

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保障機制費用

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

商品房改草其他支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

房屋個人公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018年度目標國庫補貼款薪資收入收支結算的時候總表

的單位:多萬元

效益

花費

新項目

結算的時候數

新項目

自動求和

尋常公共服務概預算財政局補貼款

人民政府性投資基金決算財政部門補貼款

一、一半公開決算財務審批

3396.86

一、普遍公開服務付出

 

 

 

二、政府辦公室性債卷項目預算財政局補貼款

 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、民防花費

 

 

 

 

 

四、公用安全衛生開支

 

 

 

 

 

五、文化教育總支出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學水平水平經費支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育乒乓球與新傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、世界 擔保和就業問題性支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫療保障衛生管理與行動計劃生殖性支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節約能源生態環保其他支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌社區衛生其他支出

 

 

 

 

 

12、農業水教育支出

 

 

 

 

 

13、出行運輸配送支出費用

 

 

 

 

 

十四、物資地質勘察的信息等撥出

 

 

 

 

 

15場、商業樓服務性業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、金融服務總支出

 

 

 

 

 

十八、捐助同一的地區總支出

 

 

 

 

 

18、土地資源深海氣象預報等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房有效保障收支

1.89 

1.89 

 

 

 

第二十、糧油食品原材料設備收儲教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、某個支出費用

 

 

 

上年收入來源累計數

3396.86

上年其他支出總計

 3396.86

 3396.86

 

本年財政性捐款結轉和余額

 

歲末財政局補貼款結轉和節余

 

 

 

      似的公開預決算財政性捐款

 

 

 

 

 

🌌      當地政府性基金、期貨、現貨、微盤決算民政審批

 

 

 

 

 

共計

3396.86

合計

 3396.86

 3396.86

 

 


2018一年度般公共信息項目預算國庫付款付出竣工決算表

標準:70萬

項目

合計數

通常撥出

好項目收支

實用功能分為

項目項目編碼

學科種類

205

 

 

教育教學付出

4.32

 

4.32

205

99

 

另一個的教育總支出

4.32

 

4.32

205

99

99

其余培訓花費

4.32

 

4.32

208

 

 

社交切實保障和學生就業費用支出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政處企業部門離辭職

361.38

361.38

 

208

05

02

視野組織離退休年齡

0.10

0.10

 

208

05

05

危險機關事業有成單位名稱常規醫養保險金手機繳費其他支出

272.26

272.26

 

208

05

06

政府機關企事業企業專業年金網上繳費總支出

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療機構安全與計劃方案生肓收入支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

底層醫療保障清潔平臺

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

中小城市社群衛生管理構造

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

各種面層醫療器械衛生情況組織 費用支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公益性衛生管理

422.21

390.48

31.73

210

04

08

基本性公益性衛生防疫服務于

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政管理衛生事業機關單位醫療保障

152.73

152.73

 

210

11

02

企業發展計量單位醫疔

152.73

152.73

 

221

 

 

租賃房保障措施付出

1.89

1.89

 

221

02

 

商品房轉型總支出

1.89

1.89

 

221

02

01

房產公積金貸款

1.89

1.89

 

加總

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年中基本的上公共性預算不需要捐款基本的撥出預算表

  的單位:百萬元

工程項目

自動求和

考生勞務費

公供資金投入

經濟實惠進行分類

科目必商品代碼

會計分類標題

301

 

公司副利其他支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  基本的很大打工族薪資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

199.57

199.57

 

301

03

  年終獎金

50.63

50.63

 

301

06

  飯食補貼費費

118.37

118.37

 

301

07

  效績公資

899.65

899.65

 

301

08

市直機關創業企業單位基本的社會養老保險金費

453.93

453.93

 

301

09

專職年金繳付

89.02

89.02

 

301

10

退休職工差不多醫遼保費激費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療服務經濟補貼付費

 

 

 

301

12

同一社會上保障措施付款

 

 

 

301

13

住宅社保公積金

1.89

1.89

 

301

14

醫療保障費

152.73

152.73

 

301

99

  另一個月工資待遇微信收入支出

594.367

594.36

 

302

 

進口商品和服務的性支出

0.1

 

0.1

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業操作操作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)服務費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門裝修管理費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  常用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  受托業務員費

 

 

 

302

28

  總工會資金

 

 

 

302

29

  副利費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務用車的開機運行維系費

 

 

 

302

39

  別的城市交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及疊加價格

 

 

 

302

99

  另一貨物和的服務教育支出

 

 

 

303

 

對私人和家人的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

本人農業科技出產貼補

 

 

 

303

99

  其他我們和家的補助款教育支出

 

 

 

310

 

基金性性支出

 

 

 

310

02

  辦工機器設備租賃費

 

 

 

310

03

  專用工具裝置購入

 

 

 

310

07

  企業服務網絡數據及工具購入自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務公務車購置費

 

 

 

310

19

  別的交通費工具軟件租賃費

 

 

 

310

22

  隱形債務添置

 

 

 

310

99

  許多股權投資性經費支出

 

 

 

加總

2963.19

2963.09

0.1

 


💙2018全年度一樣公開預算表財政局撥付“三公”專項經費預算及行政機關正常運作專項經費預算經費支出結算的時候表

方:70萬

正常公共服務決算民政捐款“三公”專項資金

企事業單位運轉

經費支出結算的時候數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

國家公務專車租賃費及進行費

因公迎送費

小計

因公用車的

添置費

因公出行

運動費

成本預算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

費用預算數

預算數

估算數

部門預算數

概算數

部門預算數

財政預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度地方政府性債卷估算財政廳捐款其他支出部門預算表

機關單位:萬美金

建設項目

累計

最基本收入支出

大型項目費用支出

的功能總類

課目項目編碼

會計分類名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度金融資產債務情形表

 

 

額度標準:百萬元

 

數量統計

價格

月初數

年終數

今年初數

年尾數

一、凈資產累計

——

——

2981.29

3117.89

   (一)流失凈資產

——

——

 885.50

726.83

   (二)固定不變股權

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🔯                          大部分國家公務車輛租賃

 

 

 

 

ඣ                          城管執法巡邏小二租車

 

 

 

 

✅                          特殊工種專注高技術車輛使用

 

 

 

 

🌼                          同一專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

♛               4.別穩定財力

——

——

976.14

1111.61

♛        減:連續計提折舊及減值注意

——

——

 

 

   (三)長久的加盟

——

——

 

 

   (四)興建公程

——

——

 

 

   (五)無型金融資產

——

——

 

 

🀅        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)某個凈資產

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

 455.41

 283.46

三、凈股權預估合計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于杭州市松江區石湖蕩鎮居委衛生監督安全服務重心2018年度目標收錄付出竣工決算整體的情況就說明

重慶市松江區石湖蕩鎮平臺衛生防疫提供服務管理中心的2018ไ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、對于鄭州市松江區石湖蕩鎮平臺干凈衛生服務管理中心2018本年度收入來源預算事情解釋

上年꧟收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、相關鄭州市松江區石湖蕩鎮社區居委會環境衛生精準服務主2018年度目標收支部門預算前提表明

年初ꦦ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、關于幼兒園佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦安全提供服務平臺局2018季度財政預算付款納入收入支出整體來說條件證明

濟南市松江區石湖蕩鎮社區干凈干凈服務培訓服務點2018ꦛ年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、關與武漢市松江區石湖蕩鎮居委會安全衛生服務重點2018年終一般的公用工程預算財政資金付款費用結算的時候問題詳細說明

(一)平常公共性估算民政撥付花費竣工決算綜合具體情況

濟南市松江區石湖蕩鎮社區安全服務網的食品衛生安全服務網的2018♓年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)一樣 通用工程預算財政性付款開支竣工決算結構特征情況發生

傷害市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生業務情況業務平臺2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)一樣公共性估算財政預算審批費用支出 預算大概原因

東莞市松江區石湖蕩鎮社區業務中心局安全業務中心局2018♋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🎃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3♒、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🍰、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5ꦆ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🌳、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7𒈔、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🎉、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9⛎、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、有關于深圳市松江區石湖蕩鎮社區服務于中央安全衛生服務于中央2018全年度一樣公用成本預算民政補貼款大多其他支出竣工決算狀況情況報告

武漢市松江區石湖蕩鎮社區居委會干凈衛生提供服務辦公室站2018💝年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🍸、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🐻七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政預算審批費用支出 竣工決算總體目標環境原因分析。

傷害市松江區石湖蕩鎮區域干凈工作重心2018♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”專項經費不需要補貼款總支出部門預算準確現狀詳細說明。

2018ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。💧國家公務公務車自動運行檢修經費支出0百萬元。2018年,南京市松江區石湖蕩鎮社區服務項目間衛生間服務項目重點所在區域各費用預算企業單位支出財政部門補貼款的因公私車保要量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、關干滬市松江區石湖蕩鎮社群衛生間業務中2018財政局年度中央政府性資金費用財政局審批收入支出竣工決算實際情況表示

🌟鄭州市松江區石湖蕩鎮小區衛生管理精準服務平臺站2018半年度無當地政府性貨幣基金成本預算財政局補貼款費用支出 。

九、國家股投資運作概算財政性付款情況下說

🅘廣州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務管理核心2018年度目標無公有資本公司經營者決算財政性補貼款費用。

十、其他重點事情的的情況證明

(一)單位運動經費收支收支情況

深圳市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生情況服務中央2018本年度三聚氰胺樹脂關行駛費用開支。

(二)人民集中采購流程付出事情

上海市松江區石湖蕩鎮居委會安全服務質量公司2018🌃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)此車、房源特俗占地狀態

西安市松江區石湖蕩鎮特別安全業務管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算工作績效的管理事情

🍰上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🌠,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🐻一、財務支出廳性資金捐款年收入:指的單位年初度從本級財務支出廳性資金崗位獲得的財務支出廳性資金捐款,有通常情況通用概費用財務支出廳性資金捐款和相關部門性新基金概費用財務支出廳性資金捐款。

🎉二、企業發展上的年創收:指企業發展上的的單位抓好工程專業渠道的主題活動及鋪助的主題活動擁有的年創收。核心是:醫療保障年創收、貨品年創收、其余年創收等。

⛎三、運作納入:指企事業組織在正規專業相關業務活躍下列不屬于氧化硅活躍外搞好非經濟獨立成本核算運作活躍獲得的納入。

༒四、其余效益來源:指基層單位獲取的除“財政廳撥付效益來源”、“事業發展效益來源”、“企業經營效益來源”等除外的效益來源。

五、期初結轉和余額:就是指上一年度還未提交、結轉到年初按想關歸定繼讀使用的的信貸資金。

𓃲六、年初結轉和節余:指當每年目標度或很多年每年目標成本預算籌劃、因直接要求出現的變化是無法按原預計快速執行,需延后到后每年目標按關以暫行規定立即安全使用的的資金。

七、根本付出:指機關單位為有效保障設備很正常機器運行、達成生活事業成就而引發的一項付出。

ꦚ八、工程項目開支:指行業為完整某些的行政性工作上工作安排或創業趨勢個人目標,在大多開支囿于產生的每項開支。

𝓰九、生產收入撥出:指企事業行業在職業主題行動組織及輔助軟件主題行動組織之余做好非人格獨立歸集生產主題行動組織發生了的收入撥出。

𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧜國慶、市直機關運轉專項費用:指行政處公司的和基準因公員法方法的事業上的公司的便用大部分公用設施設施財政預算預算財政預算補貼款科學安排的幾乎付出中的定期公用設施專項費用付出。

 

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