天津市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務的中央
2019年中部門管理結算的時候
目 錄
第一個這部分 鄭州市松江區石湖蕩鎮社區服務管理平臺衛生防疫服務管理平臺簡介
一、核心管理職能
二、培訓機構使用
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、工資收入收入支出結算的時候總表
二、凈收入部門預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政廳付款工資開支結算的時候總表
五、平常共公費用預算財政性補貼款費用支出 預算表
六、一般的通用概預算財政性補貼款幾乎經費支出竣工決算表
七、應該公益性費用國庫審批“三公”資金及市直機關進行資金結余竣工決算表
八、部門性基金投資預算表財政局補貼款經費支出部門預算表
九、凈資產欠債具體情況報告
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四號方面 專有名詞回答
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、一般工作職責
💙 以特別食品食品環保保障中心點來源于體,全科博士為優秀,適當適用特別自然資源和最佳技巧,以用戶營養安全為中心點,人家為公司,特別為范圍之內,具體供給為引領,以孕婦、孩童、中國老年、慢牲病員、殘疾證人為本點,以克服特別的首要食品食品環保現象,要求最基本食品食品環保保障具體供給為需求,融怎樣預防、醫療貼心服務、保鍵、治愈、營養安全培育為一體化,管用、實惠、非常方便、標準化、連續不斷的基層人員食品食品環保保障。由副經理部分只能根據三定方案設計等重要性規程有關首要崗位職責填好。
二、貸款機構設制
༒上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019月度凈收入收入支出預算總表
公司的:億元
工資收入 |
經費支出 |
||
新項目 |
預算數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、財政支出撥付利潤 |
3910.57 |
一、似的通用業務費用 |
|
在這當中:以政府性投資基金費用財務審批 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上級部門補助款薪水 |
|
三、國防科技結余 |
|
三、事業性效益 |
2569.91 |
四、公眾安全可靠總支出 |
|
四、加盟年收入 |
|
五、教育輔導費用 |
|
五、附帶行業繳納個人收入 |
|
六、有效技術花費 |
|
六、另外收入來源 |
|
七、文明體育用品與文化傳播教育支出 |
|
|
|
八、的社會生活保障機制和求業費用支出 |
446.07 |
|
|
九、衛生監督的健康開支 |
5894.42 |
|
|
十、節能降耗健康性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民街道辦事處費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
十四、鐵路交通貨運性支出 |
|
|
|
十四、網絡資源探勘圖片信息等性支出 |
|
|
|
第十、商家功能業等付出 |
|
|
|
第十五、金融經濟撥出 |
|
|
|
十二、支援其他中南部費用支出 |
|
|
|
十九、國土局海上景象等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、居住房質量保障結余 |
124.96 |
|
|
第二十、糧油加工資源產出教育支出 |
|
|
|
二十一月、另一個費用支出 |
|
當年度工資總金額 |
6480.48 |
當年度付出預估合計 |
6465.45 |
用事業性基金、期貨、現貨、微盤填補收入支出表差額 |
|
余額分發 |
15.03 |
月初結轉和盈余 |
|
年初結轉和余額 |
|
總共 |
6480.48 |
總額 |
6480.48 |
2019財政年度凈收入預算表
行業:億元
大型項目 |
本年度個人收入累計數 |
民政補貼款營收 |
上司補助金收益 |
參公年收入 |
經營管理收入水平 |
復屬單位名稱繳納盈利 |
其余工資 |
||||
功能分類 |
專業科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
世界保障機制和就業機會總支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處工作政府部門離退休年齡 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位離退休年齡 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展標準基本性養老生活保險金付費費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業公司的職業的年金繳付經費支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生建康性支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫藥安全衛生結構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政社區服務中心食品衛生平臺 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用安全服務項目 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門人事行業醫療機構 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企業單位醫療服務 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋安全保障費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019季度其他支出竣工決算表
計量單位:十萬
品牌 |
當年度總支出總金額 |
核心教育支出 |
活動花費 |
上交國家上一級經費支出 |
生產經營性支出 |
對附帶方補助金花費 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場服務保障和大學生就業經費支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業方離退休之 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性公司離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門參公企業大致醫療保險行業保險行業繳納收支 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關人事標準人事標準職業分析年金付費結余 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生安全健康花費 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療管理衛生防疫組織機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區區域安全衛生學校 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共性衛生防疫服務于 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處衛生事業方診療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業部門醫藥 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019半年度民政審批使收入費用竣工決算總表
單位名稱:十萬
盈利 |
收支 |
||||
工程項目 |
結算的時候數 |
活動 |
總計 |
正常公眾決算財政性捐款 |
鎮政府性私募基金成本預算國庫撥付 |
一、應該公共信息概預算財政性審批 |
3910.57 |
一、似的公眾功能費用 |
|
|
|
二、鎮政府性母基金費用預算財政預算撥付 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息健康安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、培育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、小學教育科學性收支 |
|
|
|
|
|
七、特色文化球場與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活服務保障和就業形勢教育支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、安全衛生健康保健收支 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節能減排節能減排性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌街道辦事處撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
13、流量貨物運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘測問題等開支 |
|
|
|
|
|
十六、行業保障業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持另一東南部花費 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋生物形象等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房有效保障了費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二是、糧油食品工程物資儲備量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他經費支出 |
|
|
|
上年利潤自動求和 |
3910.57 |
上年收支總計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
今年初國庫審批結轉和余額 |
|
歲末財政支出審批結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
普遍公眾概算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
區政府性股權基金預決算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3910.57 |
共計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019本年度般公開成本預算財政廳審批費用支出 竣工決算表
政府部門:億元
樓盤 |
總金額 |
基本性開支 |
的項目經費支出 |
|||
工作區分 會計科目編碼查詢 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的服務保障和大學生就業其他支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業計量單位離養老 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退休之 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性工作單位總體醫養保障網上繳費撥出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
環保衛生支出費用 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
底層社區衛生系統學貸款機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
地市平臺清潔衛生設備 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
首要服務性性安全衛生服務性 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政事務事業有成組織診療 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展部門醫藥 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
商品房服務保障結余 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革費用 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
預估合計 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019全年度一樣 公共信息工程預算財政預算捐款最基本收入支出竣工決算表
企業單位:千元
活動 |
總金額 |
員資金投入 |
公供費用 |
||
經濟條件各類 題目編碼查詢 |
會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資春節福利性支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
根本公司 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
部門企業公司的核心健康養老保險金費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
就業年金繳納 |
|
|
|
301 |
10 |
退休職工通常醫用人身險付費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的市場經濟保護繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個月薪福利微信教育支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
設備和貼心服務開支 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
用的服務費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公私家車加載維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個公共交通預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
任何菜品和安全服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和家族的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人漁業制造補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
許多我和普通家庭的補貼申請書付出 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網咯及免費軟件購進更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的客運工貝新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿固定資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其余金融資本性付出 |
|
|
|
預估合計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年平常公用項目預算國庫付款“三公”資金投入及國家機關程序運行資金投入費用竣工決算表
方:W
平常通用預算表民政補貼款“三公”資金 |
政府部門作業 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動買車購買及運營費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行用車 租賃費費 |
公務活動使用車 電腦運行費 |
||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度中央政府性私募基金國庫預算國庫審批收入支出部門預算表
單位名稱:萬塊
頂目 |
自動求和 |
根本結余 |
投資項目經費支出 |
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職能的分類 專業科目簡碼 |
會計分類種類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末財產外債事情表 |
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收入額企業:上萬元 |
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比例 |
價值量 |
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本年數 |
年初數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、固定資產累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)變化凈資產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)固定不變凈資產 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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𝕴 一般的公務活動私車 |
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𝓡 執法檢查值勤使用車 |
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💯 珍禽行業方法租車 |
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💧 另一使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
𝄹 4.一些固定好固定資產原值 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
✅ 減:累加折舊率及減值安排 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)經常投資的 |
—— |
—— |
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(四)待建項目工程 |
—— |
—— |
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(五)隱約股本 |
—— |
—— |
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9.46 |
🌸 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)相關財產 |
—— |
—— |
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二、欠債合計數 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對於成都市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生管理服務項目主2019季度納入支出費用部門預算總體目標條件說
廣州市松江區石湖蕩鎮社區食品衛生食品衛生貼心服務中2019🍸年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、并于深圳市松江區石湖蕩鎮片區食品衛生服務的中央2019月度凈收入部門預算問題詳細說明
上年⭕收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、關于幼兒園南京市松江區石湖蕩鎮街道衛生情況功能中心的2019季度性支出預算環境這說明
本年度ꦏ支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、關羽鄭州市松江區石湖蕩鎮社區功能中央環衛功能中央2019月度國庫付款個人收入總支出總體經濟條件這說明
鄭州市松江區石湖蕩鎮平臺環衛服務管理學校2019ﷺ年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、就佛山市松江區石湖蕩鎮居委清潔服務性平臺2019本年平常通用概預算財政廳付款花費預算原因闡述
(一)一般來說通用預算表財政資金付款結余部門預算整體情況報告
廣州市松江區石湖蕩鎮區域衛生學服務于核心2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)大部分服務性成本預算財政性審批性支出預算節構情況下
深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全衛生精準服務心中2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)常見公共服務概預算財務付款開支部門預算具體化原因
傷害市松江區石湖蕩鎮平臺安全精準服務心中2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2☂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🍒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4ܫ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、介紹武漢市松江區石湖蕩鎮居委會干凈服務培訓機構2019每年幾乎上公眾預結算的時候財務捐款幾乎付出結算的時候現象解釋
天津市松江區石湖蕩鎮居委食品衛生服務管理中心的2019🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1𝄹、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ಞ、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
꧋七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政局捐款撥出預算整體情況下表示。
廣州市松江區石湖蕩鎮街道環境衛生的服務公司站2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019ཧ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”勞務費財政性審批經費支出部門預算重要現狀詳細說明。
2019🐭年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🉐因公私車行駛維修保養結余0萬是。主要的于配送車輛保障、汽柴油及修補。2019年,武漢市松江區石湖蕩鎮特別衛生間安全服務主歸屬各費用預算部門花費財政支出捐款的因公使用車享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關與深圳市松江區石湖蕩鎮特別安全服務質量重心2019半年度政府部門性資金竣工決算民政付款撥出竣工決算情況闡明
廣州市松江區石湖蕩鎮片區衛生監督產品管理中心2019年末無政府部性債卷費用財政性補貼款教育支出。
九、國家股資金生產經營工程預算財政性捐款狀態說
鄭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處食品衛生的服務主2019年無國有化資源運作費用預算財政局撥付結余。
十、別的很重要特別注意的時候就說明
(一)國家機關工作資金投入支出費用實際情況
滬市松江區石湖蕩鎮平臺公共衛生服務質量機構2019年末無機物關工作接待費費用。
(二)政府部門采購計劃結余情況下
北京市市松江區石湖蕩鎮社區服務培訓站衛生情況服務培訓中2019♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)行駛、房源獨特占有情形
✃已于2019年12月31日,佛山市松江區石湖蕩鎮社區安全服務站衛生防疫安全服務機構在使用的般公務活動接待私家車中,由區工商登記事物管控局中央集權實體保障措施的般公務活動接待私家車為0輛。
(四)費用預算效績監管癥狀
💙上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個𓄧,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦋一、國庫審批納入:指廠家上年中從本級國庫政府機構部門達到的國庫審批,還包括一樣公開成本成本預算國庫審批和政府機構性股權基金成本成本預算國庫審批。
𓆉二、工作利潤:指工作方抓好專門業務流程移動形式舉例輔助的移動形式要先拿到的利潤。大部分是:醫療保健利潤、制劑利潤、相關利潤等。
😼三、生意薪水:指事業上部門在技術專業業務流程行為舉例說明輔佐行為之下深入推進非自由統計生意行為授予的薪水。
四、任何工資:指廠家達成的除“財政支出審批工資”、“事業發展工資”、“經營者工資”等之內的工資。
五、本年度結轉和盈余:就是指上一年度尚無搞定、結轉到本年度按關干明文規定繼讀采用的經濟。
💯六、年底結轉和余額:指年初度或原來半年末目標預決算分配、因事實水平突發變遷尚未按原項目進行,需推遲了到后面半年末目標按有關系暫行規定再次適用的資源。
🃏七、大多性其他支出:指企業為服務醫療機構一切正常暖機、成功完成定期上班神器任務而再次發生的哪項性其他支出。
𝐆八、工程項目撥出:指基層單位為完成日常工作計劃的行政事務工作中日常工作或企業成長成長計劃,在大致撥出以外突發的那項撥出。
九、運營教育撥出:指事業性院校在專業化項目及輔助器項目之下實施非自己選擇運營項目發生的教育撥出。
💝十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓆏五一、行政部門機關企業運行資金投入:指行政部門機關企業和參考因公員法治理的參公機關企業運行一樣通用預算表財政資金撥付科學安排的大多撥出中的臺賬通用資金投入撥出。