濟南市松江區新浜鎮街道辦清潔功能管理中心
2018年終部們竣工決算
目 錄
獨一要素 北京市松江區新浜鎮特別清潔衛生工作基地概貌
一、通常職能部門
二、政府部門結算的時候企事業單位組合而成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入性支出竣工決算總表
二、收入水平預算表
三、收入支出竣工決算表
四、不需要捐款個人收入性支出預算總表
五、普通服務性成本預算財政資金付款撥出預算表
六、常見共公費用財政資金撥付大多收入支出預算表
七、一樣通用估算財政廳付款“三公”資金投入及機構自動運行資金投入收入支出結算的時候表
八、人民政府性母基金預部門預算財務撥付其他支出部門預算表
九、房產外債的情況報告
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點部門 代詞表示
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職責范圍
⛄成都市市松江區新浜鎮居委會干凈情況產品中心站是松江區干凈情況和計劃表生孩子常務協會組長的基層員工醫用器械干凈情況構造。常見事業崗位責任:履行新浜各地眾多公民大眾常規醫用器械產品及公用設施干凈情況產品。
二、系統設有
♌根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018一年度行政部門預算表
2018季度創收撥出預算總表
的單位:萬美元
純收入 |
經費支出 |
||
建設項目 |
預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳撥付純收入 |
2588.98 |
一、尋常公益性服務項目其他支出 |
|
各舉:縣政府性債卷成本預算財政資金審批 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
二、上司政府補貼工資收入 |
176.91 |
三、國家安全費用 |
|
三、事業性工資收入 |
3093.80 |
四、公開可靠撥出 |
|
四、操作凈收入 |
|
五、教導教育支出 |
4.87 |
五、所屬企業上交國家創收 |
|
六、地理學枝術教育支出 |
|
六、同一營收 |
369.34 |
七、文化課體育類與影視傳媒開支 |
|
|
|
八、社會中保障措施和擇業結余 |
322.87 |
|
|
九、醫學清潔與項目生二胎收支 |
5595.17 |
|
|
十、能效環保標準撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟社區衛生花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
十四、路網貨物運輸收支 |
|
|
|
十四、資源勘測訊息等性支出 |
|
|
|
十四、商業區工作業等費用 |
|
|
|
十五、財務費用支出 |
|
|
|
十六、支援相關地方開支 |
|
|
|
18、土地海底氣象條件等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、商品房保險收入支出 |
8.61 |
|
|
2、調味品物品保障結余 |
|
|
|
二11、許多結余 |
|
當年度效益加總 |
6229.03 |
上年花費總計 |
5931.52 |
用工作基金投資挽救結余差額 |
|
盈余確定 |
293.23 |
月初結轉和節余 |
66.04 |
年終結轉和余額 |
70.32 |
總共 |
6295.07 |
總共 |
6295.07 |
2018年終薪水部門預算表
機構:萬
投資項目 |
年初使收入總計 |
財政資金捐款收益 |
上家經濟補貼收入水平 |
參公薪資 |
開工資 |
附屬公司的繳納創收 |
一些個人收入 |
||||
功能分類 |
會計科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教學收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些教學支出費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它幼小銜接費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活有效保障了和畢業生就業花費 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企事業計量單位離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展政府部門離提前退休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門行業方關鍵社保費行業保險行業交費花費 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業公司行業公司職業年金付款撥出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環境衛生與工作計劃生肓費用 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療保障環衛醫院 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城小區環衛醫院 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其余基本醫藥環境衛生組織機構花費 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
常見共同清潔貼心服務 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的的單位醫治 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的廠家社區醫療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房質量保障開支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018月度支出費用預算表
廠家:余萬元
項目 |
當年度費用支出 總金額 |
總體總支出 |
工作開支 |
上交領導費用支出 |
生產經營付出 |
對其他企事業單位補助款費用支出 |
||||
功能分類 |
題目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些學前教育結余 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教育培訓費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會確保和專業教育費用支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業機關單位離提前退休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業組織離退體 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業機關單位大體頤養天年保險公司繳付付出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關視野廠家網絡職業年金納費經費支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔衛生與計劃書生肓撥出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本治療衛生情況系統 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市街道辦環衛單位 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基層人員醫療管理環衛單位經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多通用干凈精準服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公政府部門醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公部門醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房安全保障結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018全年財政部門補貼款收入來源教育支出預算總表
基層單位:上萬元
薪水 |
花費 |
||||
新項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
累計數 |
一半公共信息項目預算財政局捐款 |
部門性資金概預算不需要審批 |
一、基本上公眾費用財政部門付款 |
2588.98 |
一、正常公共服務體系項目服務項目經費支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性理財產品概預算財政資金捐款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公共信息可靠經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學撥出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、有效水平收支 |
|
|
|
|
|
七、人文運動與傳煤性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在得到保障和就業形勢花費 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療機構衛生間與項目懷孕總支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、環保性環保性開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市街道撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、路網運載支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘察數據等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業性服務的業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融花費 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助另一的地方性支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海域氣象局等總支出 |
|
|
|
|
|
19、居住房擔保其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
二十五、調味品資源貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余花費 |
|
|
|
本年度收錄總計 |
2588.98 |
本年度費用支出 預估合計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
年末財政部門撥付結轉和盈余 |
|
年初財政廳捐款結轉和節余 |
|
|
|
似的通用費用國庫付款 |
|
|
|
|
|
ꦗ 現政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
2588.98 |
總額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018第四季度普通共同概預算財政預算撥付總支出結算的時候表
公司:萬多
業務 |
累計數 |
大體經費支出 |
好項目支出費用 |
|||
實用功能的分類 題目編寫代碼 |
題目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓其他支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
各種教育輔導結余 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
其它的基礎教育教育支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會上得到保障和就業創業支出費用 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成的單位離退休年齡 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
參公企業離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
基層單位視野基層單位基本上社會養老保費納費付出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業廠家職業技能年金付款支出費用 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫療保健環境衛生與規劃二孩付出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
底層醫療器械清潔衛生中介機構 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道安全組織 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
另外的基本醫院衛生間企業收入支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
核心公共性清潔產品 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政處人事企公務員醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
工作組織醫藥 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
自建房的保障性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
公房改善付出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
合計數 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018當年度平常共同估算財政費用撥付核心費用竣工決算表
標準:萬余元
好項目 |
總計 |
工人資金投入 |
公共資金投入 |
||
經濟能力進行分類 學科代碼 |
管理費用英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資春節福利其他支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
大體公司 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機關事業企機關單位事業企機關單位關鍵養老生活保障費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
職業技能年金付費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
工人基本的整形保險服務交款 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
同一發展切實保障手機繳費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外薪資福利福利教育支出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
產品和提供服務費用 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用管理費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務出行啟用保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通費價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
的淘寶寶貝和服務培訓總支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家里的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農耕生育補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些自己的和人家的補助金費用 |
|
|
|
310 |
|
投資者性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公用品購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機械設備折舊費 |
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310 |
07 |
訊息網絡信息及app購入內容更新 |
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310 |
13 |
公務接待出行置辦 |
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310 |
19 |
某些交通銀行方法添置 |
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310 |
22 |
隱形資本購入 |
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310 |
99 |
其他資源性總支出 |
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總金額 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018年終基本上公共信息估算國庫捐款“三公”接待費及機構自動運行接待費花費部門預算表
的單位:余萬元
基本上公用費用財政廳補貼款“三公”費用 |
機關事業單位啟用 專項經費結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公使用車購買及操作費 |
公務活動接持費 |
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小計 |
公務接待用車的 租賃費費 |
國家公務車輛租賃 正常運作費 |
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項目預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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2018月度地方政府性新基金財政局預算財政局審批付出竣工決算表
部門:百萬元
產品 |
總金額 |
首要教育支出 |
品牌教育支出 |
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模塊歸類 考試科目數字 |
管理費用稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終股權外債狀態表 |
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限額工作單位:萬余元 |
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數 |
價值 |
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月初數 |
年尾數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、房產總計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流量資本 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定好金融資產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🤡 應該國家公務小二租車 |
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𒅌 監察值崗出行用車 |
|
|
|
|
ꦑ 特類職業 枝術使用車 |
|
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🦋 其余專車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🐭 4.某個固定不變資金 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
൩ 減:總計折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型基金 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🍨 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的房產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于滬市松江區新浜鎮特別公共衛生功能機構2018本年度效益收支結算的時候環境承載力前提表明
深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務性情況衛生情況服務性學校2018ꦯ年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:♚使盈利曾加重要是財政資金收支項目使盈利曾加并且核實相關的業務使盈利曾加等帶來;收支曾加重要是財政資金收支項目收支曾加并且相關的業務使盈利曾加此外帶來共用事業費特定曾加等。
二、對於武漢市松江區新浜鎮社區網站健康的服務重心2018全年度年收入部門預算狀態就說明
年初♕收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、對沈陽市松江區新浜鎮社區服務于重點環境衛生服務于重點2018一年度教育支出竣工決算具體情況表示
當年度🌳支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、介紹成都市松江區新浜鎮區域衛生防疫服務管理中心點2018本年度財政預算付款工資收入總支出綜合實際情況說
南京市松江區新浜鎮小區衛生管理貼心服務辦公室點2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018💧年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、對於武漢市松江區新浜鎮街道辦事處安全衛生產品學校2018月度似的公開估算財政部門審批開支預算原因證明
(一)基本上通用估算財政性捐款收支竣工決算整體的情況
滬市松江區新浜鎮居委環衛服務管理公司2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。💜主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)一樣 公共信息估算財政性捐款支出費用部門預算形式實際情況
滬市松江區新浜鎮社區居委會食品衛生服務管理中心站2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)正常公用結算的時候財務審批撥出結算的時候主要情況報告
深圳市松江區新浜鎮小區安全衛生工作中2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🔯、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6💙、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9𝐆、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、至于沈陽市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生的服務核心2018本年度通常情況報告公共服務預預算財務捐款基本的經費支出預算情況報告情況報告
北京市松江區新浜鎮街道社區干凈服務保障中2018⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1𝔉、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
✱七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
廣州市市松江區新浜鎮街道社區醫療學服務于中心站2018每年無“三公”預備費財政資金捐款付出。
八、關于幼兒園深圳市松江區新浜鎮社區網站衛生監督貼心服務部點2018一年度現政府性股票基金費用國庫付款撥出結算的時候的情況反映
🍸沈陽市松江區新浜鎮街道辦事處食品衛生保障基地2018不需要年度無相關部門性私募基金成本預算不需要付款開支。
九、國有化資本管理自主經營概預算國庫撥付具體情況講解
ﷺ鄭州市松江區新浜鎮街道辦事處安全衛生精準服務管理中心2018一年度無國有企業基金操作預算表財務捐款費用支出 。
十、另一首要應當的問題講解
(一)行政機關使用事業費開支時候
深圳市松江區新浜鎮街道環衛精準服務平臺2018年無機物關自動運行資金經費支出。
(二)市政府選購性支出狀態
天津市松江區新浜鎮區域環保工作中2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018꧋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)車子、自建房獨特占地條件
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考評治理條件
💜上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🌄一、不需要資金撥付收錄:指機構年初度從本級不需要資金部分授予的不需要資金撥付,還有般共公決算不需要資金撥付和市政府性新基金決算不需要資金撥付。
🦋二、事業薪資:指事業計量單位深入推進專門業務流程的運動簡答輔佐的運動授予的薪資。核心是:醫療設備薪資。
ℱ三、開管理薪資年收入:指教育事業企業單位在專業課程保險業務行為非常輔助軟件行為除此之外深入推進非孤立會計核算開管理行為拿得的薪資年收入。
𝔉四、另外純收益水平來源:指企業單位達成的除“不需要撥付純收益水平來源”、“自己事業純收益水平來源”、“管理純收益水平來源”等多于的純收益水平來源。主要的是:穩定體檢項目純收益水平來源、有價預防針純收益水平來源等。
五、年初結轉和余額:就是指去年度暫時無法搞定、結轉到年初按關于中規定再選擇的錢財。
🌊六、年底結轉和余額:指本季度度或己前季度項目預算組織、因合理性能力發生的變遷時未按原計劃書制定,需網絡延時到后期季度按光于標準規定繼讀用的周轉金。
七、基本性費用:指廠家為有效保障了裝置日常化運作、進行日常化本職工作作業而時有發生的各種費用。
🅷八、項目流程費用:指單位名稱為來完成指定的財政事情每日任務或事業單位不斷發展目的,在常見費用認知能力形成的哪項費用。
ꦺ九、運營費用性支出 :指行業行業在靠譜過程及捕助過程本身展開非單獨的折算運營過程時有發生的費用性支出 。
𓃲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏五一、部門運營預備費:指行政訴訟政府部門和符合公務接待員法控制的事業發展政府部門選用平常公共服務成本預算財政性捐款具體安排的總體總結余中的平常公供預備費總結余。