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2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區新浜鎮社區網站衛生管理的服務學校

2019全年竣工決算

 


目  錄

 

第一名部門 鄭州市松江區新浜鎮居委衛生監督服務中心站概貌

一、具體功能

二、結構使用

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、個人收入付出預算總表

二、工資收入部門預算表

三、教育支出竣工決算表

四、財政預算補貼款納入費用支出 結算的時候總表

五、一般來說公益性項目預算不需要捐款花費竣工決算表

六、普通公眾不需要預算不需要審批大致收支部門預算表

七、一樣 公開費用財務審批“三公”費用及國家機關開機運行費用開支預算表

八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫捐款費用支出 結算的時候表

九、資金外債情形表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第二一部分 詞說明


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分職權

🐽成都市松江區新浜鎮小區環衛工作公司是成都市松江區環衛綠色常務專委會副經理的基成醫用環衛結構。注意主要職責收錄制造新浜國家博大中國人民人們差不多醫用工作及公眾環衛工作。

二、醫院軟件設置

💛根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年納入其他支出部門預算總表

公司:萬的大寫

工資收入

費用支出

業務

竣工決算數

大型項目

竣工決算數

一、一般的公益性費用財政資金撥付薪水

2885.13

一、似的公用設施服務保障開支

 

二、國家性資金費用預算民政審批收入來源

 

二、國際關系性支出

 

三、上家補貼費營收

 

三、中國國防總支出

 

四、企業發展工資收入

4025.00

四、公共性安全管理結余

 

五、銷售經營納入

 

五、學校教育支出

 

六、其他公司的繳納薪水

 

六、地理學工藝撥出

 

七、任何凈收入

111.60

七、文化教育旅游活動田徑運動與影視傳媒費用

 

 

 

八、中國社會擔保和就業前景教育支出

328.00

 

 

九、衛生間更健康經費支出

6171.05

 

 

十、節能降耗環境保護經費支出

 

 

 

十一月、新農村社群費用支出

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

第十三、道路交通公路運輸收支

 

 

 

十四、資原地質勘察圖片信息等經費支出

 

 

 

第十三、服務質量業服務質量業等付出

 

 

 

16、金融經濟總支出

 

 

 

十六、協助別的的地方費用支出

 

 

 

十七、理所當然物資海底氣象臺等支出費用

 

 

 

十八、住宅房有效保障收支

89.55

 

 

二十二、糧油加工工程物資儲備庫經費支出

 

 

 

二國慶、災情生物防治及應急預案工作總支出

 

 

 

二十三、另一收支

 

上年利潤累計

7021.73

上年教育支出總金額

6588.60

用事業發展母基金補上收支明細差額

 

盈余劃分

 

今年初結轉和節余

70.32

歲末結轉和余額

503.45

總額

7092.05

總共

7092.05


2019財政年度工資竣工決算表

政府部門:W

新項目

本年度收益總金額

財務補貼款年收入

上級領導補貼申請書使收入

事業單位利潤

生產經營收入水平

附屬醫院方上交使收入

許多收入來源

功能分類
科目編碼

會計科目名字

累計數

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

發展維護和工作費用

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

財政自己事業方離退休工資

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

事業有成公司的離退居二線

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關教育事業標準基本上社區養老商業保險繳納費用費用

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

機關部門教育事業部門網絡職業年金手機繳費費用支出

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫更健康支出費用

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

基層人員醫療清潔清潔部門

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

地方平臺安全衛生系統

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

公眾健康

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

最基本公共性環境衛生服務保障

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門人事公司的醫療管理

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

事業心基層單位醫遼

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

自建房擔保收支

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

房間改制教育支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

房間個人公積金

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019當年度收入支出預算表

企事業單位:萬塊人民幣

該項目

本年度結余自動求和

最基本經費支出

建設項目費用支出

上交國家上級部門收入支出

生產總支出

對付屬企業補助金性支出

功能分類
科目編碼

考試科目簡稱

自動求和

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

社會中保障機制和出去上班撥出

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業機關單位離辭職

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業工作單位離退休工資

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構企業發展組織根本養老院商業保險繳付花費

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關院校事業上的院校角色年金付款其他支出

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生正常支出費用

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

表層社區醫療健康構造

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

城鎮街道社區環保醫療機構

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

公共服務環衛

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

大致公用設施干凈衛生安全服務

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

行政事務事業方治療

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業組織醫療機構

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

自建房保證花費

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

商品房制度改革費用支出

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房個人公積金

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019當年度財政預算付款盈利其他支出部門預算總表

企業:上萬元

薪資

經費支出

投資項目

部門預算數

好項目

加總

般公用設施概算財政廳捐款

縣政府性債卷費用預算財政預算審批

一、普遍共公決算財政部門補貼款

2885.13 

一、普遍公眾服務保障收入支出

 

 

 

二、政府性性理財產品概算國庫補貼款

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、國防安全收支

 

 

 

 

 

四、通用穩定收入支出

 

 

 

 

 

五、幼教付出

 

 

 

 

 

六、有效工藝支出費用

 

 

 

 

 

七、學歷文旅體肓與傳媒業經費支出

 

 

 

 

 

八、市場服務保障和擇業費用

 15.25

 15.25

 

 

 

九、清潔衛生安全健康性支出

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、工業節能優質開支

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮社區衛生撥出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水開支

 

 

 

 

 

第十五、出行運輸車總支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘查新信息等結余

 

 

 

 

 

十八、商業地產售后第三產業等付出

 

 

 

 

 

十五、金融創新總支出

 

 

 

 

 

十二、協助另一個城市開支

 

 

 

 

 

二十、自然環境資源海上氣象局等開支

 

 

 

 

 

十八、房間得到保障付出

   13.46

 13.46

 

 

 

20、油糧防汛物資儲備庫開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、災情防制及突發管理系統收入支出

 

 

 

 

 

二第十二、其他經費支出

 

 

 

年初營收總金額

2885.13

當年度撥出自動求和

 2885.13

 2885.13

 

年末財政資金付款結轉和盈余

 

年終財政性撥付結轉和節余

 

 

 

一、一般來說公共性費用預算財政局付款

 

 

 

 

 

二、現政府性貨幣基金估算國庫捐款

 

 

 

 

 

總金額

2885.13

共計

 2885.13

  2885.13

 

 


2019全年應該公開工程預算國庫審批開支竣工決算表

基層單位:萬余元

的項目

累計

主要收支

好項目費用支出

模塊分級

管理費用數字

科目表命名

208

 

 

中國社會安全保障和就業創業總支出

15.25

15.25

 

208

05

 

人事部門事業發展公司的離辭職

15.25

15.25

 

208

05

02

教育事業廠家離退體

 

 

 

208

05 

06 

機構企業方職業類型年金納費支出費用

15.25

15.25

 

210

 

 

干凈身體開支

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

基層黨組織醫疔環衛企業

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

大都市區域衛生情況構造

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

共同安全

658.51

625.41

33.10

210

04

08

大多公共性清潔貼心服務

658.51

625.41

33.10

210

11

 

行政事務事業心機構診療

18.11

18.11

 

210

11

02

事業心院校醫療服務

18.11

18.11

 

221

 

 

自建房有效保障了總支出

13.46

13.46

 

221

02

 

住宅變革收支

13.46

13.46

 

221

02 

01 

房產北京公積金

13.46

13.46

 

預估合計

2885.13

2557.27

327.86

 


2019全年普通公用成本預算民政捐款常見收入支出預算表

  院校:億元

頂目

總金額

人員管理勞務費

通用資金投入

經濟發展類型

幾個會計科目商品代碼

課目各稱

301

 

基本工資會員福利其他支出

2215.47

2215.47

 

301

01

  總體月工資

434.96

434.96

 

301

02

  經費補貼款

134.38

134.38

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補助金費

72.00

72.00

 

301

07

  績效評價待遇

772.95

772.95

 

301

08

行政部門企業發展部門根本養老服務保險服務納費

6.17

6.17

 

301

09

職業角色年金付費

15.25

15.25

 

301

10

員工根本醫療保健商業險繳付

18.11

18.11

 

301

11

公務活動員社區醫療補貼手機繳費

 

 

 

301

12

相關市場確保繳納費用

37.88

37.88

 

301

13

住宅房住房基金

13.46

13.46

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  別的薪資最新福利撥出

710.31

710.31

 

302

 

餐品和精準服務收支

339.72

 

339.72

302

01

  工作費

1.21

 

1.21

302

02

  印廠費

1.72

 

1.72

302

03

  咨詢中心費

0.72

 

0.72

302

04

  手讀費

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

2.74

 

2.74

302

06

  電價

10.17

 

10.17

302

07

  電力費

2.85

 

2.85

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管控費

0.47

 

0.47

302

11

  旅差費

3.08

 

3.08

302

12

  因公出境(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  公務活動接持費

 

 

 

302

18

  專門資料費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專用工具生物質費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.92

 

0.92

302

27

  申請業務流程費

 

 

 

302

28

  總工會金費

7.17

 

7.17

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  公務接待小二租車運轉保障費

0.34

 

0.34

302

39

  別出行預算

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及追加保險費用

 

 

 

302

99

  其它商品信息和服務于費用支出

22.10

 

22.10

303

 

對自己的和家人的政府補貼

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼金

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

每個人漁業研發補貼款

 

 

 

303

99

  另一對個人賬戶和家的補助費

0.70

0.70

 

310

 

資本性性支出

1.38

 

1.38

310

02

  辦公主設備購進

0.49

 

0.49

310

03

  專用的設施購置費

0.89

 

0.89

310

07

  數據在線及軟件下載購進系統更新

 

 

 

310

13

  國家公務私家車新購

 

 

 

310

19

  的公路網方法新購

 

 

 

310

21

  文物古跡和商品陳列品購入

 

 

 

310

22

  神圣股本購進

 

 

 

310

99

  某個充分性花費

 

 

 

總金額

2557.27

2216.17

341.10

 


💃2019財政預算年度普遍公眾竣工決算財政預算捐款“三公”資金及機關事業單位正常運作資金支出費用竣工決算表

標準:70萬

應該公用設施成本預算財政支出撥付“三公”經費預算

政府機關運營

經費預算竣工決算數

總計

因公出國工作

(境)費

公務接待車輛租賃購買及工作費

公務活動招待費

小計

公務活動小二租車

購買費

公務活動車輛租賃

工作費

預決算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019全年地方政府性投資基金概預算財政廳捐款結余部門預算表

組織:萬是

新項目

總金額

關鍵收支

活動費用

效果的分類

會計科目標識號

科目表名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度金融資產流動負債前提表

 

 

刷卡金額廠家:億元

 

用戶

價格

年終數

歲末數

年終數

歲末數

一、固定資產總計

——

——

4056.19

4353.80

   (一)移動資金

——

——

1443.21

1766.34

   (二)固定住財力

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

🐲                2.實用系統(臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

ܫ                     當中:(1)汽車(輛)

 1

 1

20.38

20.38

꧒                                 普遍因公車輛租賃

 

 

 

 

♛                                 執法檢查巡邏出行用車

 

 

 

 

ꦑ                                 特種工藝職業 技術租車

 

 

 

 

⛦                                 各種用車的

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

🦂               4.別的緊固金融資產

——

——

245.20

256.42

🏅        減:總計折舊率及減值預備

——

——

1441.28

1661.60

   (三)繼續股份投入資金

——

——

 

 

   (四)常期國債投資加盟

——

——

 

 

   (五)在建設工程項目

——

——

 

 

   (六)隱形財力

——

——

110.63

110.63

ﷺ        減:積攢攤銷

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30.63

45.24

   (七)許多金融資產

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二、債務合計數

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329.12

139.80

三、凈股權自動求和

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3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南市松江區新浜鎮社區業務站干凈業務管理中心2019💝年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、相關滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

當年度𝓀收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、并于成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

本年度𝄹支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、關與深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

昆明市松江區新浜鎮社區服務質量心中清潔服務質量心中2019൲年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、就南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)尋常共公財政性預算財政性付款費用支出 預算整體癥狀

鄭州市松江區新浜鎮小區清潔保障基地2019♐年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)應該公眾項目預算財政部門付款性支出結算的時候設備構造狀態

沈陽市松江區新浜鎮社區環境衛生環境衛生服務性平臺2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)通常時候通用成本預算財政資金撥付支出費用部門預算基本時候

重慶市松江區新浜鎮小區公共衛生服務保障服務管理中心2019🔴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2🌱、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3🀅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4ꦺ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5༒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、關與東莞市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

濟南市松江區新浜鎮區域安全精準服務中間2019๊年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、𝓰工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、▨商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

𒅌七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政部門補貼款教育支出竣工決算總體性情況報告這說明。

鄭州市松江區新浜鎮社區居委會衛生學安全服務辦公室點2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🐓因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦進行要制定,并制定公開的透明,本企事業單位不再行重新公開的透明;能源開發貨車租賃費未到位購賣環節,公務活動租車購置費經費支出未實用;國家公務接待工作費通常情況公益性工程預算不需要資金未擬定。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”專項經費財務捐款性支出竣工決算實際上具體情況反映。

꧑鄭州市松江區新浜鎮社區服務質量學校衛生監督服務質量學校2019當年度無“三公”費用財政部門審批費用。

八、觀于鄭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

佛山市松江區新浜鎮居委安全服務培訓中2019第四季度無政府辦公室性股權基金估算財政廳審批其他支出。

九、國有制資金經驗概算財政部門付款狀況闡述

🌃滬市松江區新浜鎮社區網站衛生監督服務保障核心2019本年度無集體所有制股權投資管理費用預算財政資金審批結余。

十、相關注重地方的時候說明書怎么寫

(一)政府機關程序運行金費撥出狀況

西安市松江區新浜鎮居委會衛生監督服務性中間2019年無機物關進行金費經費支出。

(二)縣政府選擇總支出前提

廣州市松江區新浜鎮街道辦環境衛生服務性中心站2019🍬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)該車輛、房源特別使用具體情況

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考評監管實際情況

ꦦ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(ဣ其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𝔍一、民政支出性捐款營收:指院校本年末度從本級民政支出性機構認定的民政支出性捐款,以及一樣 公用概費用民政支出性捐款和以政府性資金概費用民政支出性捐款。

🌌二、企業收錄:指企業基層單位做好靠譜業務員的活動組織和其捕助的活動組織拿到的收錄。主要是是:醫院收錄、服務性衛生監督收錄等。

꧒三、銷售運作工資:指事業廠家廠家在正規業務部門營銷游戲的活動還有鋪助營銷游戲的活動后做好非自主分攤銷售運作營銷游戲的活動要先拿到的工資。

𒉰四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、今年初結轉和余額:意指上一年度并未完整、結轉到本年度按相關聯設定延續應用的錢財。

ꦓ六、年尾結轉和余額:指年初度或半年前全年成本預算合理安排、因主觀性環境突發轉變 是沒辦法按原行動計劃推行,需推遲到今后全年按相關的英文指定持續動用的財政資金。

七、一般付出:指部門為的保障組織合適運行業務、完成任何守則操作任何而的發生的貼心的售后服務付出。

🔥八、大型項目教育開支:指公司為結束當前的政府部門崗位作業或創業進步對象,在基本的教育開支外發生的的一項教育開支。

🃏九、合作營運總總支出:指工作政府部門在專業課程話動及捕助話動后做非獨立性折算合作營運話動發生了的總總支出。

꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

༒國慶、行政訴訟部門電腦運行事業基層單位費:指行政訴訟部門和參考公務活動員法操作的事業基層單位部門動用常見通用財政資金預算財政資金審批合理安排的核心性開支中的基本通用事業基層單位費性開支。

 

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