蘇州市松江區方松社區服務保障站社區服務保障站食品衛生服務保障中心局
2018年度目標竣工決算
目 錄
第1 一部分 昆明市松江區方松街社群干凈衛生產品咨詢中心情況
一、核心主要職責
二、裝置配置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、工資結余結算的時候總表
二、個人收入結算的時候表
三、收支預算表
四、財政部門審批工資收入教育支出預算總表
五、大部分公開國庫預算國庫審批收支結算的時候表
六、應該公共信息概算財政部門捐款根本總支出部門預算表
七、普通通用成本預算財政預算審批“三公”預備費及工商登記加載預備費收入支出結算的時候表
八、政府機關性基金投資費用民政捐款教育支出預算表
九、基金流動負債原因表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第五組成部分 專有名詞解釋
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、核心管理職能
🐼武漢市松江區方松道路辦特別安全的服務于項目網局是區衛計委下的開家基礎醫遼保障部門,支付方松道路辦及廣富林道路辦內廣闊我們廣大群眾大體醫遼保障的服務于項目及公眾安全的服務于項目。
二、公司設制
ꦓ根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年營收教育支出預算總表
公司:多萬元
盈利 |
費用支出 |
||
項目流程 |
預算數 |
大型項目 |
預算數 |
一、財政支出捐款納入 |
4186.09 |
一、基本上公共信息服務的收支 |
|
這之中:地方政府性股權基金預算表財政性付款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
二、上家補貼政策收入水平 |
267.4 |
三、民防費用 |
|
三、工作凈收入 |
5581.82 |
四、共同防護其他支出 |
|
四、合作經營利潤 |
|
五、育兒教育付出 |
10 |
五、附屬醫院的單位上交薪資收入 |
|
六、專業技術水平付出 |
|
六、其他收益 |
1278.37 |
七、學歷教育與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
八、社會化的保障和學生就業費用支出 |
173.42 |
|
|
九、醫疔干凈與設計生肓花費 |
10110.39 |
|
|
十、安全節能安全經費支出 |
|
|
|
11、城鄉居民社區服務站收入支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通線運輸管理經費支出 |
|
|
|
十四、的資源勘察問題等開支 |
|
|
|
15場、企業貼心制造業等花費 |
|
|
|
第十六、財經費用 |
|
|
|
十六、協助許多地區劃分經費支出 |
|
|
|
十七、土地海洋資源氣象臺等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、房產維護收支 |
151.3 |
|
|
三十、調味品東西產出性支出 |
|
|
|
二十一國慶、某個費用支出 |
|
當年度年收入總計 |
11313.68 |
當年度開支總金額 |
10445.11 |
用事業心資金解決結余差額 |
|
余額分銷 |
857.93 |
年末結轉和盈余 |
80.87 |
月底結轉和余額 |
91.51 |
總金額 |
11394.55 |
共計 |
11394.55 |
2018財政年度收入水平部門預算表
公司:萬美元
品牌 |
年初創收總計 |
財務付款盈利 |
領導補貼收錄 |
參公薪資 |
經營的收入來源 |
附帶廠家繳納利潤 |
某個納入 |
||||
功能分類 |
會計分類簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
幼小銜接撥出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教肓總支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關教學總支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會有效保障了和自主創業其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上部門離退休年齡 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業發展企業工作年金繳納費用開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生管理和預計生小孩費用支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫治清潔衛生構造 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社區居委會健康組織 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
任何農村基層醫療設備衛生間中介機構收支 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共安全服務衛生間安全服務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重公用安全衛生服務 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事計量單位醫療保障 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫學 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有保障費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018全年度性支出部門預算表
機構:70萬
大型項目 |
上年撥出自動求和 |
核心付出 |
樓盤性支出 |
上交國家上一級花費 |
營運費用 |
對所屬工作單位經濟補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
課目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓撥出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的文化教育撥出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些學前教育總支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會得到保障和畢業生就業費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業行業行業離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
公司事業公司公司事業年金付費支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼環衛和計劃怎么寫生孩子開支 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫院干凈衛生醫療機構 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區環衛環衛組織 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些下基層醫學環保平臺花費 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常服務管理性衛生監督服務管理 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公用設施衛生管理貼心服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性機構醫療衛生 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業部門診療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保障措施付出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018全年財政局捐款利潤總支出結算的時候總表
廠家:來萬
薪資 |
性支出 |
||||
業務 |
竣工決算數 |
業務 |
加總 |
正常公益性預決算財務審批 |
人民政府性基金投資概預算財政性補貼款 |
一、一樣公用項目預算民政補貼款 |
4186.09 |
一、平常公用設施服務培訓花費 |
|
|
|
二、市政府性股權基金預決算財政預算審批 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公用設施穩定其他支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育收入支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、小學互聯網應用支出費用 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育類與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、時代有效保障和大學生就業支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療器械衛生情況與工作計劃二孩經費支出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、做到低碳環保性環保性費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域片區其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網運輸管理教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察資料等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、企業服務管理業等開支 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融結余 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助別的沿海地區教育支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海底氣象預報等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、租賃房擔保性支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二十二、糧油食品物品保障支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、其他費用 |
|
|
|
當年度工資加總 |
4186.09 |
年初收支預估合計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
今年初民政補貼款結轉和盈余 |
|
年終財政廳捐款結轉和節余 |
|
|
|
般公共信息概算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
相關部門性母基金預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4186.09 |
總共 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018本年度一樣 公用費用財政預算補貼款經費支出竣工決算表
院校:多萬元
活動 |
累計 |
一般其他支出 |
品牌教育支出 |
|||
基本功能區分 科目表項目編碼 |
會計分類命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學總支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
的育兒教育其他支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
其他的教育學校結余 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
中國社會保護和自主創業教育支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上方離退休之 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事政府部門職業角色年金繳納費用教育支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫疔環境衛生和工作計劃計生花費 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
群眾醫療服務安全公司 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務站環境衛生單位 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其他基層員工醫療安全衛生安全衛生學校收入支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
大多公共服務于環衛服務于 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公共性環保保障 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
政府部門自己事業企企業醫學 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
人事機關單位醫療機構 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
公寓房確保花費 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
往房改變支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
加總 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018本年一半公開成本預算財政廳補貼款首要其他支出結算的時候表
計量單位:萬美金
工程項目 |
預估合計 |
職工接待費 |
共公經費預算 |
||
經濟實惠幾大類 學科代碼 |
專業科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資褔利支出費用 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
首要很大打工族薪資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評待遇 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
國家機關行業政府部門大多關于養老地產養老穩妥費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職業化年金付款 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
干部職工一般醫藥穩定納費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫學補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會中后勤保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的工資收入福利福利費用支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務項目支出費用 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公區費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理工作管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租金 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用板材費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務私車加載養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通線費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它產品和精準服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家人的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的現代農業產生補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的人離異家庭環境的補助款費用支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機器設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
用環保設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息線上及平臺新購自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的城市交通生產工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約固定資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產性費用 |
|
|
|
加總 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018本年一樣公用設施預部門預算財務捐款“三公”勞務費及政府部門運動勞務費支出費用部門預算表
政府部門:萬塊
尋常公共服務概算財政支出捐款“三公”經費預算 |
政府機關電腦運行 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私家車購置費及執行費 |
公務活動到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 購置費費 |
公務接待使用車 電腦運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018季度政府機構性股票基金項目預算民政付款費用支出 結算的時候表
院校:上萬元
新項目 |
合計數 |
基本上經費支出 |
項目流程收入支出 |
|||
工作分類別 項目打碼 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度資產投資外債情況表 |
||||
|
|
費用的單位:萬美元 |
||
|
總量 |
顏值 |
||
年終數 |
年初數 |
年終數 |
半年度數 |
|
一、基金合計數 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)流通財產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)加固金融資產 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🐎 大部分國家公務專車 |
|
|
|
|
🃏 衛生監督執法執勤點私家車 |
|
|
|
|
ꦐ 特種作業正規專業技藝車輛使用 |
|
|
|
|
🧸 任何使用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🐬 4.許多穩定基金 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
💎 減:當年度折舊率及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型房產 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🅷 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債加總 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關成都市松江區方松特別安全服務中心特別清潔安全服務中心2018每年納入撥出部門預算總體設計前提說明書怎么寫
深圳市松江區方松城市社區服務保障站環保服務保障重心2018♛年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、相關天津市松江區方松城市小區環衛安全服務心中2018本年工資收入結算的時候狀態原因分析
當年度꧒收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、觀于重慶市松江區方松街道辦事處街道辦事處食品衛生貼心服務服務所2018半年度費用竣工決算前提情況報告
當年度𝓀支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、對於濟南市松江區方松街道辦事處社區服務培訓站衛生學服務培訓咨詢中心2018季度民政捐款利潤費用支出 整體事情請示報告
杭州市松江區方松社區網站售后服務基地社區網站衛生間售后服務基地2018🍎年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、有關于天津市市松江區方松大街平臺環衛的服務核心2018全年度一半公用概預算財政預算付款費用竣工決算情況下講解
(一)尋常公用設施預算表財政局付款費用支出 結算的時候總體目標情況下
傷害市松江區方松街邊區域干凈售后服務公司局2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)一樣 公用設施工程預算財政預算捐款支出費用預算格局的情況
重慶市松江區方松街社區居委會環衛服務保障學校2018൲年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)一樣共公預算表財政性支出付款性支出預算按照問題
昆明市松江區方松道路街道社區醫療情況服務的中心局2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1♍、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🦩、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5ꦆ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🔯、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8♔、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9🌃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、就重慶市松江區方松城市街道社區醫療防疫服務于中心局2018民政年度似的服務性概算民政補貼款基本性花費竣工決算情況說
滬市松江區方松的大街上街道辦公共衛生安全服務公司2018🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1𝔍、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
ღ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門付款結余竣工決算綜合性現象原因分析。
༺上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
佛山市松江區方松社群居委會社群環保的服務管理中心站2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”勞務費財政局補貼款經費支出竣工決算具體實施情形闡明。
成都市松江區方松城市街道辦衛生管理安全服務管理中心點2018年末無“三公”金費財政廳審批其他支出。
八、關與西安市松江區方松街平臺衛生防疫售后服務主2018季度鎮政府性私募基金費用預算財政部門付款總支出預算時候就說明
滬市松江區方松街鎮居委清潔服務于重點2018財務年度無鎮政府性債券工程預算財務撥付總支出。
九、國有控股資本投資操作費用財政資金補貼款狀態詳細說明
🐎成都市松江區方松街區社區居委會衛生監督的服務咨詢中心2018一年度無國家資金營業概預算財務付款開支。
十、另外重要的事由的癥狀申請報告
(一)市直機關工作專項資金總支出狀況
滬市松江區方松街辦片區環境衛生提供服務重點2018本年度有機物關工作費用開支。
(二)政府性采購計劃撥出狀況
成都市松江區方松道路街道衛生學業務中央2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)配送車輛、建筑特別的需要問題
濟南市松江區方松社區網站服務項目重心社區網站環衛服務項目重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效評價管理方法狀況
♒上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🌱一、不需要部門性支出資金捐款效益:指工作單位上當年度從本級不需要部門性支出資金科室選取的不需要部門性支出資金捐款,屬于一般的公開決算表不需要部門性支出資金捐款和政府部性母基金決算表不需要部門性支出資金捐款。
🤡二、參公效益水平:指參公公司的開始正規專業項目行為非常配套行為完成的效益水平。注意是:醫院項目效益水平等。
♕三、經驗創收:指企業廠家在專門金融業務行動基本輔助的行動除此之外開展調研非獨力核算成本經驗行動確認的創收。
🍨四、一些純個人年收錄:指基層單位認定的除“財政預算撥付純個人年收錄”、“人事純個人年收錄”、“管理純個人年收錄”等意外的純個人年收錄。主要的是:共同衛生管理查體純個人年收錄、有價接種疫苗純個人年收錄、運輸盤盈純個人年收錄等。
五、年末結轉和余額:是以去年度暫未達到、結轉到年初按相關的英文規則馬上利用的項目資金。
🍎六、年尾結轉和余額:指本當期度或早先當期概預算合理安排、因合理性情況的發生轉變時未按原當年度計劃頒布,需延長到日后當期按密切相關標準持續選擇的費用。
七、一般開支:指行業為得到保障構造正確轉運、完全守則工作上的任務而發生的的一項開支。
🐎八、活動付出:指院校為提交其他的政府部門工作中四項工作或衛生事業趨勢個人目標,在主要付出外發生了的四項付出。
𒈔九、加盟付出:指自己事業公司在工程專業項目內容組織及捕助項目內容組織除此之外開展業務非孤立結算加盟項目內容組織發生了的付出。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✤11、市直機關工作費用:指行政訴訟基層基層單位和定義公務活動員法處理的事業基層單位基層基層單位選用首要公眾估算不需要撥付布置的首要撥出中的每天的公供費用撥出。