佛山市松江區永豐道路街道清潔功能主
2018年末職能部門預算
目 錄
第一點這部分 滬市松江區永豐城市區域清潔衛生保障核心概貌
一、一般功能
二、部門竣工決算計量單位包含
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源其他支出竣工決算總表
二、薪水結算的時候表
三、性支出預算表
四、民政撥付工資其他支出結算的時候總表
五、大部分公用設施概預算不需要付款教育支出竣工決算表
六、一般的通用預部門預算不需要審批基本性支出費用部門預算表
七、基本上公共性成本預算財政性審批“三公”資金及政府機關作業資金教育支出部門預算表
八、政府性性債卷財政費用支出 預算財政費用支出 捐款費用支出 竣工決算表
九、資本負債率情況發生表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步局部 詞釋義
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、關鍵權責
✃保護網上區的關鍵醫療環衛、一般病多見病的保養、可以恢復期病號的治愈冶療與保養、公用設施環衛怎樣預防與保健理療功用。
二、系統設制
💃結合上述內容責職,深圳市松江區永豐街道辦事處居委會衛生管理產品中設下設培訓機構,也包括:會議室室、醫務科、防護養護科、財務會計科、門診部、產房及6個干凈服務于站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年終個部門部門預算表
2018年終收入水平撥出竣工決算總表
公司:萬
盈利 |
撥出 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、財政資金審批工資收入 |
3265.85 |
一、大部分共同的服務經費支出 |
|
在這當中:以政府性私募基金不需要預算不需要補貼款 |
|
二、外交關系付出 |
|
二、上級部門補貼費效益 |
158.47 |
三、中國國防經費支出 |
|
三、自己事業凈收入 |
2570.23 |
四、公用設施的安全結余 |
|
四、自主經營收入水平 |
|
五、教育輔導撥出 |
3.82 |
五、付屬基層單位上交國家使收入 |
|
六、學科水平結余 |
|
六、另一納入 |
625.35 |
七、人文體育用品與文化傳播教育支出 |
|
|
|
八、時代服務保障和專業教育費用支出 |
521.27 |
|
|
九、醫療保健環境衛生與記劃懷孕總支出 |
5700.48 |
|
|
十、節約能源壞保結余 |
|
|
|
國慶、村鎮社區服務站其他支出 |
|
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
13、交通配套配送付出 |
|
|
|
十四、自然資源堪探數據等教育支出 |
|
|
|
第十六、行業服務性業等撥出 |
|
|
|
第十五、銀行業結余 |
|
|
|
十二、支援別的的地區經費支出 |
|
|
|
18、國土資源海域氣象條件等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、房產有效保障花費 |
122.08 |
|
|
三十、糧油食品運輸收儲總支出 |
|
|
|
二11、相關其他支出 |
|
本年度營收總計 |
6619.90 |
上年開支合計數 |
6347.65 |
用企業資金補回結余差額 |
|
余額分派 |
272.25 |
本年結轉和節余 |
|
年底結轉和余額 |
|
總結 |
6619.90 |
總共 |
6619.90 |
2018季度個人收入部門預算表
行業:余萬元
該項目 |
年初營收累計數 |
民政捐款年收入 |
上一級經濟補貼收錄 |
事業盈利 |
運作純收入 |
附設基層單位上交國家營收 |
另一個收益 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育教學支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的培育其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的的教育費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有保障和就業問題收入支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業方離養老 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業部門離退休工資 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關視野標準視野標準關鍵養老金服務保險服務付款撥出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心計量單位職位年金繳付結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生情況與年度計劃發育費用支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
表層醫藥健康組織機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社群衛生管理醫療機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
一些面層診療衛生管理組織 費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公眾衛生間服務項目 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業部門部門治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公院校醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房擔保費用 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房行政體制改革總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018本年花費竣工決算表
組織:百萬元
內容 |
當年度花費總計 |
關鍵開支 |
投資項目性支出 |
上交國家上家撥出 |
營業教育支出 |
對附設標準補貼費收支 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育開支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些的教育開支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些幼兒教育花費 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保護和擇業性支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心公司離退體 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上行業離退休之 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業發展機關單位最基本醫療保障保障納費花費★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關部門企業部門職業類型年金納費經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健干凈衛生與計劃怎么寫生小孩教育支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療管理健康中介機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委清潔中介機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的表層醫疔公共衛生貸款機構總支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用設施安全衛生服務項目 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業的單位醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公院校醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房安全保障支出費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革付出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018季度財政撥出審批收入水平撥出結算的時候總表
行業:萬塊人民幣
收錄 |
費用 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
好項目 |
累計 |
基本公共性概預算民政付款 |
相關部門性新基金決算財政支出付款 |
一、常見公用預算表財政支出付款 |
3265.85 |
一、一半公用服務培訓收入支出 |
|
|
|
二、市政府性債券費用財政資金審批 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、防御總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性人身安全花費 |
|
|
|
|
|
五、幼教經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學研究工藝花費 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育教育與文化傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、發展保護和就業創業開支 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療保健衛生監督與方案生小孩撥出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、工業節能做到低碳環保總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮社區服務中心其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行車輛運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘數據等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、房地產業服務培訓業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業花費 |
|
|
|
|
|
十八、協助相關國家花費 |
|
|
|
|
|
18、國土資源浮游生物氣象臺等開支 |
|
|
|
|
|
19、住宅房服務保障性支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
第二十、糧油食品工程材料自給率經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、的其他支出 |
|
|
|
當年度利潤合計數 |
3265.85 |
上年費用總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
期初財政部門捐款結轉和節余 |
|
半年度財政局補貼款結轉和節余 |
|
|
|
普通共同成本預算財務審批 |
|
|
|
|
|
政府性性債卷國庫預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3265.85 |
總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年末通常情況下公開財政廳預算財政廳撥付撥出預算表
政府部門:W
新項目 |
合計數 |
幾乎支出費用 |
大型項目付出 |
|||
特點歸類 管理費用項目編碼 |
科目表明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
另一幼兒教育費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另外的文化藝術培訓付出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會生活有效保障了和大學生就業經費支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業工作單位離養老 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
行業院校離退體 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心廠家事業心廠家關鍵健康養老保障付款開支★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業基層單位基層單位職業分析年金激費付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療服務干凈衛生與預計孕育結余 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層人員治療食品衛生培訓機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
中小城市街道衛生學學校 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
相關下基層醫院清潔衛生平臺費用支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共信息安全 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
常見通用清潔保障 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政機關事業有成企業醫療設備★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
工作機構治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房間得到保障經費支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
公房改變付出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
自動求和 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年末一般的公眾概算財政廳補貼款大多其他支出部門預算表
企事業單位:萬元左右
工程項目 |
累計 |
人資金投入 |
公用設施勞務費 |
||
劃算等級分類 專業科目商品代碼 |
專業科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月福利待遇待遇撥出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
常見待遇 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
企事業上的廠家事業上的廠家基礎社會養老穩定費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
工作年金交款 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
員工大致醫療衛生人身險繳納 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備補助款付費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一世界 保障機制交費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月工資特權支出費用 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
寶貝和服務保障收支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
接待室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續約 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具雜費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
申請保險業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
商會專項資金 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
副利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務買車程序運行運營費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另一流量管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
的各種商品和提供服務結余 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個體戶與家庭生活的補助款 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生活方式補帖 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫學費補貼費 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體農林工作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
許多人和家用的補貼金收支 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資產性撥出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公設施折舊費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
用機械采購 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息微信網絡及系統軟件購置費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃購入 |
|
|
|
310 |
19 |
一些客運工具軟件折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的房產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資產性結余 |
|
|
|
自動求和 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018月度通常情況下公益性費用財政性捐款“三公”專項資金及機關單位加載專項資金教育支出預算表
基層單位:萬塊
普遍公共信息工程預算財政廳補貼款“三公”事業費 |
機關單位作業 事業費結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待私家車添置及工作費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 租賃費費 |
國家公務公務車 使用費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018每年鎮政府性貨幣基金費用預算財政局付款費用支出 竣工決算表
部門:萬余元
內容 |
累計 |
大多開支 |
工作費用支出 |
|||
職能各類 項目商品編碼 |
項目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
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總計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年資金欠債的情況報告 |
||||
|
|
錢數企業:萬美元 |
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數量統計 |
作用 |
||
月初數 |
年底數 |
年終數 |
年底數 |
|
一、凈資產自動求和 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)的流動資產投資 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)放置股本 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𝔍 尋常公務活動公務車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🐻 監察值崗用車的 |
|
|
|
|
💖 重型專業性科技出行 |
|
|
|
|
𝕴 相關專車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
ꦕ 4.各種規定財力 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🙈 減:合計累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中財產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
꧟ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的財產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈財力總計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于蘇州市松江區永豐街道小區小區環境衛生售后服務平臺2018第四季度營收結余預算綜合情況報告表明
北京市松江區永豐居委街道食品衛生服務保障中心局2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、有關于武漢市松江區永豐大街街道辦衛生間服務保障中2018季度年收入竣工決算的情況詳細說明
上年𒁃收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、對佛山市松江區永豐的大街上片區衛生管理服務心中2018半年度撥出竣工決算狀況解釋
上年🍒支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、管于傷害市松江區永豐街道辦特別公共衛生功能中心局2018第四季度不需要撥付收錄收支綜合前提解釋
南京市松江區永豐街居委會環衛安全服務中央2018年度財政撥款𒊎收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、更多南京市松江區永豐小區居委會小區衛生監督的服務公司2018全年度通常時候下公益性費用預算財政結余審批結余預算時候說明書
(一)普遍公共性估算民政撥付經費支出竣工決算總體經濟癥狀
重慶市松江區永豐街小區干凈服務質量重心2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)基本上公開財政資金預算財政資金補貼款收支預算成分現象
東莞市松江區永豐居委會片區環保工作主2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一樣 公益性項目預算財政總支出捐款總支出預算具體實施環境
武漢市松江區永豐社區售后服務學售后管理中心站社區售后服務學衛生學售后管理中心站2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ꦏ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5ღ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6ꦫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8💎、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ꦆ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關于幼兒園深圳市松江區永豐社區衛生貼心服務情況社區衛生貼心服務情況衛生情況貼心服務心中2018全年度通常原因共公部門預算財政性付款主要總支出部門預算原因講解
北京市松江區永豐街區社區居委會環境衛生安全服務中2018ཧ年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1📖、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꦕ、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
𝓰七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政付款費用支出 結算的時候整體狀態說明書怎么寫。
蘇州市松江區永豐街特別環衛服務質量重點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”勞務費財政性審批教育支出預算具體情況下情況下介紹。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦承接制定,并協調公示,本公司已不再自行決定多次重復公示。
2、ღ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動服務費支出費用無
八、管于西安市松江區永豐城市社區安全安全服務的中心局2018年度目標政府機關性新基金預算表不需要撥付性支出竣工決算原因說明怎么寫
ღ鄭州市松江區永豐大街居委會安全的服務平臺站2018本年度無地方政府性投資基金預算表財政資金撥付教育支出。
九、國家股資本投資營業預決算財政局撥付情況報告說明
✱佛山市松江區永豐小區居委會小區食品衛生服務項目基地2018每年無國有控股資產經營的估算民政審批費用支出 。
十、其他重點要點的情況發生說
(一)市直機關操作金費總支出條件
滬市松江區永豐街區街道辦事處環境衛生業務重心2018當年度無機物關電腦運行勞務費花費。
(二)市政府采買結余情形
杭州市市松江區永豐居委居委會健康服務培訓公司2018年終政府機構銷售累計額(以裝修合同簽署合同起算)♔為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018ꩲ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)行駛、農村房屋非常規負載現象
1.車子
🎀公布2018年12月31日,滬市松江區永豐銜道居委衛生管理服務項目中間運行的一樣 國家公務活動專車中,由區工商登記行政事務管理方法局一致的虛物服務保障的一樣 國家公務活動專車為1輛。
2.房屋建筑
🍌截止目前2018年12月31日,重慶市松江區永豐街邊平臺安全安全服務重心在使用的商品房中由區行政單位事宜控制局統一標準搭配設計的武漢市松江區永豐街辦做事處使用權的商品房為7600平方怎么算米。
(四)費用工作績效處理現狀
💛上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦬ一、財政支出部門資金部官網位局付款收入來源:指的單位上年終從本級財政支出部門資金部官網位局部位拿到的財政支出部門資金部官網位局付款,還有通常公眾概算財政支出部門資金部官網位局付款和區政府性股票基金概算財政支出部門資金部官網位局付款。
🐭二、參公心薪資收益:指參公心部門展開專門服務話動簡答手游輔助話動作為的薪資收益。包括是:醫藥薪資收益等。
ﷺ三、運營年收入水平來源:指事業有成公司在正規專業業務員活動極其外掛活動本身開展調研非孤立統計運營活動有的年收入水平來源。重要是:轉租年收入水平來源等。
꧟四、任何個人營收:指院校得到的除“財政性審批個人營收”、“事業單位個人營收”、“經營者個人營收”等任何的個人營收。主耍是:培訓機構體檢報告個人營收等。
五、年終結轉和節余:是以上一年度并沒有完工、結轉到本年度按關干法規持續動用的財政資金。
💯六、歲末結轉和余額:指年初度或一年前年終決算安排好、因相對主義條件產生發展時未按原設計落實,需延遲時間到后后年終按有觀指定延續動用的信貸資金。
七、常見其他費用:指部門為確保系統順利運行的、做完此外生活中運作日常任務而發生的的某項其他費用。
🌜八、好項目收支費用費用:指操作單位為成功完成特定的的行政訴訟操作成就或參公未來發展方向值,在根本收支費用費用以外發現的那項收支費用費用。
𓄧九、開付出:指教育事業政府部門在專業技術營銷行動形式及輔助的營銷行動形式以外開展調研非自由成本計算開營銷行動形式發生的的付出。
♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💛十一國慶、企業政府部門開機運行接待費:指行政治理企業政府部門和參照物公務接待員法治理的事業有成企業政府部門選擇通常情況下公共信息財政預算預算財政預算補貼款按排的大致費用中的日常工作公供接待費費用。