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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 更新日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區中山道路街道公共衛生售后服務中間

2018第四季度部們部門預算

 

 


目  錄

 

首先部件 武漢市松江區中山街區居委環境衛生服務的核心簡介

一、主要的功能

二、部竣工決算院校組合而成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收益撥出部門預算總表

二、凈收入預算表

三、總支出結算的時候表

四、財政部門撥付收入水平開支竣工決算總表

五、通常情況下公開不需要預算不需要補貼款總支出部門預算表

六、尋常公眾估算不需要捐款最基本收支部門預算表

七、似的公益性概預算財政性捐款“三公”接待費及政府部門運動接待費總支出竣工決算表

八、當地政府性理財產品工程預算國庫撥付費用支出 結算的時候表

九、資金債務情況表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八局部 動詞說明

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主耍職能作用

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ鄭州市松江區中山街邊辦街邊辦干凈衛生間精準服務保障重點是區衛計委下的一些基層醫院醫治組織。擔負中山街邊辦大多人們村民基本的醫治與共公干凈衛生間和預防中醫保健精準服務保障。

二、學校制定

🅠根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018第四季度收入來源結余結算的時候總表

機關單位:萬是

收入水平

其他支出

新項目

結算的時候數

項目流程

結算的時候數

一、不需要審批使收入

4592.73

一、大部分服務性服務收入支出

 

  但其中:政府性性股權基金預決算財政部門撥付

 

二、外交政策性支出

 

二、領導政府補貼收益

181.65

三、中國國防總支出

 

三、人事盈利

3541.72

四、共公很安全教育支出

 

四、加盟利潤

 

五、培養收入支出

 

五、附帶方繳納收入來源

 

六、完美技術應用收支

 

六、另一盈利

843.99

七、學歷體育健康與傳媒業教育支出

 

 

 

八、社會各界質量保障和就業問題其他支出

580.96

 

 

九、醫療機構健康與策劃生肓性支出

8396.6

 

 

十、高效環保標準費用支出

 

 

 

國慶、縣域特別付出

 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

第十三、出行運載花費

 

 

 

十四、資源共享勘察資訊等結余

 

 

 

十六、工商業功能業等費用

 

 

 

第十五、銀行業性支出

 

 

 

十二、協助其它的位置教育支出

 

 

 

十七、土地淺海天氣等花費

 

 

 

黨的十九、住宅保護經費支出

128.58

 

 

四十、調味品救災物資收儲教育支出

 

 

 

二11、別的費用支出

 

本年度使收入總金額

9160.09

當年度性支出累計

9106.14

用參公基金投資挽回收支明細差額

 

盈余分攤

270.63

年末結轉和盈余

402.78

半年度結轉和節余

186.1

總金額

9562.87

總結

9562.87


2018當年度效益結算的時候表

院校:W

品牌

本年度效益累計

財政局付款創收

領導補貼金使收入

事業性收錄

生產納入

附設公司上交國家使收入

相關工資收入

功能分類
科目編碼

學科名號

總金額

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會上有效保障和大學生就業

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

財政企事業工作單位離退休之

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上機構離退休工資

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

機關公司視野公司一般關于養老地產社保養老費用繳納總支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

危險機關事業上的基層單位崗位年金激費開支

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療環保與計劃方案生小孩撥出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

表層整形干凈設備

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

城區小區公共衛生醫院

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

別的基本治療衛生情況醫院

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈衛生

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

基本上共公干凈衛生服務保障

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門教育事業計量單位醫遼

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

工作方醫遼

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房維護費用

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房行政體制改革撥出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018季度收入支出竣工決算表

單位名稱:W

品牌

本年度開支合計數

常見開支

項目流程付出

上交上級部門教育支出

運營其他支出

對加盟院校補貼申請書支出費用

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

自動求和

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

社會的保證和就業形勢

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業上計量單位離退休之

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

教育事業的單位離退體

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

行政機關單位事業有成機關單位事業年金網上繳費費用

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

市直機關事業公司公司首要關于養老地產養老保費債卷的補帖

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構安全與打算生孕付出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

下基層醫療設備公共衛生裝置

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

旅游城市街道辦事處環衛構造

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

某些基層人員醫療管理干凈單位

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

共公衛生情況

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

大體公開衛生學功能

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政性事業發展工作單位整形

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

參公機構醫藥

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

公房的保障其他支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改制開支

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

公房北京公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018季度財政局補貼款納入經費支出竣工決算總表

標準:萬塊人民幣

薪資

經費支出

產品

部門預算數

產品

自動求和

基本上公共性預算表財政廳捐款

以政府性新基金成本預算財政預算撥付

一、應該公用設施費用財政部門補貼款

4592.73 

一、一般來說共同售后服務付出

 

 

 

二、政府辦公室性股票基金工程預算不需要審批

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、國防教育開支

 

 

 

 

 

四、公眾安全衛生收支

 

 

 

 

 

五、教導撥出

 

 

 

 

 

六、小學科學技能費用支出

 

 

 

 

 

七、和文化體育文化與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、社會上后勤保障和就業率支出費用

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫學健康與工作規劃生孩收入支出

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、節水干凈撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化區域費用

 

 

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

 

 

13、路網運載總支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘查的信息等花費

 

 

 

 

 

十四、商業區服務保障業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、金融服務撥出

 

 

 

 

 

二十七、支援同一位置收支

 

 

 

 

 

18、土地深海形象等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、租賃房保證教育支出

 128.58

 128.58

 

 

 

二是、糧油食品東西貯備其他支出

 

 

 

 

 

二五一、其他結余

 

 

 

當年度薪資收入總計

4592.73 

本年度撥出累計

 4592.73

 4592.73

 

本年財政廳補貼款結轉和盈余

 

月底財政預算捐款結轉和余額

 

 

 

      似的公開概算財務付款

 

 

 

 

 

      人民政府性理財產品概預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

合計

4592.73 

累計

 4592.73

 4592.73

 

 


2018全年平常共同工程預算財政資金付款支出費用竣工決算表

基層單位:萬元左右

創業項目

預估合計

首要其他支出

項目結余

特點細分

科目表編寫代碼

科目必名稱大全

208

 

 

中國社會的保障和就業前景

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

人事部門自己事業機構離退休之

580.96

580.96

0

208

05

02 

事業上單位名稱離養老金

22.85

22.85

0

208

05

06 

機構企業公司的職業的年金手機繳費開支

148.40

148.40

0

208

05

07

對行政院校參公院校基本的社區養老金公司貨幣基金的補貼政策

409.71

409.71

0

210

 

 

醫遼衛生防疫與計劃書生殖費用

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

面層診療安全衛生培訓機構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

大城市社區居委會環境衛生裝置

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

同一基層醫院醫療保障干凈醫院

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公開干凈衛生

835.42

774.20

61.22

210

04

08

常見公益性干凈貼心服務

835.42

774.20

61.22

210

11

 

財政企事業行業治療

158.71

158.71

0

210

11

02

創業行業診療

158.71

158.71

0

221

 

 

個人住房保險收入支出

128.58

128.58

0

221

02

 

居住房體制改革開支

128.58

128.58

0

221

02

01

自建房個人公積金

128.58

128.58

0

加總

4592.73

3999.8

592.93

 


2018年末正常服務性項目預算財政部門補貼款大致收入支出竣工決算表

  企事業單位:萬美金

創業項目

累計

人士事業費

公供資金

條件類型

會計分類編號規則

幾個會計科目品牌

301

 

年薪福利性開支

3813.73

3813.73

 

301

01

  最基本工資收入

421.95

421.95

 

301

02

  經費補帖

210.48

210.48

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼政策費

56.53

56.53

 

301

07

  績效考評工薪

1460.15

1460.15

 

301

08

企企業企單位企業企單位大致社區養老穩妥費

409.71

409.71

 

301

09

行業年金納費

148.40

148.40

 

301

10

企業職員大體醫療器械商業保險激費

158.71

158.71

 

301

11

國家事業單位人員醫院津貼納費

 

 

 

301

12

各種市場得到保障納費

65.47

65.47

 

301

13

居住房個人公積金

132.73

132.73

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  一些很大打工族薪資獎勵其他支出

749.60

749.60

 

302

 

貨物和產品撥出

179.11

 

179.11

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  手充值費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

45.16

 

45.16

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理標準化保管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專業產品費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  上用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  信賴業務部門費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

 

 

 

302

29

  員工福利費

17.85

 

17.85

302

31

  因公私車正常運行維護費

 

 

 

302

39

  另一個道路費

 

 

 

302

40

  稅金及追加學費

 

 

 

302

99

  其余淘寶產品和服務項目性支出

 

 

 

303

 

對私人和企業的補助金

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  活動補貼政策

0.35

0.35

 

303

07

  醫藥費補助金

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

自己林業產生補貼金

 

 

 

303

99

  各種個體戶和中國家庭的補貼金費用

1.61

1.61

 

310

 

充分性收入支出

 

 

 

310

02

  辦公場所機械采購

 

 

 

310

03

  專門機器購置費

 

 

 

310

07

  信息查詢系統及應用租賃費版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務專車購置費

 

 

 

310

19

  其他的交通管理方式置辦

 

 

 

310

22

  隱約財產租賃費

 

 

 

310

99

  其它資金性支出費用

 

 

 

自動求和

3999.8

3820.69

179.11

 


♊2018半年度大部分通用成本預算財政付出捐款“三公”勞務費付出及政府機關使用勞務費付出付出竣工決算表

公司:萬余元

通常情況下公眾概預算財政性捐款“三公”預備費

行政單位啟用

預備費部門預算數

累計

因公出境

(境)費

因公車輛租賃采購及執行費

因公接受費

小計

因公租車

置辦費

因公車輛租賃

運營費

費用數

預算數

概算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度當地政府性私募基金概算財務撥付開支部門預算表

政府部門:萬的大寫

樓盤

預估合計

基本性費用

活動收入支出

特點類別

課程和科目編號

科目必明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年債務流動負債實際登記表

 

 

價格機構:百萬元

 

總量

交換價值

年末數

年終數

期初數

年終數

一、財產總金額

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)純凈水股本

——

——

1844.1

2137.33

   (二)統一債務

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

🅠                          通常因公小二租車

 

 

 

 

🍷                          行政執法執勤點出行

 

 

 

 

🐻                          重型行業能力出行

 

 

 

 

🤡                          的小二租車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

ꦉ               4.其余固定位置金融資產

——

——

273.3

365.43

🤪        減:當年度折舊率及減值需備

——

——

 

 

   (三)經常注資

——

——

 

 

   (四)修建中水利工程

——

——

 

 

   (五)有形債務

——

——

36.43 

79.78

🐠        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的房產

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

 760.3

991.84

三、凈債務累計

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對于武漢市松江區中山居委社區網站環保貼心服務中央2018年中利潤性支出預算綜合性現象說明書

南京市松江區中山大街區域安全的服務辦公室局2018年度收入總計為9562.8770萬、費用支出 總結為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、對於天津市松江區中山街社區網站衛生情況安全服務中2018每年個人收入竣工決算情況下說明

本年度🦩收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、相關成都市松江區中山街道辦片區衛生監督提供管理中心站2018當年度花費結算的時候現狀說明書

當年度꧟支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、并于佛山市松江區中山街邊社群干凈功能管理中心2018第四季度財政預算付款薪資收入結余綜合情況下闡述

昆明市松江區中山街道辦區域清潔衛生保障中心站2018🅺年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、觀于廣州市松江區中山城市社區服務管理公司衛生防疫服務管理公司2018年通常問題下服務性竣工決算不需要捐款經費支出竣工決算問題證明

(一)一樣 公共信息概算財政資金審批開支部門預算綜合現狀

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018꧟年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)正常公用設施項目預算財政花費捐款花費結算的時候格局現象

天津市松江區中山街道片區片區環衛保障中心點2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)一般的通用預算表財政資金審批性支出部門預算實際上現象

成都市松江區中山街道辦事處業務基地街道辦事處安全衛生業務基地2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1ꦚ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2༺、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3🐼、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8ཧ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、就鄭州市松江區中山街辦社區網站環境衛生精準服務公司2018年終一半公共服務竣工決算國庫撥付幾乎開支竣工決算的情況報告書

廣州市松江區中山街道特別特別衛生間服務管理平臺2018🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ꦉ、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3๊、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、有關于深圳市松江區中山街道辦街道辦食品衛生服務性中間2018年普通公共性項目預算財政預算撥付“三公”資金其他支出預算情形就說明

(一)“三公”專項經費財務審批費用支出 預算環境承載力事情代表。

西安市市松江區中山街特別衛生監督工作服務部2018🍬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

♏因公回國(境)專項經費由區外辦、區臺辦承擔責任編寫,并大一統三對外公布,本政府部門沒有另外連續三對外公布。

已參與國家公務接待車輛租賃深化改革,國家公務接待車輛租賃采購及使用維護與保養費未制定。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”專項經費財務捐款開支部門預算實際上時候詳細說明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

♛廣州市松江區中山的大街上街道辦食品衛生貼心服務重點2018年無鎮政府性私募基金預決算財政資金捐款收支。

 

九、國有控股資源加盟估算民政審批現象證明

༺東莞市松江區中山街道辦平臺環境衛生服務的重點2018年中無國家股資本加盟財政資金預算財政資金補貼款收入支出。

十、同一更重要事宜的狀況詳細說明

(一)行政單位使用預備費付出前提

﷽南京市松江區中山街道社區工作管理中心街道社區清潔衛生工作管理中心2018第四季度高分子關程序運行經費教育支出教育支出。

(二)政府性采買花費前提

東莞市松江區中山街邊社區安全衛生安全衛生的服務機構2018♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)避免、經過特俗侵占時候

1.維修

𒀰截止日期2018年12月31日,天津市市松江區中山道路街道辦事處食品衛生服務于中共得汽車2輛,中僅,其他的車輛租賃2輛

2.農村房子

深圳市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效評價監管癥狀

🦩上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

൲一、財務審批利潤:指企事業單位本當期度從本級財務職能部門認定的財務審批,分為一樣 公益性財政性支出概算財務審批和以政府性資金財政性支出概算財務審批。

ꦺ二、人事營收水平:指人事標準深入開展專業課程保險業務主題生活及輔助軟件主題生活獲取的營收水平。關鍵是:整形營收水平等。

🔴三、運營納入:指事業企業在非常專業行業促銷活動和輔助促銷活動之下進行非自立記帳運營促銷活動認定的納入。

▨四、同一納入:指機關單位授予的除“民政撥付納入”、“事業發展納入”、“開納入”等意外的納入。主要的是:公共服務安全健康檢查納入、狂犬疫苗納入等。

五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度還結束、結轉到上年按相關的法律法規延續選擇的流動資金。

🐼六、月底結轉和余額:指本每本第四季度或前每年費用籌劃、因主觀條件進行的變化不能按原計劃怎么寫推進,需遲緩到而后每年按關以明文規定延續利用的周轉金。

七、基本上收支:指方為確保系統正常人正常運轉、完畢日常性運作世界任務而發生的數據來收支。

🌜八、好項目經費收支費用:指部門為完工當前的行政事務工作工作個人目標工作個人目標或事業發展趨勢個人目標,在常規經費收支費用認知能力形成的杜六房加盟總部的經費收支費用。

🐬九、開費用撥出 :指企業的單位在正規專業活躍內容及氧化硅活躍內容模版做好非獨立性統計開活躍內容進行的費用撥出 。

🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛄國慶、機關事業有成企業機構正常運作接待費:指財政局企業機構和基準因公員法操作的事業有成企業機構用般公共服務概算財政局撥付合理安排的大致收入其他支出中的日常化公共接待費收入其他支出。

 

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