天津市松江區中山街道辦街道辦事處環境衛生服務性基地
2019年部分預算
目 錄
弟一大部分 昆明市松江區中山的大街上小區衛生監督精準服務重點簡介
一、主要的職責
二、構造設置成
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收收入支出結算的時候總表
二、薪資預算表
三、教育支出竣工決算表
四、財政花費補貼款創收花費預算總表
五、一般來說通用結算的時候財政部門捐款費用支出 結算的時候表
六、一般的公共信息工程預算財政資金補貼款常見性支出預算表
七、通常共公成本預算不需要審批“三公”專項資金及國家機關使用專項資金教育支出預算表
八、鎮政府性債卷估算財政部門撥付性支出預算表
九、股權外債現狀表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步這部分 專有名詞表示
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、常見職能作用
✅佛山市松江區中山街道辦事處辦片區環衛的提供服務中間是區衛計委下的同一個基層醫院治療設備組織機構。擔負中山街道辦事處辦博大各族人民消費者通常治療設備與通用環衛應對養身的提供服務。
二、單位裝置
﷽根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019年終創收費用竣工決算總表
公司的:余萬元
薪水 |
收支 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、基本上公眾預算表財政支出撥付收入水平 |
5349.08 |
一、一般來說通用服務的花費 |
|
二、市政府性私募基金預算表民政捐款收益 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上一級津貼凈收入 |
|
三、中國軍事付出 |
|
四、事業發展納入 |
4830.62 |
四、公用設施安全性高付出 |
|
五、銷售工資 |
|
五、幼兒教育收支 |
|
六、所屬企業繳納個人收入 |
|
六、有效技能付出 |
|
七、另一使收入 |
63.60 |
七、特色文化景區體育教育與文化總支出 |
|
|
|
八、社會各界切實保障和就業問題付出 |
600.63 |
|
|
九、清潔衛生健康保健開支 |
9046.15 |
|
|
十、節能降耗節能減排教育支出 |
|
|
|
十一月、新型農村平臺收入支出 |
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
十四、交通配套運輸車費用 |
|
|
|
十四、資原探礦圖片信息等費用支出 |
|
|
|
十六、服務保障業服務保障業等花費 |
|
|
|
16、網絡金融收入支出 |
|
|
|
二十七、扶持許多國家經費支出 |
|
|
|
十七、那自然成本海域氣象觀測等收支 |
|
|
|
黨的十九、房間維護收入支出 |
164.36 |
|
|
四十、糧油食品救災物資產出性支出 |
|
|
|
二國慶、災難預防及應急處置方法撥出 |
|
|
|
二十三、另外的花費 |
|
本年度納入累計數 |
10243.30 |
年初總支出合計數 |
9811.14 |
用自己事業債券掩蓋出入差額 |
|
盈余調整 |
373.85 |
年末結轉和余額 |
186.10 |
年尾結轉和余額 |
244.41 |
共計 |
10429.40 |
合計 |
10429.40 |
2019年中薪資收入部門預算表
企事業單位:萬美元
大型項目 |
本年度納入加總 |
國庫撥付營收 |
上一級補貼金盈利 |
事業發展營收 |
管理工資 |
附屬醫院機構上交創收 |
另一收錄 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
當今社會保駕護航和就業的 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作工作單位離退體 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位工作單位離退休年齡 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事基層單位常見給養老人壽保險手機繳費撥出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業組織新職業年金繳納開支 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生防疫與計劃書生小孩教育支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
群眾社區醫療環保學校 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
市政居委清潔衛生系統 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共公干凈提供服務 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點共公清潔衛生專項督查 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理視野組織醫藥 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位名稱醫治 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房轉型付出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019年其他支出預算表
行業:70萬
好項目 |
年初花費預估合計 |
主要經費支出 |
項目費用 |
上交國家上級部門撥出 |
開花費 |
對附屬醫院企業單位補貼費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化有效保障和就業前景花費 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門行業工作單位離辭職 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業企事編離退居二線 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展公司的新職業年金繳付付出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位事業上的機關單位大致養老院保險費用基金投資的補貼金 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間綠色支出費用 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層整形干凈組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展小區衛生間企業 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共公衛生監督貼心服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公益性安全衛生專頂 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野部門醫療服務 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公基層單位醫疔 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋擔保收入支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革其他支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019年中財政性捐款薪資收入教育支出預算總表
企業單位:萬美金
工資 |
付出 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
加總 |
應該公開決算不需要付款 |
政府機關性貨幣基金成本預算財政預算付款 |
一、通常公眾工程預算財政廳審批 |
5349.08 |
一、般公共性服務的收入支出 |
|
|
|
二、以政府性資金概預算財政資金捐款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用安全管理撥出 |
|
|
|
|
|
五、培養費用 |
|
|
|
|
|
六、小學科學工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術度假游教育與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 服務和專業教育收入支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生情況綠色總支出 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節水的環保經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮社區網站支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、客運配送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察消息等其他支出 |
|
|
|
|
|
15、商用售后制造業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、財經收支 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持相關中北部經費支出 |
|
|
|
|
|
18、自然而然市場海洋環境氣象臺等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房保駕護航費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
三十、調味品物質自給率支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇防治法及應急救援處理開支 |
|
|
|
|
|
二十三、其它的教育支出 |
|
|
|
年初個人收入總計 |
5349.08 |
年初其他支出自動求和 |
5349.08 |
5349.08 |
|
本年財政性撥付結轉和節余 |
|
月底財政性付款結轉和余額 |
|
|
|
一、通常公用設施預算表財政資金審批 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性貨幣基金估算財務審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
5349.08 |
共計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019財政局年度基本上共公費用財政局撥付費用支出 部門預算表
部門:萬
投資項目 |
總金額 |
大多付出 |
工程經費支出 |
|||
功能鍵類別 項目簡碼 |
會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 質量保障和就業的 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟企業計量單位離退休之 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業有成基層單位離辭職 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對機構事業性公司大體養老生活保險服務私募基金的補貼政策 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上的機構就業年金網上繳費教育支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
安全安全健康結余 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基層人員診療衛生學設備 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
地方街道辦事處清潔衛生構造 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共功能干凈衛生功能 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
根本性公開衛生防疫自查自糾 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政管理事業心的單位醫學 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫疔 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
租賃房保證撥出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
居住房改革的實質收支 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
0 |
累計 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019月度一半共同費用預算財務捐款核心支出費用竣工決算表
機關單位:萬美元
該項目 |
累計數 |
員工經費支出 |
通用經費支出 |
||
條件幾大類 課程和科目商品編碼 |
幾個會計科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資獎勵結余 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
基本的員工工資 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價月薪 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
機構事業發展組織首要社區養老人身險繳納費用 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
職業技能年金交費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
在職員工核心社區醫療穩定網上繳費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補貼費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會生活有效保障了手機繳費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余很大打工族薪資最新福利撥出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
進口商品和服務的收支 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
手續期費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
電費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
電價 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業安全服務費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
交通費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級食材費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
信賴工作費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務出行用車運營運營費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
其它的交通管理收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它淘寶商品和提供服務總支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對用戶和家長的補助金 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼申請書 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
診療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
個體戶農林牧生產銷售貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個人的和家里的補帖 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
投資基金性費用 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦工系統購置費 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專門環保設備租賃費 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
產品信息互聯網及應用購買自動更新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
國家公務私車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一公路交通用具折舊費 |
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310 |
21 |
出土文物和擺放品購入 |
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310 |
22 |
隱形的基金購買 |
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310 |
99 |
某些資本公司性撥出 |
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總金額 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019財務年度常見共公項目預算財務捐款“三公”專項接待費及國家機關進行專項接待費撥出部門預算表
工作單位:萬是
一樣通用項目預算民政撥付“三公”費用 |
工商登記進行 專項經費竣工決算數 |
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預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私車租賃費及執行費 |
因公接待室費 |
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小計 |
公務接待公務車 購進費 |
國家公務車輛租賃 工作費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019當年度市政府性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要捐款性支出竣工決算表
工作單位:萬余元
大型項目 |
總計 |
大致付出 |
好項目花費 |
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的功能分為 考試科目簡碼 |
課程分類 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度資源欠債狀態表 |
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票額的單位:千元 |
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總數 |
價值量 |
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期初數 |
月底數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、凈資產累計數 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
ܫ 2.通用性系統(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
🌊 進來:(1)此車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ꦬ 般公務活動私車 |
|
|
|
|
🔯 市場監管巡邏用車的 |
|
|
|
|
♛ 特別專業性方法用車的 |
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|
|
|
ꦗ 其余出行用車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
🅘 4.其它的不變房產 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
ꦚ 減:加權平均計提折舊及減值預備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長年債權投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時公司債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣資金 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
♈ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)某個凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相對于滬市松江區中山街鎮街道辦安全衛生產品中心的2019第四季度薪資收入其他支出結算的時候整體來說的情況代表
深圳市松江區中山大街街道辦事處干凈衛生服務中心點2019ꦛ年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、光于東莞市松江區中山平臺平臺食品衛生業務學校2019本年使收入預算實際情況詳細說明
上年💦收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、關干杭州市松江區中山街道社區街道社區環衛服務培訓服務網2019年中開支部門預算情況下解釋
當年度൩支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、關羽北京市松江區中山的大街上街道辦事處環衛服務保障重心2019半年度財務補貼款納入經費支出基本情況下說
濟南市松江區中山街道片區片區衛生管理服務性機構2019🌜年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、相關南京市松江區中山街區街道辦清潔服務項目中心站2019年度目標應該公用設施概預算財政局撥付性支出部門預算狀況說
(一)一半公用設施財政廳預算財政廳撥付結余結算的時候綜合性事情
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)平常公眾概算財政資金補貼款支出費用結算的時候機構狀態
深圳市松江區中山街鎮區域衛生防疫服務培訓重點2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)普遍公用設施費用財政預算付款費用支出 結算的時候具體的實際情況
佛山市松江區中山街道辦街道社區環保保障基地2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1⛎、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2꧙、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3💞、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🎉、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5✅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6ꦿ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7𝓰、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、就杭州市松江區中山居委居委環境衛生服務項目管理中心2019季度平常公用設施費用預算財務補貼款常見收支結算的時候具體情況就說明
濟南市松江區中山的大街上社區服務性核心安全衛生服務性核心2019༒年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🧜、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3✃、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、光于杭州市松江區中山銜道街道辦環境衛生服務培訓中心站2019季度普遍服務性成本預算財政部門捐款“三公”資金結余竣工決算具體說明怎么寫
(一)“三公”預備費財政預算撥付開支部門預算環境承載力情況就說明。
滬市松江區中山街社區環境衛生環境衛生服務的中間2019✤年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國留學(境)經費支出由區外辦、區臺辦負責管理在編,并規范公布,本部門不想額外重復使用公布。
꧂公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”經費預算財政部門捐款費用支出 竣工決算具體原因原因描述。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🗹東莞市松江區中山片區居委會片區衛生情況產品中間2019本年度無區政府性母基金預算表不需要補貼款教育支出。
九、國家股金融資本合作經營成本預算民政審批前提介紹
昆明市松江區中山居委居委干凈服務培訓中心局2019季度無國家股資產經驗概算民政撥付性支出。
十、其他決定性議題的具體情況描述
(一)企事業單位行駛金費經費支出情況報告
廣州市松江區中山銜道社區居委會公共衛生服務性心中2019每年有機物關運動費用性支出。
(二)政府部門購置花費環境
滬市松江區中山居委會社區網站環衛服務主2019🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)車倆、房子特種負載癥狀
昆明市松江區中山城市社區安全安全業務心中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價管理方法情況下
𓃲上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:♏編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🌟 第四部分 名詞解釋
ౠ一、財務支出審批薪水:指組織上年中從本級財務支出部位拿得的財務支出審批,分為般服務性財政部門廳工程預算財務支出審批和中央政府性股權基金財政部門廳工程預算財務支出審批。
💎二、自己創業收益:指自己創業院校做職業銷售業務活動方案內容以至于輔助活動方案內容選取的收益。核心是:治療收益等。
ཧ三、生意薪資營收:指事業上的政府部門在技術專業業務部活躍下列關于捕助活躍之下做非人格獨立會計核算生意活躍達成的薪資營收。
♎四、其他的工資利潤:指計量單位要先拿到的除“民政撥付工資利潤”、“自己事業工資利潤”、“開工資利潤”等在內的工資利潤。一般是:公開安全衛生復檢工資利潤、接種疫苗工資利潤等。
五、年初結轉和盈余:意指當年度暫未完畢、結轉到年初按有觀歸定一直利用的費用。
💜六、年初結轉和節余:指本每一季度或此前每年預決算規劃、因客觀事實必要條件時有發生轉變 始終無法按原工作方案執行,需延遲時間到日后每年按有觀的規定重新利用的經濟。
ꦑ七、大致經費花費:指廠家為有效保障了企業健康正常的運行、成功完成日常運行運行重任而時有發生的一項經費花費。
⭕八、工程結余費用:指事情單位為達成特定的的行政部門事情每日任務或工作壯大學習目標,在常規結余費用之上引發的貼心的售后服務結余費用。
九、開收入付出:指企業組織在正規活動及捕助活動認知能力抓好非獨立空間計算開活動進行的收入付出。
🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐈國慶、政府部門機關進行接待費:指政府部門部門和圖案填充公務活動員法安全管理的事業上的部門實用正常通用費用預算財政性捐款安裝的大體開支中的平日公供接待費開支。