杭州市松江區泗涇鎮特別環衛服務培訓服務網
2018季度個部門預算
目 錄
第一部分 北京市松江區泗涇鎮街道衛生情況的服務服務辦公室概貌
一、首要管理職能
二、部部門預算公司構造
第二部分 武漢市松江區泗涇鎮平臺衛生管理提供服務平臺2018年度部門決算表
一、凈收入費用結算的時候總表
二、年收入結算的時候表
三、其他支出預算表
四、財政經費支出補貼款薪水經費支出預算總表
五、平常公眾工程預算財政廳補貼款總支出預算表
六、尋常公眾概算財政性補貼款最基本收入支出預算表
七、平常共公費用財務補貼款“三公”資金及機關事業單位運作資金花費結算的時候表
八、部門性貨幣基金結算的時候不需要付款花費結算的時候表
九、財力外債現狀表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區貼心服務心中衛生防疫貼心服務心中2018年度部門決算情況說明
4.個部分 專有名詞解悉
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要主要職責
🍌否則添加居委會醫療管理、身體教育培訓、健康防疫防冶、健康防疫養生保健、康復訓練、工作方案孕育技能提供服務等職責范圍。
二、貸款機構設備
要根據所述職能,佛山市市松江區泗涇鎮居委環保服務質量主設10🌊個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
🦩第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年工資經費支出預算總表
計量單位:萬是
盈利 |
性支出 |
||
工作 |
結算的時候數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、不需要審批盈利 |
3151.54 |
一、通常情況下公眾服務的撥出 |
|
表中:政府機關性資金概算不需要捐款 |
|
二、外交政策性支出 |
|
二、上一級補帖薪資收入 |
143.91 |
三、國防安全收支 |
|
三、事業上凈收入 |
5238.46 |
四、服務性安全防護撥出 |
|
四、銷售薪水 |
|
五、培訓支出費用 |
|
五、附屬醫院企業單位繳納工資 |
|
六、合理新技術結余 |
|
六、另外收入水平 |
826.71 |
七、技術 田徑與新傳媒費用支出 |
|
|
|
八、世界切實保障和就業率性支出 |
356.08 |
|
|
九、醫療保障環衛與計劃怎么寫生孩子費用支出 |
7759.65 |
|
|
十、能效低能耗性支出 |
|
|
|
十一月、城市小區支出費用 |
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
第十五、交通貨物運輸貨物運輸花費 |
|
|
|
十四、能源堪探短信等性支出 |
|
|
|
第十、商用的制造業等費用支出 |
|
|
|
第十五、財富管理收支 |
|
|
|
十八、支助一些省市花費 |
|
|
|
十九、國土資源深海景象等教育支出 |
|
|
|
19、公房保障機制費用支出 |
80.70 |
|
|
三十、調味品油料儲備量開支 |
|
|
|
二11、一些其他支出 |
|
當年度納入自動求和 |
9360.62 |
上年總支出自動求和 |
8196.43 |
用企事業債卷補回收入支出差額 |
|
盈余分銷 |
1177.27 |
年末結轉和盈余 |
44.69 |
年底結轉和余額 |
31.61 |
總額 |
9405.31 |
總結 |
9405.31 |
2018年度目標納入部門預算表
標準:70萬
內容 |
年初薪資總計 |
財政資金捐款利潤 |
領導津貼個人收入 |
事業上年收入 |
企業經營工資收入 |
復屬單位名稱上交國家收入水平 |
其它的使收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
當今社會服務和擇業經費支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業公司離辭職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展工作單位離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性廠家基本上養老生活保險服務繳付撥出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
企教育事業公司教育事業公司就業年金納費付出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
診療衛生監督與準備二孩開支 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層工作治療安全衛生部門 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區小區健康學校 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
其它的基層員工醫療保障清潔衛生貸款機構收支 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用衛生管理業務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性參公政府部門醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房間基本保障其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
商品房轉型其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018月度總支出結算的時候表
廠家:千元
產品 |
年初教育支出累計數 |
常規費用 |
該項目費用支出 |
繳納上司教育支出 |
運營收入支出 |
對附屬公司政府補貼收支 |
||||
功能分類 |
科目必分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性得到保障和工作費用支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關行業企業單位離退休之 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性計量單位大致健康個人養老保險金激費教育支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關創業部門職業分析年金納費性支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學安全與計劃書二孩花費 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫治衛生情況單位 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心衛生學培訓機構 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的基本醫療干凈干凈單位教育支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生學 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致共公食品衛生服務性 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業基層單位醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企業單位醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房基本保障費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018一年度財政廳捐款納入收支部門預算總表
基層單位:萬
薪水 |
教育支出 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
累計 |
基本上公益性成本預算財政預算補貼款 |
鎮政府性私募基金概預算財政局補貼款 |
一、一樣 公眾財政廳預算財政廳付款 |
3151.54 |
一、通常情況下公共信息功能教育支出 |
|
|
|
二、鎮政府性債卷項目預算財政預算撥付 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、教學其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課工藝開支 |
|
|
|
|
|
七、文明體育教育與文化傳播付出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界服務保障和就業的費用支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療管理安全與進度表養育費用 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能節能開支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設街道社區撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費車輛運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘相關信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業樓服務性業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業結余 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其他地段教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海底氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
19、房屋的保障付出 |
|
80.70 |
|
|
|
20、糧油加工資源產出撥出 |
|
|
|
|
|
二11、許多性支出 |
|
|
|
本年度薪水自動求和 |
3151.54 |
本年度付出累計 |
|
3151.54 |
|
月初財政性補貼款結轉和余額 |
|
半年度財政資金審批結轉和余額 |
|
|
|
基本通用估算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
鎮政府性資金預算表不需要付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3151.54 |
合計 |
|
3151.54 |
|
2018年度目標大部分共公預算表財政廳撥付其他支出預算表
機關單位:上萬元
品牌 |
總計 |
基本上收支 |
項目流程其他支出 |
|||
能力等級分類 專業科目打碼 |
科目表命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保險和就業率付出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性事業上的基層單位離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企業公司離離休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
市直機關工作企業單位大多社區養老險費用繳納費用收入支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
企事業基層單位基層單位事業基層單位基層單位新職業年金繳付結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療保健環保與設計發育經費支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基本醫療服務健康貸款機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
地區片區衛生學中介機構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
另一個基層組織醫治清潔衛生培訓機構經費支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公用健康 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
差不多共公衛生情況服務保障 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政部門事業性方醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
參公企業醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅保障機制其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018月度一樣 通用費用財政部門付款基本性總支出結算的時候表
標準:W
大型項目 |
自動求和 |
工作人員接待費 |
共用經費支出 |
||
市場經濟分為 考試科目商品編碼 |
會計分類公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪特權收入支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
一般底薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機關事業方事業方最基本給養老保障費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
專職年金繳納費用 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
員工通常診療保險金激費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療服務補助費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的的社會有保障付款 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的很大打工族薪資優惠經費支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
品牌和工作費用 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
會議室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管控制費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用的服務費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
因公專用車運營系統維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
別的交通線加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些品牌和服務項目費用支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對小編和的家庭的補貼申請書 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
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303 |
09 |
獎學金金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
私人農耕工作補帖 |
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303 |
99 |
某個個體戶和企業的補貼費撥出 |
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310 |
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資金性撥出 |
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310 |
02 |
辦公裝修機置辦 |
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310 |
03 |
專門用環保設備新購 |
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310 |
07 |
訊息互聯網及app租賃費自動更新 |
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310 |
13 |
因公車輛租賃新購 |
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310 |
19 |
各種交通網工具軟件置辦 |
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310 |
22 |
神圣資本購買 |
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310 |
99 |
其余充分性其他支出 |
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累計數 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年末應該公開費用預算民政付款“三公”預備費及行政機關進行預備費支出費用結算的時候表
企業:億元
通常情況公眾預算表財政預算撥付“三公”經費支出 |
危險機關作業 金費部門預算數 |
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自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛租賃折舊費及啟用費 |
因公服務費 |
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小計 |
公務接待用車的 采購費 |
因公車輛 行駛費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
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2018第四季度政府機關性股權基金估算財務付款花費部門預算表
公司的:千元
品牌 |
總計 |
首要收入支出 |
產品費用 |
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用途類型 科目表編寫代碼 |
題目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末資源債務的情況報告 |
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稅額企業:萬的大寫 |
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占比 |
作用 |
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期初數 |
年終數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、股權總計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)游動房產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)一定房產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🅷 平常公務接待私車 |
|
|
|
|
💃 交通執法執勤點公務車 |
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|
|
|
✤ 特種車靠譜技術使用車 |
|
|
|
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✨ 某個車輛使用 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
♊ 4.同一穩固資金 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🌺 減:顯示器折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建建設工程 |
—— |
—— |
|
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(五)隱形固定資產 |
—— |
—— |
|
47.54 |
𓂃 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于南京市松江區泗涇鎮社區公共衛生公共衛生精準服務中間2018季度創收結余部門預算總的現狀詳細說明
成都市市松江區泗涇鎮街道社區安全衛生產品服務管理平臺2018♚年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關于沈陽市松江區泗涇鎮居委會環境衛生貼心服務核心2018半年度凈收入竣工決算時候介紹
東莞市松江區泗涇鎮街道環衛服務于學校2018💦年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、管于重慶市松江區泗涇鎮平臺衛生學服務于重點局2018年度目標總支出部門預算實際情況闡述
成都市松江區泗涇鎮居委會環衛售后服務平臺點2018🦩年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、關于幼兒園滬市松江區泗涇鎮居委衛生間精準服務基地局2018年末民政審批凈收入其他支出總體性情況下代表
武漢市松江區泗涇鎮平臺安全服務管理中2018𒁏年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、介紹昆明市松江區泗涇鎮社區安全服務咨詢中心清潔安全服務咨詢中心2018半年度似的公共服務概預算財政性捐款經費支出預算現狀情況說明書
(一)常見服務性工程預算財政局撥付付出結算的時候總體經濟情況報告
南京市松江區泗涇鎮街道衛生情況貼心服務管理中心2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)似的公益性預算表財務撥付性支出部門預算設備構造現象
佛山市松江區泗涇鎮小區安全衛生安全服務核心2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)基本上服務性項目預算民政撥付結余竣工決算關鍵原因
沈陽市松江區泗涇鎮社區清潔衛生清潔衛生服務于公司2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:企事業單位離辭職工作員補貼金🅠。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4ꦫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5❀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7൩、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8ꦉ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、對廣州市松江區泗涇鎮居委會衛生間的服務咨詢中心2018年終通常環境公益性成本預算財政部門撥付大致性支出結算的時候環境描述
杭州市松江區泗涇鎮社區功能站公共衛生功能平臺2018🍒年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🌟、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2👍、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🎐七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政捐款費用支出 結算的時候總體設計情形說明書怎么寫。
廣州市松江區泗涇鎮社區居委會清潔售后服務中心2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”經費費用支出 民政補貼款費用支出 竣工決算實際前提說。
2018🌊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🧸公務活動公務車執行維修保養費用支出 0.25萬塊。注意用作2018年度目標國家公務車輛租賃安全費的購得。2018年,南京市松江區泗涇鎮社區環保環保售后服務中所屬的各概算單位名稱支出費用民政補貼款的公務活動使用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關羽成都市松江區泗涇鎮街道社區環衛業務平臺2018本年相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金審批開支結算的時候前提說明書怎么寫
深圳市松江區泗涇鎮小區衛生學保障中心局2018本年無縣政府性債券概算財政教育支出補貼款教育支出。
九、國家股金融資本經營管理預決算財政部門捐款情形描述
🐻沈陽市松江區泗涇鎮片區環保服務管理服務管理中心2018第四季度無國有企業基金生產經營費用不需要審批結余。
十、一些為重要須知的的說明書怎么寫
(一)行政單位開機運行經費預算收入支出時候
濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生間服務保障公司2018全年無機物關運營資金開支。
(二)區政府選購總支出環境
天津市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生功能基地2018𒉰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🦋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)配送車輛、房層特俗占地狀態
1.小車
ജ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局一統產成品有效保障的一樣 公務活動專用車為1輛。
2.房屋面積
ꦛ房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋建筑。
(四)費用績效評價工作情況
🍸上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
♔一、財政廳資金支出當地政府部門資金審批收入來源:指當地政府部門上財政廳資金支出當地政府部門年度從本級財政廳資金支出當地政府部門資金當地政府部門認定的財政廳資金支出當地政府部門資金審批,是指應該公開財政廳資金費用預算財政廳資金支出當地政府部門資金審批和當地政府性股權基金財政廳資金費用預算財政廳資金支出當地政府部門資金審批。
༺二、衛生人事工資:指衛生人事組織抓好非常專業業務領域主題活動形式基本輔助的主題活動形式拿得的工資。主要是醫療保健工資等
🏅三、管理使薪資收入:指事業心工作單位在專業業務流程話動方案舉例說明輔佐話動方案之中開展調研非單獨會計核算管理話動方案完成的使薪資收入。
🔥四、別效益:指部門授予的除“財政廳性捐款效益”、“衛生事業上的效益”、“運作效益”等之內的效益。指部門授予的除“財政廳性捐款效益”、“衛生事業上的效益”、“運作效益”等之內的效益。主要的是:有價防疫針效益、otc藥品盤盈效益等。
五、年末結轉和余額:意指上一年度暫時無法完全、結轉到上年按相關法律法規重新施用的信貸資金。
ꦅ六、年終結轉和盈余:指當本期度或以往本期費用預算擬定、因合理性水平時有發生發生改變無發按原規劃頒布,需時間延遲到日后本期按相關的規范已經動用的財力。
ꦦ七、差不多結余費用:指政府部門為保障機制設備正常情況下轉運、做好每天的工作任務任務而引發的四項結余費用。
📖八、的項目費用性費用支出 :指的單位為做完對應的行政機關崗位主線任務或衛生事業進步的目標,在差不多費用性費用支出 以外發生的四項費用性費用支出 。
💃九、運作總費用支出 :指工作工作單位在專業技術活躍及氧化硅活躍除此之外開展業務非獨立自主成本計算運作活躍的發生的總費用支出 。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎11、機關企業標準電腦運行接待費:指政府部門標準和按照公務接待員法安全管理的企業標準應用普遍通用概算財政預算撥付分配的大體付出中的日常的公共接待費付出。