北京市松江區泗涇鎮特別安全工作平臺
2019本年竣工決算
目 錄
第一次地方 成都市市松江區泗涇鎮區域衛生情況服務質量中心點慨況
一、核心職權
二、單位設定
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益收支部門預算總表
二、薪資結算的時候表
三、總支出部門預算表
四、財政收支審批凈收入收支預算總表
五、通常公眾預預算國庫補貼款支出費用預算表
六、常見共同民政預算民政捐款大多其他支出竣工決算表
七、一般來說公開結算的時候民政審批“三公”事業費及政府機關正常運作事業費撥出結算的時候表
八、地方政府性債券工程預算財政預算撥付總支出竣工決算表
九、債務負債率情況下表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社區醫療管理衛生管理的服務中央2019年度決算情況說明
四號環節 專有名詞回答
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、重點職責范圍
ꦓ全權負責支付街道辦事處醫治、身體教育培訓、環境安全防范、環境安全保鍵、痊愈、方案生孕技術水平的服務等責任。
二、醫療機構布置
不同上述所說部門職責,廣州市松江區泗涇鎮社區網站公共衛生服務保障中設10ཧ個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度薪資其他支出部門預算總表
單位名稱:千元
收入水平 |
教育支出 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、普遍共同概算民政捐款納入 |
3390.74 |
一、一般的共同的服務教育支出 |
|
二、相關部門性貨幣基金概預算財政廳撥付收入來源 |
|
二、外交史收入支出 |
|
三、上一級經濟補貼納入 |
|
三、防御收入支出 |
|
四、教育事業納入 |
6164.68 |
四、共公安全性費用支出 |
|
五、經營者盈利 |
|
五、學前教育性支出 |
|
六、附加院校上交國家收錄 |
|
六、小學科學新技術付出 |
|
七、許多效益 |
169.73 |
七、傳統藝術景區教育與傳媒業開支 |
|
|
|
八、時代維護和出去上班費用 |
360.68 |
|
|
九、衛生間健康的總支出 |
9097.73 |
|
|
十、節能壞保壞保其他支出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設區域其他支出 |
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
十五、交通配套運輸物流付出 |
|
|
|
十四、資原勘測信息等費用支出 |
|
|
|
十六、金融業產品業等收入支出 |
|
|
|
十五、金融資本結余 |
|
|
|
二十七、經濟援助某個城市費用支出 |
|
|
|
18、生態資源英文海底氣象臺等開支 |
|
|
|
第十九、公寓房保護付出 |
99.42 |
|
|
2、糧油加工工程材料儲備量費用支出 |
|
|
|
二國慶、氣象災害防控及突發管理系統經費支出 |
|
|
|
二十三、另外結余 |
|
本年度純收入累計 |
9725.15 |
當年度付出合計數 |
9557.83 |
用視野資金擬補收入支出差額 |
|
盈余平均分配 |
152.25 |
今年初結轉和余額 |
31.61 |
年底結轉和節余 |
46.68 |
總結 |
9756.76 |
累計 |
9756.76 |
2019季度納入預算表
公司的:70萬
項目 |
年初收錄預估合計 |
財政支出捐款創收 |
上司津貼薪資收入 |
視野利潤 |
合作經營創收 |
附屬醫院基層單位上交國家納入 |
某個收錄 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
當今社保措施和自主創業支出費用 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業企業單位企業單位離退休年齡 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司的離退休之 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心公司的差不多頤養天年保險公司繳付性支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關視野廠家視野廠家新職業年金繳納費用開支 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全健康安全健康收入支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療健康健康平臺 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
省份特別干凈衛生學校 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公共性醫療衛生 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
總體公共性衛生學的服務 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政處創業機關單位醫療設備 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業的單位醫遼 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房后勤保障開支 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革收入支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度費用結算的時候表
公司的:萬塊人民幣
工程 |
上年結余合計數 |
大多撥出 |
投資項目結余 |
上交國家領導付出 |
經營的開支 |
對附屬行業津貼開支 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有保障和就業創業教育支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業單位名稱離養老 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展廠家離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關院校工作院校基本的養老院保險金交費費用 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的方的職業年金交款費用 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔穩定撥出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫療器械公共衛生設備 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市特別清潔衛生學校 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用衛生防疫的服務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業企業整形 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司醫治 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅切實保障結余 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革費用支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019年中財政費用補貼款薪資費用結算的時候總表
院校:萬的大寫
盈利 |
費用 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
合計數 |
通常公用概算不需要補貼款 |
政府部門性母基金成本預算民政補貼款 |
一、一般來說公開決算財政局捐款 |
3390.74 |
一、尋常公共信息服務質量支出費用 |
|
|
|
二、部門性債券費用不需要補貼款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾平安其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教學收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術費用 |
|
|
|
|
|
七、人文旅游活動運動與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、世界切實保障和擇業性支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、衛生學建康經費支出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、能源管理環保標準經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟居委會收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、交通線裝運費用 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘查資料等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產服務于業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務花費 |
|
|
|
|
|
二十七、協助另一個地段結余 |
|
|
|
|
|
二十、那森林資源性海域天氣等花費 |
|
|
|
|
|
十八、房產基本保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油加工資源貯備付出 |
|
|
|
|
|
二五一、氣象災害防冶及突發管理方法經費支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、各種收入支出 |
|
|
|
本年度使收入累計 |
3390.74 |
年初經費支出預估合計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年末財政資金捐款結轉和節余 |
|
年底財政資金撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、似的公共信息費用民政捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性股票基金費用財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3390.74 |
總共 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019半年度基本上公開費用財務撥付其他支出結算的時候表
企業單位:余萬元
該項目 |
累計數 |
根本結余 |
樓盤費用支出 |
|||
能力細分 題目編寫代碼 |
課程和科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交保障機制和工作開支 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的方離離休 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司的離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業計量單位基本性養老生活保險費用繳納結余 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
食品衛生綠色支出費用 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基成醫療健康健康平臺 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
地區街道辦環保系統 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公用衛生防疫 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
大多公共產品健康產品 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019每年般公共信息預竣工決算財政局捐款根本費用支出 竣工決算表
院校:萬余元
好項目 |
加總 |
工作員金費 |
共公勞務費 |
||
社會經濟進行分類 科目必編寫代碼 |
管理費用名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇副利教育支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
基本性薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
效績待遇 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機構自己事業機關單位差不多社會養老商業險商業險網上繳費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
職業年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工關鍵醫療設備保險行業付款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員診療補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種中國社會保證手機繳費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
的工資收入活動教育支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品銷售和服務保障收支 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
水電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的材質費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務范圍費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
商會接待費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
特權費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務活動公務車電腦運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何出行材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關進口商品和提供服務教育支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對每個人和普通家庭的津貼 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
個農耕產生貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個和家的經濟補貼 |
|
|
|
310 |
|
充分性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室的設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬主設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺網格及免費軟件采購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的購買 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通出行專用工具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和陳列方面品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中基金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本投資性經費支出 |
|
|
|
加總 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019年末普遍公開概預算財政性捐款“三公”事業費及行政機關使用事業費付出部門預算表
部門:多萬元
通常公共信息財務預算財務補貼款“三公”專項資金 |
機關單位使用 經費支出結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
公務接待用車的采購及運作費 |
公務活動接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 購買費 |
公務接待小二租車 正常運行費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年人民政府性投資基金概預算財政預算捐款費用支出 預算表
企事業單位:多萬元
項目 |
預估合計 |
幾乎結余 |
頂目經費支出 |
|||
用途幾大類 考試科目代碼 |
幾個會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度財力債務實際情況報告 |
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價格廠家:萬元左右 |
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用戶 |
幣值 |
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年終數 |
半年度數 |
年末數 |
年終數 |
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一、股權合計數 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流失房產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)確定房產 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🦩 2.統一設配(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
ꦺ 各舉:(1)機動車輛(輛) |
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🍬 通常情況下公務活動出行 |
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🐎 聯合執法交警執法專車 |
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ಞ 重型正規專業新技術車輛 |
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ꦯ 另一個小二租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
💯 4.別的特定資產投資 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🎉 減:累積折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)太久股本投資人 |
—— |
—— |
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(四)長期性的企業債券注資 |
—— |
—— |
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(五)開建水利工程 |
—— |
—— |
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(六)無型資源 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
꧒ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)其余股本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對于東莞市松江區泗涇鎮特別清潔衛生服務學校2019年度目標收入水平其他支出預算總體設計實際情況描述
杭州市松江區泗涇鎮街道衛生管理服務管理機構2019꧅年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、針對武漢市松江區泗涇鎮社區貼心服務站食品衛生貼心服務平臺的2019本年度凈收入部門預算情況報告講解
當年度ཧ收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、更多武漢市市松江區泗涇鎮平臺清潔業務機構2019年終性支出部門預算原因就說明
本年度🌠支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、針對東莞市松江區泗涇鎮社區服務于站環保服務于主2019第四季度財政資金捐款使收入收支總體布局情況下介紹
西安市松江區泗涇鎮社區居委會公共衛生安全服務服務點2019ꦦ年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:部門退休職工不斷增強,相關的專業人員勞務費補助金創收不斷增強。
五、介紹西安市市松江區泗涇鎮片區干凈衛生的服務中間2019每年普遍共同工程預算不需要補貼款總支出竣工決算現象說明怎么寫
(一)一般的公益性成本預算財政性捐款撥出結算的時候整體狀態
佛山市松江區泗涇鎮街道辦衛生監督保障重點2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:工作單位機關人加大,對應的人資金投入付出加大。
(二)般共公概預算財政廳捐款性支出部門預算結構類型現象
濟南市松江區泗涇鎮社區的服務站衛生間的服務中間2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)般公共性成本預算財政預算審批費用結算的時候實際條件
東莞市松江區泗涇鎮平臺衛生防疫服務于中央2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于企業單位企業職員的加大有少許加大、產品總支出本年費用預算數與年初實踐同樣多量搬家
1꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🃏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4﷽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、更多重慶市松江區泗涇鎮街道社區衛生售后服務監督售后服務心中2019當年度通常公用工程預算財政資金審批基本上支出費用結算的時候事情解釋
佛山市松江區泗涇鎮社區網站衛生間的服務主2019🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1ꦰ、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2꧙、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、管于佛山市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生情況服務性機構2019季度平常共公概算財政預算付款“三公”勞務費性支出竣工決算條件說
佛山市松江區泗涇鎮社區居委會干凈服務質量核心2019半年度無“三公”專項資金財政性捐款結余。
八、觀于鄭州市松江區泗涇鎮社區服務的平臺清潔衛生服務的平臺2019年終區政府性資金工程預算財務審批花費結算的時候原因就說明
天津市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔保障重心2019每年無政府機關性債卷財政廳預算財政廳撥付經費支出。
九、集體所有制資本投資自主經營費用財政廳撥付情況下介紹
൩重慶市松江區泗涇鎮社區網站干凈服務的心中2019財政性年度無公有資產管理經驗財政性預算財政性撥付開支。
十、許多最重要要點的的情況解釋
西安市松江區泗涇鎮社區網站衛生情況精準服務重點2019年度目標高分子關正常運作專項經費經費支出。
(二)區政府購進花費情形
廣州市市松江區泗涇鎮社區網站環保保障管理中心2019🍃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)汽車、建筑特有占用率具體情況
1、汽車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,杭州市松江區泗涇鎮社區保障學校衛生學保障學校使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、房屋建筑
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,廣州市松江區🦄泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的經過。
(四)概算績效評價標準化管理前提
𒉰上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:♎編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🍸一、不需要支出廳付款利潤:指行業當全年度從本級不需要支出廳中央政府部門贏得的不需要支出廳付款,以及一般來說公眾概算不需要支出廳付款和中央政府性股權基金概算不需要支出廳付款。
ꦕ二、事業工資:指事業機關單位搞好正規業務流程促銷活動內容還有捕助促銷活動內容確認的工資。注意是整形工資等
ﷺ三、銷售生產工資:指視野計量單位在正規專業工作的生活和其輔佐的生活本身推進非獨立的會計核算銷售生產的生活完成的工資。
🅰四、別的創收水平:指企業單位確認的除“民政捐款創收水平”、“企事業創收水平”、“合作經營創收水平”等或者的創收水平。注意是:處方藥盤盈創收水平等。
五、月初結轉和節余:意指上一年度無法完工、結轉到本年度按光于指定繼讀應用的錢。
൲六、歲末結轉和盈余:指年初度或已前年中決算讓、因客觀性標準出現影響無非按原工作計劃具體實施,需網絡延時到日后年中按想關規定標準接著用的財力。
七、首要收支:指部門為基本保障平臺正常的轉動、提交平常操作任務卡而發生的那項收支。
🎐八、創業項目費用費用:指計量單位為順利完成既定的人事部門工作中神器任務或教育事業的發展制定目標,在根本費用費用本身時有發生的多種費用費用。
𝓀九、管理性總支出:指企事業方在技術專業營銷活動組織形式及輔助性營銷活動組織形式之中實施非單獨選擇管理營銷活動組織形式會出現的性總支出。
🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ℱ十一月、市直機關加載專項資金:指財政局的企業單位和根據公務活動員法的管理的行業的企業單位操作常見公共服務概算財政局撥付按排的通常付出中的臺賬通用專項資金付出。