杭州市松江區奉獻精神公共衛生基地
2018年團隊預算
目 錄
1、個部分 重慶市松江區精神什么清潔衛生主情況
一、重要職責權限
二、結構如何設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、工資開支預算總表
二、使收入竣工決算表
三、總支出預算表
四、財政性補貼款納入費用支出 竣工決算總表
五、普遍共同預結算的時候財政部門撥付付出結算的時候表
六、通常公共信息預預算財務捐款差不多付出預算表
七、普通公用設施概預算財政局付款“三公”專項資金及企事業單位運營專項資金收支竣工決算表
八、政府性性貨幣基金概預算財政性補貼款撥出竣工決算表
九、基金欠債前提表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
第二一部分 名稱表示
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 大部分功能
🌼松江區信念公共環境衛生心中是信念公共環境衛生專科生醫院,注意進行信念病專科、信念術后康復專科、街道社區防范專科、監床心里問題專科的測試手術手術診治;局麻科(限升級電顫抖手術手術診治);生物學界考察科:監床體液、血中專科、監床微動物學專科、監床物理考察專科、監床免疫系統、血清學專科;生物學界圖像科等測試專科;服務保障的愿景是盡心盡職盡責為我區各鎮鄉的信念病人者服務保障的,能做到即使手術手術診治,提高防冶,健全完善總計的工作。
二、組織設有
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設學校,還有:辦公區室、綜合性后勤保障科、醫政科、護里部、和預防科、財務人員科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018年末收益結余部門預算總表
公司:萬的大寫
工資 |
性支出 |
||
工作 |
竣工決算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、財政資金付款個人收入 |
3640.94 |
一、應該公益性保障其他支出 |
|
各舉:政府辦公室性理財產品費用預算國庫捐款 |
2.71 |
二、外交關系費用支出 |
|
二、上級部門補貼費純收入 |
|
三、中國國防經費支出 |
|
三、事業上的收入水平 |
3959.92 |
四、共公安會性支出 |
|
四、經營管理年收入 |
|
五、幼兒教育經費支出 |
0.10 |
五、其他企事業單位上交國家創收 |
|
六、科學學技術工藝其他支出 |
|
六、某個工資收入 |
454.24 |
七、文化課體育健康與傳煤收入支出 |
|
|
|
八、社會生活保障機制和就業問題撥出 |
590.91 |
|
|
九、醫學衛生學與年度計劃二孩收入支出 |
6134.61 |
|
|
十、環保性環保性費用 |
|
|
|
十一月、城市街道社區費用 |
2.71 |
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
十五、路網配送總支出 |
|
|
|
十四、能源地質勘察短信等總支出 |
|
|
|
第十三、房地產業服務項目業等其他支出 |
|
|
|
十五、金融投資付出 |
|
|
|
十六、幫扶另一東南部教育支出 |
|
|
|
二十、土地海洋能氣象觀測等開支 |
|
|
|
十八、房間保證撥出 |
60.88 |
|
|
二十五、糧油食品防汛物資產出花費 |
|
|
|
二11、許多花費 |
|
上年收益總計 |
8055.10 |
當年度收入支出總計 |
6789.21 |
用創業股權基金填補收支明細差額 |
|
節余確定 |
1116.68 |
年末結轉和余額 |
582.94 |
年尾結轉和盈余 |
732.15 |
累計 |
8638.04 |
總額 |
8638.04 |
2018年中效益結算的時候表
計量單位:萬是
投資項目 |
本年度收益總金額 |
不需要付款使收入 |
上家補助金創收 |
事業上的薪資收入 |
加盟營收 |
附帶企業繳納薪水 |
別的營收 |
||||
功能分類 |
課程明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和專業教育經費支出 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業企業單位離退體 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上院校最基本頤養天年保費付費收支 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關視野組織職業選擇年金繳納性支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學環保與準備生孩 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
公力機構 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
精神力量病三甲醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公用設施食品衛生專門 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發惡性案件的共公衛生間惡性案件緊急救援整理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其它通用衛生防疫花費 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成廠家醫療保障 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作工作單位整形 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮街道社區支出費用 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區基本條件體系配套設施費及相匹配自查報告借債創收規劃的收支 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多城鎮條件設施管理搭配費安排好的經費支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有保障教育支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度費用部門預算表
公司的:多萬元
好項目 |
年初經費支出總金額 |
主要開支 |
產品收支 |
上交領導撥出 |
開結余 |
對附加方補帖費用 |
||||
功能分類 |
科目表品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育收入支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教學支出費用 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的的教育開支 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的的保障和人才需求結余 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業公司的離提前退休 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關自己機關單位名稱基本性社會養老金公司繳納性支出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關參公廠家參公廠家事業年金付款教育支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環境衛生與籌劃懷孕 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦衛生院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精力病機構 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件共同衛生學專項計劃 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
作為應急的通用環衛惡性案件作為應急的凈化處理 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
的共公環境衛生其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業標準治療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公公司醫療保健 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村社區衛生收支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大城市根本設備生活配套費及分別重點借債收入水平制定的費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何省會城市基本公共設施一體化費安排好的教育支出 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保障措施費用支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革付出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018半年度國庫審批收入來源開支竣工決算總表
院校:十萬
營收 |
撥出 |
||||
大型項目 |
預算數 |
該項目 |
累計 |
正常共公成本預算民政補貼款 |
中央政府性投資基金概算財政廳付款 |
一、普通公開費用財政資金補貼款 |
3638.23 |
一、一半共同安全服務總支出 |
|
|
|
二、鎮政府性理財產品費用預算財政資金補貼款 |
2.71 |
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天付出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務的安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、培養撥出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、數學技能經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育用品與文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會維護和擇業收入支出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、診療衛生間與進度表懷孕收入支出 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、能源管理安全開支 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設居委會撥出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、流量貨運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探勘內容等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、商務服務項目業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助許多的地方花費 |
|
|
|
|
|
18、土地海域氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房質量保障費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
第二十、糧油加工資源貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、同一費用 |
|
|
|
當年度收益累計 |
3640.94 |
當年度付出總金額 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
年末不需要審批結轉和余額 |
537.26 |
年初財政部門捐款結轉和節余 |
621.46 |
621.46 |
|
尋常公眾費用預算不需要撥付 |
537.26 |
|
|
|
|
國家性債卷概預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4178.20 |
合計 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018財政性年度一樣 公開竣工決算財政性補貼款付出竣工決算表
計量單位:十萬
工程項目 |
累計 |
基本的費用 |
創業項目經費支出 |
|||
技能分類整理 科目必編碼查詢 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校結余 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
其它文化藝術培訓付出 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一文化藝術培訓經費支出 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業前景其他支出 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業方方離養老金 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門創業方主要醫養保險金繳納費用付出 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業有成方事業有成方網絡職業年金繳付費用支出 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與預計計劃生育工作 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
公校醫院專家 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
神經病青島博士整形醫院醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
公眾環保 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
關鍵公共性清潔衛生專項計劃 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
突發群體事件的公益性環衛群體事件應急救援凈化處理 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
任何共同干凈開支 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展機構醫院 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上機關單位醫院 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
個人住房的保障費用 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革費用支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
累計數 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018年末平常通用費用預算財務補貼款主要開支竣工決算表
計量單位:萬多
建設項目 |
合計數 |
人數經費支出 |
共用費用 |
||
條件類別 題目簡碼 |
管理費用名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪副利收入支出 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
大體月工資 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
企事業編事業有成企事業編幾乎頤養商業保險金 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
職位年金手機繳費 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
工作人員基本的醫遼商業險繳納 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫治補助金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會化服務保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些月薪會員福利收支 |
|
|
|
302 |
|
貨品和服務培訓收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱裝修管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公公務車工作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多公路交通管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
同一設備和工作收支 |
|
|
|
303 |
|
對個和人的政府補貼 |
14.06 |
14.06 |
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303 |
01 |
離休費 |
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303 |
02 |
退休工資費 |
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303 |
03 |
退職(役)費 |
|
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303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
居住補貼政策 |
|
|
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303 |
07 |
社區住院費用政府補貼 |
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303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
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303 |
09 |
福利金 |
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303 |
10 |
他人林業生孩子政府補貼 |
|
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303 |
99 |
任何各人家庭關系式的津貼總支出 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
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投資基金性結余 |
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310 |
02 |
辦公裝修專用設備折舊費 |
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310 |
03 |
專門系統購置費 |
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310 |
07 |
信息平臺洛及工具購進發布 |
|
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310 |
13 |
國家公務私車置辦 |
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310 |
19 |
某些客運器具購進 |
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310 |
22 |
隱約資源置辦 |
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310 |
99 |
另外充分性撥出 |
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|
|
總計 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018一年度一樣公共性概預算民政捐款“三公”接待費預算及機關單位作業接待費預算結余結算的時候表
行業:多萬元
大部分公用設施估算財政性付款“三公”資金投入 |
工商登記運轉 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛使用購置費及操作費 |
公務接待室接待室費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 購進費 |
公務活動私車 運營費 |
||||||||||
決算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
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🐽注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018月度現政府性債卷民政預算民政補貼款教育支出結算的時候表
工作單位:萬多
大型項目 |
總計 |
總體開支 |
創業項目費用支出 |
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功能鍵總類 學科識別碼 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
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新型農村居委其他支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
中小城市知識基礎裝置相互配套費及相匹配的專向借債薪資安裝的經費支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
其它地方核心配制搭配費組織的性支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
2.71 |
|
2.71 |
2018年資源流動負債原因表 |
||||
|
|
累計額標準:萬 |
||
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比例 |
實用價值 |
||
本年數 |
年終數 |
期初數 |
年初數 |
|
一、凈資產預估合計 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)傳播基金 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)規定資源 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🦋 應該公務活動車輛使用 |
|
|
|
|
🔯 監察交警執法私家車 |
|
|
|
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🍃 特類專業化的技術使用車 |
|
|
|
|
ও 別的出行用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
𒁏 4.任何特定凈資產 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
ಞ 減:加權平均計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)長久投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網項目 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)神圣基金 |
—— |
—— |
|
|
❀ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債加總 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于成都市松江區精神上的清潔衛生服務中心2018年末效益撥出預算總體布局狀態介紹
濟南市松江區精神實質衛生管理重心2018💖年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、關羽蘇州市松江區神經環保服務中心2018當年度薪水預算問題闡述
當年度ꦆ收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、關于幼兒園滬市松江區心理衛生間核心2018年中經費支出竣工決算的情況表明
當年度ꦬ支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、對於南京市松江區進取精神衛生情況服務中心2018當年度不需要捐款薪資收入收支整體情形表明
成都市松江區奉獻精神衛生監督中心點2018🍸年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、并于南京市松江區精神上的安全衛生平臺2018月度平常公共性預算表財政資金撥付結余部門預算環境說
(一)似的通用預竣工決算國庫捐款支出費用竣工決算總體經濟問題
滬市松江區精神抖擻干凈衛生管理中心2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)平常公用費用預算財政局補貼款付出結算的時候設備構造環境
杭州市松江區精神實質清潔衛生主2018♉年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)普遍公益性預部門預算民政補貼款費用部門預算大概癥狀
昆明市松江區理念衛生情況重心2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🍷、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、社區公共衛生情況與工作方案孕育(類)市立醫阮(款)精力病醫阮(項)最主要的用在:在職的教職工的薪資特權開支、產品貼心服務開支、撫恤金、辦工及醫療衛生系統采購、🍸資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6𝓀、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8🍸、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9🦩、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10🥃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、針對佛山市松江區進取精神清潔衛生中心點2018年通常條件通用預算表財政部門撥付基本上結余結算的時候條件申請報告
南京市松江區理念食品衛生平臺2018🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ꦏ、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
沈陽市松江區精力環保基地2018年無“三公”勞務費不需要補貼款性支出。
(一)“三公”專項經費財政廳撥付其他支出預算總體目標情形說明。
廣州市松江區精神抖擻衛生情況核心2018全年度無“三公”專項經費財政資金補貼款費用支出 。
(二)“三公”經費其他支出民政審批其他支出部門預算具體化情況證明。
東莞市松江區精神力量清潔衛生中心的2018年終無“三公”勞務費財政性審批經費支出。
八、就滬市松江區精氣神衛生情況心中2018年國家性投資基金成本預算國庫捐款經費支出預算前提說明怎么寫
北京市松江區神經干凈公司2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
🐎城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、集體所有制資產管理生意預決算財政性捐款情況下描述
滬市松江區精神是什么衛生間咨詢中心2018當年度無國有化資產運營成本預算財政部門審批開支。
十、的決定性情況下證明的情況下證明
(一)政府機關開機運行資金投入總支出狀況
成都市松江區精神上的衛生學機構2018全年硅酸關正常運行專項經費花費。
(二)現政府招標采購經費支出情況發生
南京市松江區神經衛生學核心2018ജ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)車子、房子個性化占地問題
蘇州市松江區進取精神衛生情況重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評管理制度實際情況
ꦜ上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個✨,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
▨一、不需要審批收入水平:指公司的上年末從本級不需要職能部門具有的不需要審批,分為一半公眾費用工程預算不需要審批和政府性性基金投資費用工程預算不需要審批。
二、行業上盈利:指行業上單位名稱做技術專業銷售工作和幫助工作授予的盈利。基本是:醫療機構盈利等。
﷽三、合作開收益:指教育事業廠家在正規銷售業務促銷行為還有其鋪助促銷行為除此之外推進非人格獨立折算合作開促銷行為認定的收益。
🌟四、其余薪水來源:指的單位爭取的除“財政部門付款薪水來源”、“事業心薪水來源”、“操作薪水來源”等意外的薪水來源。大部分是:學校食堂薪水來源、存款利息薪水來源等。
五、今年初結轉和余額:是以去年度暫不搞定、結轉到本年度按相關規定立即應用的財政資金。
🍰六、年底結轉和余額:指本年或已前年工程預算策劃、因主觀條件會出現變化時未按原策劃落實,需延遲時間到后面年按關于 暫行規定堅持用的周轉金。
🐼七、差不多其他結余:指部門為質量保障貸款機構正常人正常運轉、已完成日常化運作作業而情況的那項其他結余。
﷽八、品牌收入教育費用支出 :指行業為順利完成某些的行政機關的工作目的或事業性開發目的,在幾乎收入教育費用支出 之余會出現的杜六房加盟總部的收入教育費用支出 。
九、操作撥出費用:指企事業方在正規專業運動及輔助工具運動以外展開非單獨歸集操作運動遭受的撥出費用。
🅠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ五一、工商登記進行資金民政預算:指行政性企業單位名稱和對比公務接待員法管理方法的事業發展企業單位名稱利用平常公共服務民政預算民政撥付科學安排的首要收支中的日常性通用資金民政預算收支。