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2019年決算信息公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 頒布周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區思想衛生情況公司

2019一年度預算

 


目  錄

 

首先位置 沈陽市松江區心情安全衛生中心站概述

一、包括管理職能

二、貸款機構設計

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表

一、收入來源花費部門預算總表

二、薪資結算的時候表

三、結余部門預算表

四、民政補貼款利潤收入支出預算總表

五、應該通用項目預算財政資金付款收入支出結算的時候表

六、般公用財政資金預算財政資金審批基本性付出部門預算表

七、大部分公共服務費用財政部門審批“三公”資金投入及國家機關工作資金投入總支出部門預算表

八、政府機構性貨幣基金預結算的時候國庫補貼款費用支出 結算的時候表

九、資源外債狀況表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明

4、部門 名稱解說


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、其主要權責

🌄濟南市松江區精氣神環衛中心局是精氣神環衛專科學校診所,關鍵去做精氣神病技術技術、精氣神痊愈技術技術、特別消滅技術技術、監床心理活動技術技術的評估中藥開展;全麻科(限的改進電肌肉抽搐中藥開展);藥學驗測員科:監床體液、血樣技術技術、監床微生態學學技術技術、監床化學工業驗測員技術技術、監床免疫細胞、血清學技術技術;藥學攝像科等評估技術技術;安全的服務核心價值是盡心盡職為我區各城鎮的精氣神病員者安全的服務,做即使中藥開展,進一步提高有效防范,完美統計學做工作。

二、系統設置成

根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設裝置,涉及到:企業企業辦公室、總體有保障科、醫政科、保養部、避免科、賬務科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表

2019半年度盈利收支部門預算總表

行業:萬塊

創收

收支

業務

竣工決算數

樓盤

預算數

一、通常情況下共公估算財政支出付款利潤

3836.70

一、正常公益性精準服務性支出

 

二、以政府性理財產品決算財政資金審批創收

 

二、外交關系收入支出

 

三、上級領導津貼薪水

 

三、民防花費

 

四、創業創收

4843.49

四、公共信息安會付出

 

五、經營管理工資

 

五、幼兒教育費用支出

 

六、附設單位名稱繳納使收入

 

六、科學課技巧收支

 

七、另一個工資收入

572.64

七、傳統文化度假旅游球場與影視文化開支

 

 

 

八、社會中基本保障和擇業教育支出

711.91

 

 

九、干凈衛生穩定付出

6848.58

 

 

十、節能減排干凈付出

 

 

 

十一國慶、城鄉建設居委會教育支出

 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

第十三、鐵路公共交通物流支出費用

 

 

 

十四、網絡資源探礦數據信息等付出

 

 

 

第十三、餐飲業服務培訓業等收入支出

 

 

 

16、金融創新費用支出

 

 

 

十八、支助其它東南部收支

 

 

 

18、自然是產品海底形象等經費支出

 

 

 

黨的十九、公房服務其他支出

69.10

 

 

二十二、調味品應急物資存儲費用支出

 

 

 

二十一月、災難防冶及應急方案監管性支出

 

 

 

二12、另外的付出

 

上年使收入總金額

9252.83

當年度收支自動求和

7629.59

用人事股票基金掩蓋開支差額

 

余額分配比例

1378.04

月初結轉和節余

412.48

歲末結轉和盈余

657.68

總金額

9665.31

總結

9665.31


2019年中納入預算表

院校:萬塊人民幣

內容

本年度年收入自動求和

財政支出補貼款凈收入

上家政府補貼薪水

企業發展個人收入

銷售工資

其他廠家上交國家效益

任何個人收入

功能分類
科目編碼

專業科目名字大全

自動求和

9252.83 

3836.70 

 

4843.49 

 

 

572.64 

208

 

 

世界 保證和找工作結余

711.91 

711.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性企業的單位離退休年齡

711.91 

711.91 

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業企業單位離辭職

31.14

31.14

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關企事業機關單位常規養老生活穩妥繳納費用其他支出

486.26 

486.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

部門企事業部門工作年金繳納費用撥出

194.51 

194.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生正常收入支出

8471.82 

3055.69 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

 

公辦寵物醫院

8051.25 

2635.12 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

05

精神抖擻病醫療機構

8037.50 

2621.37 

 

4843.49 

 

 

572.64 

210

02

99

某些醫衛生院收支

13.75

13.75

 

 

 

 

 

210

04

 

共公衛生監督

189.60

189.60

 

 

 

 

 

210

04

09

關鍵公共服務公衛專項督查

169.6

169.6

 

 

 

 

 

210

04

10

病發公共信息安全致死案應急處置治理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業上的部門醫療設備

230.97

230.97

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性標準整形

230.97

230.97

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房得到保障總支出

69.10

69.10

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房制度改革性支出

69.10

69.10

 

 

 

 

 

221

02

01

房產個人公積金

69.10

69.10

 

 

 

 

 


2019年度目標支出費用預算表

標準:萬是

該項目

年初費用支出 總計

首要費用支出

好項目總支出

繳納上家結余

經營的撥出

對附屬醫院計量單位補貼金付出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目分類

累計

7629.59 

6993.28 

636.31 

 

 

 

208

 

 

世界 的保障和專業教育收入支出

711.91 

711.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業有成計量單位離離休

711.91 

711.91 

 

 

 

 

208

05

02

事業廠家離提前退休

31.14 

31.14 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門企業機構常規醫養人身險繳付付出

486.26 

486.26 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業上的計量單位的職業年金網上繳費結余

194.51 

194.51 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生鍵康收入支出

6848.58 

6212.27 

636.31 

 

 

 

210

02

 

公辦診所

6445.82 

5981.30 

464.52 

 

 

 

210

02

05

精神實質病寵物醫院

6432.07

5981.30

450.77

 

 

 

210

02

99

另一公立三甲醫療醫療收入支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

04

 

公開清潔衛生

171.79

 

171.79

 

 

 

210

04

09

重點公眾環境衛生督查通知

141.50

 

141.50

 

 

 

210

04

10

應急方案公共信息食品衛生事件處置應急方案處置

30.29

 

30.29

 

 

 

210

11

 

政府部門參公部門醫療保障

230.97

230.97

 

 

 

 

210

11

02

自己事業行業醫療服務

230.97

230.97

 

 

 

 

221

 

 

房間保護總支出

69.10

69.10

 

 

 

 

221

02

 

個人住房變革經費支出

69.10

69.10

 

 

 

 

221

02

01

商品房住房基金

69.10

69.10

 

 

 

 

 


2019季度財政廳捐款利潤教育支出部門預算總表

的單位:十萬

工資

支出費用

樓盤

預算數

建設項目

合計數

一半公共信息費用預算國庫捐款

縣政府性理財產品概算不需要審批

一、尋常公眾概預算國庫付款

3836.70 

一、應該公用服務質量花費

 

 

 

二、當地政府性資金財政廳預算財政廳捐款

 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用

 

 

 

 

 

四、公共服務健康安全支出費用

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用

 

 

 

 

 

六、地理學技術工藝性支出

 

 

 

 

 

七、藝術草原旅游教育與傳媒廣告總支出

 

 

 

 

 

八、中國社會生活保障措施和就業前景結余

711.91

711.91

 

 

 

九、衛生學良好其他支出

2821.94

2821.94

 

 

 

十、工業做到低碳環保型開支

 

 

 

 

 

11、城鎮街道支出費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、客運及運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、的資源探勘新信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、商業運作服務業等性支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業花費

 

 

 

 

 

十八、協助其他的區縣收入支出

 

 

 

 

 

18、自然的影視資源海上氣候等費用

 

 

 

 

 

第十九、商品房擔保撥出

 69.10

69.10 

 

 

 

20、糧油食品物資采購儲備庫支出費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、自然災害防治法及應急響應經營總支出

 

 

 

 

 

二第十二、任何其他支出

 

 

 

年初薪資收入合計數

3836.70 

上年結余累計

3602.95 

3602.95 

 

年終不需要撥付結轉和節余

301.78 

年底財政性補貼款結轉和余額

535.53 

535.53 

 

一、一般來說公眾工程預算財務補貼款

301.78 

 

 

 

 

二、政府機關性基金投資決算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總額

4138.48 

總結

 4138.48

 4138.48

 

 


2019月度一樣服務性費用國庫撥付開支竣工決算表

標準:萬塊

工程項目

預估合計

關鍵撥出

工程項目費用支出

功效進行分類

專業科目商品編碼

會計科目公司名稱

208

 

 

社交擔保和就業機會開支

711.91

711.91

 

208

05

 

政府部門工作廠家離養老

711.91

711.91

 

208

05

02

企業機構離提前退休

31.14

31.14

 

208

05

05

廠家教育事業廠家基本上社區養老保費繳付付出

486.26

486.26

 

208

05

06

工商登記創業標準專業年金網上繳費總支出

194.51

194.51

 

210

 

 

食品衛生綠色支出費用

2821.94

2206.58

615.36

210

02

 

公立三甲醫院專家醫院專家

2419.18

1975.61

443.57

210

02

05

精神抖擻病醫院

2405.43

1975.61

429.82

210

02

99

許多市立醫院科室花費

13.75

 

13.75

210

04

 

通用清潔衛生

171.79

 

171.79

210

04

09

很大公眾衛生情況專項督查

141.50

 

141.50

210

04

10

病發公共服務衛生間新聞應急方案治理

30.29

 

30.29

210

11

 

行政管理視野廠家醫療器械

230.97

230.97

 

210

11

02

行業機構診療

230.97

230.97

 

221

 

 

公寓房安全保障付出

69.10

69.10

 

221

02

 

住宅房創新支出費用

69.10

69.10

 

221

02

01

自建房個人公積金

69.10

69.10

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

3602.95

2987.59

615.36

 


2019本年度尋常公共信息概算財政部門捐款基本的費用部門預算表

  工作單位:W

投資項目

自動求和

相關人員勞務費

通用專項經費

經濟實惠種類

會計分類編寫代碼

科目表名稱

301

 

待遇褔利支出費用

2956.45

2956.45

 

301

01

  差不多月工資

374.48

374.48

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

180.50

180.50

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  工作餐經濟補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效基本工資

1420.63

1420.63

 

301

08

部門事業性的單位核心健康養老穩妥繳納

486.26

486.26

 

301

09

角色年金繳付

194.51

194.51

 

301

10

人核心醫療衛生保險行業繳納

230.97

230.97

 

301

11

因公員醫疔補助費付款

 

 

 

301

12

任何社會的保證繳納

 

 

 

301

13

住宅房住房基金

69.10

69.10

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  另一基本薪資福利性教育支出

 

 

 

302

 

進口商品和服務的費用

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  消防手交費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管控費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待客人接待客人費

 

 

 

302

18

  專屬的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專屬清潔燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  受托金融業務費

 

 

 

302

28

  商會資金

 

 

 

302

29

  活動費

31.14

 

31.14

302

31

  因公車輛程序運行定期維護費

 

 

 

302

39

  別的交通出行費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展手續費

 

 

 

302

99

  其它貨物和售后服務支出費用

 

 

 

303

 

對用戶和企業的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼政策

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

每個人林業產生補貼款

 

 

 

303

99

  別對他人和家中的補貼政策

 

 

 

310

 

資產管理性收支

 

 

 

310

02

  商務辦公機采購

 

 

 

310

03

  專用型機械設備折舊費

 

 

 

310

07

  訊息wifi網絡及軟文置辦更新時間

 

 

 

310

13

  因公專車新購

 

 

 

310

19

  另外的路網的工具租賃費

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列技巧品購進

 

 

 

310

22

  神圣債務置辦

 

 

 

310

99

  一些資產投資性收支

 

 

 

累計數

2987.59

2956.45

31.14

 


2019年普通公共服務財政廳預算財政廳審批“三公”費用及企事業單位正常運作費用教育支出竣工決算表

基層單位:萬多

平常共同估算財政支出撥付“三公”經費預算

行政單位操作

專項經費結算的時候數

合計數

因公出國留學

(境)費

國家公務出行置辦及使用費

公務招待招待費

小計

國家公務車輛租賃

折舊費費

公務接待公務車

運營費

費用數

預算數

項目預算數

竣工決算數

費用數

預算數

決算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌠注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 

 


2019月度政府機構性股權基金費用預算國庫撥付總支出預算表

公司:萬余元

大型項目

加總

大致收入支出

工作撥出

功能性細分

課程簡碼

課程名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年資產投資債務的情況報告

 

 

收入額機構:萬余元

 

占比

幣值

年末數

年終數

今年初數

月底數

一、債務加總

——

——

6290.93

7420.75

   (一)純凈水資金

——

——

3429.65

4613.19

   (二)固定不變資本

——

——

5981.57

6177.87

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

𝕴                2.普通裝備(臺/套/輛)

1073

1185

1169.35

1266.31

♊                     其中的:(1)運輸車輛(輛)

 2

2 

 68.78

68.78

⛎                                 常見國家公務私車

 

 

 

 

ꦍ                                 衛生監督執法值勤車輛使用

 

 

 

 

♉                                 機械技術人員水平車輛租賃

 

 

 

 

🐈                                 其他公務車

 2

2 

68.78 

68.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 1171

1150 

1485.46

1574.96

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 2

 2

262.15

262.15

♔               4.任何緊固資源

——

——

280.64

290.48

🧔        減:總計攤銷及減值做好準備

——

——

3123.00

3422.75

   (三)長期的債權投資加盟

——

——

 

 

   (四)長年公司債券創業

——

——

 

 

   (五)待建工程項目

——

——

 2.71

2.71

   (六)隱約基金

——

——

 

50.15

ꦐ        減:積攢攤銷

——

——

 

0.42

   (七)某些股權

——

——

 

 

二、流動負債合計數

——

——

450.87

481.12

三、凈凈資產合計數

——

——

5840.06

6939.63

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明

 

一、相對于北京市松江區精神實質衛生間重心2019當年度個人收入性支出部門預算綜合現象表明

滬市松江區信念環境衛生管理中心2019♈年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。

二、至于南京市松江區意志安全衛生重點2019年中工資收入竣工決算情況發生表示

當年度ꦇ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。

三、關于幼兒園昆明市松江區進取精神環保基地2019一年度結余結算的時候狀況表明

年初🔯支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。

四、相對于昆明市松江區精神實質環境衛生主2019一年度財政預算付款薪資其他支出綜合情況下表示

北京市松江區神經環境衛生核心2019𒈔年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。

五、光于鄭州市松江區的精神衛生間心中2019年終基本公共性預竣工決算財政支出費用審批支出費用竣工決算情形解釋

(一)似的公益性費用預算財政廳補貼款其他支出竣工決算環境承載力的情況

天津市松江區精神什么清潔衛生中間2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。

(二)普遍公開概算民政審批花費部門預算結構的情況報告

東莞市松江區信念衛生情況重心2019✨年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.

(三)尋常共公概預算財政預算付款開支預算準確時候

武漢市松江區心情健康管理中心2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。

2♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。

3🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。

4、衛生監督鍵康收支(類)公力機構(款)有精神病機構(項)最主要的用來:在職人員工人的的薪資好處收支、商品銷售保障收支、撫恤金、辦工及醫用裝備添置、꧂資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

5ౠ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。

6🦩、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。

7༒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。

8💜、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。

9🌸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。

六、相對于昆明市松江區神經安全中間2019第四季度尋常公眾財政資金預算財政資金審批基本上經費支出結算的時候原因表示

重慶市松江區奉獻精神安全衛生中心點2019𒊎年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:

1ꦍ、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金

2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。

七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政預算審批收支結算的時候總體設計狀態就說明。

廣州市松江區有精神清潔中央2019財政性年度無“三公”預備費財政性付款其他支出。

(二)“三公”費用財政廳審批收支部門預算實際的情況發生反映。

西安市松江區精神是什么干凈衛生機構2019月度無“三公”資金投入財政部門捐款其他支出。

八、有關北京市松江區精力公共衛生平臺2019年現政府性貨幣基金費用預算財政廳捐款付出部門預算情況報告說明書

滬市松江區精神狀態環衛核心2019年中無中央政府性投資基金項目預算不需要補貼款花費。

九、國有企業股權投資運營估算財政預算審批環境說明書

南京市市松江區心理環境衛生機構2019年無國有化投資生產估算民政付款性支出。

十、另一個非常重要重大事項的狀態就說明

(一)部門運作接待費收支情況

北京市松江區思想環保重心2019本年度有機關工作經費經費支出經費支出。

(二)政府辦公室采購招標撥出情況報告

西安市松江區信念環衛中央2019🧜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。

 

(三)該車輛、房屋建筑專項 侵占狀況

上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考核工作管理時候

🌞上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制訂了《松江區精神是什么干凈中成本預算經營依據》、制訂工程執行征求意見、規則工程審批權工作流程;操作過程中績效評價經營執行事情๊:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꩲ一、國庫支出性補貼款納入:指計量單位年初度從本級國庫支出性機構爭取的國庫支出性補貼款,屬于般公眾費用國庫支出性補貼款和政府部性新基金費用國庫支出性補貼款。

𒁏二、自己工作年盈利:指自己工作機構組織開展正規專業相關業務促銷過程基本輔助器促銷過程選取的年盈利。關鍵是:醫療衛生年盈利等。

♑三、經驗納入:指企事業行業在的專業的業務的移動還有其輔佐的移動囿于做非獨自核算成本經驗的移動確認的納入。

🏅四、其它的薪資盈利:指行業認定的除“財政支出付款薪資盈利”、“視野薪資盈利”、“生意薪資盈利”等之外的薪資盈利。最主要是:高校食堂薪資盈利、利息率薪資盈利等。

五、期初結轉和節余:就是指上一年度并沒有已完成、結轉到當年度按關以相關規定重新操作的成本。

꧟六、歲末結轉和盈余:指年初度或曾經月度估算確定、因主客觀能力出現變化不能按原工作規劃實現,需延時到的時候月度按有關于規則一直在使用的錢財。

七、主要付出:指公司為有效保障單位平常高速運轉、完成的任務每天工作中的任務而的發生的那項付出。

💜八、內容經費費用開支 :指政府部門為完工相關的行政事務操作世界任務或衛生事業成長個人目標,在基本性經費費用開支 認知能力會發生的貼心的售后服務經費費用開支 。

🀅九、操作開支:指自己事業基層單位在工程專業游戲行動及手游輔助游戲行動認知能力開展調研非自主選擇操作游戲行動造成的開支。

༺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦍ十一國慶、市直機關便用事業費撥出:指行政管理制度組織和圖案填充公務活動員法管理制度的事業有成組織便用一般的共同民政預算民政付款分配的差不多撥出中的平時的公用設施事業費撥出撥出。

 

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