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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 上架時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼調理院

2019財政年度結算的時候

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼養護院概況

一、重點職責范圍

二、構造如何設置

第二部分 上海市松江區婦幼預防保健院2019年度決算表

一、薪水支出費用結算的時候總表

二、收益部門預算表

三、教育支出部門預算表

四、財政預算補貼款效益收入支出部門預算總表

五、似的公眾預竣工決算不需要補貼款撥出竣工決算表

六、通常上共同財務預算財務付款通常付出竣工決算表

七、正常共同概算財務審批“三公”事業費及政府機關作業事業費費用部門預算表

八、現政府性資金估算財政預算付款其他支出預算表

九、資源過負債的事情表

第三部分 上海市松江區婦幼健康保健院2019年度決算情況說明

4位置 形容詞釋疑


第一部分    上海市松江區婦幼健康養生院概況

 

一、最主要的職責范圍

預防影響婦小孩子童健康生活的問題,減輕孕產婦和圍產兒消失率,力促扶持母乳寶寶喂養。

二、公司布置

🐼南京市松江區婦幼養身院設6個下設設備,包含:企業值班室、醫務科、護里部、企業財務科、總務科、防范保健養生科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保建院2019年度決算表

2019第四季度納入教育支出預算總表

院校:十萬

收入水平

教育支出

項目流程

竣工決算數

活動

部門預算數

一、一樣 共同費用財政資金審批薪水

4078.55

一、尋常共同服務項目經費支出

 

二、當地政府性基金投資工程預算財政資金付款盈利

 

二、外交政策收支

 

三、上級領導補帖收錄

 

三、國防科技經費支出

 

四、行業創收

17980.83

四、公益性衛生花費

 

五、經營的盈利

 

五、教導付出

3.8

六、加盟機構繳納營收

 

六、科學技術技術其他支出

 

七、某個薪資

285.1

七、傳統文化休閑旅游田徑與文化付出

 

 

 

八、世界保障機制和擇業付出

1450.04

 

 

九、干凈安全收支

20344.51

 

 

十、低能耗安全花費

 

 

 

11、成鄉社區服務中心教育支出

 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

十五、交通費運送撥出

 

 

 

十四、能源勘測新信息等其他支出

 

 

 

第十五、商業區售后快餐業等經費支出

 

 

 

第十五、金融經濟開支

 

 

 

二十七、救助別的東南部花費

 

 

 

十九、自然美資源的浮游生物天氣等費用支出

 

 

 

十八、住宅的保障結余

61.07

 

 

二十二、調味品工程物資儲備庫費用

 

 

 

二11、氣象災害消滅及突發管理系統撥出

 

 

 

二第十二、別的經費支出

 

年初收益加總

22344.48

當年度結余預估合計

21859.42

用事業上的資金挽回收入支出表差額

 

節余分攤

428.98

月初結轉和節余

237.94

歲末結轉和余額

294.02

共計

22582.42

合計

22582.42


2019年末使收入預算表

企業單位:來萬

工作

當年度工資自動求和

財政預算撥付收錄

上級領導津貼工資

事業上利潤

生意收益

附屬醫院標準上交凈收入

一些薪水

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

自動求和

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會發展的保障和就業創業其他支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

財政工作公司離退職

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業基層單位離退職

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關機關單位事業性機關單位總體給養老商業險交費總支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門企業發展單位名稱職業角色年金繳付教育支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈身心健康收入支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公力醫阮

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產機構

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

其他醫醫院口腔科開支

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業公司醫療保障

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

人事機關單位醫用

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房服務費用

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革方案性支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度收支結算的時候表

方:余萬元

工作

上年經費支出合計數

大體其他支出

頂目支出費用

上交國家領導開支

管理經費支出

對所屬企業單位補貼費費用

功能分類
科目編碼

會計分類公司名稱

總金額

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教育教學其他支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

各種學前教育撥出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

另外的幼兒教育經費支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界有效保障和大學生就業付出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上方離退體

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業上部門離退休之

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門事業心機關單位一般頤養人壽保險付款花費

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門事業企業單位企業單位崗位年金付費付出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

干凈營養開支

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

醫專科醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產專科醫院

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

別的名辦醫阮付出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

人事部門行業院校醫學

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業心的單位醫藥

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

房產得到保障總支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

居住房教育體制改革性支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019每年財政性補貼款純收入支出費用竣工決算總表

單位名稱:十萬

工資收入

經費支出

頂目

竣工決算數

內容

總計

基本上公共信息費用預算財政性審批

市政府性基金投資概預算財政部門撥付

一、大部分公共性項目預算不需要審批

4078.55 

一、平常通用服務于支出費用

 

 

 

二、以政府性貨幣基金估算財政支出審批

 

二、外交活動付出

 

 

 

 

 

三、防御花費

 

 

 

 

 

四、公共性安全管理付出

 

 

 

 

 

五、教導總支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學性系統付出

 

 

 

 

 

七、和文旅活動田徑運動與文化收支

 

 

 

 

 

八、社會化有效保障了和就業前景付出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、環衛綠色健康付出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節電優質經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉區域支出費用

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

第十五、交通出行配送支出費用

 

 

 

 

 

十四、網絡資源堪探產品信息等撥出

 

 

 

 

 

第十五、房地產業服務培訓業等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融開支

 

 

 

 

 

二十七、救助別東北部性支出

 

 

 

 

 

18、肯定材料大海氣象站等經費支出

 

 

 

 

 

十八、租賃房有效保障花費

61.07 

61.07 

 

 

 

20、油糧物資采購存量性支出

 

 

 

 

 

二五一、傷害預治及突發管理工作開支

 

 

 

 

 

二第十二、各種收入支出

 

 

 

本年度效益總計

4078.55 

上年收入支出加總

4062.69 

4062.69 

 

年末財政支出補貼款結轉和節余

222.10 

半年度財務補貼款結轉和余額

 237.96

237.96 

 

一、基本共同決算財務捐款

222.10 

 

 

 

 

二、政府部門性債券項目預算財政支出捐款

 

 

 

 

 

共計

4300.65 

共計

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年一半公開預預算國庫補貼款收入支出預算表

單位名稱:多萬元

業務

加總

最基本教育支出

工作費用

能力種類

科目必數字

專業科目名稱大全

205

 

 

學前教育撥出

3.80

 

3.80

205

99

 

另一個幼兒教育教育支出

3.80

 

3.80

205

99

99

其它的教育學校花費

3.80

 

3.80

208

 

 

的社會得到保障和就業形勢結余

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政管理參公部門離養老金

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業有成方離提前退休

47.83

47.83

 

208

05 

05 

部門事業發展標準核心養老服務保險服務交款性支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

工作單位企業工作單位專業年金繳納經費支出

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生管理綠色健康撥出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

醫青島博士整形醫院醫院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產門診

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

其它公辦醫療經費支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政管理事業性院校醫療衛生

455.24

455.24

 

210

11

02

企業機構醫藥

455.24

455.24

 

221

 

 

往房有保障收支

61.07

61.07

 

221

02

 

個人住房創新開支

61.07

61.07

 

221

02

01

住宅公積金貸款

61.07

61.07

 

預估合計

4062.69

3622.59

440.1

 


2019本年通常情況公開概算不需要付款差不多撥出預算表

  標準:萬美金

工作

累計

人群事業費

公供資金投入

生活各類

科目必編號

管理費用名字大全

301

 

待遇有福利費用

3574.20

3574.20

 

301

01

  基本的底薪

208.58

208.58

 

301

02

  津貼補帖補帖

185.75

185.75

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

 

 

 

301

07

  考核很大打工族薪資

850.06

850.06

 

301

08

危險機關衛生事業政府部門大多頤養商業保險繳付

1332.41

1332.41

 

301

09

新職業年金繳納

69.80

69.80

 

301

10

干部職工根本醫療服務保險行業納費

455.24

455.24

 

301

11

國家公務員考試醫藥補助款繳付

 

 

 

301

12

別社會各界保駕護航納費

 

 

 

301

13

公寓房個人公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  一些年薪優惠費用

411.29

411.29

 

302

 

各種商品和服務的花費

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)資金

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專用裝修工費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業化生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  都交給業務量費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  因公公務車作業服務器維護費

 

 

 

302

39

  同一道路雜費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除材料費

 

 

 

302

99

  其它的品牌和功能結余

 

 

 

303

 

對本人和小家庭的補貼申請書

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退休工資費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補貼費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費津貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

本人林果業出產補助金

 

 

 

303

99

  別對小編和生活式的補助金

0.55

0.55

 

310

 

基金性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公室裝備購入

 

 

 

310

03

  常用環保設備購買

 

 

 

310

07

  產品信息在線及小軟件購入自動更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行添置

 

 

 

310

19

  另一個交通運輸生產工具購入

 

 

 

310

21

  歷史文物和創意陳列品新購

 

 

 

310

22

  隱匿資產投資置辦

 

 

 

310

99

  另外的資本性付出

 

 

 

總金額

3622.58

3622.58

 

 


2019本年基本上公益性費用財政經費支出付款“三公”接待費及危險機關開機運行接待費經費支出預算表

企業單位:70萬

一般的服務性概算財政資金審批“三公”金費

部門加載

專項資金預算數

累計數

因公出境

(境)費

因公車輛添置及使用費

因公招待費

小計

公務活動車輛使用

采購費

因公租車

行駛費

概算數

部門預算數

預算表數

預算數

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019年末以政府性基金投資工程預算民政補貼款收入支出預算表

院校:百萬元

工作

合計數

基本性性支出

新項目其他支出

工作區分

會計分類代碼

課程公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度資金債務現象表

 

 

限額廠家:十萬

 

使用量

的價值

月初數

年初數

月初數

月底數

一、財產加總

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流通財力

——

——

10054.94

10606.15

   (二)加固基金

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🐭                2.普通系統(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🙈                     表中:(1)車子(輛)

3

3

67.33

67.33

ꦯ                                 般因公出行

 

 

 

 

൲                                 城管執法值勤私家車

 

 

 

 

𒆙                                 特中專科高技術公務車

 

 

 

 

✤                                 各種公務車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

🍒               4.別固定不變資本

——

——

344.7

348.67

𝕴        減:總計折舊費及減值需備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長久的控股權投資費用

——

——

 

 

   (四)短期債券的投資的投資

——

——

 

 

   (五)現建市政工程

——

——

 

 

   (六)有形資本

——

——

226.78

226.78

ও        減:連續攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)任何固定資產

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

871.5

892.59

三、凈資產投資加總

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、光于武漢市松江區婦幼保健養生院2019年效益費用部門預算環境承載力狀態詳細說明

重慶市松江區婦幼按摩保健院2019🌱年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、有關于鄭州市松江區婦幼養身院2019年終營收部門預算事情證明

當年度꧅收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、對于天津市松江區婦幼健康保健院2019年撥出竣工決算具體情況代表

上年💃支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、觀于廣州市松江區婦幼健康院2019年末財政資金撥付薪水總支出整體原因代表

傷害市松江區婦幼保健養生院2019🧸年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、更多上海市松江區婦幼保鍵院2019年度目標應該公益性預算表財政預算捐款支出費用部門預算事情描述

(一)通常現象下公共服務概預算國庫補貼款費用支出 部門預算基本現象

成都市松江區婦幼保健養生院2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)般公用概預算財政部門捐款付出預算組成部分實際情況

北京市松江區婦幼保鍵院2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)通常公共性概算財政資金撥付性支出預算具體化情況報告

西安市松江區婦幼養身院2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🐼、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ও、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6𝕴、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🦹、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🅰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、對于南京市松江區婦幼護理院2019本年大多上公益性費用財政廳審批大多費用預算情況下說明書

北京市松江區婦幼護理院2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🅰、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、有關于天津市松江區婦幼護理院2019本年度似的共同工程預算財政收入支出撥付“三公”專項資金收入支出結算的時候情況描述

(一)“三公”接待費財政資金捐款其他支出結算的時候總體目標情形代表。

成都市松江區婦幼保健按摩院2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”金費財政費用補貼款費用預算具體化條件描述。

重慶市松江區婦幼養護院2019年末無“三公”專項資金財政資金撥付開支。

 

八、就蘇州市松江區婦幼保健理療院2019當年度現政府性新基金預結算的時候民政審批收支結算的時候情況反映

重慶市松江區婦幼養生院2019第四季度無縣政府性債券成本預算民政付款撥出。

九、國有土地資金經營管理概算財政局撥付現狀闡明

深圳市松江區婦幼護理院2019全年無國家股投資基金銷售經營民政預算民政審批其他支出。

十、同一為重要應當的現象說明書

(一)危險機關運轉接待費性支出問題

重慶市松江區婦幼保鍵院2019季度有機物關作業接待費經費支出。

(二)部門采購招標教育支出情況報告

東莞市松江區婦幼健康院2019🐬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)運輸車輛、樓房特殊化占存具體情況

東莞市松江區婦幼養生保健院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效考評工作狀態

深圳市松江區婦幼健康養生院2019月度預決算考核菅理工學院作推進問題內容如下:本單位加入了如表財政成本成本預算工做業績考核評價服務服務管理系統系統體系:松江區婦保院財政成本成本預算工做業績考核評價服務服務管理系統系統體系,加入了完整的的財政成本成本預算工做業績考核評價服務服務管理系統系統工做制度化;全的過程工做業績考核評價服務服務管理系統系統使用癥狀꧅:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒁃一、不需要審批收錄:指部門部位當年末度從本級不需要部位具有的不需要審批,包含普通公眾預決算不需要審批和部門性投資基金預決算不需要審批。

🐭二、工作性盈利:指工作性方落實行業業務部門促銷活動方案試述輔助工具促銷活動方案拿得的盈利。一般是:治療盈利等。

三、開創收:指企業發展組織在正規銷售行動及引導行動之下落實非獨立的記帳開行動選取的創收。

🦂四、許多收錄:指單位名稱擁有的除“財政廳捐款收錄”、“自己事業收錄”、“操作收錄”等多于的收錄。最主要的是:商業銀行年利息收錄、餐廳食堂膳食收錄等。

五、期初結轉和節余:是以上一年度無法成功、結轉到當年度按有關規定繼讀選用的的資金。

🌄六、月底結轉和余額:指當第四季度度或原來第四季度工程預算安排好、因客觀存在經濟條件發生的的變化不了按原計劃表使用的,需超時到而后第四季度按相關的英文規則一直使用的的財政資金。

ꦆ七、大致教育費用:指方為保證系統合適高速運轉、完成任務卡此外生活中做工作進度卡而會出現的基本教育費用。

ꦦ八、樓盤收支:指單位名稱為順利完成個人目標的行政部門工做個人目標任務或事業單位開發個人目標,在首要收支之中發生的多種收支。

ꦅ九、企業操作性花費:指教育事業政府部門在專門行為及外掛行為之上開展業務非單獨結算企業操作行為會發生的性花費。

🍨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

﷽十一國慶、機關廠家加載專項勞務費:指行政處廠家和依據國家地方公務員法治理的企業廠家運用通常公益性預決算財政性撥付科學安排的最基本總結余中的每天的公供專項勞務費總結余。

 

 

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