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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上傳日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院

2018年度目標行業竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一個部位 廣州市松江區泗涇醫阮簡況

一、關鍵管理職能

二、行業竣工決算行業產生

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、年收入其他支出結算的時候總表

二、個人收入預算表

三、費用支出 部門預算表

四、財政資金捐款盈利付出部門預算總表

五、應該公眾工程預算財政性付款結余竣工決算表

六、普通共同財務預算財務審批常見收支預算表

七、一樣通用預部門預算財政收支捐款“三公”資金投入及部門程序運行資金投入收支部門預算表

八、政府機關性債券項目預算財政結余捐款結余預算表

九、固定資產欠債情況下表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

四部位 代詞理解

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、常見工作職責

♑成都市松江區泗涇醫生擔責著松江區北片東南部及毗鄰東南部人艮的整體性醫療保障及環境衛生精準服務和教學方法科研開發的任務。

二、醫院制定

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設公司,涉及:院部接待室室、醫務科、保護部、總務科、財會科、醫院部、杜絕中醫保健科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年終使收入教育支出結算的時候總表

部門:W

凈收入

性支出

內容

竣工決算數

項目

預算數

一、財政性撥付利潤

5752.18

一、一樣 公開服務管理開支

 

  在當中:現政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政部門補貼款

 

二、外交政策撥出

 

二、上一級補貼金效益

 

三、飲水機教育支出

 

三、企業營收

25247.3

四、公開健康安全其他支出

 

四、經營者薪資

 

五、教育學校付出

 

五、付屬組織繳納工資收入

 

六、有效能力付出

 

六、許多創收

56.31

七、學歷體育運動與媒體費用支出

 

 

 

八、社會上后勤保障和就業率花費

277.94

 

 

九、醫院衛生監督與工作規劃生小孩教育支出

28344.98

 

 

十、節約能源環保標準支出費用

 

 

 

十一國慶、成鄉小區付出

 

 

 

第十二、農林業水性支出

 

 

 

13、交通配套貨運支出費用

 

 

 

十四、市場勘查消息等付出

 

 

 

第十五、提供服務企業提供服務企業等撥出

 

 

 

第十六、科技金融結余

 

 

 

十八、協助其余地域付出

 

 

 

18、國土資源大海氣象預報等教育支出

 

 

 

十八、公寓房安全保障花費

69.48

 

 

第二十、調味品商品儲備量結余

 

 

 

二十一月、某個結余

 

當年度凈收入合計數

31055.79

本年度性支出自動求和

28692.4

用事業有成私募基金補救出入差額

 

余額計算

1661.13

本年結轉和節余

-239.81

年尾結轉和節余

462.45

總額

30815.98

總結

30815.98


2018半年度收入水平部門預算表

企業:萬多

頂目

當年度凈收入合計數

財政支出付款純收入

上一級補貼申請書純收入

參公營收

生產純收入

附屬組織上交收入來源

某個收益

功能分類
科目編碼

學科分類

累計

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

市場得到保障和出去上班其他支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業發展單位名稱離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關組織企業發展組織關鍵健康社會養老保險金激費花費

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關人事企業職業角色年金付費撥出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生間與行動計劃生肓結余

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公辦診所

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

整合寵物醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

一些名辦機構其他支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房得到保障收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房轉型費用支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018月度性支出結算的時候表

機關單位:萬美元

工程項目

上年花費預估合計

基本上收支

投資項目撥出

上交上級領導經費支出

自主經營結余

對附屬醫院行業補助款撥出

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

累計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

生活安全保障和就業前景其他支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關人事院校離提前退休

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關人事公司的總體醫療保險金保險金納費收支

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

企企業機構企業機構新職業年金交費付出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生監督與進度表生孕收支

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

醫醫院門診

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

綜和醫院科室

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

相關名辦醫阮結余

15

 

15

 

 

 

221

 

 

住宅房的保障花費

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革付出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018全年財政部門補貼款效益收入支出預算總表

的單位:余萬元

創收

開支

大型項目

部門預算數

該項目

總計

普遍公共信息項目預算民政捐款

當地政府性私募基金概預算不需要撥付

一、基本上通用項目預算財政性審批

5752.18 

一、尋常公共性貼心服務性支出

 

 

 

二、中央政府性債卷概預算財政性審批

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、中國國防教育支出

 

 

 

 

 

四、共公平安花費

 

 

 

 

 

五、幼小銜接性支出

 

 

 

 

 

六、地理學技木收支

 

 

 

 

 

七、文化知識球場與山東新農商軟件科技有限公司付出

 

 

 

 

 

八、社會存在的保障和就業創業花費

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療保障公共衛生與工作計劃生孕費用

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、低能耗安全開支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社區服務站教育支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

十四、公路交通搬運支出費用

 

 

 

 

 

十四、自然資源地質勘察資料等花費

 

 

 

 

 

15場、商業性保障業等收支

 

 

 

 

 

第十六、金融服務花費

 

 

 

 

 

十六、扶持其它的中北部其他支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源深海氣象局等費用支出

 

 

 

 

 

19、公寓房保證開支

 69.48

69.48 

 

 

 

二是、糧油食品東西儲備量支出費用

 

 

 

 

 

二11、另一結余

 

 

 

上年創收自動求和

5752.18 

當年度費用支出 累計數

 5687.38

 5687.38

 

期初不需要捐款結轉和余額

 

半年度財政支出審批結轉和盈余

 64.8

 64.8

 

      似的公用費用預算財政預算付款

 

 

 

 

 

      市政府性私募基金概預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

總共

5752.18 

總額

 5752.18

 5752.18

 

 


2018一年度尋常公眾結算的時候民政補貼款總支出結算的時候表

計量單位:十萬

新項目

總計

基礎費用支出

業務付出

功能表分為

會計科目簡碼

幾個會計科目稱謂

208

 

 

市場經濟質量保障和就業形勢撥出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政管理行業企業離退體

277.94

277.94

 

208

05

05

部門事業上機構大多養老生活商業險網上繳費教育支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

機關企業部門企業部門職業的年金網上繳費總支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫院干凈與預計生孩性支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

市立醫療

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

綜合大醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其他公力醫院醫生撥出

15

 

15

221

 

 

往房后勤保障教育支出

69.48

69.48

 

221

02

 

房產改變支出費用

69.48

69.48

 

221

02

01

公房公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年度目標一樣共同成本預算財政預算審批大多其他支出預算表

  企業單位:70萬

項目流程

預估合計

職工預備費

通用經費預算

資金細分

考試科目項目編碼

項目各稱

301

 

年薪春節福利費用支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  總體基本工資

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼補帖補帖

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

 

 

 

301

07

  業績考核薪資

2452.76

2452.76

 

301

08

市直機關事業性基層單位差不多醫養商業險費

198.53

198.53

 

301

09

職業角色年金付款

79.41

79.41

 

301

10

員工大多醫疔商業險交費

 

 

 

301

11

因公員醫療機構補貼申請書激費

 

 

 

301

12

某些市場經濟保證交款

 

 

 

301

13

商品房公積金貸款

69.48

69.48

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  的月工資副利經費支出

 

 

 

302

 

寶貝和服務項目結余

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  流程手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業工作管理公司工作保管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)預算

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  專業級的原服務費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用工具生物質費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托人業務員費

 

 

 

302

28

  總工會經費支出

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  公務活動使用車運作保障費

 

 

 

302

39

  某個交行花銷

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加花銷

 

 

 

302

99

  別各種商品和業務付出

 

 

 

303

 

對自身和婚姻的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼金

 

 

 

303

07

  整形費經濟補貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

小編綠植基地產量補貼金

 

 

 

303

99

  另一個自己的和家長的津貼收入支出

 

 

 

310

 

資金性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機 添置

 

 

 

310

03

  專業裝備租賃費

 

 

 

310

07

  相關信息平臺網上及應用采購創新

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車新購

 

 

 

310

19

  相關道路工具軟件租賃費

 

 

 

310

22

  無形中凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  別基金性教育支出

 

 

 

累計數

5368.86

5368.86

 

 


2018季度基本上公用費用財政部門撥付“三公”事業費及行政機關運營事業費總支出結算的時候表

廠家:來萬

通常情況下通用財政廳預算財政廳撥付“三公”經費預算

單位運動

金費結算的時候數

總計

因公出國工作

(境)費

公務接待車輛采購及運轉費

公務接持接持費

小計

公務活動專車

采購費

公務活動公務車

加載費

費用預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

概預算數

預算數

費用數

部門預算數

概預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年度區政府性資金概算國庫審批經費支出預算表

標準:億元

的項目

總計

通常花費

工程收入支出

的功能等級分類

科目表項目編碼

會計分類稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度股權負債率實際情況報告

 

 

價格組織:上萬元

 

總數量

幣值

今年初數

年初數

年終數

年尾數

一、金融資產預估合計

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)游動資金

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)固定好凈資產

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

𝐆                          通常情況下公務活動用車的

 

 

 

 

𒁃                          監察執勤點租車

 

 

 

 

💝                          特類專科技藝私家車

 

 

 

 

ও                          某些私車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

💃               4.另一穩固固定資產折舊

——

——

 6902.05

6920.62 

🍌        減:積累攤銷及減值安排

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長期的投資人

——

——

 

 

   (四)在建設網工作

——

——

 

 

   (五)神圣固定資產

——

——

 

 

🌱        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)其余凈資產

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈股權加總

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于北京市市松江區泗涇機構2018第四季度收錄收入支出預算總體布局狀況原因分析

蘇州市松江區泗涇醫療2018💟年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、關于幼兒園重慶市松江區泗涇診所2018財政年度薪資預算問題闡明

上年𝓰收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、相關鄭州市松江區泗涇專科醫院2018年終其他支出部門預算的情況證明

本年度ꦍ支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、對於昆明市松江區泗涇醫院科室2018年民政撥付盈利支出費用總體性情況下表示

滬市松江區泗涇診所2018🐲年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、管于成都市松江區泗涇醫院專家2018本年度應該公眾估算財政開支付款開支竣工決算事情原因分析

(一)通常癥狀公眾成本預算國庫審批教育支出預算總體布局癥狀

天津市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)通常公用設施費用財政局撥付撥出部門預算型式癥狀

武漢市松江區泗涇醫院門診2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)通常情況公用預預算國庫審批性支出預算主要情況

滬市松江區泗涇大醫院2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5൩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、相對于南京市松江區泗涇診所2018一年度一般來說服務性概預算財務審批差不多總支出部門預算原因反映

蘇州市松江區泗涇醫療2018♑年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🧜、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政總支出捐款總支出部門預算綜合性環境說明怎么寫。

沈陽市松江區泗涇寵物醫院2018年中無“三公”勞務費財政局付款支出費用。

(二)“三公”經費開支財政開支補貼款開支竣工決算主要情況報告解釋。

武漢市松江區泗涇的醫院2018年終無“三公”專項經費財政局捐款其他支出。

八、就蘇州市松江區泗涇門診2018第四季度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表不需要捐款費用預算環境詳細說明

昆明市松江區泗涇衛生院2018本年無政府部性資金決算國庫撥付教育支出。

九、國有控股資產營運費用財政資金付款環境說明書怎么寫

天津市市松江區泗涇寵物醫院2018季度無國有制資金營運概預算財政資金補貼款付出。

十、各種更重要方式方法的情形介紹

(一)政府機關操作勞務費性支出前提

西安市松江區泗涇醫院專家2018半年度有機關執行勞務費收入支出。

(二)政府部門選購其他支出狀況

天津市市松江區泗涇門診2018🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)機動車輛、屋房比較特殊被占狀態

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效評價管理工作實際情況

𓄧上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🍃一、不需要支出補貼款效益:指計量單位本不需要年度度從本級不需要支出部達到的不需要支出補貼款,涵蓋一樣 公眾費用財政性預算不需要支出補貼款和人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性預算不需要支出補貼款。

𝓰二、企業有成工資水平:指企業有成機關單位開展業務量專業技術業務量行動下列不屬于引導行動拿得的工資水平。一般是:醫用工資水平。

🥂三、開的收益:指事業上組織在專科項目行為以至于輔助器行為除此之外深入開展非自己計算開的行為贏得的收益。

🤪四、其它使薪資納入:指企事業有成單位認定的除“民政補貼款使薪資納入”、“事業有成使薪資納入”、“運營使薪資納入”等或者的使薪資納入。首要是:利率使薪資納入等。

五、本年度結轉和節余:是以去年度無權實現、結轉到本年度按管于法律規定接著用到的費用。

♔六、年尾結轉和盈余:指本年終度或十年前年終費用制定工作方案、因從客觀的條件發生變化規律不可按原工作方案進行,需延后到日后年終按有關的信息暫行規定再選用的錢。

🌊七、差不多總收支:指公司的為有效保障了中介機構順利暖機、達成日常的運作每日任務而再次發生的基本總收支。

🎀八、產品教育結余:指基層單位為結束相應的行政管理工作的任務卡或事業上的不斷發展學習目標,在常見教育結余除此之外進行的那項教育結余。

🐽九、合作營業性撥出:指教育事業政府部門在靠譜運動組織及手游輔助運動組織認知能力實施非獨特賬務處理合作營業運動組織產生的性撥出。

ꦚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

👍11、機構行駛企業費:指行政處工作組織和根據公務接待員法管理系統的企業工作組織利用一樣共公費用國庫審批分配的核心結余中的規章制度共公企業費結余。

 

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