西安市松江區泗涇門診
2019半年度竣工決算
目 錄
第二一部分 杭州市松江區泗涇衛生院情況
一、主要管理職能
二、醫療機構設為
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
一、收錄總支出預算總表
二、使收入部門預算表
三、性支出竣工決算表
四、財政性支出撥付收益性支出結算的時候總表
五、平常服務性工程預算財政局付款費用支出 竣工決算表
六、一半公益性項目預算財政局審批大致開支預算表
七、似的公共服務費用不需要撥付“三公”專項資金及工商登記運轉專項資金性支出竣工決算表
八、政府性性投資基金工程預算財政廳補貼款收支結算的時候表
九、固定資產外債情況發生表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
四大部分 名稱解說
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、大部分職責
﷽昆明市松江區泗涇門診承受著松江區北片的地方及毗鄰的地方公民的基礎性性醫療服務項目及衛生管理服務項目和教研科技釣魚任務。
二、企業裝置
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7ဣ個設有平臺,是指:院部接待室室、醫務科、護里部、總務科、財務工作科、門珍部、可以防止感染保健養生科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
2019全年度工資收入支出預算總表
機關單位:百萬元
利潤 |
費用 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、普通公共性概算財政性撥付薪水 |
7041.24 |
一、一半公用設施服務質量撥出 |
|
二、現政府性股權基金預決算財政預算撥付凈收入 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
三、上級領導補帖使收入 |
|
三、國家安全總支出 |
|
四、企業個人收入 |
29254.98 |
四、服務性安全性總支出 |
|
五、經營的效益 |
|
五、培育費用 |
|
六、附加政府部門上交營收 |
|
六、實驗技術性收入支出 |
|
七、另一凈收入 |
390.9 |
七、民族文化出境游體育競技與傳媒業開支 |
|
|
|
八、社會各界保障機制和工作花費 |
2089.87 |
|
|
九、食品衛生營養健康支出費用 |
32794.76 |
|
|
十、節水健康費用支出 |
|
|
|
11、城鄉經濟社群支出費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
十四、城市交通輸送教育支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘測數據信息等結余 |
|
|
|
十六、商務服務保障業等結余 |
|
|
|
第十六、財經撥出 |
|
|
|
十六、經濟援助許多各地收入支出 |
|
|
|
18、理所當然資源量海域景象等結余 |
|
|
|
十八、房屋安全保障開支 |
503 |
|
|
二十二、調味品工程設備與物資的儲備量其他支出 |
|
|
|
二國慶、災情防控及緊急的管理支出費用 |
|
|
|
二12、相關收支 |
|
當年度納入預估合計 |
36687.12 |
本年度撥出預估合計 |
35387.63 |
用事業性基金投資確定收入支出差額 |
|
節余分派 |
958.68 |
年末結轉和節余 |
156.45 |
年尾結轉和余額 |
497.26 |
累計 |
36843.57 |
總結 |
36843.57 |
2019本年度純收入部門預算表
方:億元
內容 |
當年度收錄合計數 |
財政資金補貼款收益 |
上家補助費收益 |
事業性效益 |
生產收錄 |
附加機關單位上交盈利 |
其它凈收入 |
||||
功能分類 |
會計科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
36687.12 |
7041.24 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
208 |
|
|
社會的有效保障了和就業創業總支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上單位名稱離退居二線 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業單位名稱離退休之 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位事業上的基層單位根本個人養老保險公司保險公司付費支出費用 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
單位名稱衛生機關事業單位名稱崗位年金激費收入支出 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況的健康費用支出 |
34094.24 |
4448.36 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
|
醫大醫院 |
33574.81 |
3928.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
01 |
一體化醫院醫生 |
33564.81 |
3918.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
99 |
某些公校醫院口腔科其他支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務視野單位名稱醫療服務 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業方醫療機構 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障開支 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅收入分配改革收入支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房房貸公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
2019年末收入支出部門預算表
企業:萬多
活動 |
上年費用自動求和 |
一般付出 |
新項目經費支出 |
上交國家上家結余 |
營運支出費用 |
對附設基層單位補貼費付出 |
||||
功能分類 |
學科名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
35387.63 |
33933 |
1454.64 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保駕護航和大學生就業結余 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門創業公司離退休工資 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司離退休年齡 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關行業企業單位基本性頤養保險行業繳納經費支出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業企業單位工作年金繳付開支 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生良好性支出 |
32794.75 |
31340.12 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立機構 |
32275.32 |
30820.69 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
整體醫院門診 |
32265.32 |
30820.69 |
1444.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它公立學校門診花費 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業的單位治療 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業組織醫療器械 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務保障付出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革教育支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
2019財政廳年度財政廳捐款工資支出費用結算的時候總表
工作單位:百萬元
盈利 |
總支出 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
項目 |
累計 |
大部分公用費用預算財務捐款 |
地方政府性資金概預算不需要付款 |
一、一半公用設施費用預算財務付款 |
7041.24 |
一、般公共性工作教育支出 |
|
|
|
二、政府性性基金投資決算財政支出付款 |
|
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、國防安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用 |
|
|
|
|
|
六、物理學技術水平開支 |
|
|
|
|
|
七、文明度假旅游田徑運動與傳媒廣告收支 |
|
|
|
|
|
八、社交基本保障和畢業生就業開支 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
九、安全衛生安全健康付出 |
4445.96 |
4445.96 |
|
|
|
十、節約能源干凈費用 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設街道社區性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、道路交通運載撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察內容等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、商業地產安全流通業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控性支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助別的的地方總支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然的資源英文海洋資源氣象觀測等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋確保支出費用 |
503 |
503 |
|
|
|
二十二、調味品物質產出教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災難預防治療及急救管理工作支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、其他的花費 |
|
|
|
當年度營收累計數 |
7041.24 |
年初結余合計數 |
7038.83 |
7038.83 |
|
年末財政資金撥付結轉和余額 |
64.79 |
歲末財政性審批結轉和余額 |
67.2 |
67.2 |
|
一、普通公眾項目預算財政廳撥付 |
64.79 |
|
|
|
|
二、市政府性股權基金概預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
7106.03 |
總結 |
7106.03 |
7106.03 |
|
2019年末基本公開財政收支預算財政收支撥付收支部門預算表
企事業單位:W
新項目 |
總金額 |
總體開支 |
業務收支 |
|||
職能分類管理 會計分類編寫代碼 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 的保障和自主創業費用支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
|
行政部門行業標準離退職 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位離退休工資 |
77.86 |
77.86 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展院校常見社會養老險金納費費用支出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
208 |
05 |
06 |
部門教育事業機構職業類型年金付費撥出 |
574.86 |
574.86 |
|
210 |
|
|
安全安全經費支出 |
4445.96 |
3046.08 |
1399.88 |
210 |
02 |
|
公校醫生 |
3926.53 |
2526.65 |
1399.88 |
210 |
02 |
01 |
總合醫院專家 |
3916.53 |
2526.65 |
1389.88 |
210 |
02 |
99 |
任何公辦醫療機構付出 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
政府部門參公組織社區醫療 |
519.43 |
519.43 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫學 |
519.43 |
519.43 |
|
221 |
|
|
房產有保障開支 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
|
往房機構改革撥出 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
7038.83 |
5638.95 |
1399.88 |
2019全年度一樣共公工程預算財政性撥付常見開支結算的時候表
標準:萬余元
項目流程 |
累計數 |
工人勞務費 |
公共費用 |
||
生活類別 課程編號規則 |
項目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資社會福利結余 |
5561.09 |
5561.09 |
|
301 |
01 |
基礎年終獎金 |
488.33 |
488.33 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
256.34 |
256.34 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
1781.98 |
1781.98 |
|
301 |
08 |
行政計量單位事業心計量單位大體關于養老地產個人養老保險行業交款 |
1437.15 |
1437.15 |
|
301 |
09 |
事業年金網上繳費 |
574.86 |
574.86 |
|
301 |
10 |
企業職員一般醫藥人壽保險交費 |
519.43 |
519.43 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會的有效保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
503 |
503 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的公資員工福利費用支出 |
|
|
|
302 |
|
餐品和服務保障收支 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用相關服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
31 |
公務接待私家車作業維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他客運雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他產品和產品總支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家用的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人綠植基地產出補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對私人和普通家庭的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資本性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
上用環保設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網格及應用采購的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
各種公共交通軟件工具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和擺放品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股權新購 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本管理性撥出 |
|
|
|
累計數 |
5638.95 |
5561.09 |
77.86 |
2019全年尋常公共性概預算民政付款“三公”資金及機構程序運行資金費用部門預算表
公司的:千元
一樣 共公預決算財政局付款“三公”接待費 |
危險機關執行 接待費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待公務車置辦及正常運作費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務租車 購買費 |
國家公務專用車 作業費 |
||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019財務年度以政府性資金概算財務捐款其他支出部門預算表
標準:W
新項目 |
加總 |
最基本支出費用 |
頂目費用支出 |
|||
基本功能類型 專業科目商品編號 |
專業科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年金融資產債務時候表 |
||||
|
|
票額基層單位:萬塊人民幣 |
||
|
數據 |
實際價值 |
||
今年初數 |
年初數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、財產合計數 |
—— |
—— |
20497.31 |
21947.65 |
(一)流入資源 |
—— |
—— |
4908.06 |
5568.21 |
(二)規定資產投資 |
—— |
—— |
25899.64 |
27686.88 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.81 |
14849.81 |
🍨 2.適用的設備(臺/套/輛) |
1841 |
1980 |
2192.85 |
2430.77 |
🍎 各舉:(1)工程車輛(輛) |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
一樣公務接待車輛使用 |
|
|
|
|
ౠ 辦案值勤買車 |
|
|
|
|
🅘 持種專科能力車輛 |
|
|
|
|
💧 另一租車 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
5 |
852.57 |
945.07 |
3.專用設備(臺/套) |
2399 |
2492 |
8552.06 |
10096.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
15 |
18 |
3254.48 |
4362.98 |
🌠 4.別固定位置財力 |
—— |
—— |
304.92 |
310 |
🍨 減:合計折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
10310.39 |
11454.16 |
(三)持續股本加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性債券投資人投資人 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的股權 |
—— |
—— |
|
149.2 |
ꦆ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
2.49 |
(七)其他的資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
3265.6 |
1829.44 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
17231.71 |
20118.21 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
一、關羽重慶市松江區泗涇醫療機構2019每年效益付出部門預算總的情況下就說明
深圳市松江區泗涇的醫院2019🐻年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。
二、對重慶市松江區泗涇大醫院2019每年收錄預算條件解釋
上年🐭收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。
三、管于武漢市松江區泗涇醫院門診2019每年收入支出預算情況下闡明
當年度ဣ支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。
四、關與東莞市松江區泗涇門診2019年終財政費用撥付年收入費用總體經濟的情況原因分析
西安市松江區泗涇醫院口腔科2019ꦉ年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。
五、光于昆明市松江區泗涇醫院科室2019全年一般的公眾預部門預算財務撥付費用支出 部門預算實際情況講解
(一)一般來說公益性工程預算財政資金捐款性支出預算總體設計前提
成都市松江區泗涇衛生院2019♒年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。
(二)常見公開工程預算國庫付款費用部門預算結構設計狀況
濟南市松江區泗涇醫院2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。
(三)通常公共信息概算財政局捐款經費支出預算準確情況下
重慶市松江區泗涇寵物醫院2019✅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。
2൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。
3🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。
4𒅌、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
5ꦑ、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。
6ඣ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。
7🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。
六、針對傷害市松江區泗涇門診2019季度大部分公開費用民政付款最基本費用預算實際情況這說明
廣州市松江區泗涇醫生2019𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:
1♑、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費
七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政局捐款撥出預算綜合性情況下證明。
蘇州市松江區泗涇醫阮2019季度無“三公”預備費財政局捐款結余。
(二)“三公”資金投入財政部門捐款支出費用竣工決算具體化條件詳細說明。
沈陽市松江區泗涇衛生院2019年末無“三公”事業費財政部門撥付花費。
八、光于成都市松江區泗涇醫院2019年人民政府性股票基金估算財政部門審批結余預算現象描述
廣州市松江區泗涇醫療機構2019第四季度無政府部性基金、期貨、現貨、微盤決算財政部門付款付出。
九、國企股權投資運作工程預算財政性撥付現狀介紹
蘇州市松江區泗涇三甲醫院2019當年度無集體所有制投資合作經營項目預算不需要捐款開支。
十、另一更重要注意事項的狀態詳細說明
(一)工商登記操作經費總支出總支出前提
天津市松江區泗涇醫院醫生2019全年硅酸關執行經費經費支出經費支出。
(二)政府性進貨費用支出 事情
杭州市ꦯ松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。
(三)機動車輛、房子非常規占有具體情況
上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算考核服務管理實際情況
𒆙上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。💙績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。
第四部分 名詞解釋
🐟一、不需要資金付款薪水:指單位名稱上年度目標從本級不需要資金監管部門拿得的不需要資金付款,涉及到一般來說公益性費用工程預算不需要資金付款和地方政府性股權基金費用工程預算不需要資金付款。
二、人事年薪水:指人事企業開設專門業務量活動以至于外掛活動要先拿到的年薪水。基本是:診療年薪水等。
🧸三、銷售納入:指事業工作單位工作單位在職業 業務部游戲行動以至于外掛游戲行動囿于做非孤立計算銷售游戲行動有的納入。
四、同一效益:指院校確認的除“國庫撥付效益”、“事業心效益”、“自主經營效益”等范圍內的效益。
五、年末結轉和節余:就是指當年度沒有做完、結轉到當年度按相關聯法律法規重新適用的財力。
🌳六、年終結轉和余額:指當本財政月度或已前本年預決算制定、因客觀存在狀態情況變換未能按原計劃表全面實施,需超時到往后本年按相關聯規范依然施用的錢。
♉七、常見費用收入支出 :指部門為有效保障部門很正常正常運轉、進行定期工作中日常工作而再次發生的某項費用收入支出 。
🐭八、事業單位撥出:指計量單位為完整某一的行政事務事業單位要求或事業單位發展壯大要求,在一般撥出以外會發生的哪項撥出。
👍九、管理教育費用:指事業上的工作單位在技術游戲活動形式形式及助手游戲活動形式形式外組織開展非單獨的選擇管理游戲活動形式形式會發生的教育費用。
💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐽五一、部門自動運行經費預算開支:指行政管理工作公司的和參照物公務接待員法管理工作的人事公司的適用一半共同估算財政資金審批安排好的常規開支中的定期公共經費預算開支開支。