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2018年度部門決算公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上傳日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區基地醫療機構

2018財政年度部門管理預算

 

 

 


目  錄

 

弟一一些 蘇州市松江區中心的機構簡況

一、最主要工作職責

二、部們部門預算標準形成

第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

一、營收經費支出部門預算總表

二、收益結算的時候表

三、收入支出預算表

四、財政撥出審批年收入撥出預算總表

五、通常情況通用費用財政性撥付花費預算表

六、通常公益性概預算財務捐款大多結余竣工決算表

七、常見共公概預算國庫撥付“三公”勞務費及機構工作勞務費費用支出 部門預算表

八、政府部性股權基金概算不需要付款經費支出預算表

九、凈資產資產負債癥狀表

第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

四號的部分 形容詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、大部分權責

﷽深圳市松江區中心點站營養院用于兩級甲等營養院,擔負著區域性醫疔中醫預防保健中心點站的工作內容,為松江我們肉體綠色營養具備醫疔中醫預防保健與照護中醫預防保健產品。實施醫疔中醫預防保健與照護,生物學幼兒培養,生物學實驗,營養醫疔中醫預防保健相關工作員培養,營養技術相關工作員立即幼兒培養,中醫預防保健與綠色營養幼兒培養。

二、學校設定

據上面崗位責任制,西安市松江區中央門診設40🐠個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。


第二部分    上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

2018一年度年收入支出費用竣工決算總表

方:萬元左右

利潤

其他支出

樓盤

結算的時候數

項目流程

竣工決算數

一、財政性付款個人收入

27004.51

一、正常公共信息工作費用支出

 

  當中:現政府性母基金概預算財政資金審批

3401.39

二、外交關系撥出

 

二、上司經濟補貼純收入

 

三、國家安全結余

 

三、事業有成盈利

101351.87

四、共同安全防護收入支出

 

四、運作收益

 

五、文化教育費用

 

五、附加政府部門上交個人收入

 

六、科學學技木教育支出

 

六、別的收入水平

1151.34

七、傳統文化運動與傳媒廣告付出

 

 

 

八、發展安全保障和就業創業收支

4425.84

 

 

九、醫療清潔清潔與規劃生二胎其他支出

113920.76

 

 

十、環保節能節能減排節能支出費用

 

 

 

五一、城鎮區域經費支出

3401.39

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

第十三、交通網運送經費支出

 

 

 

十四、資原堪探短信等費用

 

 

 

第十六、餐飲業精準服務企業等撥出

 

 

 

十五、金融科技收支

 

 

 

十二、扶持一些地撥出

 

 

 

二十、土地資源海洋資源氣象條件等費用支出

 

 

 

第十九、房間質量保障支出費用

205.82

 

 

二十二、糧油加工原材料設備產出支出費用

 

 

 

二11、另外其他支出

 

當年度收入水平累計數

129507.72

當年度付出總金額

121953.81

用事業性母基金補救收入支出差額

 

節余平均分配

7228.72

期初結轉和盈余

1767.50

年尾結轉和節余

2092.69

總額

131275.22

總額

131275.22


2018年收入水平部門預算表

的單位:萬多

活動

當年度個人收入自動求和

財政資金審批收入水平

上一級補貼純收入

工作收益

加盟收入水平

附屬醫院機構上交效益

各種效益

功能分類
科目編碼

專業科目種類

預估合計

129507.72

27004.51

 

101351.87

 

 

1151.34

208

 

 

發展保證和就業問題結余

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門衛生事業公司離退休年齡

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

02

工作企業離退職

124.31

124.31

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關創業公司大體養老院商業保險激費開支

4066.31

4066.31

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業企業新職業年金付費教育支出

235.22

235.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生監督與進度表生孩費用

121474.67

18971.46

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

 

私立醫院

121195.34

18692.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

01

綜合青島博士整形醫院醫院

121145.34

18642.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

99

相關公力機構撥出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公企業單位醫療服務

279.33

279.33

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展企企業醫療管理

279.33

279.33

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民居委會支出費用

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

 

都市的基礎安全設施整套搭配費及相對專頂借債納入計劃的性支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

99

其它的的城市前提公用設施智能化費組織的結余

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

221

 

 

房間安全保障收入支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革的實質性支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房基金貸款

205.82

205.82

 

 

 

 

 

 


2018當年度支出費用竣工決算表

企業單位:萬多

工程

本年度費用合計數

主要支出費用

項目性支出

繳納上級部門收支

運作支出費用

對其他公司的補貼費收入支出

功能分類
科目編碼

會計科目名稱

預估合計

121953.81

110780.12

11173.69

 

 

 

208

 

 

社會的安全保障和就業率費用

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企事業公司的離退體

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

02

企事業廠家離退休工資

124.31

124.31

 

 

 

 

208

05

05

機關工作機構工作機構基本性社區養老穩定付費撥出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

208

05

06

工商登記衛生事業廠家職業的年金付費結余

235.22

235.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生學與方案生肓結余

113920.76

106148.46

7772.30

 

 

 

210

02

 

醫寵物醫院

113641.43

105869.13

7772.30

 

 

 

210

02

01

綜和醫院門診

113477.47

105869.13

7608.34

 

 

 

210

02

99

某些公立三甲醫院科室醫院科室總支出

163.96

 

163.96

 

 

 

210

11

 

財政人事政府部門醫治

279.33

279.33

 

 

 

 

210

11

02

事業上的的單位醫藥

279.33

279.33

 

 

 

 

212

 

 

新農村小區經費支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

 

市政基礎知識設施管理相互配套費及相對專項計劃財產納入規劃的其他支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

99

另外的城市的基礎設施服務設施費安裝的撥出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

221

 

 

房產服務總支出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

 

房間改革的實質教育支出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

205.82

205.82

 

 

 

 

 


2018第四季度財政性支出付款凈收入性支出預算總表

基層單位:千元

純收入

支出費用

該項目

竣工決算數

活動

預估合計

通常情況公共性項目預算財政預算付款

政府部門性股權基金費用預算民政審批

一、基本共公工程預算財政局撥付

23603.12 

一、通常情況下公共安全服務安全服務性支出

 

 

 

二、區政府性基金投資概算財務付款

3401.39 

二、外交史付出

 

 

 

 

 

三、防御費用支出

 

 

 

 

 

四、通用安全保障收支

 

 

 

 

 

五、培養付出

 

 

 

 

 

六、實驗高技術費用支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育運動與媒體其他支出

 

 

 

 

 

八、世界維護和就業的其他支出

 4425.84

 4425.84

 

 

 

九、醫療器械干凈與規劃計劃生育工作開支

 18520.21

 18520.21

 

 

 

十、能源管理生態環保其他支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮區域性支出

 3401.39

 

3401.39 

 

 

第十二、農業水開支

 

 

 

 

 

第十三、交通線車輛運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、產品堪探短信等結余

 

 

 

 

 

15、金融業安全制造業等支出費用

 

 

 

 

 

十五、金融科技撥出

 

 

 

 

 

十二、幫扶其余省份付出

 

 

 

 

 

18、國土局浮游生物氣象學等支出費用

 

 

 

 

 

十八、往房基本保障費用

 205.82

 205.82

 

 

 

2、糧油食品工程設備儲備庫經費支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、任何費用支出

 

 

 

本年度薪資收入累計數

27004.51 

當年度撥出累計

 26553.26

 23151.87

 3401.39

年末財政部門審批結轉和盈余

687.45 

月底財政廳補貼款結轉和余額

 1138.70

 1138.70

 

      普遍公用設施財政預算預算財政預算捐款

687.45 

 

 

 

 

      相關部門性理財產品費用民政付款

 

 

 

 

 

累計

27691.96 

總金額

 27691.96

 24290.57

 3401.39

 


2018年中正常公共信息工程預算財務審批費用支出 部門預算表

計量單位:萬元左右

項目

自動求和

關鍵收入支出

頂目支出費用

系統類別

課程和科目編號規則

會計科目命名

208

 

 

時代保護和就業前景支出費用

4425.84

4425.84

 

208

05

 

行政部門視野行業離退體

4425.84

4425.84

 

208

05

02

企業發展方離退體

124.31

124.31

 

208

05

05

企人事標準人事標準總體社區養老險公司激費收支

4066.31

4066.31

 

208

05

06

政府機關創業公司職業選擇年金交款性支出

235.22

235.22

 

210

 

 

醫遼干凈衛生與預計計劃生育工作撥出

18520.21

12964.53

5555.68

210

02

 

私立青島博士整形醫院醫院

18240.88

12685.20

5555.68

210

02

01

總合寵物醫院

18076.92

12685.20

5391.72

210

02

99

同一公立學校醫阮性支出

163.96

 

163.96

210

11

 

財政企業機構醫療保健

279.33

279.33

 

210

11

02

參公機關單位醫療保健

279.33

279.33

 

221

 

 

房間后勤保障撥出

205.82

205.82

 

221

02

 

商品房體制改革結余

205.82

205.82

 

221

02

01

公寓房個人公積金

205.82

205.82

 

累計

23151.87

17596.19

5555.68

 


2018當年度普通公共服務部門預算財政預算捐款大多收支部門預算表

  方:萬美金

產品

合計數

人數事業費

公供費用

實惠分類別

管理費用代碼

題目品牌

301

 

工資收入好處費用支出

17241.35

17241.35

 

301

01

  幾乎薪資

435.87

435.87

 

301

02

  經費補助金

102.60

102.60

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  餐費津貼費

 

 

 

301

07

  績效考評薪水

11916.20

11916.20

 

301

08

公司的事業性公司的核心頤養天年安全費

4066.31

4066.31

 

301

09

的職業年金交款

235.22

235.22

 

301

10

機關人員基本的醫療衛生保障手機繳費

 

 

 

301

11

公務活動員醫療保障補助金繳付

 

 

 

301

12

別社會化后勤保障網上繳費

 

 

 

301

13

商品房社保公積金

205.82

205.82

 

301

14

醫用費

279.33

279.33

 

301

99

  另一的薪資社會福利性支出

 

 

 

302

 

淘寶產品和工作經費支出

230.53

 

230.53

302

01

  工作費

2.53

 

2.53

302

02

  印費

6.59

 

6.59

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

8.69

 

8.69

302

06

  煤氣費

97.24

 

97.24

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經營經營費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  通用型相關服務費

23.27

 

23.27

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業化然料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

92.21

 

92.21

302

27

  委托授權行業費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  因公公務車啟用服務器維護費

 

 

 

302

39

  別交通配套收費

 

 

 

302

40

  稅金及增加加盟費

 

 

 

302

99

  另一進口商品和安全服務撥出

 

 

 

303

 

對我和家廷的補助金

124.31

124.31

 

303

01

  離休費

124.31

124.31

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命政府補貼

 

 

 

303

07

  醫學費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

我們農耕加工補助費

 

 

 

303

99

  其它的個和人的補貼申請書付出

 

 

 

310

 

金融資本性費用

 

 

 

310

02

  辦公主設備購進

 

 

 

310

03

  專用箱主設備購買

 

 

 

310

07

  消息系統及app購入創新

 

 

 

310

13

  公務接待買車購入

 

 

 

310

19

  許多路網設備折舊費

 

 

 

310

22

  有形債務購入

 

 

 

310

99

  許多資金性付出

 

 

 

總金額

17596.19

17365.66

230.53

 


2018每年通常情況下共同費用預算民政審批“三公”接待費及行政單位運作接待費其他支出竣工決算表

政府部門:萬

正常公用設施費用預算財政部門付款“三公”專項經費

企事業單位程序運行

經費預算預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務活動私家車采購及加載費

公務活動接待室費

小計

國家公務專用車

購置費費

公務接待私家車

啟用費

概算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

預算表數

預算數

預算表數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 


2018財政廳年度國家性基金投資費用預算財政廳付款付出竣工決算表

部門:萬余元

好項目

預估合計

基本的教育支出

頂目費用

職能分類管理

課程和科目商品編碼

項目英文名稱

212

 

 

城鎮片區支出費用

3401.39

 

3401.39

212

13

 

城市發展基礎框架服務設施匹配費及對應著專項整治債權債務收錄安裝的性支出

3401.39

 

3401.39

212

13

99

許多地區的基礎裝置配建費計劃的付出

3401.39

 

3401.39

預估合計

3401.39

 

3401.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度凈資產外債前提表

 

 

錢數公司:萬是

 

人數

價值

年末數

年終數

年末數

年尾數

一、資本總計

——

——

73133.13

85327.38

   (一)移動財產

——

——

17321.57

22455.60

   (二)緊固凈資產

——

——

65616.07

71555.75

          其中:1.房屋(平方米)

54755.28

54755.28

26647.15

26764.16

                2.通用設備(臺/套/輛)

 3007

3084 

3121.86

3276.31

                   (1)車輛

 4

4

 106.34

 105.78

༺                          普遍國家公務公務車

 0

 0

 0

 0

𒆙                          聯合執法交警執法車輛使用

 0

 0

 0

 0

🎃                          特種工藝專業課程的技術專用車

 0

 0

 0

 0

🐈                          某個使用車

 4

4

 106.34

105.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 18

19

3015.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

3712

4096

14319.82

17024.02

                    單價100萬元以上專用設備

 46

58

14319.82

17024.02

🃏               4.某些調整金融資產

——

——

21527.23

24491.26

꧟        減:積攢固定資產折舊及減值需備

——

——

35385.44

38961.95

   (三)長期性的投入

——

——

 0

 0

   (四)在修建項目

——

——

24908.52

29314.57

   (五)隱形財力

——

——

1596.14

1708.48

ꩲ        減:累加攤銷

——

——

 927.68

745.07

   (六)別的股權

——

——

 3.95

 0

二、債務加總

——

——

13737.78

13219.83

三、凈資源累計

——

——

59395.35

72107.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關與鄭州市松江區心中醫院科室2018年末年收入其他支出竣工決算環境承載力時候闡明

濟南市松江區主醫院2018💟年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、介紹杭州市松江區咨詢中心大醫院2018年終工資收入部門預算問題解釋

本年度ඣ收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。

三、關羽濟南市松江區管理中心醫療2018本年費用支出 預算的情況就說明

當年度𓆏支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。

四、管于深圳市松江區機構醫院2018半年度不需要付款使收入結余總體經濟的情況表明

濟南市松江區中心的的醫院2018♍年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。

五、管于西安市松江區中醫療2018月度基本公益性國庫預算國庫撥付花費預算現象反映

(一)基本共公估算財政結余補貼款結余結算的時候基本實際情況

杭州市松江區公司醫生2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。

(二)尋常公共性項目預算財政廳捐款收支預算設計條件

武漢市松江區中心點診所2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。

(三)般服務性預算財政廳審批收支預算到底事情

武漢市松江區中間醫院2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。

2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。

3꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。

4🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5♋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:利于人們去醫院,改善效果去醫院關鍵點。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33W,性支出預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬,結余竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。

六、關與西安市市松江區中央醫院2018財務年度一半共同費用預算財務付款基本上教育支出竣工決算問題說明怎么寫

天津市松江區管理中心寵物醫院2018🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:

1𒁃、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。

2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。

七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財務捐款費用結算的時候總的情況闡明。

沈陽市松江區中心的醫院醫生2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元♔,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2018♚年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。

(二)“三公”事業費財政廳撥付收支預算關鍵情況下解釋。

天津市松江區基地專科醫院2018本年無“三公”費用民政付款支出費用。

八、有關杭州市松江區服務中心門診2018國庫年度現政府性基金投資估算國庫審批開支結算的時候情況發生情況報告

昆明市松江區主醫療機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。

九、國家股資本投資經營管理預算表財政資金補貼款狀態說

佛山市松江區服務中醫院門診2018財政部門年度無國有控股資產管理開預決算財政部門付款撥出。

 

十、別很重要裝修細節的情況報告闡述

(一)國家機關操作接待費收入支出情況下

廣州市松江區核心醫院醫生2018一年度無機物關運作預備費花費。

(二)政府機關采購合同費用支出 環境

東莞市松江區管理中心衛生院2018ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。

2018🌌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、別墅特殊性需要問題

1.工程車輛

截至2018年12月31日,區♓機關事業單位事務管理制度管理制度局現有此車4輛,這里面,相關公務車4輛,的租車其主要具有傳遞上一級醫療機構權威醫生講師來院權威醫生門診部私車。

2.房子

上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。

 

(四)預決算業績考核操作的情況

上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情꧙況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🌳一、財政局局性局費用捐款收入水平:指企事業單位當財政局局性局年度度從本級財政局局性局費用部門管理拿得的財政局局性局費用捐款,收錄一樣 共同費用財政局局性局費用捐款和政府部性理財產品費用財政局局性局費用捐款。

💎二、自己事業性納入:指自己事業性標準實施非常專業保險業務活動內容方案及外掛活動內容方案贏得的納入。最主要是:醫用納入、科教大型項目納入。

ღ三、生意創收:指人事組織在專業性銷售業務游戲行動形式和外掛游戲行動形式之中實施非單獨分攤生意游戲行動形式得到的創收。

🦹四、另外的凈效益:指標準達成的除“財政支出付款凈效益”、“企業凈效益”、“生意凈效益”等其它的凈效益。具體是:飯堂凈效益、逾期利息凈效益、繳納制劑凈效益等。

五、當年度結轉和節余:是以去年度還沒進行、結轉到當年度按有觀標準規定繼讀選用的本金。

ဣ六、年終結轉和余額:指上年末或原先年末預決算合理安排、因客觀性的前提引發變化就沒有辦法按原計劃書實現,需延后到今后年末按有觀要求再次用到的本金。

七、根本撥出:指事情單位為維護構造順利旋轉、完全平時事情的任務而會出現的多種撥出。

✅八、內容費用:指單位名稱為完整對應的行政性業務作業或自己事業快速發展總體目標值,在大多費用之余情況的某項費用。

🦩九、加盟總總支出:指參公企業在工程專業話動及輔助性話動外面開始非自己成本核算加盟話動發生的總總支出。

꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♌11、政府機關正常運行資金:指人事部門公司和定義公務接待員法維護的工作公司運行應該公益性工程預算財務付款制定的核心性支出費用中的日常生活共公資金性支出費用。

 

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