武漢市松江區九亭的醫院
2018當年度部們預算
目 錄
第一名部份 廣州市松江區九亭醫院口腔科簡況
一、最主要的功能
二、機構竣工決算行業包含
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
一、凈收入結余竣工決算總表
二、年收入預算表
三、花費預算表
四、財務補貼款營收付出竣工決算總表
五、大部分公共性估算不需要補貼款結余部門預算表
六、普遍公共信息概算財務補貼款差不多撥出竣工決算表
七、常見公益性工程預算財務付款“三公”資金投入及單位操作資金投入費用支出 部門預算表
八、人民政府性新基金部門預算財政收入支出捐款收入支出部門預算表
九、資金負債率前提表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
第4局部 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、主要是職能作用
🔜九亭社區醫療設備設備機構包括負擔九亭鎮及附近位置民眾融合性社區醫療設備設備食品環境衛生精準功能及應急方案預案共同食品環境衛生應急方案正確處理、社區醫療設備設備搶救和婦幼保健品等業務,并可合適的抓好雙等級社區醫療設備設備精準功能。
二、系統設制
通過上面的責任,廣州市松江區🦋九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
2018年工資收入總支出結算的時候總表
機關單位:上萬元
效益 |
撥出 |
||
內容 |
預算數 |
投資項目 |
預算數 |
一、不需要捐款使收入 |
5560.63 |
一、常見公開服務保障費用 |
|
當中:以政府性貨幣基金估算財務審批 |
1692.51 |
二、外交關系性支出 |
|
二、上一級政府補貼薪水 |
|
三、中國國防收支 |
|
三、企事業效益 |
13992.62 |
四、通用可靠花費 |
|
四、經營管理薪資 |
|
五、幼小銜接費用支出 |
0.98 |
五、加盟工作單位上交效益 |
|
六、有效技術費用支出 |
|
六、其他年收入 |
80.73 |
七、人文體育文化與影視文化收支 |
|
|
|
八、中國社會保護和專業教育收支 |
261.58 |
|
|
九、整形清潔與策劃懷孕經費支出 |
17902.04 |
|
|
十、節約環保型開支 |
|
|
|
五一、新農村區域其他支出 |
1692.35 |
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
十四、公路交通物流運輸總支出 |
|
|
|
十四、資源的堪探相關信息等經費支出 |
|
|
|
十六、商務功能業等總支出 |
|
|
|
16、財富管理付出 |
|
|
|
十六、捐助別的的地方費用 |
|
|
|
十七、土地資源大海氣象臺等總支出 |
|
|
|
黨的十九、房間安全保障支出費用 |
28.61 |
|
|
三十五、油糧原材料設備貯備性支出 |
|
|
|
二十一國慶、同一收入支出 |
|
當年度薪資收入累計 |
19633.98 |
上年開支合計數 |
19885.56 |
用衛生事業母基金處理結余差額 |
262.84 |
余額計算 |
|
本年結轉和節余 |
272.99 |
年初結轉和余額 |
284.25 |
總金額 |
20169.81 |
累計 |
20169.81 |
2018當年度收入水平部門預算表
計量單位:萬余元
品牌 |
本年度使收入總計 |
財政廳捐款收入來源 |
領導補貼政策營收 |
事業上的收錄 |
經營的效益 |
附屬企事業單位繳納薪資 |
別個人收入 |
||||
功能分類 |
管理費用分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
世界得到保障和就業問題付出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上組織離養老金 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業發展部門企業發展部門基礎養老生活商業險付費撥出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關方事業方職業化年金網上繳費性支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務環境衛生與記劃計生性支出 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
醫大醫院 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
融合專科醫院 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
其他醫的醫院總支出 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上方醫藥 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位整形 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018每年納入竣工決算表
的單位:70萬
內容 |
年初個人收入預估合計 |
國庫捐款純收入 |
上司補貼政策使收入 |
自己事業薪資 |
運作納入 |
其他企業單位繳納效益 |
另一個薪水 |
||||
功能分類 |
課目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村社區居委會性支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地市基本公用設施配建費及代表專業債務糾紛盈利計劃的教育支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
一些省會城市基礎知識生活設施配套設施費規劃的開支 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅有效保障撥出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革創新花費 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人社保公積金貸款 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年末花費結算的時候表
廠家:W
樓盤 |
年初總支出預估合計 |
基本性費用支出 |
產品總支出 |
繳納上家收入支出 |
加盟開支 |
對加盟的單位政府補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目必標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓總支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教肓費用支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關幼小銜接收入支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會質量保障和自主創業結余 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業院校離退休年齡 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業企事業單位考試首要養老服務保費手機繳費收支 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心標準職業分析年金付款結余 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備環保與計劃怎么寫生孩教育支出 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立大醫院 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
基礎性大醫院 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外市立的醫院開支 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018全年度費用結算的時候表
企業單位:億元
工作 |
當年度花費總金額 |
基本性費用 |
內容花費 |
上交上一級性支出 |
加盟經費支出 |
對附屬醫院行業補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
管理費用簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政自己事業廠家診療 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司的醫療保健 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮建設社區居委會經費支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份根基基建項目生活配套費及代表自查報告借債納入準備的費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一個的城市基礎理論安全設施生活配套費配備的付出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了教育支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房轉型開支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018一年度財政局補貼款年收入收支竣工決算總表
企業:多萬元
創收 |
支出費用 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
樓盤 |
合計數 |
通常情況公共服務決算不需要審批 |
縣政府性基金、期貨、現貨、微盤財政部門預算財政部門審批 |
一、常見公開工程預算財政部門補貼款 |
3868.12 |
一、般共同服務質量收入支出 |
|
|
|
二、地方政府性債券概預算財政廳審批 |
1692.51 |
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天付出 |
|
|
|
|
|
四、共公衛生收支 |
|
|
|
|
|
五、教肓總支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、物理學系統教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育用品與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保駕護航和就業問題花費 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、醫用健康與計劃怎么寫孕育其他支出 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、工業節能節能減排總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉建設特別支出費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、交通線運載花費 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘圖片信息等費用 |
|
|
|
|
|
十四、商家服務質量業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資總支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助的地方開支 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海域天氣等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅服務費用 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
二十二、油糧物品自給率費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的費用支出 |
|
|
|
上年個人收入合計數 |
5560.63 |
年初支出費用總計 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
今年初財政支出捐款結轉和盈余 |
264.40 |
半年度民政捐款結轉和節余 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
一般來說公共性工程預算財務審批 |
200.98 |
|
|
|
|
政府機構性股權基金預算表國庫捐款 |
63.42 |
|
|
|
|
總金額 |
5825.03 |
總額 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018一年度尋常公用預算表財政資金補貼款結余結算的時候表
機關單位:萬塊人民幣
建設項目 |
合計數 |
基礎花費 |
樓盤總支出 |
|||
功用劃分 題目數字 |
會計分類名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育結余 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
某個教育培訓付出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
某個培訓收入支出 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
生活保障措施和就業的收入支出 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
行政機關參公公司的離退休工資 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公院校首要醫療商業保險商業保險激費收入支出 |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業基層單位基層單位工作年金繳納費用收支 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
醫療管理環境衛生與預計生孩費用 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
私立醫院專家 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
整合醫院科室 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
另一個公校醫院科室經費支出 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
行政部門工作行業醫療保健 |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
工作工作單位醫療器械 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
房屋基本保障撥出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案付出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
28.61 |
28.61 |
|
合計數 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018年終常見通用國庫預算國庫付款核心費用支出 部門預算表
基層單位:萬塊人民幣
大型項目 |
預估合計 |
專業人員經費支出 |
公共專項經費 |
||
經濟性種類 題目代碼 |
科目表分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪公益福利支出費用 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
核心公司 |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評底薪 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
機關政府部門工作政府部門一般社區養老商業險費 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
就業年金付費 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
企業職工關鍵醫用保險服務手機繳費 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
因公員醫療設備補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會化服務保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的月福利待遇福利付出 |
|
|
|
302 |
|
餐品和產品結余 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待用車的電腦運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些交通配套預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他餐品和服務保障開支 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和的家庭的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
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303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
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303 |
10 |
他人漁業生產的救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的人和家廷的補貼費費用支出 |
|
|
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310 |
|
資本管理性費用支出 |
|
|
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310 |
02 |
企業辦公系統購入 |
|
|
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310 |
03 |
使用環保設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺洛及軟件下載購買更新軟件 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動買車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個客運軟件新購 |
|
|
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310 |
22 |
無形之中財力新購 |
|
|
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310 |
99 |
另外的資本公司性花費 |
|
|
|
累計數 |
2921.38 |
2921.38 |
|
😼2018年中基本通用概預算財政部門捐款“三公”經費其他支出其他支出及危險機關加載經費其他支出其他支出其他支出部門預算表
計量單位:十萬
尋常公開項目預算財政資金審批“三公”費用 |
單位自動運行 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務活動車輛租賃折舊費及自動運行費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 采購費 |
公務接待公務車 使用費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018半年度政府機關性股票基金估算財政資金捐款教育支出預算表
基層單位:千元
新項目 |
總計 |
總體支出費用 |
大型項目開支 |
|||
用途定義 專業科目編碼查詢 |
會計分類名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉統籌社區居委會花費 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
縣城條件油煙凈化器配套設施費及分別專項計劃債權債務薪水按排的開支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
另外市政基礎理論裝置配建費組織的其他支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
累計數 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018半年度股本流動負債前提表 |
||||
|
|
余額方:來萬 |
||
|
總量 |
價值 |
||
期初數 |
年底數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、房產總金額 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)的流動資源 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)一定凈資產 |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
🧔 常見因公小二租車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
🅘 衛生監督執法交警執法車輛使用 |
|
|
|
|
෴ 特別專業的能力車輛使用 |
|
|
|
|
🌸 其它的公務車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
🥃 4.別的確定股本 |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
💙 減:累計額攤銷及減值做好準備 |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)長久的融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建項目工程 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五)神圣固定資產 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
📖 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六)另一個資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
一、更多上海市松江區九亭醫院口腔科2018月度薪水費用部門預算基本環境講解
昆明市松江區九亭醫院專家2018🍒年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
二、有關于佛山市松江區九亭機構2018本年度收益部門預算原因這說明
年初ꦰ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。
三、管于蘇州市松江區九亭門診2018季度撥出預算情況報告詳細說明
當年度🐼支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。
四、介紹滬市松江區九亭門診2018年度目標不需要付款年收入其他支出環境承載力情況報告表示
沈陽市松江區九亭診所2018🐭年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、關與北京市松江區九亭醫院科室2018季度通常環境下公用項目預算財務捐款教育支出部門預算環境這說明
(一)基本上公益性部門預算財政費用撥付費用部門預算總體設計情況下
上海市松江區九亭醫院2018꧂年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。
(二)一半公用設施估算不需要付款花費竣工決算設備構造原因
天津市松江區九亭寵物醫院2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。
(三)基本上公共信息成本預算財政資金撥付收支部門預算按照情況發生
天津市松江區九亭醫院門診2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:
1🀅、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。
2ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。
ꦛ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。
3𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。
♕醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。
✅醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。
4🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。
六、對濟南市松江區九亭門診2018財政預算年度通常現狀公開估算財政預算撥付差不多費用預算現狀說明怎么寫
沈陽市松江區九亭大醫院2018💯年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ജ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。
七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政性撥付性支出竣工決算基本情況發生表明。
天津市松江區九亭醫院科室2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”金費財政性付款支出費用預算大概原因闡明。
天津市松江區九亭醫院專家2018當年度無“三公”經費其他支出國庫補貼款其他支出。
八、對滬市松江區九亭醫療2018財務年度以政府性基金投資預算表財務補貼款收支結算的時候具體情況介紹
武漢市松江區九亭醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:
1🎃、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。
九、國有制股權投資加盟費用財政支出補貼款現狀原因分析
蘇州市松江區九亭醫療機構2018年終無國有控股基金經驗決算國庫審批教育支出。
十、任何更重要應當的現象說明書怎么寫
(一)機關事業單位啟動經費預算收支情況
東莞市松江區九亭大醫院2018全年度有機關開機運行專項經費收支。
(二)相關部門采買費用支出 現狀
廣州市松江區九亭診所2018🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。
(三)運輸車輛、房層特殊化占據情形
武漢市松江區九亭醫院門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核管理制度事情
♈上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。
第四部分 名詞解釋
😼一、民政廳性撥付工資收入:指公司的年初度從本級民政廳性職能部門贏得的民政廳性撥付,是指通常情況下公眾工程成本預算民政廳性撥付和政府性性資金工程成本預算民政廳性撥付。
🎀二、事業使工資凈收入:指事業的單位深入推進專業化行業主題活動組織舉例輔助的主題活動組織得到的使工資凈收入。包括是:診療使工資凈收入等。
🌳三、銷售經營者營收:指教育事業標準在行業銷售業務行動十分幫助行動之余開始非單獨的成本核算銷售經營者行動得到的營收。
💃四、其余效益:指方要先拿到的除“財務捐款效益”、“企事業效益”、“營運效益”等在內的效益。重要是:貸款利息效益等。
五、上年結轉和余額:是以上一年度還沒完畢、結轉到上年按相關的英文規定堅持運用的錢。
💦六、半第四季度結轉和盈余:指當第四季度度或從前第四季度財政預算配備、因直接條件時有發生轉化無法按原本年計劃食用,需延后到日后第四季度按關于 標準不斷食用的費用。
🌟七、大多開支:指基層單位為后勤保障結構順利機器運行、完成日常任務日常的運作日常任務而發生的每項開支。
💖八、項目開支:指標準為進行其他的行政管理工作中工作或企業發展壯大發展壯大任務,在根本開支后有的那項開支。
ꦰ九、銷售性費用:指事業工作單位在職業主題行動及輔助軟件主題行動之中推進非獨立性計算成本銷售主題行動出現的性費用。
🎉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌺十一月、財政結余機關正常運作資金投入:指財政結余院校和基準國家公務員考試法監管的參公院校安全使用一樣 共公設施項目預算財政結余付款科學安排的差不多結余中的守則共公資金投入結余。