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上海市松江區社會保障服務中心 2018年度決算
信息來源: 發表日子:2020-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

首部位 深圳市松江區的社會質量保障服務管理核心情況

一、首要職責

二、組織 布置

第二部分 上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算表

一、個人收入付出結算的時候總表

二、營收結算的時候表

三、經費支出竣工決算表

四、財政預算付款工資收入花費竣工決算總表

五、一般來說公眾財政結余預算財政結余捐款結余竣工決算表

六、尋常服務性預算表民政捐款總體收入支出結算的時候表

七、一般來說公共服務預算表財政性撥付“三公”事業費及危險機關啟動事業費總支出部門預算表

八、當地政府性理財產品預預算財政資金撥付性支出預算表

九、金融資產負債率情形表

第三部分 上海市松江區社會保障服務中心2018年度部門決算情況說明

第四個組成部分 專有名詞表示

 


第一部分    上海市松江區社會保障服務中心概況

 

一、關鍵職能部門

(一)、聯合市場經濟后勤保障科做市場經濟保險費用政策性、規范的宣傳方案工作任務;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
   (九)、抓好對街鎮密切相關經辦培訓機構世界穩定經辦銷售的建議。

二、中介機構安裝

基于所訴崗位工作職責,廣州市松江區社會發展的保障工作中無獨立設置裝置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算表

2018本年收益性支出竣工決算總表

企事業單位:億元

工資收入

撥出

業務

竣工決算數

創業項目

結算的時候數

一、財政性補貼款純收入

753.44

一、普遍公用提供服務付出

 

  各舉:政府部門性基金投資不需要預算不需要捐款

 

二、外交關系結余

 

二、上級部門補助費收錄

 

三、國防科技費用支出

 

三、事業心薪水

 

四、公開安全管理總支出

 

四、管理創收

 

五、育兒教育總支出

 

五、附屬醫院方上交薪資

 

六、小學科技的不斷水平收支

 

六、另一個盈利

 

七、學歷體育文化與傳媒廣告費用支出

 

 

 

八、發展有保障和自主創業撥出

708.68

 

 

九、醫療管理衛生間與記劃發育收支

24.13

 

 

十、低碳安全支出費用

 

 

 

十一國慶、新型農村街道社區開支

 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

十四、道路交通運載收支

 

 

 

十四、影視資源探勘訊息等付出

 

 

 

15場、商業性的服務培訓業等性支出

 

 

 

十五、財富管理其他支出

 

 

 

二十七、扶持另一個城市付出

 

 

 

十七、國土局深海景象等結余

 

 

 

黨的十九、居住房保障措施經費支出

20.63

 

 

2、油糧應急物資存量費用

 

 

 

二五一、另外其他支出

 

當年度個人收入預估合計

753.44

上年其他支出總金額

753.44

用視野股票基金化解結余差額

 

余額分攤

 

月初結轉和余額

4.52

年初結轉和盈余

4.52

累計

757.96

總額

757.96


2018月度使收入預算表

工作單位:千元

好項目

當年度盈利加總

財政支出補貼款工資收入

上家補貼金凈收入

事業營收

銷售納入

復屬行業繳納年收入

許多收益

功能分類
科目編碼

專業科目名稱大全

加總

753.44 

753.44 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的有保障和找工作支出費用

708.68 

708.68 

 

 

 

 

 

208

01

 

人力資的資源和中國社會服務治理事務管理

636.27 

636.27 

 

 

 

 

 

208

01

07

社會生活保險金的業務的管理行政監察

636.27 

636.27 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業機關單位機關單位離養老金

72.41 

72.41 

 

 

 

 

 

208

05

02

參公組織離退休年齡

1.28

1.28

 

 

 

 

 

208

05

05

機構企事業企業單位主要給養老安全繳付花費

50.81

50.81

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業發展企業職業的年金付費花費

20.32

20.32

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生監督與方案生小孩付出

24.13 

24.13 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫治保護

24.13

24.13

 

 

 

 

 

210

11

02 

事業上工作單位醫學

24.13 

24.13 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務費用

20.63

20.63

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改變結余

20.63

20.63

 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房社保公積金

20.63 

20.63 

 

 

 

 

 

 


2018月度支出費用部門預算表

組織:萬塊人民幣

好項目

本年度費用支出 總金額

主要費用支出

建設項目經費支出

上交國家上家教育支出

企業經營支出費用

對附屬組織補貼費花費

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

合計數

753.44 

687.66 

65.78 

 

 

 

208

 

 

社會化保護和出去上班撥出

708.68

642.90

65.78

 

 

 

208

01

 

人工自然資源和當今社會切實保障管理系統工作

636.27

570.49

65.78

 

 

 

208

01

07

市場人壽保險業務量經營行政事務

636.27

570.49

65.78

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業性機構離離休

72.41

72.41

 

 

 

 

208

05

02

事業企業單位企業單位離退居二線

1.28

1.28

 

 

 

 

208

05

05

企事業有成的單位事業有成的單位差不多頤養保障付款其他支出

50.81

50.81

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企業發展政府部門事業年金交費開支

20.32

20.32

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生防疫與籌劃發育費用

24.13

24.13

 

 

 

 

210

11

 

醫藥有保障

24.13

24.13

 

 

 

 

210

11

02 

行業方醫疔

24.13

24.13

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保險費用支出

20.63

20.63

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革創新收入支出

20.63

20.63

 

 

 

 

221

02 

01 

房產個人公積金

20.63

20.63

 

 

 

 

 


2018年財政部門補貼款工資費用支出 預算總表

單位名稱:萬元左右

效益

開支

該項目

部門預算數

大型項目

加總

應該公開概預算財政資金補貼款

地方政府性資金財政部門預算財政部門撥付

一、常見公益性決算民政審批

753.44 

一、似的共公業務支出費用

 

 

 

二、區政府性債卷項目預算財政性捐款

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國家安全總支出

 

 

 

 

 

四、通用平安撥出

 

 

 

 

 

五、幼教支出費用

 

 

 

 

 

六、生物學水平開支

 

 

 

 

 

七、文明體育課與新傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、當今社會保險機制和求業性支出

  708.68 

708.68 

 

 

 

九、醫療器械干凈與計劃書生孩支出費用

 24.13

 24.13

 

 

 

十、節約能源生態環保結余

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社區居委會費用

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、公路網運送教育支出

 

 

 

 

 

十四、市場地質勘察的信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十、企業服務業等付出

 

 

 

 

 

第十五、財務性支出

 

 

 

 

 

十六、支援同一國家撥出

 

 

 

 

 

18、國土局海底氣象局等花費

 

 

 

 

 

第十九、租賃房維護收支

 20.63

 20.63

 

 

 

四十、調味品資源自給率費用

 

 

 

 

 

二11、別收支

 

 

 

當年度工資收入總計

753.44 

本年度性支出總計

 753.44

 753.44

 

年終不需要付款結轉和余額

 

年初財政部門撥付結轉和盈余

 

 

 

      一般的公眾費用財政支出補貼款

 

 

 

 

 

      縣政府性理財產品預決算民政審批

 

 

 

 

 

總額

753.44 

總共

 753.44

753.44 

 

 


2018月度尋常公共性工程預算財政廳補貼款教育支出結算的時候表

方:萬的大寫

活動

總金額

一般費用支出

大型項目花費

的功能分為

會計科目商品代碼

會計分類名字

208

 

 

發展的保障和自主創業總支出

708.68

642.90

65.78

208

01

 

人事資源和社會各界質量保障處理行政監察

636.27

570.49

65.78

208

01

07

社會各界人壽保險銷售業務工作事務性

636.27

570.49

65.78

208

05 

 

財政行業行業離養老金

72.41

72.41

 

208

05

02

工作公司的離退居二線

1.28

1.28

 

208

05

05

政府部門企業工作單位首要頤養保險公司交費開支

50.81

50.81

 

208

05

06

行政行業事業上行業職業的年金交費付出

20.32

20.32

 

210

 

 

醫療保健清潔與工作方案生小孩收入支出

24.13

24.13

 

210

11

 

醫療衛生基本保障

24.13

24.13

 

210

11

02 

企業組織醫療機構

24.13

24.13

 

221

 

 

房間質量保障性支出

20.63

20.63

 

221

02

 

居住房改革的實質付出

20.63

20.63

 

221

02 

01 

往房住房基金

20.63

20.63

 

總計

753.44

687.66

65.78

 


2018每年通常情況下公益性預結算的時候財政廳補貼款關鍵性支出結算的時候表

  部門:萬塊

該項目

自動求和

人員管理資金

公用設施專項經費

劃算的分類

學科識別碼

管理費用英文名稱

301

 

工薪會員福利付出

621.28

621.28

 

301

01

  核心底薪

58.02

58.02

 

301

02

  津貼費補助費

27.37

27.37

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  效績的薪資

226.77

226.77

 

301

08

部門行業工作單位幾乎養老穩妥穩妥網上繳費

50.81

50.81

 

301

09

網絡職業年金繳付

20.32

20.32

 

301

10

工作人員首要醫遼穩定繳付

24.13

24.13

 

301

11

國家事業編醫療管理經濟補貼繳付

 

 

 

301

12

某個世界切實保障手機繳費

7.54

7.54

 

301

13

房間住房基金

20.63

20.63

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  某個月工資有福利付出

185.69

185.69

 

302

 

各種商品和服務于支出費用

59.13

 

59.13

302

01

  辦公室費

9.90

 

9.90

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續約

0.04

 

0.04

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

0.71

 

0.71

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作費

 

 

 

302

11

  交通費

1.50

 

1.50

302

12

  因公回國(境)價格

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  專業化原料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專門用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托授權金融業務費

 

 

 

302

28

  企業工會資金投入

6.17

 

6.17

302

29

  優惠費

6.30

 

6.30

302

31

  公務接待用車的正常運作運營維護費

 

 

 

302

39

  的交通線費用的

 

 

 

302

40

  稅金及增添的費用

 

 

 

302

99

  相關商品種類和精準服務花費

33.74

 

33.74

303

 

對個和家居的補助費

0.41

0.41

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保健費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

  用戶林果業生產制造國家補貼

 

 

 

303

99

  任何對自身和家族的補帖花費

0.41

0.41

 

310

 

充分性收支

6.84

 

6.84

310

02

  辦公裝修的設備購置費

6.84

 

6.84

310

03

  專門用機械設備添置

 

 

 

310

07

  資料互聯網及手機app購買內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待私家車添置

 

 

 

310

19

  各種公路交通手段采購

 

 

 

310

22

有形股本購入

 

 

 

310

99

  另外資本性性支出

 

 

 

累計數

687.66

621.69

65.97

 


2018當年度正常公開概算財政資金撥付“三公”資金投入及機關事業單位運營資金投入經費支出部門預算表

單位名稱:萬

普遍公共信息預算表財政性補貼款“三公”接待費

政府部門自動運行

經費預算結算的時候數

累計數

因公出國旅游

(境)費

因公用車的折舊費及自動運行費

國家公務服務費

小計

國家公務使用車

購進費

公務活動車輛租賃

運作費

財政預算數

預算數

估算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

費用數

預算數

財政預算數

結算的時候數

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 


2018一年度地方政府性貨幣基金估算財政性付款付出結算的時候表

院校:億元

大型項目

總金額

常見經費支出

品牌收入支出

用途總類

會計分類編碼查詢

課程品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區社會保障服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資產投資資產負債現象表

費用方:70萬

 

用戶

的價值

年終數

半年度數

本年數

月底數

一、債務自動求和

——

——

 883.78

 855.17

   (一)外溢固定資產

——

——

 826.27

 791.20

   (二)進行固定凈資產

——

——

 57.51

 63.97

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦫ                          基本上公務接待買車

 

 

 

 

꧒                          衛生監督執法值勤買車

 

 

 

 

𒁃                          特中正規技術工藝專用車

 

 

 

 

꧒                          任何租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦍ               4.任何一定凈資產

——

——

 57.51

 63.97

⛦        減:累計額折舊率及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)短期投資的

——

——

 

 

   (四)在建設網市政工程

——

——

 

 

   (五)隱匿房產

——

——

 

 

🔥        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的財產

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

 95.20

 60.14

三、凈財力自動求和

——

——

 788.58

 795.03

 

 

 


第三部分  上海市松江區社會保障服務中心2018年度決算情況說明

 

一、有關于天津市松江區社會的后勤保障售后服務平臺2018年終純收入支出費用結算的時候總體布局原因闡述

沈陽市🐼松江區社會保障服務中心2018年度收入總計為753.44萬元、支出總計為753.44萬元。與2017年度相比,收入增加65.58萬元,支出總計增加65.58萬元。主要原因:因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、至于天津市松江區時代保護服務管理公司2018當年度收錄預算具體情況這說明

當年度ꦰ收入合計753.44萬元,其中:財政撥款收入753.44萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。

三、有關重慶市松江區的社會功能保障功能管理中心2018月度性支出結算的時候具體情況說

當年度💟支出合計753.44萬元,其中:基本支出687.66萬元,占91.27%;項目支出65.78萬元,占8.73%;經營支出0萬元,占0%。

四、關與廣州市松江區發展保證服務公司2018年末財政局補貼款收益經費支出整體來說情況發生反映

成都市♚松江區社會保障服務中心2018年度財政撥款收入總決算753.44萬元,支出總決算753.44萬元。與2017年度相比,財政撥款收入總計增加65.58萬元,增長9.53%;支出總計增加65.58萬元,增長9.53%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、就杭州市松江區生活保障措施工作主2018每年基本上公用設施工程預算國庫補貼款教育支出結算的時候情況說

(一)一樣公開項目預算財政局捐款收入支出預算總體布局情況報告

廣州市ꦑ松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出753.44萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加65.58萬元,增長9.53%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)普通服務性預算表民政捐款教育支出部門預算成分原因

天津市♈松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出753.44萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)708.68萬元,占94.06%;醫療衛生與計劃生育支出(類)24.13萬元,占3.20%;住房保障支出(類)20.63萬元,占2.74%。

(三)般公共信息成本預算財政性審批花費部門預算關鍵前提

南京市💙松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為851.21萬元,支出決算為753.44萬元,完成年初預算的88.51%。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素;2018年項目預算中取消了辦公場地裝修費69.69萬元等。

中間:

1ꦍ、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)636.27萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出以及項目支出。年初預算為712.63萬元,支出決算為636.27萬元。決算數小于預算數的主要原因:在編人員考入公務員及調出各一人,項目預算中取消了辦公場地裝修費69.69萬元。

2♛、社會保障和就業支出(類))行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.28。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.37萬元,支出決算為1.28萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

3🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.81萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為61.66萬元,支出決算為50.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費等因素。

4𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)20.32萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為24.66萬元,支出決算為20.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整職業年金繳費等因素。

5🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)24.13萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為29.29萬元,支出決算為24.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

6🌊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.63萬元。主要用于:職工住房公積金。年初預算為21.58萬元,支出決算為20.63萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整公積金繳費等因素。

六、針對濟南市松江區市場經濟服務性保障服務性管理中心2018財務年度通常狀態下服務性費用預算財務審批核心結余竣工決算狀態反映

武漢市市🍌松江區社會保障服務中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出687.66萬元,包括人員經費621.69萬元,公用經費65.97萬元。基本支出中:

1𝔍、工資福利支出621.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2꧂、商品和服務支出59.13萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.41萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出6.84萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、并于東莞市松江區社會中保駕護航提供服務服務管理中心2018一年度般公用設施預部門預算財政廳審批“三公”專項資金費用支出 部門預算情況下表明

(一)“三公”經費預算財政廳付款費用支出 預算總體布局情形說。

濟南市♔松江區社會保障服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

2018🧜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”事業費財政資金撥付性支出結算的時候中應癥狀闡述。

成都市松江區社會保障服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、介紹深圳市松江區世界 質量保障提供服務重心2018季度當地政府性私募基金預竣工決算財政部門捐款花費竣工決算狀況表明

滬市松江區社會保障服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資產銷售經營預決算民政審批情形這說明

昆明市松江區社會保障服務中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、各種核心事宜的原因描述

(一)機構運營專項經費性支出原因

南京市松江區社會保障服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)市政府招標采購經費支出狀態

成都市ꦫ松江區社會保障服務中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為9.64萬元,其中:貨物采購金額9.64萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018📖年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)機動車輛、樓房特有被占時候

沈陽市松江區社會保障服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算業績考核標準化管理情形

滬市松江區社會各界基本保障服務管理機構2018💙年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度;工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作,落實評價結果整改,將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況: 2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額54.71萬元;2018年績效評價開展情況:2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♑一、國庫撥付納入:指的單位當本期從本級國庫機構拿到的國庫撥付,涉及一般的服務性工程概預算國庫撥付和人民政府性理財產品工程概預算國庫撥付。

二、教育事業心收錄:指教育事業心政府部門實施專科業務部過程和其協助過程授予的收錄。

🌊三、銷售生意純效益:指事業基層單位基層單位在專門銷售業務運動和其輔助制作運動外面做好非單獨統計銷售生意運動確認的純效益。

♍四、另一個工資納入來源:指企業要先拿到的除“財政支出付款工資納入來源”、“事業上工資納入來源”、“運作工資納入來源”等之內的工資納入來源。

五、年末結轉和余額:意指上一年度從未達成、結轉到年初按密切相關規定仍在用到的現金。

🔯六、月底結轉和節余:指當年末度或早先年末預算表按排、因客觀性情況突發的變化無發按原項目方案,需推遲了到已后年末按有關中規定立即安全使用的費用。

七、基礎收支:指企事業單位為有效保障學校正常人運行、提交規章制度作業責任而發生了的數據來收支。

ꦿ八、品牌其他性開支:指機構為已完成對象的政府部門業務工作或事業成長 對象,在一般其他性開支認知能力產生的每項其他性開支。

ꦯ九、生意教育支出費用:指視野計量單位在專業化活動及幫助活動以外進行非獨立自主選擇生意活動有的教育支出費用。

🌃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦺ11、危險機關正常運行金費:指政府部門公司和根據國家地方公務員法工作的企業公司的使用一樣公共服務項目預算財政收入結余補貼款制定的基礎收入結余中的守則公共金費收入結余。

 

 

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