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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布新聞時刻:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

支出費用

該項目

竣工決算數

投資項目

結算的時候數

一、一般的公共信息概預算財務審批工資

5045.41

一、基本上通用服務質量教育支出

 

二、部門性貨幣基金費用財政支出付款工資

22.22

二、外交政策費用

 

三、國有化資本經營管理概預算財政資金付款工資收入

 

三、中國國防收支

 

四、上司補助費利潤

 

四、共公人身安全費用支出

 

五、企業營收

 

五、培訓結余

 

六、自主經營營收

 

六、地理學技術性總支出

 

七、附設計量單位上交營收

 

七、學歷度假旅行體育課與影視傳媒收入支出

 

八、相關收入來源

 

八、社會性維護和大學生就業支出費用

61.94

 

 

九、食品衛生綠色健康總支出

4697.83

 

 

十、節能公司的環保支出費用

 

 

 

五一、村鎮社群總支出

 

 

 

十三、農林業水收入支出

 

 

 

十四、城市交通車輛性支出

 

 

 

十四、資源的探勘制造業信息內容等費用

 

 

 

十八、商業性服務管理業等費用

 

 

 

16、金融資本花費

 

 

 

十八、扶持其他的東南部收支

 

 

 

十九、天然材料浮游生物形象等性支出

 

 

 

十八、房屋擔保撥出

285.44

 

 

三十五、糧油加工工程物資自給率收支

 

 

 

二國慶、國有控股金融資本運作預決算經費支出

 

 

 

二十三、氣象災害消滅及應急預案維護付出

 

 

 

二十四、的總支出

22.22

 

 

二是四、抗疫尤為國債設置的其他支出

 

當年度效益總金額

5067.63

本年度撥出自動求和

5067.42

安全使用非財政支出審批節余

 

盈余計算

 

年終結轉和節余

57.80

半年度結轉和盈余

58.02

總結

5125.44

總共

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

好項目

本年度薪資累計數

財政性補貼款工資

上家政府補貼創收

視野年收入

開薪水

附屬醫院計量單位上交利潤

其他凈收入

經費支出功效類別專業科目商品代碼

題目名字

欄次

1

2

3

4

5

6

7

加總

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會發展保護和求業總支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政部門企業院校社會養老支出費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政機關方離退體

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  危險機關事業政府部門根本養老院保費激費費用支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  企事業有成企行政單位事業有成企行政單位新職業年金激費教育支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

清潔衛生綠色其他支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

財政事業的單位的單位醫療保障

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政事務企業單位醫療保障

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  因公員醫疔補貼費

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療設備求助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  成鄉醫療保障求助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他的醫疔救援經費支出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫療設備保險管理系統業務

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政機關電腦運行

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  般行政性菅理事務性

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  產品管理創新建筑

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

租賃房服務保障開支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

個人住房轉型付出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  往房北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房貸款補助

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

同一費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

時時彩票慈善公益金設置的經費支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用到成鄉醫療保障援助的體彩慈善公益金支出費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

大型項目

本年度支出費用累計數

基本性開支

工程支出費用

上交領導開支

經營者經費支出

對付屬組織津貼開支

結余作用區分專業科目編號規則

課程名字大全

欄次

1

2

3

4

5

6

累計

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會發展有效保障了和就業形勢教育支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政訴訟企業計量單位社會養老收支

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  人事部門公司的離退休之

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  公司的衛生事業公司的總體醫療人身險人身險付款其他支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關院校教育事業院校職業年金網上繳費其他支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

安全鍵康費用支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

人事部門事業上的單位名稱醫療機構

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政事務院校醫學

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  國家事業編制整形補貼金

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫療服務援助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉居民醫療器械搶救

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  另外社區醫療社會救助收支

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療機構有效保障了的管理事務性

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  政府部門開機運行

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  一般來說人事部門方法公共事務

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  圖片企業信息化建造

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

房產有保障費用支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

商品房創新結余

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  居住房個人公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  房產買賣補帖

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

許多費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

體彩愛心公益金配備的費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  采用城鄉統籌醫遼援助的時時彩票愛心公益金性支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

利潤

付出

新項目

部門預算數

新項目

總金額

通常情況下公益性財政資金預算財政資金付款

以政府性私募基金財政支出預算財政支出撥付

國有化資金加盟費用財政預算補貼款

一、基本公共性費用財政預算審批

5045.41 

一、應該公用服務性費用支出

 

 

 

 

二、地方政府性債卷費用預算財政局捐款

22.22 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

三、公有投資經營管理成本預算財政廳撥付

 

三、國防科技費用支出

 

 

 

 

 

 

四、服務性安全的開支

 

 

 

 

 

 

五、教育培訓支出費用

 

 

 

 

 

 

六、科學學技術設備性支出

 

 

 

 

 

 

七、藝術市場田徑運動與影視傳媒收入支出

 

 

 

 

 

 

八、當今社會有效保障和就業創業費用支出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、環保的健康性支出

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節約的環保性支出

 

 

 

 

 

 

國慶、城市街道社區支出費用

 

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

 

第十三、交通出行車輛收入支出

 

 

 

 

 

 

十四、材料探礦工業品個人信息等收入支出

 

 

 

 

 

 

15、服務管理業服務管理業等收入支出

 

 

 

 

 

 

十五、風險管控教育支出

 

 

 

 

 

 

十二、支援同一地域收入支出

 

 

 

 

 

 

18、天然的資源海洋環境氣候等收支

 

 

 

 

 

 

十八、商品房得到保障結余

 285.44

285.44

 

 

 

 

第二十、糧油加工物質自給率支出費用

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國企基金生意工程預算經費支出

 

 

 

 

 

 

二12、災害性防制及應急響應工作管理支出費用

 

 

 

 

 

 

二第十五、同一教育支出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

三十四、抗疫很大國債組織的總支出

 

 

 

 

本年度利潤加總

5067.63 

年初花費累計

5067.42 

5045.2

22.22 

 

期初不需要撥付結轉和盈余

57.80 

月底財政預算付款結轉和余額

58.02 

58.02

 

 

一、通常情況公用概預算財政支出審批

 

 

 

 

 

 

二、市政府性債券預決算國庫撥付

 

 

 

 

 

 

三、國家投資管理財務預算財務補貼款

 

 

 

 

 

 

總金額

5125.44 

總共

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

投資項目

上年付出

收入支出功能模塊劃分類別管理費用商品編碼

專業科目英文名稱

累計數

通常支出費用

的項目費用支出

欄次

1

2

3

累計

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

的養老保障機制和大學生就業支出費用

61.94

61.94

0.00

20805

政府部門事業性組織社會養老費用

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政機關公司離退休年齡

0.94

0.94

0.00

2080505

  國家機關企業公司的差不多社會養老保險服務保險服務繳納教育支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  部門企業發展部門專職年金交款收支

20.33

20.33

0.00

210

環衛鍵康費用支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政機關事業發展行業醫學

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政管理基層單位整形

26.58

26.58

0.00

2101103

  公務接待員社區醫療補貼政策

47.13

0.00

47.13

21013

醫治搶救

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  新型農村醫學求助

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  許多社區醫療搶救教育支出

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫療器械有保障處理事宜

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政部門運動

676.75

676.75

0.00

2101502

  通常情況行政處標準化管理事務性

80.98

0.00

80.98

2101504

  內容化規劃

47.30

0.00

47.30

221

房間擔保花費

285.44

285.44

0.00

22102

住宅房行政體制改革教育支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  自建房個人公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  選房補肋

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

經濟能力進行分類課程和科目打碼

科目表名字

預算數

經濟社會分級

學科編碼查詢

會計科目種類

預算數

301

薪資福利金結余

1021.07

302

品牌和服務保障撥出

25.76

30101

  主要很大打工族薪資

97.42

30201

  辦公裝修費

11.32

30102

  補助補助

446.45

30202

  包裝印刷費

0.73

30103

  獎勵金

78.83

30203

  顧問費

 

30106

  餐費補貼費費

31.48

30204

  辦手續訂

 

30107

  業績考核的薪資

 

30205

  水電費

 

30108

工商登記企業發展單位名稱常見關于養老地產社保費公司付費

40.67

30206

  水電費

0.02

30109

工作年金網上繳費

20.33

30207

  郵電通信費

1.22

30110

企業員工差不多醫治商業保險付費

26.58

30208

  天然氣供暖費

 

30111

因公員醫治補貼付款

 

30209

  物業保安的服務費

 

30112

相關時代服務保障交款

3.64

30211

  旅差費

2.72

30113

自建房北京公積金

67.9

30212

  因公出國留學(境)服務費

 

30114

醫學費

 

30213

  維修服務(護)費

0.23

30199

  另一薪水員工福利付出

207.76

30214

  租貸費

 

303

對自身和企業的補貼金

0.52

30215

  工作會費

 

30301

  離休費

 

30216

  技能培訓費

0.03

30302

  養老金費

 

30217

  公務接待室接待室費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用的文件費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  生命補貼金

 

30225

  轉用能源費

 

30306

  援助費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  醫治費補助費

 

30227

  下令讓業務范圍費

 

30308

  獎學金金

0.31

30228

  企業工會預備費

7.7

30309

  福利金

0.21

30229

  福利性費

0.97

30310

人個農耕分娩補貼費

 

30231

  國家公務公務車作業維修保養費

 

30311

  代繳社會上穩妥費

 

30239

  其余客運收費

 

30399

  別對自己和家用的補助款

 

30240

  稅金及增加收費

 

 

 

 

30299

  其余各種商品和售后服務收入支出

0.82

 

 

 

310

資產性結余

3.36

 

 

 

31001

  房產建造物購建

 

 

 

 

31002

  商務辦公機租賃費

3.36

 

 

 

31003

  專用工具機械設備租賃費

 

 

 

 

31007

  相關信息無線網絡及工具租賃費升級更新

 

 

 

 

31013

  公務接待出行置辦

 

 

 

 

31019

  某個城市交通用具采購

 

 

 

 

31021

  中國文物和展示品購入

 

 

 

 

31022

  隱形資產投資置辦

 

 

 

 

31099

  同一資本投資性性支出

 

人士金費自動求和

1021.59

公用設施費用預估合計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一般來說共同工程預算不需要捐款“三公”經費

預估合計

因公出國工作

(境)費

公務活動出行置辦及啟用保養費

因公招待費

小計

因公出行

購進費

國家公務公務車

運轉定期檢查費

估算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

估算數

預算數

概算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

大型項目

本年結轉和余額

當年度盈利

當年度收入支出

月底結轉和

節余

功能模塊分級考試科目標識號

會計分類標題

預估合計

 

 

自動求和

大體收入支出

新項目費用

 

229

其它付出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

福利彩票公益活動金分配的開支

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  主要用于城鄉經濟醫遼救濟的體彩公益慈善金費用支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

新項目

年末結轉和節余

上年工資

年初費用

年終結轉和節余

技能分類管理學科編寫代碼

科目表分類

加總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

金融資產流動負債的情況報告

 

 

政府部門:萬美元

 

人數

幣值

年末數

年尾數

期初數

年初數

一、債務預估合計

——

——

221.03

215.54

   (一)流動性凈資產

——

——

152.94

156.15

   (二)固定好財力

——

——

225.61

234.97

🅘          當中:1.住宅(平小米)

 

 

 

 

💯                2.普通機械設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

𒈔                     在當中:(1)小車(輛)

 

 

 

 

𝐆                                 大部分公務活動車輛

 

 

 

 

🍷                                 聯合執法巡邏租車

 

 

 

 

✃                                 獨特的行業技術工藝車輛租賃

 

 

 

 

🧸                                 其余車輛使用

 

 

 

 

ౠ                   (2)價格20萬元及以上公用機械設備(包含小轎車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

﷽                    表中:成本500萬元以上的特用生產設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🙈        減:累加攤銷及減值開始準備

——

——

160.14

176.76

   (三)長年股份權加盟

——

——

 

 

   (四)短期債券投資加盟投資加盟

——

——

 

 

   (五)待建工業

——

——

 

 

   (六)隱形的債務

——

——

10

10

🐽        減:累計額攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)另一金融資產

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

92.87

93.03

三、凈資金累計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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