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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布了時間間隔:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

效益

收入支出

該項目

預算數

工作

結算的時候數

一、基本公共信息估算財政支出付款工資

375.84

一、應該公共信息提供服務教育支出

 

二、中央政府性股權基金費用不需要捐款年收入

 

二、外交活動其他支出

 

三、國家股基金經營的估算財政支出撥付收益

 

三、國防安全撥出

 

四、上級領導經濟補貼收錄

 

四、公開健康付出

 

五、事業心收入來源

 

五、教育輔導開支

 

六、營業納入

 

六、物理學新技術性支出

 

七、附屬醫院公司的上交國家收錄

 

七、古文化旅行田徑與山東新農商軟件科技有限公司付出

 

八、任何盈利

 

八、世界 安全保障和就業機會費用

26.42

 

 

九、安全健康保健支出費用

279.06

 

 

十、節電壞保付出

 

 

 

國慶、新型農村居委會收入支出

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

十五、道路交通車輛經費支出

 

 

 

十四、資原勘測工業化企業信息等其他支出

 

 

 

第十三、商業地產產品業等教育支出

 

 

 

第十五、金融經濟付出

 

 

 

十二、支助另外的省市付出

 

 

 

十九、自然規律資源淺海氣象臺等花費

 

 

 

19、住宅房有效保障了總支出

69.07

 

 

2、油糧廢舊物資收儲結余

 

 

 

二十一國慶、國有制基金經營管理預決算經費支出

 

 

 

二十三、災難防范及緊急管控開支

 

 

 

二第十五、別結余

 

 

 

二十五四、抗疫很大國債擬定的其他支出

 

上年個人收入預估合計

375.84

本年度費用累計

374.56

選擇非財政部門補貼款節余

 

節余平均分配

 

月初結轉和余額

 

年初結轉和節余

1.28

合計

375.84

共計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

投資項目

本年度個人收入累計數

不需要撥付薪資收入

上家經濟補貼個人收入

事業有成效益

加盟收益

所屬廠家繳納工資收入

另外的使收入

模塊的分類
科目表標識號

學科名字大全

加總

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會生活的保障和專業教育撥出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政機關事業性院校醫養教育支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  政府機關創業廠家差不多給養老保障繳付其他支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  部門事業上的企業單位職業角色年金納費開支

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

環衛良好性支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

財政企業發展公司的醫學

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政機關工作單位診療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫人醫療衛生

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  任何優撫女朋友醫療機構結余

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療設備有保障管理工作事情

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政管理運作

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  通常情況行政訴訟操作行政監察

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

商品房基本保障結余

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

住宅收入分配改革經費支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  個人住房北京公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房補帖

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

活動

本年度經費支出自動求和

總體經費支出

頂目經費支出

繳納領導費用支出

操作費用支出

對其他政府部門補助款費用支出

功效分類整理
考試科目編號規則

課目標題

累計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

當今社會有保障和自主創業收支

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政訴訟企業計量單位養老服務其他支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  機關工作單位事業有成工作單位一般健康養老人身險手機繳費付出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  政府部門參公的單位職業化年金繳納收支

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

公共衛生更健康結余

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政訴訟人事部門醫療保障

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  財政廠家治療

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫關鍵字醫遼

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  別優撫文本社區醫療支出費用

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫療器械保護操作事情

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政訴訟開機運行

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  基本上行政訴訟工作行政監察

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

住宅后勤保障付出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

居住房改制費用支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  住宅公積金貸款

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  選房國家補貼

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

效益

收入支出

業務

預算數

工作

累計數

通常公用設施預算表財政資金撥付

市政府性私募基金預決算民政撥付

國有制資產營業預算表財政局補貼款

一、基本通用項目預算財政部門捐款

375.84 

一、普通精準服務性精準服務收支

 

 

 

 

二、鎮政府性貨幣基金費用財政支出捐款

 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

三、國家股金融資本生產預算表財政支出審批

 

三、國防科技撥出

 

 

 

 

 

 

四、服務性安全衛生收入支出

 

 

 

 

 

 

五、學前教育性支出

 

 

 

 

 

 

六、學科的技術性支出

 

 

 

 

 

 

七、企業文化國內旅游體育健康與傳媒廣告費用

 

 

 

 

 

 

八、中國社會后勤保障和自主創業付出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、環保穩定撥出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、能效綠色環保花費

 

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設小區費用支出

 

 

 

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

 

十五、交通費運輸管理支出費用

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘查工業化信息等其他支出

 

 

 

 

 

 

十四、商業運作貼心酒店業等開支

 

 

 

 

 

 

十五、金融科技費用支出

 

 

 

 

 

 

二十七、支助另外的地域開支

 

 

 

 

 

 

18、自然規律產品海洋資源氣象學等付出

 

 

 

 

 

 

十八、自建房確保經費支出

69.07

69.07

 

 

 

 

二十五、調味品工程設備保障費用

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有控股金融資本經營管理費用收支

 

 

 

 

 

 

二十三、災情治理及應及控制收支

 

 

 

 

 

 

二13、相關結余

 

 

 

 

 

 

三十四、抗疫特別的國債確定的支出費用

 

 

 

 

年初個人收入加總

375.84 

本年度其他支出累計

374.56

374.56

 

 

期初財政局捐款結轉和盈余

 

年終財政局付款結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、平常共同財政支出預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

 

二、區政府性債券概算財政性付款

 

 

 

 

 

 

三、國有制資本公司經營管理預決算不需要撥付

 

 

 

 

 

 

總額

375.84 

合計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工程

自動求和

基本上開支

樓盤花費

能力類別

專業科目商品代碼

考試科目名稱

208

社會化保證和專業教育總支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政管理自己事業計量單位醫療保險性支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  市直機關工作基層單位常見給個人養老保險行業繳納收入支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  機構事業發展部門職業的年金交費收支

8.71

8.71

0.00

210

清潔衛生綠色健康費用支出

279.06

212.31

66.76

21011

行政處教育事業計量單位醫學

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政訴訟方醫遼

11.28

11.28

0.00

21014

優撫物體醫院

14.38

0.00

14.38

2101499

  其余優撫人群醫用經費支出

14.38

0.00

14.38

21015

診療確保菅理行政事務

253.40

201.03

52.37

2101501

  人事部門正常運行

201.03

201.03

0.00

2101502

  一般的財政管理工作行政監察

52.37

0.00

52.37

221

居住房切實保障其他支出

69.07

69.07

0.00

22102

往房創新付出

69.07

69.07

0.00

2210201

  公寓房社保公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買房補肋

41.26

41.26

0.00

預估合計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟社會分類管理課程識別碼

會計科目名稱

結算的時候數

社會經濟總類

管理費用簡碼

會計分類種類

部門預算數

301

月工資公益福利付出

291.96

302

貨品和業務其他支出

15.84

30101

  總體工資收入

41.53

30201

  辦公場所費

8.58

30102

  補助金補助金

127.95

30202

  打印費

 

30103

  獎金稅

28.12

30203

  服務咨詢費

 

30106

  飯食補助費費

7.68

30204

  資質費

 

30107

  業績考核月工資

 

30205

  水電費

 

30108

政府機關事業心基層單位總體養老生活保險公司交費

17.71

30206

  水電費

 

30109

新職業年金繳付

8.71

30207

  輕工費

0.02

30110

在職員工幾乎醫療保障穩定繳納費用

11.28

30208

  天然氣供暖費

 

30111

因公員醫院補貼申請書網上繳費

 

30209

  物業經理控制費

 

30112

許多中國社會服務保障交費

1.42

30211

  交通費

1.23

30113

公寓房社保公積金

27.81

30212

  因公出境(境)花銷

 

30114

醫院費

 

30213

  修補(護)費

 

30199

  其余公資有福利付出

19.75

30214

  租房費

 

303

對本人和家中的補貼費

 

30215

  多媒體費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓課程費

1.17

30302

  退休之費

 

30217

  公務活動接代費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專門食材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝采購費

 

30305

  現在的生活補貼費

 

30225

  轉用油料費

 

30306

  權利救濟費

 

30226

  勞務公司費

 

30307

  醫用費補貼費

 

30227

  授權委托工作費

 

30308

  國家國家助學金

 

30228

  公會資金

2.89

30309

  獎學金金

 

30229

  優惠費

0.6

30310

我們綠植基地生產加工補貼標準

 

30231

  國家公務使用車作業維持費

 

30311

  代繳世界穩定費

 

30239

  另外的流量相應費用

 

30399

  另一對小編和家的補貼費

 

30240

  稅金及擴展花銷

 

 

 

 

30299

  其它的淘寶寶貝和保障經費支出

0.3

 

 

 

310

充分性總支出

 

 

 

 

31001

  住房建筑設計物購建

 

 

 

 

31002

  辦工設備購入

 

 

 

 

31003

  專門的環保設備采購

 

 

 

 

31007

  短信微信網絡及PC軟件新購刷新

 

 

 

 

31013

  公務活動小二租車租賃費

 

 

 

 

31019

  其余交通配套方式折舊費

 

 

 

 

31021

  藏品和創意陳列品購買

 

 

 

 

31022

  隱形凈資產置辦

 

 

 

 

31099

  另一股權投資性付出

 

員工經費預算總金額

291.96

公供資金投入累計

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一般來說公共性估算財政廳補貼款“三公”經費

累計數

因公回國

(境)費

公務活動租車置辦及工作維保費

國家公務商務接待費

小計

因公車輛租賃

購置費費

公務活動私車

正常運行定期維護費

成本預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

預決算數

預算數

財政預算數

部門預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程項目

月初結轉和節余

本年度效益

本年度費用

歲末結轉和

盈余

用途劃分類別學科編寫代碼

項目英文名稱

加總

 

 

加總

基本性撥出

工程項目教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

年終結轉和余額

本年度薪資

上年支出費用

年終結轉和盈余

功能鍵種類會計科目編號規則

幾個會計科目名稱

合計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資產投資資產負債原因表

 

 

行業:萬塊人民幣

 

數據

使用價值

本年數

年底數

本年數

年底數

一、資金加總

——

——

18.93

29.77

   (一)外流財產

——

——

0.77

2.21

   (二)一定基金

——

——

18.74

35.92

𒐪          進來:1.農村房子(平米米)

 

 

 

 

🦩                2.萬能設配(臺/套/輛)

 

 

 

 

𒆙                     在其中:(1)車倆(輛)

 

 

 

 

🦄                                 基本公務接待小二租車

 

 

 

 

𝐆                                 辦案巡邏用車的

 

 

 

 

ꦍ                                 特中專業性的技術出行

 

 

 

 

♛                                 許多車輛租賃

 

 

 

 

ꩵ                   (2)價格5萬元之內通用版裝置(沒有機動車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🎐                    之中:售價一百萬元及以上專用的環保設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🃏        減:加權平均折舊率及減值提供

——

——

0.58

8.35

   (三)長期的股份權股權投資

——

——

 

 

   (四)短期企業債投資的

——

——

 

 

   (五)搭建網水利

——

——

 

 

   (六)無形中資金

——

——

 

 

꧅        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (七)另一個股權

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

0.97

1.45

三、凈基金總金額

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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